| 索引號 | llzwfw-/2020-0225001 | 發布機構 | 龍陵縣政務服務管理局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2020-02-25 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監督索引號53052300143000000
2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
(二)機構設置情況
(三)重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
(二)財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
(二)與中央配套事項
(三)按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
(一)因公出國(境)費
(二)公務接待費
(三)公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
(三)國有資產占用情況
十、龍陵縣政務服務管理局2020年部門預算表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
一是貫徹執行有關政務服務的法律、法規、規章,創新和完善相關工作機制體制。
二是負責牽頭開展行政審批制度改革工作,對行政審批事項和相關政務服務事項進行梳理,對審批流程進行規范和優化,推進行政審批、政務服務標準化建設。
三是指導、協調、監督全縣政務服務體系建設,考評各鄉(鎮)為民服務中心、進駐縣政務服務中心各部門和政務服務分中心。負責縣級部門劃轉和上級部門下放的涉及行政審批和相關政務服務事項的辦理,并承擔相應的法律責任。負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作。
四是負責縣級部門劃轉和上級部門下放的涉及行政審批和相關政務服務事項的辦理,并承擔相應的法律責任。負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作。
五是負責縣政務服務中心的管理工作,健全完善相關考核評價機制和管理工作制度,負責對進駐政務服務大廳窗口單位工作人員的年度考核和日常管理工作,協調推進行政審批網上服務大廳、投資審批中介超市的建設和運行管理工作。
六是負責對公共資源交易活動實施綜合監督,對縣公共資源交易中心、縣人民政府采購和出讓中心進行管理。接受縣人民政府及有關部門委托,負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門委托,受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報,按職責轉送各行業主管部門處理。
七是負責龍陵縣“12345”政府熱線平臺的管理運行和協調工作。負責對“12345”政務熱線反映問題進行交辦、跟蹤和督查。
八是負責電子政務、“互聯網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設工作,制定相關辦法并組織實施。
九是指導各鄉鎮行政審批、政務服務、電子政務、公共資源交易監督管理等工作。
十是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
龍陵縣政務服務管理局下設辦公室、政務服務股、信息技術股、公共資源交易監督管理股3個股室。公共資源交易中心作為政務服務管理局管理的副科級公益一類事業單位。
(三)重點工作概述
推行“最多跑一次”服務工作。
規范投資審批中介超市運行。
推進投資項目在線審批,提升審批服務效能。
抓實政務服務一網通辦工作。
抓實企業和群眾辦事力爭只進一扇門工作。
推進公共資源交易陽光透明。
推進“12345”政府熱線建設工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截至2019年12月統計,我部門基本情況如下:
在職人員編制13人,其中:行政編制7人,事業編制6人。在職實有15人,其中:財政全供養15人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2020年部門財務總收入391.93萬元,其中:一般公共預算財政撥款391.93萬元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。
與上年對比增加199.90萬元,增長104%。增加的主要原因是基本支出增加72.60萬元(其中:工資福利支出增加68.66萬元,商品和服務支出增加3.93萬元),基本支出增加原因為人員增加及政策性調整工資、保險等增加;項目支出增加127.30元,項目支出增加原因為去年無項目經費。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入391.93萬元,其中:本年收入391.93萬元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款391.93萬元(本級財力391.93萬元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。
