| 索引號 | 01526289-8-/2022-0218014 | 發(fā)布機構 | 龍陵縣平達鄉(xiāng)人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目 錄
第一部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)人大2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分龍陵縣平達鄉(xiāng)人大2022年部門預算表
1.財務收支預算總表
2.部門收入預算表
3.部門支出預算表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
6.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
7.基本支出預算表(人員類、運轉類公用經(jīng)費項目)
8.項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
9.項目支出績效目標表(本次下達)
10.項目支出績效目標表(另文下達)
11.政府性基金預算支出預算表
12.部門政府采購預算表
13.部門政府購買服務預算表
14.市對下轉移支付預算表
15.市對下轉移支付績效目標表
16.新增資產(chǎn)配置表
第一部分龍陵縣平達鄉(xiāng)人大2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務
委員會決議的遵守和執(zhí)行。
2.聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)
生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告,監(jiān)督本級人民政府的工作。
3.根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本轄區(qū)的國民經(jīng)濟和社
會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更。
4.檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。
5.組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開
展述職評議和工作評議。
6.聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會
常務委員會的委托,聯(lián)系本轄區(qū)的上級人民代表大會代表,組織代表小組開展活動。
7.接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
8.根據(jù)鄉(xiāng)長的提名,決定副鄉(xiāng)長的個別任免,并報本級人民代表大會備案。
9.完成縣人大常委會和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
我部門共設置0個內(nèi)設機構。
(三)重點工作概述
1.聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)
生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告,監(jiān)督本級人民政府的工作。
2.根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本轄區(qū)的國民經(jīng)濟和社
會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更。
3.接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
4.根據(jù)鄉(xiāng)長的提名,決定副鄉(xiāng)長的個別任免,并報本級人民
代表大會備案。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制1人,其中:行政編制1人。在職實有1人,其中: 財政全額保障1人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人,其中: 離休0人,退休0人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2022年部門財務總收入20.22萬元,其中:一般公共預算20.22萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對比減少2.48萬元,主要原因分析行政人員工資結構調(diào)整。
(二)財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入20.22萬元,其中:本年收入20.22萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款20.22萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加2.48萬元,主要原因分析行政人員工資結
構調(diào)整。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出20.22萬元。財政撥款安排支出
20.22萬元,其中:基本支出20.22萬元,與上年對比與上
年對比增加2.48萬元,主要原因分析行政人員工資結構調(diào)整。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:一般公共服務支出17.50萬元,社會保障和就業(yè)支出1.50元,衛(wèi)生健康支出1.22萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本單位不涉及此公開事項。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此公開事項。
(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位不涉及此公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元,與上年持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
我部門2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
與上年持平,無變化。
(二)公務接待費
我部門2022年公務接待費預算為0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,國內(nèi)公務接待批次為0次,共計接待0人次。
與上年持平,無變化。
(三)公務用車購置及運行維護費
我部門2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
與上年持平,無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位不涉及此公開事項。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我部門2022年機關運行經(jīng)費安排0.3萬元,與上年持平。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,我部門資產(chǎn)總額0萬元,其中,流動資產(chǎn)0萬元,固定資產(chǎn)0萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他非流動資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0萬元,其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分龍陵縣平達鄉(xiāng)人大2022年部門預算表
預算表詳見附件。
附件:龍陵縣平達鄉(xiāng)人大部門預算(預算公開表)。