| 索引號 | llyqb/20240918-00001 | 發布機構 | 云南龍陵產業園區管委會 |
| 公開目錄 | 三公經費 | 發布日期 | 2024-09-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為65,500.00元,決算為125,903.95元,完成年初預算的192.22%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為48,500.00元,決算為79,323.31元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的63.00%,完成年初預算的163.55%;公務接待費支出年初預算為17,000.00元,決算為46,580.64元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的37.00%,完成年初預算的274.00%,具體是國內接待費支出決算46,580.64元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:
一、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南龍陵產業園區管理委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為65,500.00元,支出決算為125,903.95元,完成年初預算的192.22%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為48,500.00元,決算為79,323.31元,完成年初預算的163.55%;公務接待費支出年初預算為17,000.00元,決算為46,580.64元,完成年初預算的274.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是單位機構改革,工作范圍增廣,公務用車出行增多,燃油費、過路費增多;二是公務用車購買久遠,車輛老化,修理費增多。三是單位機構改革,職能職責、工作范圍發生變化,招商引資、服務園區企業等任務加重,商務、公務接待增多。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加62,329.95元,增長98.04%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,與上年持平;公務用車購置費支出決算增加0.00元,與上年持平;公務用車運行維護費支出決算增加30,823.31元,增長63.55%;公務接待費支出決算增加31,506.64元,增長209.01%,國內公務、商務接待,較上年增加47批次,221人次,主要原因為本年單位機構改革,職能職責、工作范圍發生變化,招商引資、組織實施飛地經濟等工作任務加重,商務、公務接待增多。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是單位機構改革,職能職責及工作范圍發生變化,增加了商貿流通、對外貿易、招商引資、宣傳推介、人才引進和對外經濟技術合作、組織實施飛地經濟等工作,公務用車出行增多,過路費、燃油費及修理費增多,服務企業、招商引資等任務加重,商務及公務接待增多。
二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于單位開展招商引資、服務企業、園區持續健康發展等工作所需車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費。
3.安排國內公務、商務接待78批次(其中:外事接待0批次),接待人次424人次(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級檢查、招商引資、服務企業等發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。