| 索引號 | 01526278-3-/2018-0206001 | 發布機構 | 龍陵縣統計局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2018-02-06 |
| 文號 | 瀏覽量 |
公開目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
(二)機構設置情況
(三)重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位基本情況
(一)部門財務收入情況
(二)財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
(二)與中央配套事項
(三)按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
(二)機關運行經費安排
(三)國有資產占用情況
(四)“三公”經費預算情況
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣統計局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(龍政辦發〔2012〕70號和《龍陵縣機構編制委員會關于對縣統計局成立龍陵縣統計執法大隊增加人員編制事宜的批復》(龍機編發〔2014〕28號)精神,龍陵縣統計局是參加編制部門預算的單位,根據《中華人民共和國統計法》的規定,龍陵縣統計局履行下列工作職責:
1.負責組織實施縣委、縣政府、市統計局規定和下達的統計調查任務、統計現代化建設規劃和統計體制改革方案,組織協調各鄉鎮、各部門的統計和國民經濟核算工作,監督檢查統計法律、法規的實施。
2.牽頭組織實施重大的縣情縣力普查;負責組織各鄉鎮、各部門進行地方統計調查、社會經濟調查、社會監測和統計執法;審查和審批各鄉鎮、各部門的統計調查計劃、調查方案;組織全縣統計報表的管理工作。
3.牽頭組織實施人口、經濟、農業普查及專項調查工作,匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統計數據并進行統計分析。
4.負責搜集、整理、提供全縣性的基本統計資料;并對國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、統計預測和統計監督。向縣委、縣人民政府及有關部門提供咨詢建議。
5.負責組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售定、住宿和餐飲業、房地產業,服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業;軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公共事業等全縣基本統計數據。
6.負責組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全縣基本統計數據。
7.負責各鄉鎮、各部門的統計業務指導,做好全縣統計人員培訓和統計專業職稱資格考試。
8.依法審批或備案部門統計調查項目、地方統計調查項目。指導專業統計基礎工作和統計基層業務基礎建設。建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度。
9.完成縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其它工作。
(二)機構設置情況
根據上述職責,龍陵縣統計局設立:辦公室、統合股、農業統計股、普查股、龍陵縣統計執法大隊、龍陵縣地方統計調查隊共6個股所級機構。全局人員總編制20名,其中行政編制9名,暫定編制2名,工勤編制2名,事業編制7名。龍陵縣統計局車輛編制1輛,實有車輛1輛。
(三)重點工作概述
全面貫徹落實黨的十九大精神,深刻學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想、深入貫徹落實中央、省市領導同志關于統計工作重要講話指示批示精神,“不忘初心、牢記使命”,乘勢加力,知難而進,為全縣跨越發展提供更加扎實的統計保障。
1.深入學習貫徹黨的十九大精神。把學習貫徹黨的十九大精神與推動統計改革發展、破解統計難題結合起來,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導謀劃和部署統計工作,進一步落實中央、省、市關于統計工作決策部署,著力填空白、補短板、強弱項,不斷提升統計運作效率、數據質量和服務水平。
2.積極推進統計管理體制和重點統計領域改革。按照省市《關于深化統計管理體制改革提高統計數據真實性的意見》重點,及時研究制定我縣的實施方案。深入推進國民經濟核算、固定資產投資、工業、服務業、能源等重點領域統計改革,確保上級統計改革的決策部署在我縣落地見效。
3.抓好各常規統計調查和重大國情國力普查。認真做好國民核算各行業統計監測工作,完成好產糧大縣糧食產量抽樣調查、城鄉居民住戶調查、貧困監測等專項調查。做好“三農普”數據處理、數據開發工作,認真組織開展好第四次全國經濟普查前期籌備工作。
