| 索引號 | 01526290-0/20240301-00008 | 發布機構 | 龍陵縣木城鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2024-03-01 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 木城鄉綜合執法中心部門2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分木城鄉綜合執法中心部門2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
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第一部分木城鄉綜合執法中心部門2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
統一調度本級行政執法力量,依據自身職責和法定權限開展綜合執法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮管理執法保障,做好相關應急突發事件處置工作。參與部門聯動,配合鄉其他職能部門開展聯合執法及專項整治工作(待中央和省統一明確政策意見后進一步規范)。
(二)機構設置情況
我部門共設置0個內設機構。
所屬單位1個,分別是:木城鄉人民政府
(三)重點工作概述
2024年將做到統一調度本級行政執法力量,依據自身職責和法定權限開展綜合執法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮管理執法保障,做好相關應急突發事件處置工作。參與部門聯動,配合鄉其他職能部門開展聯合執法及專項整治工作(待中央和省統一明確政策意見后進一步規范)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截至2023年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制4人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制3人。在職實有4人,其中: 財政全額保障4人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人,其中: 離休 0人,退休0人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2024年部門財務總收入40.04萬元,其中:一般公共預算40.04萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對比增加9.25萬元,主要原因為2023年工資變動,人員增加調整工資,故人員經費增加。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入40.04萬元,其中:本年收入40.04萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款40.04萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加9.25萬元,主要原因為2023年工資變動,調整工資,人員增加,故人員經費增加。
(三)非財政撥款收入情況
2024年部門非財政撥款收入 0元,其中:事業收入0元,事業單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。
與上年對比,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%,與上年對比無變動。
四、預算單位支出情況
(本條分組按項級科目細化)
2024年部門預算總支出40.04萬元。財政撥款安排支出40.04萬元,其中:基本支出40.04萬元,與上年對比增加9.25萬元,主要原因為2023年工資變動,調整工資,故人員經費增加;項目支出0萬元,與上年對比無變動。
(一)財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2024年基本支出申請安排40.04萬元,其中:人員經費38.42萬元;公用經費1.62萬元;對個人和家庭補助經費0萬元。
2.項目支出情況。
2024年項目支出申請安排0個項目,資金共計0元,其中:民生項目0個,資金共計0元;還本付息項目0個,資金共計0元;市委市政府確定的重點項目0個,資金共計0元;上級要求配套的項目0個,資金共計0元;事業發展類項目0個,資金共計0元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
212城鄉社區支出:33.32萬元,主要用于人員事業工資、公用經費支出。
208社會保障和就業支出:3.93萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
210衛生健康支出:2.78萬元,主要用于行政事業單位醫療和公務員醫療補助(社會保障繳費)。
(二)非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2024年基本支出申請安排0萬元,其中:人員經費0萬元;公用經費0萬元;對個人和家庭補助經費0萬元。
2.項目支出情況。
2024年項目支出申請安排0個項目,資金共計0萬元,其中:民生項目0個,資金共計0萬元;還本付息項目0個,資金共計0萬元;市委市政府確定的重點項目0個,資金共計0萬元;上級要求配套的項目0個,資金共計0萬元;事業發展類項目0個,資金共計0萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
(本條分組按項級科目細化)
(一)與中央配套事項
本部門不涉及此項公開事項。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項公開事項。
(三)經濟社會事業發展事項
本部門不涉及此項公開事項。
六、政府采購預算情況
本部門不涉及此項公開事項。
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。(注:《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映)
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
木城鄉綜合執法中心部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,與上年持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
木城鄉綜合執法中心部門2024年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
本部門因公出國(境)費預算無變化。
(二)公務接待費
木城鄉部門2024年公務接待費預算為0萬元,與上年持平,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
本部門公務接待費預算無變化。
(三)公務用車購置及運行維護費
木城鄉綜合執法中心部門2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元,與上年持平。其中:公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
本部門公務用車購置及運行維護費無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
我部門無重點項目預算,項目支出無變化。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1.62萬元,比上年預算增0.41萬元,同比增加25.3%,占基本支出的4.05%,主要是人員變動。
(三)國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日,木城鄉綜合執法中心部門資產總額0萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產0萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少0萬元,其中固定資產0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12月(2024年1月上報)資產月報數據。
第二部分 木城鄉綜合執法中心部門2024年部門預算表
預算表詳見附件。
附件1:木城鄉綜合執法中心部門預算(預算公開表)