| 索引號 | 12533024MB1E81773H/20250219-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-19 |
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監(jiān)督索引號53052300177300000
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作,指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革方案、制度并組織實施。
2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和制度。擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作制度并組織實施。開展機(jī)關(guān)事務(wù)工作理論研究。
3.負(fù)責(zé)擬訂縣級機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),組織實施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買項目及標(biāo)準(zhǔn),對納入預(yù)算的縣級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項目提出審核建議。指導(dǎo)縣級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買工作,監(jiān)督購買項目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。
4.按照規(guī)定擬訂縣級機(jī)關(guān)財務(wù)管理有關(guān)制度并組織實施。提出縣級機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議。負(fù)責(zé)縣級黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的管理。
5.負(fù)責(zé)縣級黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理,擬訂有關(guān)制度并組織實施。負(fù)責(zé)縣級黨政機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)縣級黨政機(jī)關(guān)辦公用房大中修項目的審批。負(fù)責(zé)縣級黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)縣級黨政機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作。承擔(dān)縣級黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
6.負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設(shè)和配售管理。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、縣級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)縣級重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作, 組織實施縣級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)縣級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作,會同有關(guān)部門擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作,示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
8.負(fù)責(zé)擬訂黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度并組織實施,會同有關(guān)部門推進(jìn)全縣公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作。按照政府采購法律法規(guī)和國家有關(guān)政策規(guī)定,統(tǒng)一組織實施縣級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購。負(fù)責(zé)縣級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實物用車保障和交通補(bǔ)貼發(fā)放事項。承擔(dān)龍陵縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
9.參與縣級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。
10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局單位性質(zhì)為正科級參照公務(wù)員管理法管理的事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)2個股室,包括辦公室、公務(wù)用車和房地產(chǎn)管理股、為龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)保障服務(wù)中心。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
一是持續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作。堅持抓好黨的政治理論學(xué)習(xí),認(rèn)真組織學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。本著黨要管黨、從嚴(yán)治黨的方針,進(jìn)一步重視、切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè),全面壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作主體責(zé)任,推進(jìn)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長效化,推動“清廉云南”建設(shè)龍陵行動取得實效。
二是持續(xù)加強(qiáng)辦公用房管理工作。按照《龍陵縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實施細(xì)則》,進(jìn)一步理順工作機(jī)制,積極探索創(chuàng)新適合本縣發(fā)展的黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)權(quán)屬管理工作措施,加快實現(xiàn)黨政機(jī)關(guān)房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)等不動產(chǎn)權(quán)屬統(tǒng)一集中管理的目標(biāo)要求。
三是持續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理工作。認(rèn)真貫徹落實《龍陵縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實施細(xì)則》,加強(qiáng)對公務(wù)用車各項管理制度、政策法規(guī)的宣傳力度,切實提高各單位對公務(wù)用車管理規(guī)范及執(zhí)行公務(wù)用車紀(jì)律的重要性認(rèn)識。定期不定期開展公務(wù)用車督查,推動公務(wù)用車監(jiān)管工作全面開展。
