| 索引號 | 01526284-7/20240301-00006 | 發(fā)布機構 | 龍陵縣龍山鎮(zhèn)人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-01 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心部門2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心部門2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表(本級下達)
十、項目支出績效目標表(另文下達)
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心部門2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
統一調度本級行政執(zhí)法力量,依據自身職責和法定權限開展綜合執(zhí)法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障,做好相關應急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯動,配合鎮(zhèn)其他職能部門開展聯合執(zhí)法及專項整治工作(待中央和省統 一明確政策意見后進一步規(guī)范)。
(二)機構設置情況
我部門共設置1個內設機構,包括:龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心。所屬單位0個。
(三)重點工作概述
統一調度本級行政執(zhí)法力量,依據自身職責和法定權限開展綜合執(zhí)法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障,做好相關應急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯動,配合鎮(zhèn)其他職能部門開展聯合執(zhí)法及專項整治工作(待中央和省統 一明確政策意見后進一步規(guī)范)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2023年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制4人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制4人。在職實有4人,其中: 財政全額保障4人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2024年部門財務總收入613,047.74元,其中:一般公共預算613,047.74元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年對比,比上年預算增76,395.84元,同比增長14.2%,主要是人員變動、正常晉資,工資、工會經費、各項保險相應增加。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 613,047.74元,其中:本年收入 613,047.74元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款 613,047.74元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比,比上年預算增76,395.84元,同比增長14.2%,主要是人員變動、正常晉資,工資、工會經費、各項保險相應增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出 613,047.74元。財政撥款安排支出 613,047.74元,其中:基本支出613,047.74元,與上年對比,比上年預算增76,395.84元,同比增長14.2%,主要是人員變動、正常晉資,工資、工會經費、各項保險相應增加;項目支出0元,與上年預算持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
1.2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出495,724.23元,主要用于人員經費476,195.91元,公用經費19,528.32元。
2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67,906.56元,主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療32,748.19元,主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.2101103公務員醫(yī)療補助15,056.64元,主要用于公務員醫(yī)療繳費支出。
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,612.12元,主要用于工傷和大病保險繳費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元,與上年預算持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心部門2024年因公出國(境)費預算為0元,與上年預算持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
2024年無增減變化。
(二)公務接待費
龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心部門2024年公務接待費預算為0元,與上年預算持平,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
2024年無增減變化。
(三)公務用車購置及運行維護費
龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心部門2024年公務用車購置及運行維護費為0元,與上年預算持平。其中:公務用車購置費0元,與上年預算持平;公務用車運行維護費0元,與上年預算持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
2024年無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位不涉及此公開事項。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經費。指公務接待費、因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心部門2024年機關運行經費安排0元,與上年預算持平。
(三)國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日,龍山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心部門資產總額0元,其中,流動資產0元,固定資產0元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。與上年相比,本年資產總額增加0元,其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12月資產月報數。
附件:2024年部門預算公開表