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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526290-0-/2020-0918002 發布機構 龍陵縣木城鄉人民政府
        公開目錄 部門預算 發布日期 2020-09-18
        文號 瀏覽量
        主題詞 財政
        木城鄉2020年部門預算公開

        木城鄉2020年部門預算編制說明

        第一部分 目錄

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        (二)機構設置情況

        (三)重點工作概述

        二、預算單位基本情況

        三、預算單位收入情況

        (一)部門財務收入情況

        (二)財政撥款收入情況

        四、預算單位支出情況

        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

        五、省對下專項轉移支付情況

        (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

        (二)與中央配套事項

        (三)按既定政策標準測算補助事項

        六、政府采購預算情況

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        (一)因公出國(境)費

        (二)公務接待費

        (三)公務用車購置及運行維護費

        八、重點項目預算績效目標情況

        九、其他公開信息

        (一)專業名詞解釋

        (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

        (三)國有資產占用情況

        十、木城鄉2020年部門預算表

        第二部分 公開內容

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

        2.制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

        3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

        4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

        5.抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

        6.完成上級政府交辦的其它事項。

        (二)機構設置情況

        木城鄉2020年納入部門預算的單位共1個,下設11個單位,分別是鄉人大、黨委、政府、紀委、群眾團體(無經費)、財政所、農業綜合服務中心、文化廣電視服務中心、社會保障服務中心、林業服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心。其中行政單位5個,參照公務員法管理的事業單位1個,事業單位5個。

        (三)重點工作概述

        2020年是脫貧攻堅鞏固之年,也是鄉村振興戰略布局之年,木城鄉將面臨稅源單一、增收乏力、上級專項轉移支付力度不斷縮減的困難。我們將緊緊圍繞全年預算收入目標,按照應收盡收、從實從快的要求,調動一切積極因素,加大綜合治稅力度,充分挖掘征收潛力,加強各類收入征管,努力完成360萬元公共財政預算收入目標任務。我們將繼續堅持積極的財政政策,充分發揮財政職能作用、努力改革創新、推進依法理財、強化稅收征管,進一步優化支出結構,確保重點支出,圓滿完成鄉人民代表大會確定的財政工作目標任務,保持社會經濟持續、穩定、健康發展。

        二、預算單位基本情況

        木城鄉編制2020年部門預算單位共1個,下設11個單位,分別是鄉人大、黨委、政府、紀委、群眾團體(無經費)、財政所、農業綜合服務中心、文化廣電視服務中心、社會保障服務中心、林業服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心。其中:財政全供給單位11個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位5個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

        在職人員編制61人,其中:行政編制26人,事業編制35人。在職實有85人,其中:財政全供養60人,財政部分供養25人,非財政供養0人。

        離退休人員24人,其中:離休0人,退休24人。

        車輛編制2輛,實有車輛3輛。

        三、預算單位收入情況

        (一)部門財務收入情況

        木城鄉2020年部門財務預算總收入10038164.28元,其中:一般公共預算財政撥款10038164.28元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

        與上年對比增加1916211.1元,增長23.59%,主要原因是2019年專項工作經費未納入部門預算以及人員、待遇增加。

        (二)財政撥款收入情況

        木城鄉2020年部門預算財政撥款收入10038164.28元,其中:本年收入10038164.28元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款10038164.28元(本級財力9993564.28元,專項收入44600元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

        與上年對比增加1916211.1元,增長23.59%,主要原因是2019年專項工作經費未納入部門預算以及人員、待遇增加。

        四、預算單位支出情況

        木城鄉2020年部門預算總支出10038164.28元。財政撥款安排支出10038164.28元,其中:基本支出10038164.28元,與上年對比增加1916211.1元,增長23.59%,主要原因是2019年專項工作經費未納入部門預算以及人員、待遇增加;項目支出0元;上年結轉0元。

        (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        功能科目分組,主要用于:

        一般公共服務支出(科目代碼201):5660603.35元;

        文化旅游體育與傳媒支出(科目代碼207):284253.10元;

        社會保障和就業支出(科目代碼208):1221226.64元;

        城鄉社區支出(科目代碼212):387973.82元;

        農林水支出(科目代碼213):2484107.37元。

        (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

        經濟科目分組,主要用于:

        工資福利支出(科目代碼301):7125603.92元(其中:基本支出7125603.92元,項目支出0元);

        商品和服務支出(科目代碼302):1796371.36元(其中:基本支出1796371.36元,項目支出0元);

        對個人和家庭的補助(科目代碼303):1116189.00元(其中:基本支出1012030.00元,項目支出0元)。

        五、省對下專項轉移支付情況

        (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

        本單位不涉及此項公開事項。

        (二)與中央配套事項

        本單位不涉及此項公開事項。

        (三)按既定政策標準測算補助事項

        本單位不涉及此項公開事項。

        六、政府采購預算情況

        根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目7個,采購預算資金71500.00元。

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        木城鄉2020年“三公”經費財政撥款預算安排420000.00元,比上年預算減少5000元,同比下降1.18%。具體情況如下:具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

        (二)公務接待費

        安排公務接待費360000元,比上年預算減少5000元,同比下降1.39%。節約原因一是我鄉嚴格執行八項規定和反對浪費厲行節約相關要求,進一步規范接待范圍和標準;二是多數公務接待都安排在廉政食堂進行,大大地節約了公務接待費。預計國內公務接待批次為800次,共計接待6000人次。

        (三)公務用車購置及運行維護費

        安排公務用車運行維護及購置費60000元,與上年預算持平,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%;公務用車運行維護費60000元,與上年持平。

        八、重點項目預算績效目標情況

        木城鄉2020年無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

        九、其他公開信息

        (一)專業名詞解釋

        1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

        (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

        木城鄉2020年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、勞務費、工會費、公務交通補貼、退休人員經費等機關運行經費1796371.36元,比上年預算增1014899.52元,同比增129.87%,占基本支出的17.9%,主要是編制內人員增加和編外人員待遇增加以及2019年預算過程中部分項目漏項。

        (三)國有資產占用情況

        鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

        十、木城鄉2020年部門預算表

        01.部門收支總體情況表 1-1

        02.部門收入總體情況表 1-2

        03.部門支出總體情況表 1-3

        04.部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類) 1-4

        05.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-5

        06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

        07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

        08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

        09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

        10.項目支出績效目標表 1-10

        11.部門整體支出績效目標 1-11

        12.對下轉移支付績效目標表 1-12

        13.政府采購預算表 1-13


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