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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526256-4/20250911-00001 發布機構 龍陵縣財政局
        公開目錄 部門決算 發布日期 2025-09-11
        文號 瀏覽量
        主題詞 財政
        中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2024年度部門決算

        監督索引號53052300122201000

        中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2024年度部門決算公開報告

        目錄

        第一部分 部門概況

        一、主要職責

        二、基本情況

        三、重點工作概述

        第二部分 2024年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

        十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

        第三部分 2024年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        二、國有資產占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        第五部分 名詞解釋

        第一部分 部門概況

        一、主要職責

        中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會與龍陵縣監察委員會合署辦公,實行一套工作機構,兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和國家監察兩種職能,共同設立內設機構。

        (一)主管全縣黨的紀律檢查工作。

        (二)主管全縣監察工作。

        (三)負責檢查并處理縣委和縣級國家機關各部門、各鄉鎮黨的組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其它黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申述,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較嚴重或復雜的案件。

        (四)負責處理縣政府各部門及其工作人員、具有行政管理職能的單位及個人和各鄉鎮人民政府及其主要負責人違反國家政策、法律、法規和國務院、省、市、縣政府的決定、命令及行政紀律的行為,并根據責任人所犯錯誤的情節輕重,作出撤職及撤職以下的行政處分;受理檢查對象不服主管行政機關給予行政處分決定的申訴,受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。

        (五)負責作出關于維護黨紀的決定,制定黨風黨紀學習教育規劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。

        (六)會同有關部門做好監察工作的方針、政策和法律、法規的宣傳教育工作,教育國家工作人員遵紀守法,為政清廉。

        (七)負責對黨的紀律檢查工作理論及有關問題進行調查研究,擬定黨紀條規和有關規定的具體實施意見。

        (八)調查研究縣政府各部門和鄉鎮政府制定的有關政策、規定的情況,對其違反國家法律法規和有損國家利益、群眾利益的條款,提出修改建議;變更或撤銷下級監察機關不適當的決定或規定。

        (九)會同縣委及縣級國家機關各部門以及各鄉鎮黨委、政府做好紀檢監察干部的管理工作,參與推薦、考察、考核縣直單位、各鄉鎮級委班子及縣紀委監委派駐縣直單位紀檢組、監察室領導干部人選;負責對縣委擬提拔任用干部遵守紀律情況的審查、監督;組織和指導全縣紀檢監察系統干部的培訓。

        (十)承辦縣委、縣政府授權和交辦的其他任務。

        二、基本情況

        (一)機構設置情況

        我部門共設置37個內設機構,包括:辦公室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室、第七紀檢監察室、第八紀檢監察室、信訪室、案件審理室、案件管理室、組織部、宣傳部、紀檢監察干部監督室、黨風政風監督室、派駐縣委辦公室紀檢監察組、派駐縣政府辦公室紀檢監察組、派駐縣人大機關紀檢監察組、派駐縣政協機關紀檢監察組、派駐縣農業農村局紀檢監察組、派駐縣住房和城鄉建設局紀檢監察組、派駐縣發改局紀檢監察組、派駐縣林業和草原局紀檢監察組、派駐縣教育體育局紀檢監察組、派駐縣財政局紀檢監察組、派駐縣衛生健康局紀檢監察組、派駐縣委政法委紀檢監察組、派出云南龍陵產業園區紀檢監察工委、派出縣委縣直機關紀檢監察工委、縣委巡察工作領導小組辦公室、縣委第一巡察組、縣委第二巡察組、縣委第三巡察組、縣委第四巡察組、縣委第五巡察組、縣委巡察工作信息中心(巡察機構為縣委組成部門設在縣紀委,其中,縣委巡察工作信息中心為事業編制)。所屬單位0個。

