| 索引號(hào) | 01526290-0-/2023-0311011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣木城鄉(xiāng)人民政府 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-11 |
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目錄
第一部分 木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
、
第一部分木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門(mén)主要職責(zé)
承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
所屬單位1個(gè),分別是:木城鄉(xiāng)人民政府
(三)重點(diǎn)工作概述
2023年將做好承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:
在職人員編制3人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人,其中: 財(cái)政全額保障3人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人,其中: 離休 0人,退休1人。
車(chē)輛編制0輛,實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入30.43萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算30.43萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加2.4萬(wàn)元,主要原因?yàn)?023年人員增加。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入30.43萬(wàn)元,其中:本年收入30.43萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30.43萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加2.4萬(wàn)元,主要原因?yàn)?023年人員增加。
(三)非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入 0元,其中:事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對(duì)比,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(zhǎng)(下降)0%,與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
四、預(yù)算單位支出情況
(本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化)
2023年部門(mén)預(yù)算總支出30.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 30.43萬(wàn)元,其中:基本支出30.43萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加2.4萬(wàn)元,主要原因?yàn)?023年人員增加;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
(一)財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排30.43萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)29.22萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)1.21萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目,資金共計(jì)0元,其中:民生項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0元;還本付息項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0元;市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0元;上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0元;事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況:
207文化旅游體育與傳媒支出:25.37萬(wàn)元,主要用于人員事業(yè)工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。
208社會(huì)保障和就業(yè)支出:3.02萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
210衛(wèi)生健康支出:2.04萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(社會(huì)保障繳費(fèi))。
(二)非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目,資金共計(jì)0萬(wàn)元,其中:民生項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0萬(wàn)元;還本付息項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0萬(wàn)元;市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0萬(wàn)元;上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0萬(wàn)元;事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化)
(一)與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0.087萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.087萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。(注:《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映)
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元,與上年持平,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心部門(mén)2023年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,與上年持平,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算無(wú)變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
木城鄉(xiāng)部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,與上年持平,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。
本部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無(wú)變化。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心部門(mén)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,與上年持平。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
本部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
我部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,項(xiàng)目支出無(wú)變化。
九、其他公開(kāi)信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.21萬(wàn)元,比上年預(yù)算減0.06萬(wàn)元,同比減4.72%,占基本支出的3.98%,主要是人員變動(dòng)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心部門(mén)資產(chǎn)總額3.06萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3.06萬(wàn)元,固定資產(chǎn)0萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2.24萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2022年12月(2023年1月上報(bào))資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算表詳見(jiàn)附件。
附件1:木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算(預(yù)算公開(kāi)表)