| 索引號 | 01526295-1-04_A/2018-0914001 | 發布機構 | 龍陵縣碧寨鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2018-09-14 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 碧寨鄉概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 碧寨鄉概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.鄉人民政府。碧寨鄉政府職能為指導、檢查、督促碧寨鄉政府各職能部門、各村民委員會和碧寨鄉各企事業單位開展各項工作;組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題;協助有關部門,指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作;積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。
2.農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。
3.人口和計劃生育服務中心。承辦人口和計劃生育服務等工作。
4.文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。
5.國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。
6.社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。
7.林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。
8.財政所。主要職責是承擔編制相關財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有(集體)資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。
(二)2017年度重點工作任務介紹
一年來我鄉堅持“量入為出,量力而行”的原則,認真落實科學的發展觀,開拓進取,努力工作,有效確保年初計劃收支平衡,確保人員支出及必要的公務費的開支,確保重點項目資金的投入使用,確保行政事業機構的正常運轉,圓滿完成了全年財政收支任務。主要工作任務有以下幾個方面:
一是確保行政事業單位人員經費支出的需要,及必要的公務用車費、會議費等公用經費支出的需要;
二是保證國家重點項目經費的正常投入;
三是認真貫徹落實農村稅費改革的方針政策,使轉移支付資金及時足額兌付到村級半供養人員手中;
四是確保了社會保障經費支出的需要,主要是民政及計生部門的救濟金、撫恤金、低保金等;
五是認真落實惠農政策,確保各項財政補貼及時足額發放,2017年共兌付各項惠農補貼463.58萬元。其中,農業支持保護補貼330.88萬元,退耕還林補貼105.67萬元,森林生態效益補貼8.50萬元,草原生態補貼18.53萬元;
六是加強財政資金的監管,進一步強化和規范了財政資金的使用管理,將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程,抓好各項監督檢查,增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入保山市龍陵縣碧寨鄉部門2017年度部門決算編報的單位共11個。其中:行政單位5個,事業單位6個,其他單位0個。分別是:
1.行政單位:鄉政府、人大、黨委、團體、紀委;
2.參照公務員法管理的事業單位:鄉財政所;
3.事業單位:農業服務中心、林業服務中心、文化服務中心、社會保障服務中心、村鎮規劃服務中心。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市龍陵縣碧寨鄉部門2017年末實有人員編制82人。其中:行政編制30人(含行政工勤編制0人),事業編制52人(含參公管理事業編制3人);在職在編實有行政人員77人(含行政工勤人員0人),事業人員42人(含參公管理事業人員3人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市龍陵縣碧寨鄉部門2017年度收入合計29,359,261.66元。其中:財政撥款收入29,359,261.66元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增減4,391,059.93元,增長(減)17.59%,主要原因為:
1.一般公共預算財政撥款收入28,789,261.66元,比上年收入24,938,201.73元增加3,851,059.93元,增長15.44%;
2.政府性基金預算財政撥款收入570,000.00元,比上年30,000.00元增加540,000.00元,增加1800%。
二、支出決算情況說明
保山市龍陵縣碧寨鄉部門2017年度支出合計33,279,788.37元。其中:基本支出15,598,174.89元,占總支出的46.87%;項目支出17,681,613.48元,占總支出的53.13%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增14,540,976.66元,增長77.6%,主要原因為:
1、人員基本工資支出,新增支出91,155.72元;
2、人員津貼補貼支出,新增支出1,760,109.12元;
3、人員獎金支出,新增支出97,281.00元;
4、其他社會保障繳費支出,減少支出40,696.57元;
5、機關事業單位基本養老保險繳費支出,新增支出862,757.60元;
6、日常公用經費支出,新增支出403,521.99元;
7、退休人員退休費支出,減少支出709,603.97元(2017年起退休人員退休費歸社保發放);
8、撫恤金支出,新增支出24,940.00元;
9、生活補助費支出,新增支出76,316.00元;