        (二)決算單位構成情況

        納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。

        納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

        (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

        我部門2024年末編制內實有人員88人。包括財政撥款開支經費的:公務員81人,參照公務員法管理人員0人,事業管理人員3人,機關工人4人;經費自理人員0人。

        我部門2024年末其他人員1人。包括財政撥款開支經費的人員1人;經費自理人員0人。

        年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員15人(離休0人,退休15人)。年末遺屬1人。

        車輛編制7輛,在編實有車輛5輛,超編0輛。

        三、重點工作概述

        (一) 堅持聚焦聚力、做實做細,持續推進政治監督具體化精準化常態化。2024年以來,圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、農村集體“三資”管理等方面,開展監督檢查3次,發現并交辦問題297個、問題線索11件。探索“點對點”派單監督模式,找準政治監督切入點和突破口,梳理政治監督工作清單2份,明確28項監督重點,圍繞糧食安全和耕地保護、統計造假等監督檢查4次,發現并督促問題整改20個。對十四屆縣委第一至六輪巡察反饋問題整改情況及十三屆縣委巡察反饋未完成整改問題開展“回頭看”監督檢查1次,發現并交辦問題8個。整理歸類全縣各級巡視巡察、生態環保督察未完成整改的176個問題,向責任單位發出工作提醒42份,并呈送縣級分管領導掌握。督促完成中央生態環境保護督察組移交2件信訪問題辦理。2024年以來,立案查處違反政治紀律問題案件2件,處分2人,通報曝光1期1人。

        (二)堅持合力攻堅、同頻共振,持續發力整治群眾身邊腐敗和不正之風。2024年以來,全縣共處置群眾身邊不正之風和腐敗問題線索177件,辦結159件,立案72件,留置3人,給予黨紀政務處分67人,移送檢察機關4人。在抓整治,促治理上,圍繞10項專項整治任務,督促相關單位自查及督導檢查發現問題770個,督促整改649個,制發紀檢監察建議14份,推動建立完善制度17項。在辦實事,增福祉上,堅持深化整改整治和15件群眾身邊具體實事辦理,有效解決了一批群眾反映強烈的急難愁盼問題。截至目前,全縣共辦理民生實事536件,辦結393件。《龍陵縣守好群眾“看病錢”“救命錢”》被省紀委監委集中整治工作第七期刊登;《專項整治違規使用財政資金問題》被中央紀委國家監委《黨風廉政建設》第六期刊登。

        (三)堅持久久為功、全域推進,持續縱深推進清廉云南建設。把清廉云南建設工作作為推進全面從嚴治黨的有力抓手,緊扣中央、省市委專項工作部署,聚焦“十大行動”壓茬推進,深耕廉政土壤。一是“引領行動”扎實有效。督促全縣593名科級領導干部就插手干預重大事項情況開展自檢自查;全縣1063個關鍵崗位開展廉政風險防控排查,梳理權力事項2865項、責任事項4591項,查找廉政風險點4961個,制定防控措施5026條。對全縣140名年輕干部開展廉政教育;全縣各鄉鎮紀委書記、縣紀委監委派駐(出)機構負責人,對10個鄉鎮、60個縣直單位領導班子成員開展同級廉政談話提醒637人次,指出問題479個,提出意見建議1059條。二是“固堤行動”持續鞏固。開展節假日紀律作風、“過緊日子”、違規吃喝問題等監督檢查5次,發現并交辦問題94個。落實“七個一”要求,開展公職人員違規飲酒專項整治,立案查處黨員、公職人員涉嫌酒駕、醉駕問題線索63件,給予黨紀政務處分62人。2024年以來,查處違反中央八項規定精神問題線索26件,給予政務處分3人,批評教育等方式處理74人,通報典型案例2期5人。三是“雷霆行動”震懾常在。2024年以來,共處置問題線索385件,立案162件,給予黨紀政務處分119人,分別同比增長29.6%、90.6%、54.5%,挽回經濟損失2050.70萬元。在完成2023年15件上級指定管轄案件的結案及移送起訴工作的同時,承辦上級指定管轄案件12件,留置11人。

        (四) 堅持向深拓展、向專發力,持續彰顯政治巡察利劍作用。2024年以來,組織開展3輪巡察,對11個縣直單位、1個鄉黨委和5個村黨組織巡察監督,共發現問題361個,移交立行立改事項22件,移交問題線索30件77人。配合市委提級巡察、推磨巡察25個村、提級巡察“回頭看”30個村(社區)黨組織。截至目前,十四屆縣委巡察覆蓋率為76%,121個村(社區)實現巡察全覆蓋。突出成果運用,壓實巡察整改責任,制定《縣委巡察整改評估辦法(試行)》,常態化對巡察整改進展情況進行“四方會審”,督促被巡察黨組織建章立制37項、修改制度21項,清退資金7萬余元;對巡察整改不嚴不實的問題,給予2名責任人批評教育,并責令作出書面檢查處理。深化運用《嚴禁公職人員干預巡察工作的辦法》,不斷探索破解熟人社會監督難路徑,移送擾巡察工作案件1件,立案查處1人。

