| 索引號 | 01526295-1-/2020-0911003 | 發布機構 | 龍陵縣碧寨鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2020-09-11 |
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〔2020·08〕碧寨鄉第四屆人民
代表大會第五次會議文件之四
碧寨鄉2019年地方財政預算執行情況及2020年地方財政預算報告
——2020年8月28日在碧寨鄉第四屆人民代表大會第五次會議上
碧寨財政所所長 李永和
各位代表:
受鄉人民政府的委托,向大會報告2019年地方財政預算執行情況及2020年地方財政預算報告,請予審議。
一、2019年地方財政預算執行情況
2019年,在縣財政局的關心和指導下,在鄉黨委政府的領導和鄉人大的監督下,鄉財政所緊緊圍繞鄉黨委、政府提出的發展思路,緊扣財稅年度工作目標任務,按照“推動項目壯財源、加強征管增收入、調整結構保重點、狠抓改革促規范”的思路,認真執行財政預算及國家財政收支政策,努力克服稅收政策調整帶來的不利影響,突出“管理、監督、改革”三個重點,著力做好“生財、聚財、用財”三篇文章,千方百計挖潛控支,積極推進財政改革,沉著應對嚴峻的財政形勢,圓滿完成了鄉四屆人大三次會議確定的公共財政預算收入任務。
2019年實現地方財政預算收入1644萬元,完成年初預算數的59.67%,同比減1002萬元。
(一)收入情況
1.公共財政預算收入完成750萬元,完成年初縣級下達預算數的100%,實際完成本級批準數760萬元的100%,超收部分縣級通過財力進行補助。其中:增值稅收入完成97萬元,完成年初預算數的162%,同比增40萬元,增加70%;改征增值稅收入完成117萬元,完成年初預算數的47.54%,同比減38萬元,減少25.16%;煙葉稅收入完成545萬元,完成年初預算數的121%,同比增13萬元,增加2.4%。
2.上級補助收入894萬元,同比減882萬元,減少49.66%。其中:一般性轉移支付收入678萬元,同比減285萬元;專項轉移支付收入216萬元,同比減597萬元。
3.上年結余為零。
(二)預算支出完成情況
2019年完成地方財政預算支出1644萬元,完成年初預算數的59.35%,同比減1002萬元。
1.公共財政預算支出完成1526萬元(本級財力安排支出750萬元,上級財政補助支出776萬元),完成年初預算數的59.67%,同比減1002萬元,減少36.37%。其中:一般公共服務支出789萬元(人大事務14萬元,政府辦公室及相關機構事務526萬元,紀檢監察事務31萬元,黨委辦公廳(室)及相關機構事務69萬元,群眾團體事務10萬元,財政事務39萬元,其他一般公共服務支出100萬元);文化體育與傳媒支出34萬元;社會保障和就業支出142萬元;衛生健康支出72萬元;城鄉社區事務支出149萬元;農林水事務支出438萬元,其中:農業支出243萬元(事業運行239萬元,高校畢業生到村任職支出4萬元);林業支出56萬元;農村綜合改革39萬元。
2.專項上解118萬元。
(三)收支結余情況
2019年全鄉共完成地方財政預算收入1644萬元,地方財政預算支出1644萬元,收支相等,預算平衡。
二、主要工作措施
根據鄉四屆人大三次會議確定的2019年財政工作目標,鄉人民政府高度重視經濟發展和財政運行中出現的新情況和新問題,在財政收支矛盾日益加劇不利形勢下,立足鄉情,通過開源和節流兩個手段,強化預算管理,建立科學、規范、統一的財政、財務管理和監督制度,保障了支出重點,提高資金使用效益,較好地完成了2019年的公共財政預算收入任務。
(一)強化稅收征管,確保任務完成。在減稅降費的大環境影響下,為完成鄉四屆人大三次會議確定的目標任務,一是做好稅源調查,及時分解落實。根據稅源情況及時分解收入任務,落實稅收征管責任,形成責任到人、壓力傳遞、督查有力、時序倒逼的工作推進體系。二是健全完善“協稅護稅、綜合治稅”機制。優化整合征管資源,強化部門協作,構筑橫向到邊、縱向到底的全鄉協稅護稅網絡,有效保障稅收征管工作的有力開展。三是強化稅收征管。密切關注稅制改革對財政收入的綜合影響,科學評估財政收入形式,加強對重點行業、重點稅源、重點稅種的稅收征管,強化零散稅收征管,嚴厲打擊各種偷逃稅行為,挖掘增收潛力,確保稅收收入應收盡收。四是加強非稅收入管理力度。嚴格“收支兩條線”管理辦法,全面推進和使用財政票據電子化管理信息系統,保證各類非預算資金的收支始終在財政監管范圍內。通過以上措施,圓滿完成全年地方一般公共預算收入任務。
