| 索引號 | 01526288-X-/2022-0218014 | 發布機構 | 龍陵縣象達鎮人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2022-02-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
象達鎮綜合執法中心2022年部門預算公開
目錄
第一部分象達鎮綜合執法中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分象達鎮綜合執法中心2022年部門預算表
1.財務收支預算總表
2.部門收入預算表
3.部門支出預算表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
6.一般公共預算“三公”經費支出預算表
7.基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
8.項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
9.項目支出績效目標表(本次下達)
10.項目支出績效目標表(另文下達)
11.政府性基金預算支出預算表
12.部門政府采購預算表
13.部門政府購買服務預算表
14.市對下轉移支付預算表
15.市對下轉移支付績效目標表
16.新增資產配置表
第一部分象達鎮綜合執法中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
統一調度本級行政執法力量,依據自身職責和法定權限開展綜合執法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮管理執法保障,做好相關應急突發事件處置工作。參與部門聯動,配合鎮其他職能部門開展聯合執法及專項整治工作(待中央和省統一明確政策意見后進一步規范)。
(二)機構設置情況
我部門共設置1個內設機構,包括:象達鎮綜合執法中心。
(三)重點工作概述
統一調度本級行政執法力量,依據自身職責和法定權限開展綜合執法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮管理執法保障,做好相關應急突發事件處置工作。參與部門聯動,配合鎮其他職能部門開展聯合執法及專項整治工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制4人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制4人。在職實有4人,其中: 財政全額保障4人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人,其中: 離休0人,退休0人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2022年部門財務總收入38.97萬元,其中:一般公共預算38.97萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0萬元。
較上年33.44萬元,增加5.53萬元,增長16.54%,主要原因:人員變動人員經費、工會經費、各項保險相應增加。
(二)財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入38.97萬元,其中:本年收入38.97萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款38.97萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
較上年33.44萬元,增加5.53萬元,增長16.54%,主要原因:人員變動人員經費、工會經費、各項保險相應增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出38.97萬元。財政撥款安排支出38.97萬元,其中:基本支出38.97,較上年33.44萬元,增加5.53萬元,增長11.316.54%,主要原因:人員變動人員經費、工會經費、各項保險相應增加。項目支出0萬元,與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:1.2120199其他城鎮社區管理事務支出31.44萬元,主要用于人員經費29.72萬元,公用經費1.72萬元。2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出4.15萬元,主要用于養老保險繳費支出。3.2101102事業單位醫療2.34萬元,主要用于基本醫療保險和大病保險繳費支出。4.2101103公務員醫療補助1.04萬元,主要用于公務員醫療繳費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本單位不涉及此公開事項。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此公開事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本單位不涉及此公開事項。
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
象達鎮綜合執法中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,與上年持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
象達鎮綜合執法中心2022年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
增減變化原因無。
(二)公務接待費
象達鎮綜合執法中心2022年公務接待費預算為0萬元,與上年持平,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
增減變化原因無。
(三)公務用車購置及運行維護費
象達鎮綜合執法中心2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,與上年持平。其中:公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因無。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位不涉及此公開事項。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1.72萬元,占基本支出4.41%。
(三)國有資產占有使用情況
本單位不涉及此公開事項。
第二部分象達鎮綜合執法中心2022年部門預算表
預算表詳見附件。
附件:象達鎮綜合執法中心2022年部門預算公開(預算公開表)。