        第二部分 2024年度部門決算表

        (詳見附件)

        本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款收入支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

        第三部分 2024年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2024年度收入合計17,755,167.49元。其中:財政撥款收入17,672,742.02元,占總收入的99.53%;無上級補助收入;無;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;無附屬單位上繳收入;其他收入82,425.47元,占總收入的0.47%。

        與上年相比,收入合計增加846,689.60元,增長5.01%。其中:財政撥款收入增加864,264.13元,增長5.14%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業收入增加0.00元,增長0.00%;經營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入減少17,574.53元,下降17.57%。主要原因是,一是上級轉移支付資金增加,導致項目收入比2023年增加331,757.26元;二在職人員增加,導致基本支出收入比上年增加514,932.34元;三是大連理工大學撥給的清廉單元建設資金減少,導致其他收入比上年減少17,574.53元。

        二、支出決算情況說明

        中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2024年度支出合計17,755,167.49元。其中:基本支出16,475,182.73元,占總支出的92.79%;項目支出1,279,984.76元,占總支出的7.21%;無上繳上級支出;無經營支;無對附屬單位補助支出。

        與上年相比,支出合計增加846,689.60元,增長5.01%。其中:基本支出增加514,932.34元,增長3.23%;項目支出增加331,757.26元,增長34.99%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%。主要原因是一是上級轉移支付資金增加,導致項目支出比2023年增加331,757.26元;二在職人員增加,導致基本支出比上年增加514,932.34元。

        (一)基本支出情況

        2024年度用于保障中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出16,475,182.73元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出13,652,192.14元,占基本支出的82.87%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,822,990.59元,占基本支出的17.13%。人均基本支出187,217.99元,人均人員經費支出155,138.55元,人均公用經費32,079.44元。

        (二)項目支出情況

        2024年度用于保障中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,279,984.76元。其中:基本建設類項目支出0.00元。

        巡察工作項目經費393,341.76元,主要用于開展政治巡察,查找政治偏差,推進標本兼治,緊盯重點人、重點事,著力解決群眾身邊不正之風和腐敗問題,以巡促改、以巡促建、以巡促治,推動改革、促進發展。

        縣紀委十四屆四次全會項目經費31,143.00元,主要用于召開十四屆縣紀委四次全會伙食費、住宿費、資料費支出。

        補助基層紀檢監察機關辦案項目經費775,500.00元,主要用于信息化建設和辦案支出,持之以恒正風肅紀,奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利,堅決懲治群眾身邊的腐敗問題,構建風清氣正的政治生態。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2024年度一般公共預算財政撥款支出17,672,742.02元,占本年支出合計的99.54%。與上年相比增加864,264.13元,增長5.14%,完成年初預算的99.30%。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

        1.一般公共服務(類)支出15,073,161.73元,占一般公共預算財政撥款總支出的85.49%,完成年初預算的97.35%。主要用于本部門人員工資和日常公用經費支出,行政運行13,612,356.55元,大案要案查處775,500.00元,事業運行291,963.42元,其他紀檢監察事務支出393,341.76元。其中:人員經費支出11,060,111.85元,占一般公共服務(類)支出的73.38%;公用經費2,813,065.12元,占一般公共服務(類)支出的18.66%;項目支出1,199,984.76元,占一般公共服務(類)支出的7.96%。造成預決算差異的主要原因是,部分款項未能支付。

        2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        8.社會保障和就業(類)支出1,557,290.40元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.69%,完成年初預算的106.68%。主要用于本部門職工基本養老保險繳費、退休人員公用經費、遺屬補助支出,其中:行政單位離退休支出7,500.00元,機關事業單位基本養老保險繳費支出1,539,338.40元,死亡撫恤支出10,452.00元(遺屬補助);造成預決算差異的主要原因是人員增加及養老保險基數逐年增加、遺屬補助標準提高。

        9.衛生健康(類)支出1,042,289.89元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%,完成年初預算的94.50%。主要用于本部門職工基本醫療保險和公務員醫療補助繳費、大病醫保支出,其中:行政單位醫療支出608,234.86元,事業單位醫療支出12,526.96元,公務員醫療補助支出386,939.20元,其他行政事業單位醫療支出34,588.87元。造成預決算差異的主要原因是2024年醫保只繳納到10月份。