(二)強化預算管理,統籌安排資金。一是加強預算管理。嚴格執行《中華人民共和國預算法》,強化年初預算和預算調整的執行,建立預算執行動態臺賬。二是財政管理改革深入推進。進一步規范財政資金管理,將財政預算資金全部納入集中收付改革范圍,全面推行財政“一體化”管理模式,將預算置于縣財政局的監管之下,嚴格實行授權支付的管理方式,確保各項財政預算收支情況清晰明了。三是統籌安排預算資金。面對收入銳減的不利局面,在確保“保工資、保運轉、保重點”的基礎上,加大對“三農”的投入,兼顧教育、衛生、公共安全等社會事業必要的投入,加快了產業結構調整,促進了農民增收、財政增長和全鄉社會事業全面發展,有效地改善了群眾生產生活條件,提高了人民群眾幸福指數。四是積極爭取上級支持。抓住國家和省、市出臺的支持地方發展的政策機遇,積極爭取和協助爭取上級財政專項資金共216萬元。
(三)著力建章立制,提高資金效率。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定,嚴格厲行節約,反對鋪張浪費各項規定,嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作,增強政府預算透明度,提升預算管理水平,主動接受社會各界監督,確保了支出預算安排合理,“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。加強項目資金公開公示,強化了政府采購管理,項目資金全部實行專賬核算,加強了事前、事中、事后監督檢查,確保資金專款專用,確保資金按項目批復內容使用。四是嚴格資金支付管理。項目資金嚴格按進度撥款,資金支付證明材料不規范、手續不完整、資料不齊全的一律不支付,嚴格執行資金直達個人或單位賬戶,簡化支付環節,杜絕現金支付。
各位代表!2019年公共財政預算收入任務雖已圓滿完成,但仍存在一些不容忽視的困難和問題。一是在減稅降費的大環境影響下財政收入基礎結構不穩定,難以挖掘新的增長點,財政收入對項目、烤煙產業的依賴程度大,致使全鄉財政收入增長舉步維艱。二是隨著稅收政策改革的加大,進一步壓縮了財政收入增長空間。三是自給率較低,保工資、保運轉依賴程度大,吃飯和建設、發展的矛盾進一步加劇。四是財政供需矛盾突出,支出壓力加大。隨著剛性支出的增長和配套項目的增加,財政支出預算執行中臨時性支出較多,財政運行處于低水平運轉。針對以上矛盾和問題,希望各位代表提出更好的意見建議,使全鄉財政工作再上新的臺階。
三、2020年地方財政預算報告
2020年是決勝全面建成小康社會的關鍵之年,做好財政工作意義重大。財政預算編制和財政工作的指導思想是:緊緊圍繞全鄉發展需要,認真貫徹落實黨的十九大及各級經濟工作會議精神,緊密結合財政經濟形勢,嚴格執行《中華人民共和國預算法》、堅持依法理財、量入為出、量力而行、統籌兼顧,優化財政支出結構,保重點、兼一般,從嚴控制“三公”經費等一般性支出。根據上述指導思想和全鄉的經濟發展目標,結合全鄉實際,2020年財政預算初步安排如下:
(一)收入預算情況
2020年全鄉地方財政預算收入3257萬元,同比增1613萬元,增加98.11%。
1.公共財政收入預算770萬元,較上年增10萬元,增值稅預算收入290萬元,較上年增76萬元,增長35.5%;煙葉稅預算收入480萬元,較上年增30萬元,增長6.6%。
2.上級補助收入預算2487萬元,較上年增1593萬元。其中,一般性轉移支付收入1087萬元,同比增409萬元,專項轉移支付收入1400萬元,同比增1184萬元。
(二)預算支出情況
2020年地方財政預算支出3257萬元,同比增1613萬元。其中:公共財政預算支出3160萬元,專項上解支出97萬元。
1.預算支出安排依據。根據龍陵縣鄉鎮財政體制管理辦法,鄉級不設國庫,實行“收入上劃、支出下撥、年終預算、年終結算”的管理體制,預算支出按縣級核定的支出標準進行測算。全鄉財政供養半供養總人數381人。其中,全供養人員79人,半供養人員302人(鄉級臨時工12人,遺屬補助13人,村干部49人,村炊事員12人,村農計員12人,村民小組長150人,村黨支部書記39人,村黨支部書記小組長一肩挑15人)。
2.測算標準。財政全供養人員工資按2019年12月在冊人員工資測算,其他人員的測算是:鄉級臨時工每人每月補助3000元;村干部工資按實有人數、實際發放工資測算;農計員每人每月補助847元(工資680元、保險金167元);村級炊事員按每村1人,每人每月補助600元;村民小組長每個組核定1人,每人每月補 助400元;村黨支部書記,每人每月補助400元;村黨支部書記小組長一肩挑,每人每月補助600元;機構運轉公用經費按在職干部職工每人每年補助3000元計算,鄉級紀檢人員公用經費按每人每年補助7200元計算;村級公用經費每村每年補助5萬元;鄉級會議、接待及業務費20萬元;專項經費核定24萬元(鄉村道路、農田水利、鄉村房屋及救濟等支出20萬元,財政專項業務費4萬元)。