與上年對比增加199.90萬元,增長104%。增加的主要原因是基本支出增加72.60萬元(其中:工資福利支出增加68.66萬元,商品和服務支出增加3.93萬元),基本支出增加原因為人員增加及政策性調整工資、保險等增加;項目支出增加127.30萬元,項目支出增加原因為去年無項目經費。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出391.93萬元。財政撥款安排支出391.93萬元,其中,基本支出264.63萬元,與上年對比增加72.60萬元(其中:工資福利支出增加69.66萬元,商品和服務支出增加3.93萬元)增長22%,基本支出增加原因為人員增加及政策性調整工資、保險等增加;項目支出127.30萬元,與上年對增加127.30萬元,增長100%,主要原因去年我單位無項目經費。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于
2010301行政運行科目164.71萬元。主要用于行政人員工資福利支出145.62萬元,商品和服務支出19.09萬元。
2010350事業運行科目64萬元。主要用于事業人員工資福利支出58.36萬元,商品和服務支出5.64萬元。
2080505機關事業單位基本養老保險繳費科目19.85萬元。主要用于機關事業人員養老保險費。
2101101行政單位醫療科目7.36萬元。主要用于行政人員基本醫療保險費。
2101102事業單位醫療科目3.75萬元。主要用于事業人員醫療保險費。
2101103公務員醫療補助科目4.96萬元。主要用于機關事業人員醫療補助費。
2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出科目127.3萬元。主要用于“12345”政府熱線及政務大廳運行服務費。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組(其中:基本支出264.63萬元,項目支出127.30萬元)
基本支出264.63萬元分別為:30101基本工資59.92萬元,30102津貼補貼68.27萬元,30103獎金28.99萬元,績效工資46.38萬元,30108機關事業養老保險費19.85萬元,30110職工醫療保險費10.80萬元,公務員醫療補助費4.96萬元,30112其他社會保險費0.42萬元,30114醫療費0.31萬元,30201辦公費10.30萬元,30217公務接待費2.45萬元,30228工會經費2.48萬無,30239其他交通補貼9.45萬元。
項目支出127.30萬元分別為:30201辦公費35萬元,30205水費3萬元,30206電費8萬元,30207郵電費8萬元,30211差旅費3萬元,30213維修護費7.5萬元,30214租賃費44.8萬元,30215會議費3萬元,30216培訓費2萬元,30226勞務費10萬元,30239其他交通費用3萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項公開事項。
(二)與中央配套事項
本單位不涉及此項公開事項。
(三)按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項公開事項。
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
龍陵縣政務服務管理局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.45萬元,較上年減少0.15萬元,下降5%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
龍陵縣政務服務管理局2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
龍陵縣政務服務管理局2020年公務接待費預算為2.45萬元,較上年減少0.15萬元,下降5%,國內公務接待批次為45次,共計接待408人次。
2019年政務服務管理局“三公”經費預算為2.6萬元,2020年預算為2.45萬元,與上年比減少0.15萬元,下降5%,減少的主要原因為按照“三公”經費管理要求,當年“三公”經費預算在上年基礎上只降不增。
(三)公務用車購置及運行維護費
龍陵縣政務服務管理局2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
(一)項目名稱:“12345”政府熱線運行及服務大廳運行經費項目
(二)項目績效目標:為貫徹落實黨的“建設人民滿意的服務型政府”進一步深化“互聯網+政務服務”工作,加快政府職能轉變,深化“放管服”改革,完成全省統一12345政務服務熱線平臺建設,建立健全統一高效的政務服務熱線領導體制、管理制度和運行機制,形成比較完備的政務服務熱線管理政策和制度規范,推動各級政務服務熱線管理法治化、規范化、精細化、科學化,基本建立統一受理、按責轉辦、限時辦結、統一督辦、評價反饋的政務服務熱線及政務運行所需工作經費。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
龍陵縣政務服務管理局2020年機關運行經費安排24.73萬元,與上年對比增加3.93萬元,增長18%,主要增長原因為人員增加公用經費增加。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、龍陵縣政務服務管理局2020年部門預算表
1.部門財務收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.部門財政撥款收支總體情況表
5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
6.部門基本支出情況表
7.部門政府性基金預算支出情況表
8.財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
9.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
10.本級項目支出績效目標表(本次下達)
11.本級項目支出績效目標表(另文下達)
12.對下轉移支付績效目標表
13.部門政府采購情況表
龍陵縣政務服務管理局
監督索引號53052300143000111