| 索引號 | 01526290-0-/2020-0918002 | 發布機構 | 龍陵縣木城鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2020-09-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
(二)機構設置情況
(三)重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
(二)財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
(二)與中央配套事項
(三)按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
(一)因公出國(境)費
(二)公務接待費
(三)公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
(三)國有資產占用情況
十、木城鄉2020年部門預算表
(一)部門主要職責
1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
2.制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5.抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項。
(二)機構設置情況
木城鄉2020年納入部門預算的單位共1個,下設11個單位,分別是鄉人大、黨委、政府、紀委、群眾團體(無經費)、財政所、農業綜合服務中心、文化廣電視服務中心、社會保障服務中心、林業服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心。其中行政單位5個,參照公務員法管理的事業單位1個,事業單位5個。
(三)重點工作概述
2020年是脫貧攻堅鞏固之年,也是鄉村振興戰略布局之年,木城鄉將面臨稅源單一、增收乏力、上級專項轉移支付力度不斷縮減的困難。我們將緊緊圍繞全年預算收入目標,按照應收盡收、從實從快的要求,調動一切積極因素,加大綜合治稅力度,充分挖掘征收潛力,加強各類收入征管,努力完成360萬元公共財政預算收入目標任務。我們將繼續堅持積極的財政政策,充分發揮財政職能作用、努力改革創新、推進依法理財、強化稅收征管,進一步優化支出結構,確保重點支出,圓滿完成鄉人民代表大會確定的財政工作目標任務,保持社會經濟持續、穩定、健康發展。
二、預算單位基本情況
木城鄉編制2020年部門預算單位共1個,下設11個單位,分別是鄉人大、黨委、政府、紀委、群眾團體(無經費)、財政所、農業綜合服務中心、文化廣電視服務中心、社會保障服務中心、林業服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心。其中:財政全供給單位11個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位5個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制61人,其中:行政編制26人,事業編制35人。在職實有85人,其中:財政全供養60人,財政部分供養25人,非財政供養0人。
離退休人員24人,其中:離休0人,退休24人。
車輛編制2輛,實有車輛3輛。
木城鄉2020年部門財務預算總收入10038164.28元,其中:一般公共預算財政撥款10038164.28元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。
與上年對比增加1916211.1元,增長23.59%,主要原因是2019年專項工作經費未納入部門預算以及人員、待遇增加。
木城鄉2020年部門預算財政撥款收入10038164.28元,其中:本年收入10038164.28元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款10038164.28元(本級財力9993564.28元,專項收入44600元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。
與上年對比增加1916211.1元,增長23.59%,主要原因是2019年專項工作經費未納入部門預算以及人員、待遇增加。
四、預算單位支出情況
木城鄉2020年部門預算總支出10038164.28元。財政撥款安排支出10038164.28元,其中:基本支出10038164.28元,與上年對比增加1916211.1元,增長23.59%,主要原因是2019年專項工作經費未納入部門預算以及人員、待遇增加;項目支出0元;上年結轉0元。
功能科目分組,主要用于:
一般公共服務支出(科目代碼201):5660603.35元;
文化旅游體育與傳媒支出(科目代碼207):284253.10元;
社會保障和就業支出(科目代碼208):1221226.64元;
城鄉社區支出(科目代碼212):387973.82元;
農林水支出(科目代碼213):2484107.37元。
工資福利支出(科目代碼301):7125603.92元(其中:基本支出7125603.92元,項目支出0元);
商品和服務支出(科目代碼302):1796371.36元(其中:基本支出1796371.36元,項目支出0元);
對個人和家庭的補助(科目代碼303):1116189.00元(其中:基本支出1012030.00元,項目支出0元)。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項公開事項。
本單位不涉及此項公開事項。
本單位不涉及此項公開事項。
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目7個,采購預算資金71500.00元。
木城鄉2020年“三公”經費財政撥款預算安排420000.00元,比上年預算減少5000元,同比下降1.18%。具體情況如下:具體變動情況如下:
安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。
安排公務接待費360000元,比上年預算減少5000元,同比下降1.39%。節約原因一是我鄉嚴格執行八項規定和反對浪費厲行節約相關要求,進一步規范接待范圍和標準;二是多數公務接待都安排在廉政食堂進行,大大地節約了公務接待費。預計國內公務接待批次為800次,共計接待6000人次。
安排公務用車運行維護及購置費60000元,與上年預算持平,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%;公務用車運行維護費60000元,與上年持平。
木城鄉2020年無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
木城鄉2020年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、勞務費、工會費、公務交通補貼、退休人員經費等機關運行經費1796371.36元,比上年預算增1014899.52元,同比增129.87%,占基本支出的17.9%,主要是編制內人員增加和編外人員待遇增加以及2019年預算過程中部分項目漏項。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
01.部門收支總體情況表 1-1
02.部門收入總體情況表 1-2
03.部門支出總體情況表 1-3
04.部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類) 1-4
05.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-5
06.部門一般公共預算支出情況表 1-6
07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7
08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8
09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表 1-10
11.部門整體支出績效目標 1-11
12.對下轉移支付績效目標表 1-12
13.政府采購預算表 1-13