| 索引號 | llyqb/20250911-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 云南龍陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 |
| 公開目錄 | 三公經(jīng)費 | 發(fā)布日期 | 2025-09-11 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為372,900.00元,決算為384,315.94元,完成年初預(yù)算的103.06%;支出決算較上年增加258,411.99元,增長205.25%。
因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為242,900.00元,決算為261,238.94元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的67.98%,完成年初預(yù)算的107.55%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為90,000.00元,決算為90,000.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的23.42%,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為40,000.00元,決算為33,077.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的8.61%,完成年初預(yù)算的82.69%。
因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加261,238.94元,上年無此項支出;公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加10,676.69元,增長13.46%;公務(wù)接待費支出決算較上年減少13,503.64元,下降28.99%;具體是國內(nèi)接待費支出決算33,077.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少13,503.64元,下降28.99%;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項支出。
二、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為372,900.00元,支出決算為384,315.94元,完成年初預(yù)算的103.06%,支出決算較上年增加258,411.99元,增長205.25%。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為242,900.00元,決算為261,238.94元,完成年初預(yù)算的107.55%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為90,000.00元,決算為90,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為40,000.00元,決算為33,077.00元,完成年初預(yù)算的82.69%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位購買公務(wù)用車1輛,年初預(yù)算數(shù)是裸車價格,未預(yù)算車輛購置稅,決算數(shù)含車輛購置稅,決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增18338.94元;二是單位實行厲行節(jié)約,節(jié)儉一切開支,減少公務(wù)、商務(wù)接待支出,接待費較年初預(yù)算數(shù)減6923.00元。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務(wù)用車購置費支出決算增加261,238.94元,上年無此項支出;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加10,676.69元,增長13.46%;公務(wù)接待費支出決算減少13,503.64元,下降28.99%,具體是國內(nèi)接待費支出決算33,077.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少13503.64元,下降28.99%;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0元,上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:一是本年新購公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車購置及運行維護費增加261238.94元;二是單位工作任務(wù)繁重,公務(wù)用車出行增多,過路費、燃油費及修理費等公務(wù)用車運行維護費增10676.69元;三是單位實行厲行節(jié)約,節(jié)儉開支,商務(wù)及公務(wù)接待減少13,503.64元。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況:
1.安排因公出國(境)團組0.0個,累計0.0人次。
2.購置車輛1輛。原因為機構(gòu)改革后,園區(qū)職能職責發(fā)生
變化,統(tǒng)一負責產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)及規(guī)劃區(qū)內(nèi)的組織領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調(diào)服務(wù)、經(jīng)濟管理、招商引資等職能,工作量增大,現(xiàn)有公務(wù)用車難以保障各項工作正常開展,為保證單位正常運轉(zhuǎn)購買公務(wù)用車1輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于園區(qū)及保山硅基產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)指揮部開發(fā)建設(shè)、發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調(diào)服務(wù)、經(jīng)濟管理、招商引資所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次273人(其中:外事接待人次0人)。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、上級調(diào)研,企業(yè)服務(wù)、招商引資等發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次人。