| 索引號 | 01526242-5/20160205-00001 | 發布機構 | 龍陵縣人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2016-02-05 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、龍陵縣人民政府辦公室主要職責及構成
(一)承辦縣人民政府指示、決定在我縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的起草工作,以及市委、市人民政府及其部門轉由縣人民政府辦理的事項。
(二)負責縣人民政府各種會議的準備工作,協助縣人民政府領導組織會議決定事項的實施。
(三)負責組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。
(四)研究縣人民政府工作部門、各部門管理機構、其他機構和各鄉(鎮)人民政府請示縣人民政府的問題,提出審核意見,報縣人民政府領導審批。
(五)根據縣人民政府領導的批示,對政府部門之間出現的爭議問題提出處理意見,報縣人民政府領導決定。
(六)督促檢查縣人民政府各工作部門、各部門管理機構、其他機構和各鄉(鎮)人民政府對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領導有關指示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向縣人民政府領導報告。
(七)協助縣人民政府領導組織處理需由縣人民政府直接處理的突發事件和重大事故。
(八)根據縣人民政府領導的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。
(九)負責辦理由縣人民政府或縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協委員提案。
(十)負責縣人民政府值班工作,及時向縣人民政府領導報告重要情況,協助處理各部門、各單位和各鄉(鎮)人民政府向縣人民政府反映的重要情況。
(十一)負責縣人民政府、縣人民政府辦公室公文的制發、保密、歸檔和管理工作。
(十二)負責全縣政務信息工作。
(十三)負責政府機關的經費預決算、財產管理以及公益事業、社會活動、綠化美化的組織協調工作。
(十四)辦理縣人民政府領導及上級機關交辦的其他事項。
根據以上職責,龍陵縣人民政府辦公室內設綜合股、秘書股、縣應急管理辦公室、信息股、行政股、法制股、政研股、督查室、電子政務網絡管理中心(副科級)9個機構。
龍陵縣人民政府辦公室行政編制33名,暫定編制數2名,事業編制4名,工勤編制13名。
二、2016年部門預算收支總體情況
2016年部門收入財政撥款474.43萬元,其中:財政撥款(補助)474.43萬元。2016年部門支出總計474.73萬元,其中財政撥款(補助)安排的支出474.73萬元,基本支出為312.43萬元,項目支出162萬元。
三、2016年三公經費預算與2015年決算對比情況說明
2016年“三公”經費預算數為62萬元,比2015年“三公”經費決算數63.35萬元減少1.35萬元,其中因公出國境與公務用車購置費兩年均未發生,公務用車運行維護費預算數比決算數增加5.59萬元,增加原因為車輛使用年限較長,發生大額修理費支出,公務接待費比決算數減少1.97萬元,減少原因為中央八項規定出臺后,接待費會逐年遞減。
四、部門預算的必要性
部門預算是部門所有收入和支出情況的政府預算。部門預算的實施,嚴格了預算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐敗的重要手段和預防措施之一,是當前財政改革的重要內容。部門預算是事業發展計劃的綜合反映,是加強單位宏觀調控能力、改善資金使用狀況的有效手段,是涉及單位管理的各個方面、集預測與決策為一體的綜合性工作。因此,單位法人以及相關領導必須高度重視部門預算編制工作,切實履行預算工作的主體責任,有效組織相關部門共同完成編制預算工作,提高預算編制的準確性、真實性、合理性。部門應按照單位的統一部署,努力做好職責單位內的預算編制工作,切實實現預算從基層編起,夯實預算準確性的基礎。
龍陵縣人民政府辦公室
2016年2月5日