| 索引號 | llyqb/20230918-00003 | 發布機構 | 云南龍陵產業園區管委會 |
| 公開目錄 | 三公經費 | 發布日期 | 2023-09-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為65,500.00元,支出決算為63,574.00元,完成年初預算的97.06%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算48,500.00元,占總支出決算的76.29%;公務接待費支出決算15,074.00元,占總支出決算的23.71%,具體是國內接待費支出決算15,074.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:
一、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍陵工業園區管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為65,500.00元,支出決算為63,574.00元,完成年初預算的97.06%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元;公務用車購置費支出決算為0.00元;公務用車運行維護費支出決算為48,500.00元,完成年初預算的100.00%;公務接待費支出決算為15,074.00元,完成年初預算的88.67%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為嚴格執行單位預算管理制度,堅持厲行節約,控制接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少2,426.00元,下降3.68%。其中:因公出國(境)費支出決算較上年無增減變動;公務用車購置費支出決算較上年無增減變動;公務用車運行維護費支出決算減少500.00元,下降1.02%;公務接待費支出決算減少1,926.00元,下降11.33%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是實行厲行節約,嚴格控制公務用車出行,嚴格控制接待頻次。
二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于龍陵工業園區管理委員會項目招商引資、項目建設、企業統計等工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.安排國內公務接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次203人(其中:外事接待人次0人)。主要用于園區招商引資、項目推進建設、園區企業服務等發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。