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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526278-3/20250218-00002 發布機構 龍陵縣統計局
        公開目錄 部門預算 發布日期 2025-02-18
        文號 瀏覽量
        主題詞 其他
        龍陵縣統計局2025年預算公開

        監督索引號53052300141000000

        龍陵縣統計局2025年預算公開目錄

         

        第一部分龍陵縣統計局2025年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預算單位基本情況

        三、預算單位收入情況

        四、預算單位支出情況

        五、對下專項轉移支付情況

        六、政府采購預算情況

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        八、重點項目預算績效目標情況

        九、其他公開信息

        第二部分 龍陵縣統計局2025年部門預算表

        一、財務收支預算總表

        二、部門收入預算

        三、部門支出預算

        四、財政撥款收支預算總

        五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

        六、一般公共預算“三公”經費支出預算

        七、部門基本支出預算

        部門項目支出預算表

        、項目支出績效目標表

        十、政府性基金預算支出預算

        、部門政府采購預算

        十二、政府購買服務預算表

        市對下轉移支付預算表

        對下轉移支付績效目標表

        十五、新增資產配置表

        十六、上級補助項目支出預算表

        十七、部門項目中期規劃預算表

        第一部分 龍陵縣統計局2025年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        1.貫徹執行統計法律、法規、規章。監督和檢查統計法律法規的實施,查處統計違法行為。

        2.負責組織領導和管理協調全縣統計工作,確保統計數據真實、準確、及時。組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃。建立并管理全縣經濟社會運行宏觀數據庫。

        3.管理和指導鄉鎮、部門(行業)統計工作。協調政府綜合統計與部門統計之間的關系。依法對部門統計數據進行審核、 評估。依法管理地方統計調查項目。加強全縣統計基層基礎工作。

        4.牽頭實施全縣人口、經濟、農業等重大國情國力普查, 以及全國產糧大縣、城鄉住戶調查等專項調查,匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統計數據,并進行統計分析。

        5.負責實施全縣國民經濟核算和投入產出調查。核算全縣生產總值。搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。

        6.負責實施全縣一、二、三產業有關統計調查。搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。

        7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施。依法審批或備案部門統計調查項目、地方統計調查項目。統一核定、管理、提供、發布全縣性基本統計資料。定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息和統計公報。

        8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督。加強全縣經濟社會發展動態監測,提供決策咨詢服務。參與對鄉鎮、縣級部門的考核評價工作。

        9.制定并負責實施全縣統計信息化建設規劃。建立并管理全縣統計信息自動化系統、統計數據庫和網絡體系。組織實施統計數據聯網直報。

        10.配合上級統計部門組織、管理全縣統計專業技術職稱考試報名和代省發證工作。

        (二)機構設置情況

        我部門共設置3個內設機構,包括辦公室、綜合統計股、統計制度法規股,所屬單位1個,是龍陵縣地方統計調查隊(財務不獨立核算)。

        )重點工作概述

        1.履行全面從嚴治黨工作。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神,堅定捍衛“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”,堅持全面從嚴治黨戰略方針,深化黨風廉政建設和反腐敗斗爭,扎實推進黨建高地和清廉統計建設,一體推“不敢腐、不能腐、不想腐,堅決防范和懲治統計造假、弄虛作假,有效發揮統計監督職能作用,為推進統計現代化改革和服務“兩個率先”提供堅強政治和紀律保證。

        2.落實意識形態工作,增強政治引領。深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神,深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想,切實抓好黨組理論學習中心組和黨支部的集中學習,切實提高政治意識和政治能力。運用好黨史主題教育成果,常態化開展“我為群眾辦實事”。開展黨員政治紀律和政治規矩教育,嚴格落實“三會一課”、組織生活會、談心談話等黨內組織生活制度。把意識形態工作納入年度工作要點,納入領導班子成員民主生活會和述職報告內容,建立健全意識形態工作研判機制,堅持意識形態工作原則,把意識形態工作同統計工作同部署、同落實、同檢查。

        3.加強經濟形勢分析研判。緊緊圍繞縣委、縣政府確定的主要經濟目標,強化經濟運行監測,做細做實主要指標統計分析。同時,堅持問題導向、緊盯重點領域,針對經濟運行中的薄弱環節和問題困難,深入分析、強化預測預警,為縣委縣政府決策提供參考和建議。

        4.著力抓好入規納統工作。結合“五經普”工作,深入挖掘新的經濟增長點。指導行業主管部門及鄉鎮建立轄區企業庫,實行動態管理,篩選出“準規模”和“成長型”企業,分類施措。針對“準規模”企業,及時組織申報入庫,“成長型”企業,密切跟蹤,加強培育,適時指導入庫,實行“一對一分類指導”,提高入庫效率,壯大規上經濟總量,拉動全縣經濟發展。

