| 索引號 | 01526291-9-/2022-0112001 | 發布機構 | 龍陵縣勐糯鎮人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2022-01-12 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、2021年地方財政預算執行情況
2021年,勐糯鎮財政所在鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督下,在上級財稅部門的大力支持下,始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格執行《預算法》,堅持量入為出、量力而行、統籌兼顧的原則,加強財源建設,優化支出結構,著力改善民生,嚴格財政管理,較好地完成了勐糯鎮第四屆人民代表大會第五次會議確定的收支目標任務。
(一)一般公共預算收入完成情況。2021年全鎮完成一般公共預算收入1800萬元,完成年初預算數1800萬元的100%,與上年持平,其中增值稅417萬元,資源稅1193萬元,房產稅49萬元,城鎮土地使用稅27萬元,煙葉稅114萬元。
(二)一般公共服務支出完成情況。2021年,我鎮完成一般公共預算支出1685萬元,完成年初預算數3041萬元的55.41%,同比減38.60%,其中:一般公共服務支出749萬元,完成年初預算數1134萬元的66.05%,較上年決算數589萬元增加160萬元,增27.16%;公共安全支出1萬元,完成年初預算數33萬元的3.03%,較上年決算數2萬元減少1萬元,減50%;教育支出2萬元,完成年初預算數6萬元的33.33%,較上年決算數純增;文化旅游體育與傳媒支出16萬元,完成年初預算數31萬元的51.61%,較上年決算數33萬元減少17萬元,減51.52%;社會保障和就業支出152萬元,完成年初預算數161萬元的94.41%,較上年決算數148萬元增加4萬元,增2.70%;衛生與健康支出120萬元,完成年初預算數95萬元的126.32%,較上年決算數97萬元增加23萬元,增23.71%;節能環保支出12萬元,較上年純增;城鄉社區支出117萬元,完成年初預算數581萬元的20.14%,較上年決算數440萬元減少323萬元,減73.41%;農林水支出513萬元,完成年初預算數963萬元的53.27%,較上年決算數1316萬元減少803萬元,減61.02%;災害防治及應急管理支出3萬元,完成年初預算數35萬元的8.57%,較上年決算數10萬元減少7萬元,減70%。
(三)財政預算收支平衡情況。2021年,勐糯鎮財政總收入5483萬元,其中:一般公共預算收入1800萬元,上級補助收入3286萬元(一般性轉移支付收入1286萬元,專項轉移支付收入2000萬元),基金補助收入397萬元;財政總支出3757萬元,其中:一般公共預算支出1685萬元,完成上解支出1675萬元,基金支出397萬元;收支相抵,年終結余1726萬元。
二、2022年地方財政預算草案
根據2022年經濟社會發展目標和財政收支平衡原則,現將2022年我鎮預算指標編制如下:
(一)收入預算安排情況
1.預計完成一般公共預算收入1900萬元,較上年預算數增加5.56%。其中:增值稅390萬元,與上年決算數417萬元減少27萬元,減6.47%;資源稅1190萬元,較上年決算數1193萬元減少3萬元,減0.25%;房產稅80萬元,較上年決算數49萬元增加31萬元,增63.27%;城鎮土地使用稅40萬元,較上年決算數27萬元增加13萬元,增48.15%;煙葉稅200萬元,較上年決算數114萬元增加86萬元,增75.44%。
2.預計完成轉移性收入2034萬元,較上年決算數3286萬元減少1252萬元,減38.10%,其中:一般性轉移支付收入1634萬元,較上年決算數1286萬元增加348萬元,增27.06%,專項轉移支付收入400萬元,較上年決算數2000萬元減少1600萬元,減80%。
3.上年結余1726萬元。
(二)支出預算安排情況