        10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

        2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為194,880.00元,決算為246,420.76元,完成年初預算的126.45%;支出決算較上年增加105,441.36元,增長74.79%。

        因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,年初無此項預算;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,年初無此項預算;公務用車運行維護費支出年初預算為100,880.00元,決算為200,793.46元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的81.48%,完成年初預算的199.04%;公務接待費支出年初預算為94,000.00元,決算為45,627.30元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的18.52%,完成年初預算的48.54%。

        因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年增加99,913.46元,增長99.04%;公務接待費支出決算較上年增加5,527.90元,增長13.79%;具體是國內接待費支出決算45,627.30元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加5,527.90元,增長13.79%;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項支出。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為194,880.00元,支出決算為246,420.76元,完成年初預算的126.45%,支出決算較上年增加105,441.36元,增長74.79%。

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為100,880.00元,決算為200,793.46元,完成年初預算的199.04%;公務接待費支出年初預算為94,000.00元,決算為45,627.30元,完成年初預算的48.54%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是:我部門近年來辦理省紀委指定管轄案件,經常需要往返市級留置點及到昆明、大理、麗江等地調取案件材料,車輛使用頻率高,再加上公車購置時間最長的已有16年,車輛故障多,導致公務用車運行維護費比年初預算增加99,913.46元;我部門嚴格執行公務接待制度,不符合接待規定的一律不予接待,控制接待標準,盡量在單位食堂進行公務接待,公務接待經費支出比年初預算數減少48,372.70元。

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算增加99,913.46元,增長99.04%;公務接待費支出決算增加5,527.90元,增長13.79%,具體是國內接待費支出決算45,627.30元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算比上年增加的主要原因是:我部門近年來辦理省紀委指定管轄案件,經常需要往返市級留置點及到昆明、大理、麗江等地調取案件材料,車輛使用頻率高,再加上公車購置時間最長的已有16年,車輛故障多,導致公務用車運行維護費上年增加99,913.46元;隨著全面從嚴治黨向縱深發展,查辦案件力度增大,上級紀委和下級紀委到我單位辦案頻次增加,導致公務接待費增加5,527.90。

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況:

        1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。。

        2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于開展執紀審查、辦案及督查、檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

        3.安排國內公務接待154批次(其中:外事接待0批次),接待人次590人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級紀委到我縣開展監督檢查指導工作及鄉鎮到我單位請示匯報工作發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

        (三)需要說明的事項

        本部門不存在需要說明的事項。

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會2024年機關運行經費支出2,820,565.12元,比上年增加214,412.88元,增長8.23%,主要原因是:辦理省紀委指定管轄案件,大量人員長期駐保山市留置中心辦案及外出調取材料,導致機關運行經費增長。部門機關運行經費主要用于:辦公費556,907.25元,印刷費38,833.50元,水費2,983.70元,電費20,859.72元,郵電費75,781.68元,差旅費365,523.03元,維修(護)費80,000.00元,會議費18,426.00元,培訓費3,500.00元,公務接待費45,627.30元,勞務費396,909.46元,委托業務費(涉案財物鑒定評估費)60,000.00元,工會經費109,058.00元,公務用車運行維護費200,793.46元,其他交通費用833,103.92元,其他商品和服務支出(退休人員公用經費)7,500.00元,辦公設備購置4,400.00元。

        三、國有資產占用情況

        截至2024年末,中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會資產總額32,130,643.64元,其中,流動資產27,555,801.60元,固定資產4,475,885.35元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產98,956.69元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加10,023,722.53元,其中固定資產增加1,561,927.81元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

        (國有資產占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購支出情況

        2024年度,部門政府采購支出總額156,371.15元,其中:政府采購貨物支出66,120.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出90,251.15元。授予中小企業合同金額66,120.00元,其中:授予小微企業合同金額66,120.00元。

        四、部門績效自評情況

        部門績效自評情況詳見附表。

        五、其他重要事項情況說明

        本部門無其他需進行說明的重要事項情況。

        六、相關口徑說明

        (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

        (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

        (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。

        (四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分 名詞解釋

        部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

        財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

        事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

        經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

        機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        監督索引號53052300122201111


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