| 索引號 | 01526284-7-04_A/2018-0223001 | 發布機構 | 龍陵縣龍山鎮人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2018-02-23 |
| 文號 | 瀏覽量 |
2018年,圍繞全鎮經濟社會發展的總體要求,我鎮財政預算收支編制和財政工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大精神、深入貫徹習近平總書記系列重要講話特別是考察云南重要講話精神,堅持穩中求進工作總基調,貫徹落實新發展理念,適應經濟發展新常態,堅持以提高經濟發展質量和效益為中心,認真落實積極的財政政策,努力培植財源,強化收入征管,優化支出結構,保障和改善基本民生,強化風險防控,堅定不移抓改革、調結構、穩增長、惠民生,與全國全省全市全縣同步建成小康社會。
圍繞上述工作思路及全鎮經濟社會發展預期目標,2018年一般公共預算收支安排建議如下:
2018年,一般公共預算本級收入5000萬元,比上年增1000萬元,增長25%;一般公共預算本級支出7808萬元,比上年增685萬元,增長9.6%。
一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算本級收入5000萬元,上級補助收入5249萬元(含預計上級專款1253萬元),收入合計10249萬元。一般公共預算本級支出7808萬元,上解上級支出2441萬元,支出合計10249萬元。收支相等,預算平衡。
(一)財政收入預算
根據現行財政體制政策,結合龍山鎮經濟發展情況,一般公共預算本級收入5000萬元。其中:增值稅預算1100萬元,改征增值稅預算1780萬元,資源稅預算500萬元,房產稅預算620萬元,城鎮土地使用稅預算600萬元,煙葉稅預算400萬元。
上級補助收入預算5249萬元。其中:一般性轉移支付收入預算3996萬元(含收入增長上臺階獎663萬元,上年收入超預期目標數補助1700萬元),專項轉移支付收入預算1253萬元。
(二)財政支出預算
公共財政支出預算7808萬元。其中:鎮級收入安排支出2559萬元,一般性轉移支付收入安排支出3996萬元,上級專款安排支出1253萬元。鎮級可用財力預算人員經費1924萬元,占預算的24%;預算公用經費及工作經費1138萬元,占預算的15%;預算項目經費3493萬元,占預算的45%;上級專款預算1253萬元,占預算的16%。
一是加大安全生產方面的投入。用于森林防火、動物防疫、食品藥品安全、道路交通安全、消防安全、禁毒防艾、公共衛生、安全生產、應急救援、綜治維穩等工作經費。二是社會事務和經濟發展投入。用于經濟普查、溝渠、河流管護、龍陵至尹兆場公交車補助、提升人居環境及“兩違”治理、稅收征管、經濟目標考核、債券付息等支出。三是加大基層組織建設投入。計劃用于黨建工作、宣傳工作、文體活動、村組活動場所建設、一站式為民服務窗口建設等支出。四是加強基礎設施建設投入。為加快脫貧攻堅工作,計劃投入教育基礎設施建設、社會事務、農村公益事業、農村環境整治、道路改擴建、水毀修復、橫山美麗鄉村建設等項目。
“三公”經費預算情況:全鎮“三公”經費預算54萬元,同上年預算比下降8.47%。其中:公務接待經費預算36萬元,公務用車購置及運行維護費預算18萬元,無因公出國境經費預算。