10、獎勵金支出,新增支出414,410.60元;
11、生產補貼支出,新增支出63,525.00元;
12、其他對個人和家庭的補助支出,減少支出16,000.00元;
13、辦公設備購置支出,新增支出39,840.00元;
14、專用設備購置支出,新增支出30,100.00元;
15、基礎設施建設支出,新增支出11,472,674.17元;
16、其他資本性支出,減少支出78,773.00元;
17、債務利息支出,新增支出49,419.00元;
(一)基本支出情況
2017年度用于保障保山市龍陵縣碧寨鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出15,598,174.89元。與上年對比增2,399,493.18元,增長18.18%,主要原因為:
1、人員基本工資支出,新增支出91,155.72元;
2、人員津貼補貼支出,新增支出1,760,109.12元;
3、人員獎金支出,新增支出97,281.00元;
4、其他社會保障繳費支出,減少支出40,696.57元;
5、機關事業單位基本養老保險繳費支出,新增支出862,757.60元;
6、日常公用經費支出,減少支出62,847.32元;
7、退休人員退休費支出,減少支出709,603.97元(2017年起退休人員退休費歸社保發放);
8、撫恤金支出,新增支出24,940.00元;
9、生活補助費支出,新增支出12,116.00元;
10、獎勵金支出,新增支出390,370.60元;
11、生產補貼支出,新增支出13,525.00元;
12、其他對個人和家庭的補助支出,減少支出16,000.00元;
13、辦公設備購置支出,新增支出12,840.00元;
14、專用設備購置支出,減少支出7,100.00元;
15、其他資本性支出,減少支出78,773.00元;
16、債務利息支出,新增支出49,419.00元;
其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的78.08%,人均102,240.14元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的21.6% ,人均28,312.65元。
(二)項目支出情況
2017年度用于保障保山市龍陵縣碧寨鄉機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出17,681,613.48元。與上年對比增12,141,483.48元,增長219.16%,主要原因為:
1.基本建設項目支出,新增項目支出11,472,674.17元,項目開展進度為100%;
2.辦公設備購置項目,增加項目支出27,000.00元;
3.專用設備購置項目,增加項目支出37,200.00元;
4.生活補助費支出項目,新增項目支出64,200.00元;
5.獎勵金支出項目,新增項目支出24,040.00元;
6.生產補貼項目支出,新增項目支出50,000.00元;
7.其他商品和服務支出,新增項目支出466,369.31元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
保山市龍陵縣碧寨鄉部門2017年度一般公共預算財政撥款支出33,109,788.37元,占本年支出合計的99.49%。與上年對比增14,400,976.66元,增長76.97%,主要原因為:
1、人員基本工資支出,新增支出91,155.72元;
2、人員津貼補貼支出,新增支出1,760,109.12元;
3、人員獎金支出,新增支出97,281.00元;
4、其他社會保障繳費支出,減少支出40,696.57元;
5、機關事業單位基本養老保險繳費支出,新增支出862,757.60元;
6、日常公用經費支出,新增支出323,521.99元;
7、退休人員退休費支出,減少支出709,603.97元(2017年起退休人員退休費歸社保發放);
8、撫恤金支出,新增支出24,940.00元;
9、生活補助費支出,新增支出76,316.00元;
10、獎勵金支出,新增支出414,410.60元;
11、生產補貼支出,新增支出63,525.00元;
12、其他對個人和家庭的補助支出,減少支出16,000.00元;
13、辦公設備購置支出,新增支出39,840.00元;
14、專用設備購置支出,新增支出30,100.00元;
15、其他資本性支出,減少支出78,773.00元;
16、債務利息支出,新增支出49,419.00元;
17、基礎設施建設支出,新增11,412,674.17元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出6,931,316.29元,占一般公共預算財政撥款總支出的20.93%。主要用于各行政事業單位基本支出6,848,744.98元;項目支出82,571.31元;
2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
3.國防(類)支出6,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于大學生參軍入伍一次性獎勵6,000.00元;
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
5.教育(類)支出156,940.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%。主要用于支付教育工作先進單位先進個人獎金156,940.00元;
6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
7.文化體育與傳媒(類)支出628,212.12元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.9%。主要用于工資福利支出296,212.12元;商品和服務支出(辦公費、電費、差旅費、勞務費)12,000.00元;基礎設施建設(天寧社區埡口組活動場建設工程)200,000.00元;其他資本性支出(濫壩寨村滿散自然村建設工程)120,000.00元;