四是持續(xù)加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。常態(tài)化開展節(jié)能降碳宣傳工作,通過組織各類宣傳周活動,加大節(jié)能宣傳教育力度,采取集中學(xué)習(xí)、發(fā)放宣傳資料、組織志愿服務(wù)行動等方式,持續(xù)開展形式豐富的節(jié)水、節(jié)能、垃圾分類等宣傳活動,牢固樹立綠色發(fā)展理念,營造良好節(jié)能節(jié)約氛圍。
五是做好公務(wù)接待監(jiān)督工作。認(rèn)真貫徹落實《保山市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》,進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,并聯(lián)合縣紀(jì)委縣監(jiān)委、縣財政局、縣接待辦等部門適時開展督查檢查,督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門健全完善接待管理制度,嚴(yán)控公務(wù)接待廉潔風(fēng)險,營造為政清廉的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制26人,其中:行政編制5人,工勤人員編制16人,事業(yè)編制5人。在職實有26人,其中:財政全額保障26人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人,其中:離休0人,退休5人。
車輛編制36輛,實有車輛27輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入6,107,283.42元,其中:一般公共預(yù)算6,107,283.42元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年對比,比上年預(yù)算增56,719.07元,同比增長0.94%,其中:一般公共預(yù)算增56,719.07元,增長0.94%;主要原因:一是項目支出預(yù)算數(shù)增加599,128.68元。二是人員基本工資退休人員增加,相應(yīng)的經(jīng)費減少542,409.61元。政府性基金0元與上年持平;國有資本經(jīng)營收益0元與上年持平;財政專戶管理資金收入0元與上年持平;事業(yè)收入0元與上年持平;事業(yè)單位經(jīng)營收入0元與上年持平;上級補(bǔ)助收入0元與上年持平;附屬單位上繳收入0元與上年持平;其他收入0元,與上年持平。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入6,107,283.42元,其中:本年收入6,107,283.42元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款6,107,283.42元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比,比上年預(yù)算增56,719.07元,同比增長0.94%,主要原因:一是項目支出預(yù)算數(shù)增加599,128.68元。二是人員基本工資退休人員增加2人,相應(yīng)的經(jīng)費減少542,409.61元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出6,107,283.42元。財政撥款安排支出6,107,283.42元,其中:基本支出4,381,404.74元,與上年對比減少542,409.61元,減11.02%。主要原因分析:退休人員增加2人,工資、單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險等人員經(jīng)費相應(yīng)的減少;項目支出1,725,878.68元,與上年對比增加599,128.68元,增53.17%,主要原因分析:新增車輛購置經(jīng)費、龍陵縣黨建帶群建辦公場所裝修改造項目經(jīng)費和政府大院綠化維護(hù)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
201一般公共服務(wù)支出5,445,259.31元。其中:2010301行政運(yùn)行5,045,208.13元、2010350事業(yè)運(yùn)行400,051.18元,主要用于在職人員工資福利支出、辦公經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費、差旅費、其他交通費用等。
208社會保障和就業(yè)支出373,905.60元。其中:2080501行政單位離退休3,000.00元,主要用于退休人員慰問金;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出370,905.60元,主要用于單位職工繳納養(yǎng)老保險費。
210衛(wèi)生健康支出288,118.51元,2101101行政單位醫(yī)療151,591.62元,主要用于單位公務(wù)員及工勤人員繳納基本醫(yī)療保險費、大病保險;2101102事業(yè)單位醫(yī)療24,289.70元,主要用于單位事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險費、大病保險;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102,914.40元,主要用于單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,322.79元,主要用于單位職工繳納工傷保險、失業(yè)保險。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局不涉及此項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目6個,政府采購預(yù)算總額1,048,250.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算458,250.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算590,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,075,000.00元,較上年對比,增515,000.00元,增長91.96%,主要原因分析:2025年增加公務(wù)用車購置費515,000.00元,公務(wù)用車運(yùn)行費減少20,000.00元,公務(wù)接待費增加20,000.00元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年因公出國(境)費預(yù)算為0.00元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為20,000.00元,較上年增加20,000.00元,增幅100%,國內(nèi)公務(wù)、商務(wù)接待批次約為20次,共計接待約120人次。
主要原因:上級部門對我單位開展工作檢查指導(dǎo),導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為1,055,000.00元,較上年增加495,000.00元,增長88.39%。其中:公務(wù)用車購置費515,000.00元,較上年增加515,000.00元,增100%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費540,000.00元,較上年減少20,000.00元,下降3.57%。年末公務(wù)用車保有量為27輛。
