| 索引號 | 01526286-3-04_A/2016-1021003 | 發布機構 | 龍陵縣龍新鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2016-10-21 |
| 文號 | 瀏覽量 |
各位代表:
受鄉人民政府委托,我向大會報告龍新鄉2015年地方財政決算情況,請予審查。
一、收入完成情況
2015年,在鄉黨委的正確領導下,在鄉人大的監督支持下,財稅部門緊緊圍繞中心工作,堅持穩中求進工作總基調,認真落實積極的財政政策,努力培植財源,強化收入征管,結合新一輪的預算體制改革和鄉鎮財政資金國庫集中支付制度改革,充分發揮財政職能作用,狠抓增收節支,進一步優化財政支出結構,較好地完成了鄉十一屆人大三次會議確定的收支任務。
2015年,全鄉完成財政收入2641萬元,完成年初預算數1325萬元的199.01%,較上年2102萬元增535萬元,增長25.45%。其中:上級財政補助收入2171萬元,比上年1678萬元增加493萬元,增長29.38%;完成地方財政一般預算收入470萬元(其中:煙葉稅87萬元,增值稅85萬元,營改增36萬元,營業稅207萬元,資源稅55萬元),較年初預算390萬元增80萬元,增長20.51%,較上年424萬元增46萬元,增長10.85%;基金收入41萬元。財政收入扣除歷年累計赤字45萬元后,加上基金收入,2015年財政總收入為2637萬元。
二、支出完成情況
1、一般公共服務支出498萬元,完成年初預算數480萬元的103.75%,較上年增62萬元,增長14.22%。
2、公共安全支出6萬元,完成年初預算數3萬元的200%,較上年減2萬元,減少25%。
3、教育支出15萬元,完成年初預算數15萬元的100%,較上年減少27萬元,減少原因是因為減少了勐冒小學辦學條件經費補助20萬元,減少64.29%。
4、文化與傳媒支出18萬元,完成年初預算數15萬元的120%,較上年增加4萬元,增加28.57%。
5、社會保障和就業支出151萬元,完成年初預算數124萬元的121.77%,較上年增40萬元,增長36.04%。
6、醫療衛生與計劃生育支出69萬元,完成年初預算數11萬元的627.27%,較上年減245萬元,減少78.02%,減少原因是因為社會撫養費返還減少了242萬元。
7、節能環保支出104萬元,上年無支出,增加原因是增加了龍新鄉農村連片環境整治資金100萬元。
8、城鄉社區事務支出38萬元,完成年初預算數18萬元的211.11%,較上年增3萬元,增長8.57%,增加較大原因是今年招考錄用2人到國土和村鎮規劃建設服務中心。
9、農林水事務支出1628萬元,完成年初預算數570萬元的285.61%,較上年增614萬元,增長27.39%,增長的原因是農口一般轉移支付補助資金增加所致,其中:事業運行125萬元,農業組織化與產業化經營18萬元,農村道路建設23萬元,對高校畢業生到村任職補助支出15萬元,其他農業支出30萬元,林業事業機構支出31萬元,水利支出3萬元,農村基礎設施建設支出499萬元,對村級“一事一議”補助支出827萬元,對村民委員會和村(社區)黨總支支出57萬元,國土海洋氣象等支出1萬元,去年無支出。
10、國土海洋氣象等支出1萬元。
11、基金支出41萬元。
12、上解支出68萬元。
2015年全鄉地方財政收支平衡情況是:地方財政收入2641萬元,扣除歷年累計赤字45萬元,加上基金收入41萬元,財政總收入合計2637萬元。鄉級完成地方一般預算支出2528萬元,基金支出41萬元,上解上級支出68萬元,完成財政總支出2637萬元,年末保持財政收支平衡。