        5.持續加強統計法治和統計基礎工作。進一步加大統計法治宣傳和統計執法力度,嚴格落實防懲統計造假弄虛作假責任制度,夯實統計數據質量;持續加強統計基層基礎建設,加強培訓指導,提高基層統計人員的業務素質和工作能力;持續推進分專業本地電子臺賬填報工作,不斷在實踐中規范完善企業統計工作流程,探索實現企業原始記錄、企業電子統計臺賬、統計報表的有效銜接,總結提煉有效做法。

        6.扎實開展“五經普”后續工作。根據上級經濟普查工作統一安排,認真整理、匯總經普資料,同時,圍繞推動高質量發展、構建新發展格局、建設現代化經濟體系等新進程,聚焦社會各界普遍關注的問題,利用普查資料開展分析研究。

        7.完成好縣委、縣政府安排的其它各項工作。

        二、預算單位基本情況

        我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截至202412月統計,部門基本情況如下:

        在職人員編制19人,其中:行政編制9人,工勤人員編制1事業編制9人。在職實有18人,其中:財政全額保障18人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

        離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

        車輛編制1輛,實有車輛1,超編0

        三、預算單位收入情況

        (一)部門財務收入情況

        2025年部門財務總收入3,438,644.69,其中:一般公共預算3,338,644.69,政府性基金0,國有資本經營收益0財政專戶管理資金收入0元,事業收入0,事業單位經營收入0,上級補助收入0,附屬單位上繳收入0,其他收入100,000.00

        與上年對比減少185,781.52下降5.13%主要原因一般公共預算減少185,781.52元,原因是:1.基本支出預算比上年減少29,216.52元,下降1.04%。主要是:(1)雖然工資標準提高,但是2024年有職業年金紀實預算50,000.00元,2025年沒有職業年金紀實預算,所以人員經費預算比上年減少15,239.882)公用經費減少13,976.64元。原因是:一是龍陵縣統計局是行政單位,但有9名事業人員,2024年公用經費按行政人員標準每人8,000.00元預算,合計72,000.00元,2025年這9名事業人員公用經費按事業人員標準每人6,400.00元預算,合計57,600.00元,所以公用經費減少14,400.00元;二是由于工資標準提高,工會經費也相應提高,2025年工會經費比2024年增加423.36元。2.項目支出預算比上年減少156,565.00元。主要原因是雖然2025年項目數量預算比2024年多1個,但是2025年項目規模比2024年小。

        (二)財政撥款收入情況

        2025年部門財政撥款收入3,338,466.49,其中:本年收入3,338,466.49,上年結轉收入0。本年收入中,一般公共預算財政撥款3,338,466.49,政府性基金預算財政撥款0,國有資本經營收益財政撥款0

        與上年對比減少185,781.52下降5.13%主要原因一般公共預算減少185,781.52元,原因是:1.基本支出預算比上年減少29,216.52元,下降1.04%。主要是:(1)雖然工資標準提高,但是2024年有職業年金紀實預算50,000.00元,2025年沒有職業年金紀實預算,所以人員經費預算比上年減少15,239.882)公用經費減少13,976.64元。原因是:一是龍陵縣統計局是行政單位,但有9名事業人員,2024年公用經費按行政人員標準每人8,000.00元預算,合計72,000.00元,2025年這9名事業人員公用經費按事業人員標準每人6,400.00元預算,合計57,600.00元,所以公用經費減少14,400.00元;二是由于工資標準提高,工會經費也相應提高,2025年工會經費比2024年增加423.36元。2.項目支出預算比上年減少156,565.00元。主要原因是雖然2025年項目數量預算比2024年多1個,但是2025年項目規模比2024年小。

        四、預算單位支出情況

        2025年部門預算總支出3,438,644.69財政撥款安排支出3,338,644.69,其中基本支出2,788,644.69,與上年對比減少29,216.52下降1.04%主要原因主要是:(1)雖然工資標準提高,但是2024年有職業年金紀實預算50,000.00元,2025年沒有職業年金紀實預算,所以人員經費預算比上年減少15,239.882)公用經費減少13,976.64元。原因是:一是龍陵縣統計局是行政單位,但有9名事業人員,2024年公用經費按行政人員標準每人8,000.00元預算,合計72,000.00元,2025年這9名事業人員公用經費按事業人員標準每人6,400.00元預算,合計57,600.00元,所以公用經費減少14,400.00元;二是由于工資標準提高,工會經費也相應提高,2025年工會經費比2024年增加423.36元。項目支出550,000.00,與上年對比減少156,565.00下降22.16%主要原因雖然2025年項目數量預算比2024年多1個,但是2025年項目規模比2024年小