(三)預算支出安排分類
一般公共服務預算支出1355萬元(人大事務15萬元,政府辦公室及相關機構事務1120萬元,紀檢監察事務48萬元,黨委辦公廳(室)及相關機構事務80萬元,群眾團體事務15萬元,財政事務57萬元,稅收事務20萬元);教育事業預算支出15萬元;文化體育與傳媒預算支出50萬元;社會保障和就業預算支出168萬元;衛生健康支出80萬元;城鄉社區預算支出660萬元;農林水事務預算支出827萬元;地方債務付息5萬元;收入超基數上解支出97萬元。
(四)預算平衡情況
全鄉財政預算收支平衡情況是:2020年全鄉地方財政預算收入3257萬元,地方財政預算支出3160萬元,收入超基數上解支出97萬元,專項上解5萬元(債務付息支出),支出合計3257萬元,收支相等,預算平衡。
為確保完成全年財政工作目標,我們將在鄉黨委、政府的領導下和鄉人大的監督下,集中精力、奮力拼搏,認真做好以下五個方面的工作:
(一)抓牢一個中心,努力培植財源
緊緊圍繞經濟發展這個中心,充分發揮財政職能和財政政策的引導、帶動和調控作用,落實財稅扶持政策,創新生財聚財觀念,拓寬財政增長點,在支持經濟發展、培植財源上下功夫。一是努力加強財源建設。依托全鄉資源優勢,切實加大二、三產業培植力度,服務礦產資源開發,支持企業做大做強,增加經濟總量,夯實財政增收基礎。二是用好國家政策,努力爭取項目資金和加大招商引資力度,及時掌握財政政策動向,結合全鄉實際,選準選好項目,積極做好與上級投資項目的對接,努力爭取更多的項目和資金支持。加大易地扶貧搬遷項目資金協調和項目建設服務,確保投資全額實現稅收收入。三是調整優化支出結構。加快產業結構調整,促進“短、平、快”產業的發展,確保實現“農民增收、財政增長”,進一步減輕財政壓力。
(二)明確一個目標,確保任務完成
一是緊緊圍繞全年預算收入目標,堅持依法治稅,強化第三方涉稅信息使用,切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,加大綜合治稅力度,加快主體稅種征收進度,確保圓滿完成 770萬元的一般公共預算收入目標任務。二是進一步強化各征收部門目標責任,及時分解任務,加強協調聯動,努力保證各部門目標任務圓滿完成。三是主動把握稅源變化趨勢,更加注重稅收政策變動對地方財力影響,研究制定相關措施,確保一般公共預算收入穩步增長。
(三)深化財政改革,提升理財水平
一是嚴格執行新《中華人民共和國預算法》。要嚴格按照本次人代會批準的預算執行,提高一般公共預算的統籌力度和約束力,強化績效管理,加強財政預算信息公開,打造“陽光財政”,自覺接受社會監督。二是堅持厲行節約反對浪費。牢固樹立過“緊日子”的思想,要大力控減一般性支出,嚴格落實中央八項規定精神,嚴控黨政機關行政事業單位公用經費,切實降低行政運行成本,確保資金發揮最大效益。三是進一步調整優化支出結構,在確保工資正常發放、鄉村兩級機構正常運轉的前提下,保證改善民生、促進經濟社會事業發展資金的需要。
(四)健全監管機制,確保資金安全
一是建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制,加強對民生資金、預算執行情況的監督管理。二是全面實施全口徑預算和電子化支付,全面實施國庫直接支付、授權支付的支付方式及非稅收入罰繳分離管理模式,加大政府采購范圍,規范政府采購管理。三是進一步完善財政監督機制,以規范收支行為和提高資金效益為中心,采取收支并舉、查管并重的方法,建立“立項科學、管理規范”的專項資金管理辦法,確保資金專款專用,確保按項目批復內容使用。四是嚴肅財經紀律,切實規范部門和鄉、村兩級的財務管理,確保財政資金安全高效。
(五)強化作風建設,提高隊伍素質
一是強化學習提高。學習新形勢下的財稅知識,熟悉財稅政策,研究“生財、聚財、用財、理財”之道,深入調查研究財稅工作中的熱點、難點問題,尋找解決問題的有效辦法,牢牢把握好財政工作的主動權,服從和服務全局,當好家、理好財。二是強化作風建設。加強對財政干部隊伍管理,抓好黨風廉政建設和廉潔自律工作,勤儉節約、克己奉公、遵紀守法,不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。三是強化內部管理。堅持用制度來規范干部職工的言行,不斷提高依法理財、為民理財的水平。
各位代表2020年碧寨鄉財稅工作任務艱巨,責任重大,使命光榮。我們將在鄉黨委政府的領導下,認真貫徹執行好本次大會作出的決議,自覺接受鄉人大監督,虛心聽取各方意見建議,團結一心,振奮精神,開拓進取,扎實工作,確保圓滿完成各項財稅工作任務,為碧寨鄉經濟社會跨越發展做出新的更大的貢獻!
會議秘書組 2020年8月24日印
(共印123份)