1.預計完成一般公共預算支出4603萬元,較上年決算數增加2918萬元,增173.18%。按政府收支分類科目劃分為:一般公共服務支出1144萬元,較上年決算數增加395萬元,增52.74%;公共安全支出51萬元,較上年決算數增加50萬元,增5000%;教育支出32萬元,較上年決算數增加30萬元,增1500%;科學技術支出10萬元,較上年純增;文化旅游體育與傳媒支出46萬元,較上年決算數增加30萬元,增187.50%;社會保障和就業支出273萬元,較上年決算數增加121萬元,增79.61%;衛生健康支出223萬元,較上年決算數增加103萬元,增85.83%;節能環保支出15萬元,較上年決算數增加3萬元,增25%;城鄉社區支出400萬元,較上年決算數增加283萬元,增241.88%;農林水支出2304萬元(農業農村支出285萬元,林業和草原支出160萬元,水利支出50萬元,扶貧支出1234萬元,農村綜合改革支出574萬元,其他農林水支出1萬元),較上年決算數增加1791萬元,增349.12%;交通運輸支出15萬元,較上年純增;資源勘探工業信息等支出2萬元,較上年純增;住房保障支出34萬元,較上年純增;災害防治及應急管理支出54萬元,較上年決算數增加51萬元,增1700.00%。
2.預計完成上解支出1057萬元,較上年決算數減少618萬元,減36.90%。
(三)全年財政收支預算平衡情況
本年度預計完成一般公共預算收入1900萬元,上級財政補助收入2034萬元(一般性轉移支付收入1634萬元,專項轉移支付收入400萬元),上年結余1726萬元,收入總計5660萬元。一般公共預算支出4603萬元,上解支出1057萬元,支出總計5660萬元,收支平衡。
三、2022年財政改革發展工作重點
2022年,鎮財政所將認真貫徹落實勐糯鎮第五屆人民代表大會第一次會議的各項決議,在鎮黨委政府的領導下和鎮人大的監督下,聚焦重點、精準發力、統籌兼顧、扎實推進,充分發揮財政職能作用,力爭圓滿完成財政工作目標任務。
(一)強稅源增收入,壯大財源謀發展。緊緊圍繞鎮黨委、政府制定的財政收入目標,繼續加強與稅務、財政部門的協調,抓好今年的財政收入組織入庫工作。一是與稅務部門加強溝通協調,加大依法治稅力度,加強對重點行業、重點稅源、重點稅種的稅收征管,但也不放過零散稅源,嚴厲打擊各種偷逃稅行為,挖掘增收潛力,確保稅收收入應收盡收。二是密切關注國家政策,掌握國家投資的偏向和重點,加強項目儲備,積極爭取上級資金支持,實現投資拉動財政增收。三是加強非稅收入管理,確保收支兩條線的順利執行。
(二)優結構提效益,保障民生促和諧。在當前財政支出增加,支出壓力大的前提下,將優化支出結構、提高資金使用效益擺在更加重要的位置。一是牢固樹立政府過緊日子的思想,繼續壓縮一般性支出,確保“三公”經費負增長,降低機構運行成本。二是堅持財政預算優先保障民生的原則,重點做好教育、醫療、社保、生態環境保護等民生領域的資金安排,不斷提高民生保障水平,增強人民群眾獲得感、幸福感。三是嚴格執行《預算法》,強化年初預算執行,建立預算執行動態臺賬,做到“有預算不超支,無預算不開支”,讓有限的資金實現效益最大化。
(三)促改革強監管,科學理財重實效。一是深化落實部門預算、國庫集中支付制度,嚴格執行公務卡結算制度,用好“公務之家”,進一步加強和規范支出管理。二是強化財政監督職能,使財政監督檢查常態化、多元化,進一步健全完善資金管理機制,加強監督跟蹤問效,嚴肅查處違反財經紀律行為,確保財政資金安全有序運行。三是深化財政信息公開,做好財政預決算報告、部門預決算及“三公”經費公開公示工作,自覺接受社會的監督。
(四)強隊伍正作風,廉潔自律樹新風。一是加強政治學習,提高政治素養。以深入開展黨史學習教育等活動為契機,引導干部職工牢固樹立擔當作為、服務群眾和嚴守紀律的意識,始終堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。二是加強業務學習,鍛造過硬本領。充分利用上級培訓機會和業余時間,熟悉相關政策法規、財經紀律,同時加強實踐鍛煉,用心提升全所業務水平。三是加強廉政建設,嚴守法紀紅線。始終堅持把黨風廉政宣傳教育貫穿于各項財政工作之中,努力打造政治可靠、業務過硬、作風優良的高素質財政干部隊伍,為圓滿完成各項目標任務提供有力保障。