| 索引號(hào) | 01526286-3-/2022-0217012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣龍新鄉(xiāng)人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-17 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分龍新鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分龍新鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心2022年部門預(yù)算表
1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
2.部門收入預(yù)算表
3.部門支出預(yù)算表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
7.基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
8.項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
12.部門政府采購(gòu)預(yù)算表
13.部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
16.新增資產(chǎn)配置表
第一部分龍新鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心2022年部門算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
統(tǒng)一調(diào)度本級(jí)行政執(zhí)法力量,依據(jù)自身職責(zé)和法定權(quán)限開展綜合執(zhí)法活動(dòng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),龍新鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心。
重點(diǎn)工作概述
負(fù)責(zé)重大活動(dòng)、重要工作的集鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障,做好相關(guān)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯(lián)動(dòng),配合鄉(xiāng)其他職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項(xiàng)整治工作等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制4人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制4人。在職實(shí)有3人,其中: 財(cái)政全額保障3人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人,其中: 離休0人,退休0人。
車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入31.5萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算31.5萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
與上年31.28萬(wàn)元增加0.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.7%,主要原因是今年人員變動(dòng)而增加。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入31.5萬(wàn)元,其中:本年收入31.5萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31.5萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年31.28萬(wàn)元增加0.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.7%,主要原因是今年人員變動(dòng)而增加。
四、預(yù)算單位支出情況
(本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化)
2022年部門預(yù)算總支出31.5萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出31.5萬(wàn)元,其中:基本支出31.5萬(wàn)元,與上年31.28萬(wàn)元增加0.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.7%,主要原因是今年人員變動(dòng)而增加;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年0萬(wàn)元持平。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要為:社會(huì)保障和就業(yè)支出3.39萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2.74萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.37萬(wàn)元;主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
部門經(jīng)濟(jì)科目分組,主要為:工資福利支出30.18萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出1.32萬(wàn)元(其中:基本支出31.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。
政府經(jīng)濟(jì)科目分組,主要為:對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出31.5萬(wàn)元,(其中:基本支出31.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位不涉及此公開事項(xiàng)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
本單位不涉及此公開事項(xiàng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位不涉及此公開事項(xiàng)。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本單位不涉及此公開事項(xiàng)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位不涉及此公開事項(xiàng)。
第二部分 龍新鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心2022年部門預(yù)算表
預(yù)算表詳見附件。
附件:龍新鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心部門預(yù)算(預(yù)算公開表)。