        財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        1.一般公共服務支出2,826,026.89元。其中:(1)2010501一般公共服務支出-統計信息事務-行政運行1,305,374.99元,主要用于一是我局行政人員工資福利支出1,107,517.87(其中:基本工資401,280.00元,津貼補貼527,386.00元,獎金157,040.00元,其他社會保障繳費571.87元,其他工資福利支出21,240.00元,其他工資福利支出主要是用于縣委編辦批準使用的合同制人員工資福利費用);二是商品和服務支出197,867.12元(其中:辦公費22,000.00元,公務用車運行維護費40,000.00元,公務接待費30,000.00元,工會經費16,407.12元,其他交通費89,460.00元)。(2)2010507一般公共服務支出-統計信息事務-專項普查活動250,000.00元,主要用于:一是第五次全國經濟普查工作100,000.00元(其中:辦公費15,000.00元,印刷費15,000.00元,郵電費15,000.00元,差旅費10,000.00元,會議費5,000.00元,勞務費10,000.00元,其他交通費30,000.00元);二是1%人口抽樣調查工作150,000.00元(其中:辦公費30,000.00元,差旅費40,000.00元,培訓費50,000.00元,勞務費30,000.00元)32010508一般公共服務支出-統計信息事務-統計抽樣調查300,000.00元,主要用于:城鄉住戶調查支出300,000.00元(其中:辦公費20,000.00元,差旅費20,000.00元,勞務費250,000.00元,培訓費10,000.00元);4)2010550一般公共服務支出-統計信息事務-事業運行970,651.90元,主要用于:一是我局事業人員工資福利支出899,274.94元(其中:基本工資382,140.00元,津貼補貼47,580.00元,獎金31,845.00元,績效工資432,888.00元,其他社會保障繳費4,821.94元);二是商品和服務支出71,376.96元(其中:郵電費12,600.00元,辦公費20,000.00元,差旅費15,000.00元,勞務費10,000.00元,工會經費13,776.96元)。

         2.208社會保障和就業支出282,728.64元。其中:1)2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休4,200.00元,主要用于對退休人員公用支出,即其他商品和服務支出。2)2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出278,528.64元,主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出。

        3.210衛生健康支出229,889.16元。其中:(1)2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療72,742.97元,主要用于行政人員基本醫療保險繳費支出。2)2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療59,929.78元,主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出。3)2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助90,368.16元,主要用于在職人員和退休人員醫療補助支出。4)2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出6,848.25元,主要用于行政事業單位醫療方面的支出。

        五、市對下項轉移支付情況

        本單位不涉及此項公開事項

        六、政府采購預算情況

        根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額41,600.00,其中:政府采購貨物預算3,600.00、政府采購服務預算38,000.00、政府采購工程預算0

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        龍陵縣統計局2025一般公共預算財政撥款三公經費合計70,000.00,較上年增加0增長0%,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        龍陵縣統計局2025因公出國(境)費預算為0,較上年增加0增長0%預計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次

        (二)公務接待費

        龍陵縣統計局2025年公務接待費預算30,000.00,較上年增加0增長0%,國內公務接待批次為40次,共計接待320人次

        (三)公務用車購置及運行維護費

        龍陵縣統計局2025年公務用車購置及運行維護費40,000.00,較上年增加0增長0%其中:公務用車購置費0,較上年增加0增長0%;公務用車運行維護費40,000.00,較上年增加0增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

        八、重點項目預算績效目標情況

        2025年龍陵縣統計局共申報項目4個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。其中:納入一般公共預算財政撥款項目3個,財政預算安排550,000.00元。納入非財政撥款項目1個,預算資金100,000.00元。具體情況如下:

        (一)項目一

        1.項目名稱:城鄉住戶調查經費。

        2.立項依據:保調字202358號《國家統計局保山調查隊關于提高住戶調查輔助調查員勞務補貼標準的請示》、保山市財政局關于《關于提高住戶調查輔助調查員勞務補貼標準的請示》的回復意見、《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣新一輪住戶調查大樣本輪換工作實施方案的通知》。

        3.項目實施單位:龍陵縣統計局。

        4.項目基本概況:城鄉住戶調查經費用于保障城鄉住戶調查工作的辦公費、差旅費、培訓費、勞務費等。

        5.項目實施內容:嚴格遵守中央八項規定,厲行節約,保障城鄉住戶調查工作正常開展。

        6.資金安排情況:預算資金300,000.00元。

        7.項目實施計劃2025年度內正常支付各項費用開支。

        8.項目實施成效:通過開展城鄉住戶調查,能全面綜合掌握國家民生政策改革實效、收入分配改革進程的重要方式,為各級黨委、政府聽取民聲民意的重要渠道以及宏觀調控、科學決策提供重要依據,同時也為各級綜合考評、鄉村振興、文明城市測評、高質量發展綜合績效評價和共同富裕示范區建設等考核評價提供重要依據。

