| 索引號 | 01526289-8-/2022-0218005 | 發布機構 | 龍陵縣平達鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2022-02-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目 錄
第一部分 龍陵縣平達鄉紀委2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分龍陵縣平達鄉紀委2022年部門預算表
1.財務收支預算總表
2.部門收入預算表
3.部門支出預算表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
6.一般公共預算“三公”經費支出預算表
7.基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
8.項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
9.項目支出績效目標表(本次下達)
10.項目支出績效目標表(另文下達)
11.政府性基金預算支出預算表
12.部門政府采購預算表
13.部門政府購買服務預算表
14.市對下轉移支付預算表
15.市對下轉移支付績效目標表
16.新增資產配置表
第一部分龍陵縣平達鄉紀委2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.協助平達鄉黨委加強黨風廉政建設,檢查黨的路線、方針、
政策和決議的執行情況。
2.對黨員、干部進行廉政教育,教育引導黨員干部自覺遵守
黨紀法規,自覺履行黨員義務,自覺增強防腐能力。
3.抓好領導干部廉潔自律工作,貫徹落實廉潔自律各項規
定,督促開好黨內民主生活會。
4.認真查處違法違紀案件,受理黨員和群眾的控告和申訴,
維護黨的紀律,維護黨員的合法權益。
5.負責組織協調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳
教育工作。
6.承辦紀檢監察信訪工作,對來信來訪認真調查處理,及時
反饋結案意見。
7.完成縣紀委監委和鄉黨委交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
我部門共設置0個內設機構。
(三)重點工作概述
1.協助平達鄉黨委加強黨風廉政建設,檢查黨的路線、方針、
政策和決議的執行情況。對黨員、干部進行廉政教育,教育引導黨員干部自覺遵守黨紀法規,自覺履行黨員義務,自覺增強防腐能力。
2.抓好領導干部廉潔自律工作,貫徹落實廉潔自律各項規
定,督促開好黨內民主生活會。
3.認真查處違法違紀案件,受理黨員和群眾的控告和申訴,
維護黨的紀律,維護黨員的合法權益。負責組織協調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳
教育工作。
4.承辦紀檢監察信訪工作,對來信來訪認真調查處理,及時
反饋結案意見。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制1人,其中:行政編制1人。在職實有1人,其中: 財政全額保障1人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人,其中: 離休0人,退休0人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2022年部門財務總收入14.20萬元,其中:一般公共預算14.20萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對比減少1.29萬元,主要原因分析專項業務經費調減。
(二)財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入14.20萬元,其中:本年收入14.20萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款14.20萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加1.29萬元,主要原因分析專項業務經費調減。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出14.20萬元。財政撥款安排支出
14.20萬元,其中:基本支出14.20萬元,與上年對比與上
年對比增加1.29萬元,主要原因分析專項業務經費調減。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:一般公共服務支出11.74萬元,社會保障和就業支出1.36元,衛生健康支出1.10萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本單位不涉及此公開事項。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此公開事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本單位不涉及此公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,與上年持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
我部門2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
與上年持平,無變化。
(二)公務接待費
我部門2022年公務接待費預算為0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
與上年持平,無變化。
(三)公務用車購置及運行維護費
我部門2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
與上年持平,無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位不涉及此公開事項。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
我部門2022年機關運行經費安排0.72萬元,較上年減少1.44萬元,下降66.67%,主要原因分析專項業務經費調減。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日,我部門資產總額0萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產0萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他非流動資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加0萬元,其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。
第二部分龍陵縣平達鄉紀委2022年部門預算表
預算表詳見附件。
附件:龍陵縣平達鄉紀委部門預算(預算公開表)。