主要原因:購置公務(wù)用車1輛,為保證公務(wù)用車出行保障,調(diào)出到縣農(nóng)業(yè)局1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2025年共申報項目4個,編制了項目績效目標(biāo),項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目4個,財政預(yù)算安排1,725,878.68元,編制績效指標(biāo)4個,其中:重點項目4個,財政預(yù)算安排1,725,878.68元,編制績效指標(biāo)4個。2024年龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。具體情況如下:
項目一:
(一)項目名稱
2024年后勤保障經(jīng)費。
(二)立項依據(jù)
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)服務(wù)保障工作職責(zé)的通知》(龍管發(fā)〔2024〕4號)。
(三)項目實施單位
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
(四)項目基本概況
用于保障龍陵縣政府大院水電費、安保費、機(jī)關(guān)食堂管理服務(wù)費。
(五)項目實施內(nèi)容
依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)服務(wù)保障工作職責(zé)的通知》(龍管發(fā)〔2024〕4號),將“水電費”納入本級財政預(yù)算,2025年預(yù)計完成12個月水電費的支付,按照日常支出的平均標(biāo)準(zhǔn)10,000元/月,全年需要配套資金120,000.00元;安保服務(wù)費納入本級財政預(yù)算,2025年預(yù)計完成12個月安保服務(wù)費的支付,按照日常支出的平均標(biāo)準(zhǔn)18,441.00元/月,全年需要配套資金221,300.00元;2025年政府機(jī)關(guān)食堂管理服務(wù)費納入本級財政預(yù)算,全年需要配套資金78,000.00元;政府大院維修(護(hù))費30,000.00元。
(六)資金安排情況
預(yù)算資金515,000.00元。
(七)項目實施計劃
2025年度內(nèi)正常支付各項費用開支。
(八)項目實施成效
保障縣委縣政府大院的水電等服務(wù)保障工作、縣委縣政府大院的安全保衛(wèi)工作、縣委縣政府機(jī)關(guān)職工食堂的管理等工作順利運(yùn)行,確保各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
項目二:
(一)項目名稱
周轉(zhuǎn)住房管理服務(wù)經(jīng)費。
(二)立項依據(jù)
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)服務(wù)保障工作職責(zé)的通知》(龍管發(fā)〔2024〕4號)。
(三)項目實施單位
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
(四)項目基本概況
用于保障龍陵縣周轉(zhuǎn)住房管理服務(wù)經(jīng)費。
(五)項目實施內(nèi)容
依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)服務(wù)保障工作職責(zé)的通知》(龍管發(fā)〔2024〕4號),將周轉(zhuǎn)住房管理服務(wù)經(jīng)費納入本級財政預(yù)算,全年需要配套物業(yè)管理費資金160,000.00元、勞務(wù)費300,000.00元、委托業(yè)務(wù)費240,000.00元。
(六)資金安排情況
預(yù)算資金700,000.00元。
(七)項目實施計劃
2025年12月底以前由龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局完成。
(八)項目實施成效
用于保障龍陵縣周轉(zhuǎn)住房管理服務(wù)工作順利運(yùn)行。
項目三:
(一)項目名稱
龍陵縣黨建帶群建辦公場所裝修改造項目經(jīng)費。
(二)立項依據(jù)
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)服務(wù)保障工作職責(zé)的通知》(龍管發(fā)〔2024〕4號)。
(三)項目實施單位
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
(四)項目基本概況
用于保障龍陵縣黨建帶群建辦公場所裝修改造達(dá)到日常辦公條件。
(五)項目實施內(nèi)容
依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)服務(wù)保障工作職責(zé)的通知》(龍管發(fā)〔2024〕4號),將龍陵縣黨建帶群建辦公場所裝修改造項目經(jīng)費納入本級財政預(yù)算,全年需要配套維修(護(hù))費資金61,578.68元。
(六)資金安排情況
預(yù)算資金61,578.68元。
(七)項目實施計劃
2025年12月底以前由龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局完成
(八)項目實施成效
用于保障龍陵縣黨建帶群建辦公場所裝修改造項目工作順利運(yùn)行達(dá)到日常辦公要求,提高辦公用房使用率。
項目四:
(一)項目名稱
車輛購置經(jīng)費。
(二)立項依據(jù)
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)服務(wù)保障工作職責(zé)的通知》(龍管發(fā)〔2024〕4號)。
(三)項目實施單位
龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
(四)項目基本概況
用于保障龍陵縣各單位日常用車出行安全。
(五)項目實施內(nèi)容
依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)服務(wù)保障工作職責(zé)的通知》(龍管發(fā)〔2024〕4號),將車輛購置經(jīng)費納入本級財政預(yù)算,全年需要配套車輛購置經(jīng)費資金515,000.00元。
(六)資金安排情況
預(yù)算資金515,000.00元。
(七)項目實施計劃
2025年12月底以前由龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局完成
(八)項目實施成效
用于保障龍陵縣各單位日常用車出行安全工作順利運(yùn)行。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2025年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、差旅費、郵電費、水費、電費、勞務(wù)費等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費1,029,097.20元,比上年預(yù)算949,535.34元增79,561.86元,同比增8.38%,占基本支出的23.49%,主要原因是行政人員增加,公用經(jīng)費增加。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額5,870,440.20元,其中,流動資產(chǎn)86,960.08元,固定資產(chǎn)5,783,480.12元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少350,865.89元,其中流動資產(chǎn)減少324,966.59元,固定資產(chǎn)增加107,293.49元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛3輛,賬面原值373,706.64.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5,200.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件:2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052300177300111