        (二)項目

        1.項目名稱:第五次全國經濟普查經費。

        2.立項依據:國發202222號《國務院關于開展第五次全國經濟普查的通知》。

        3.項目實施單位:龍陵縣統計局。

        4.項目基本概況:第五次全國經濟普查經費用于保障第五次全國經濟普查工作的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、其他交通費等。

        5.項目實施內容:嚴格遵守中央八項規定,厲行節約,保障好第五次全國經濟普查工作正常開展。

        6.資金安排情況:預算資金100,000.00元。

        7.項目實施計劃:2025年度內正常支付各項費用開支。

        8.項目實施成效:通過開展第五次全國經濟普查,全面掌握我縣第二產業、第三產業的發展規模、結構和效益等情況,建立健全基本單位名錄庫及其數據庫系統,為各級黨委、政府研究制定國民經濟和社會發展規劃,提高決策和管理水平奠定基礎。

        (三)項目

        1.項目名稱:1%人口抽樣調查工作經費。

        2.立項依據:按照《中華人民共和國統計法》和《全國人口普查條例》規定,人口普查每10年進行一次,尾數逢0的年份為普查年度,在兩次人口普查之間進行全國1%人口抽樣調查,2025年將開展全國1%人口抽樣調查。

        3.項目實施單位:龍陵縣統計局。

        4.項目基本概況:1%人口抽樣調查工作經費用于保障1%人口抽樣調查工作的辦公費、差旅費、培訓費、勞務費等。

        5.項目實施內容:嚴格遵守中央八項規定,厲行節約,保障好第五次全國經濟普查工作正常開展。

        6.資金安排情況:預算資金150,000.00元。

        7.項目實施計劃:2025年度內正常支付各項費用開支。

        8.項目實施成效:2020年第七次全國人口普查以來,隨著經濟社會發展和人口年齡結構變化,我國人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化的趨勢性特征。面對新的人口發展形勢,如期開展2025年全國1%人口抽樣調查,及時查清我國人口在數量、素質、結構、分布以及居住等方面的變化情況,對于貫徹落實黨中央、國務院決策部署,完善新時代人口發展戰略,認識、適應、引領人口發展新常態,推動人口高質量發展,具有重要意義。

        (四)項目

        1.項目名稱:勞動力調查等經費。

        2.立項依據:保調字〔202424《關于下撥保山市2024年國家樣本點勞動力調查經費的通知》。

        3.項目實施單位:龍陵縣統計局。

        4.項目基本概況:勞動力調查等經費用于保障全縣勞動力調查工作所需的相關費用。

        5.項目實施內容:嚴格遵守中央八項規定,厲行節約,保障全縣勞動力調查工作正常開展。

        6.資金安排情況:預算資金100,000.00元。

        7.項目實施計劃:2025年度內正常支付各項費用開支。

        8.項目實施成效:全面完成上級調查部門安排的調查任務,服務對象滿意度達到90%以上,為各級黨委政府制定相關政策提供科學依據。

         

        、其他公開信息

        (一)專業名詞解釋

        1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

        (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

        龍陵縣統計局2024年機關運行經費安排273,444.08元,與上年對比減少13,976.64元,下降4.86%,主要原因是:一是龍陵縣統計局是行政單位,但有9名事業人員,2024年公用經費按行政人員標準每人8,000.00元預算,合計72,000.00元,2025年這9名事業人員公用經費按事業人員標準每人6,400.00元預算,合計57,600.00元,所以公用經費減少14,400.00元;二是由于工資標準提高,工會經費也相應提高,2025年工會經費比2024年增加423.36元。

        (三)國有資產占有使用情況

        截至20241231日,龍陵縣統計局資產總額185,815.56,其中,流動資產74,797.55,固定資產104,872.06,對外投資及有價證券0,在建工程0,無形資產6,145.95,其他資產0。與上年相比,本年資產總額減少49,853.61,其中:流動資產減少5,151.90元,固定資產減少41,189.67元,無形資產減少3,512.04。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0;處置車輛0輛,賬面原值0;報廢報損資產0項,賬面原值0,實現資產處置收入0;資產使用收入0,其中出租資產0平方米,資產出租收入0。鑒于截至20241231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為202412月資產月報數。

        第二部分   龍陵縣統計局2024年部門預算表(詳見附件)

        附件:1.龍陵縣統計局2025年部門預算編制說明

             2.龍陵縣統計局2025年部門預算表

         

        監督索引號53052300141000111

         


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