8.社會保障和就業(類)支出1,480,163.76元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.47%。主要用于機關事業單位養老保險繳費994,068.80元;工資福利支出294,683.60元;死亡撫恤132,514.00元;政府、獸醫站、水管站、林業站醫囑補助46,734.00元;商品和服務支出(辦公費、差旅費、公務招待費、勞務費)12,163.36元;
9.醫療衛生與計劃生育(類)支出7,200.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于商品和服務支出(辦公費、差旅費、公務招待費)7,200.00元;
10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
11.城鄉社區(類)支出4,400,889.96元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.29%。主要用于工資福利支出323,750.96元;商品和服務支出(辦公費、差旅費、公務招待費、勞務費)10,339.00元;基礎設施建設4,066,800.00元;
12.農林水(類)支出19,429,447.24元,占一般公共預算財政撥款總支出的58.68%。主要用于:農業5,317,036.00元(工資福利支出1,980,164.96元,商品和服務支出74,659.88元,農村公益事業支出187,804.17元,科技轉化與推廣服務2,608,481.99元,農業生產支持補貼13,525.00元,大學生村官工資352,400.00元,楊梅田產業發展資金50,000.00元,大樹茶發展工作經費50,000.00元);林業473,092.24元(工資福利支出379,467.19元,商品和服務支出80,625.05元,森林防火目標責任狀獎勵13,000.00元);扶貧9,270,000.00元(聯盛黃山羊養殖合作社發展資金50,000.00元,農村基礎設施建設9,220,000.00元,坡頭村、半坡村脫貧攻堅動態管理工作經費20,000.00元);農村綜合改革4,219,951.00元 (對村級一事一議的補助2,011,870.00元,村干部工資、養老保險870,433.00元);其他農林水支出149,368.00元。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。;
16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
18.國土海洋氣象等(類)支出20,200.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于地質災害監測員補助20,200.00元;
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
21.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
22.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
23.債務付息(類)支出49,419.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于碧寨鄉政府2016年地方債券付息49,419.00元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
1.保山市龍陵縣碧寨鄉部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為400,000.00元,支出決算為406,773.05元,完成預算的101.69%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為187,697.52元,完成預算的93.85%;公務接待費支出決算為219,075.53元,完成預算的109.54%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因:
(1)公務用車購置及運行維護費,嚴格執行中央八項規定精神,減少公務出行計劃批次,減少資金12,302.84元;
(2)公務接待費資金,嚴格執行公務接待費支出標準,減少接待次數,由于本年度各項檢查工作頻繁,接待費決算數比預算數有所增加,增加資金19,075.53元。
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少43,347.96元,下降9.63%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少39,739元,下降17.47%;公務接待費支出決算減少3,608.96元,下降1.62%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:
(1)公務用車購置及運行維護費資金,嚴格執行公務用車出行制度,同比上年支出減少39,739.00元;
(2)公務接待費資金,主要用于上級監督檢查,易地扶貧搬遷項目業務指導及鄉級日常工作發生的接待支出,逐年堅持厲行節約,減少接待費開支,同比上年支出減少3,608.96元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出187,697.52元,占46.14%;公務接待費支出219,075.53元,占53.86%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出187,697.52元。其中:
公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出187,697.52元,開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于鄉鎮日常業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出219,075.53元。其中:
國內接待費支出219,075.53元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待500批次(其中:外事接待0批次),接待人次8,692人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各級檢查、會議費、培訓費發生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
保山市龍陵縣碧寨鄉部門2017年機關運行經費支出2,159,994.82元,與上年對比增14,540,976.66元,增長77.60%,主要原因為:
1、人員基本工資支出,新增支出91,155.72元;
2、人員津貼補貼支出,新增支出1,760,109.12元;
3、人員獎金支出,新增支出97,281.00元;
4、其他社會保障繳費支出,減少支出40,696.57元;
5、機關事業單位基本養老保險繳費支出,新增支出862,757.60元;
6、日常公用經費支出,新增支出403,521.99元;
7、退休人員退休費支出,減少支出709,603.97元(2017年起退休人員退休費歸社保發放);
8、撫恤金支出,新增支出24,940.00元;
9、生活補助費支出,新增支出76,316.00元;
10、獎勵金支出,新增支出414,410.60元;
11、生產補貼支出,新增支出63,525.00元;
12、其他對個人和家庭的補助支出,減少支出16,000.00元;
13、辦公設備購置支出,新增支出39,840.00元;
14、專用設備購置支出,新增支出30,100.00元;
15、基礎設施建設支出,新增支出11,472,674.17元;
16、其他資本性支出,減少支出78,773.00元;
17、債務利息支出,新增支出49,419.00元;
部門機關運行經費主要用于:
1、辦公費786,014.81元;
2、印刷費3,635.00元;
3、手續費1740.20 元;
4、電費23,121.15元;
5、郵電費87,276.25元;
6、差旅費26,779.71元;
7、維修維護費2,110.00元;
8、會議費52,391.00元;
9、培訓費31,390.00元;
10、公務接待費166,241.56元;
11、工會經費99,577.94元;
12、勞務費217,246.00元;
13、公務用車運行維護費184,034.20元。
14、其他交通費用279,650.00元。
15、其他商品和服務支出198,787.00元。
(二)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,保山市龍陵縣碧寨鄉部門資產總額56,233,782.11元,其中,流動資產46,991,371.11元,固定資產9,242,411.00元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加34,083,124.07元,其中;流動資產增加31,648,150.07元,固定資產增加2,434,974.00元,對外投資及有價證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無形資產增加(減少)0元,其他資產增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛3輛,賬面原值439,800.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。
(三)政府采購支出情況
我單位年度政府采購支出合計4,791,492.46元,其中:貨物采購支出4,776,988.26元,工程采購支出0元,服務采購支出14,504.20。主要用于機關事業單位辦公家具、辦公設備購置。
(四)績效自評信息情況
1、投入情況分析
2017年支出按照“保工資、保民生、保運轉”的總基調,堅持節約,反對鋪張浪費,保證了全鄉的工資發放和機構的正常運轉,保證了必要的民生支出,本轄區經濟社會穩步發展,社會治安綜合穩定,無重大群體性事件發生;對下達到本鄉鎮的上級專項補助項目的建設前、建設中、建設后進行跟蹤問效,嚴格招投標,工程嚴格按批復建設,保證質量和工期,項目建成后注重管護。項目的建成豐富了人民群眾的文化生活,方便了人民群眾的出行,使項目的效益發揮到最大化。
2、過程情況分析
預算數的調整均為落實國家政策,上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。項目資金按照支出進度按時撥付,年末資金結轉結余資金1,566,736.54元。預算管理依據財政局相關文件規定,資金使用合規,預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定,資產處置規范,賬實相符。
3、效果情況分析
項目建成對加快碧寨鄉農村精神文明建設、推進社會主義新農村建設、構建和諧社會主義社會、保持社會的安定團結具有較大的促進作用。
2017年按照“保工資、保民生、保運轉”的總基調,堅持節約,反對鋪張浪費,保證了全鄉的工資發放和機構的正常運轉,保證了必要的民生支出,本轄區經濟社會穩步發展,社會治安穩定,無重大群體性事件發生;對下達到本鄉鎮的上級專項補助項目的建設前、建設中、建設后進行跟蹤問效,嚴格招投標,工程嚴格按批復建設,保證質量和工期。項目建成后注重管護,建成后豐富了人民群眾的文化生活,方便了人民群眾的出行,改善了村容村貌,提升了人居環境,有效的助力了脫貧攻堅。對鄉級預算單位、村級會計委托代理服務工作站的財務定期不定期進行了檢查,沒有大的違規違紀現象發生,對報賬不及時和賬務處理不及時、報賬單據審核把關不嚴等問題得到了及時糾正、規范。
(五)其他重要事項情況說明
沒有其他重要事項情況說明。
(六)相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。