4.抓好統計法治工作。加大《中華人民共和國統計法實施條例》、《統計執法監督檢查辦法》等重要統計法律法規的宣傳力度,嚴格落實“雙隨機、一公開”,及時更新和完善執法人員和監管對象信息庫,加大執法檢查力度,提升執法檢查效率,努力營造依法統計、依法治統良好氛圍。
5.強化統計監測預警。圍繞年度發展目標,認真落實“掛圖監測”職責,對支撐全縣GDP增長的18項基礎指標完成情況實時跟蹤,加強分析研判和數據解讀工作,及時會同發改、工信、住建、財政、人行等部門持續開展好旬度、月度、季度統計分析研判,準確把握經濟運行趨勢,找準工作突破口,確保各項主要經濟指標在合理區間運行。
6.抓好基層基礎建設。進一步健全完善各項管理制度,督促鄉鎮和部門抓好統計基層基礎工作,進一步規范統計工作行為。督促指導和幫助重點企業做好統計基礎工作,做到有原始記錄、有統計臺賬、上報數據真實的“兩有一實”要求,確保統計源頭數據真實準確。
7.全面加強隊伍建設。以政治建設為統領,嚴肅黨內政治生活,全面落實從嚴管黨治黨主體責任,深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,堅持不懈抓好統計行風建設,牢固樹立真實可信的基本道德觀和科學嚴謹的基本工作觀,強化統計“新理念、新定位、新角色”意識,認真履職,奮力打造忠誠干凈擔當的統計干部隊伍。
8.全力推進脫貧攻堅進程。深入貫徹落實縣委縣政府的部署要求,切實統一思想和行動,把脫貧攻堅作為最大的民生工程、最大的政治責任和工作任務抓緊抓好,緊緊圍繞年度脫貧工作重心,進一步強化組織領導,夯實工作責任,抓細抓實各項工作,按時按質完成縣委縣政府安排的脫貧攻堅各項任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制20人,其中:行政編制13人,事業編制7人。在職實有17人,其中:財政全供養17人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員7人,其中:離休1人,退休7人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2018年部門財務總收入217.33萬元,其中:一般公共預算217.33萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入217.33萬元,其中:本年收入217.33萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款217.33萬元(本級財力217.33萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出217.33萬元。本級財力安排支出217.33萬元,其中,基本支出217.33萬元,項目支出0萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組,2018年部門預算總支出217.33萬元,其中般公共服務支出186.45萬元,社會保障和就業支出30.88萬元。主要用于支付在職人員工資、機關事業單位養老保險繳費和保證正常機關運轉經費。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組,2018年部門預算總支出217.33萬元(其中:基本支出217.33萬元,項目支出0萬元)。主要是:1.工資福利支出189.72萬元(其中:基本工資50.18萬元,津貼補貼67.44萬元,績效工資41.50萬元,機關事業單位養老保險繳費30.60萬元)。2.商品和服務支出27.61萬元(辦公費0.28萬元,公務接待費10萬元,工會經費2.53萬元,公務用車運行維護費5.6萬元,其他交通費用9.20萬元)。
五、省對下專項轉移支付情況
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本部門年初預算不涉及。
(二)與中央配套事項
本部門年初預算不涉及。
(三)按既定政策標準測算補助事項
本部門年初預算不涉及。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)2018年部門預算總支出217.33萬元,預算總支出217.33萬元,比2017年預算增加0.5萬元,原因是2018年基本支出預算比2017年增加60.5萬元,項目支出比2017年減少60萬元。
(二)基本支出預算變動的主要原因。一是2018年預算工資福利支出189.72萬元,比2017年預算增加51.32萬元,增長20.97%,原因是從2017年7月起行政事業單位增加了改革性補貼和政府獎勵性績效工資。二是2018年預算商品和服務支出27.61萬元,比2017年預算增加9.18萬元,增長49.81%,原因是2018年車輛經費和人員經費標準提高,人員經費從2017年人均3000元提高到2018年的人均8000元,車輛經費從每輛8000元提高到每輛20000元。
八、項目支出預算變動的主要原因
由于2018年預算制度改革,2018年沒有預算相關項目支出經費。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
無
(二)機關運行經費安排
2018年預算機關運行經費支出27.61萬元,比2017年預算增加9.18萬元,增長49.81%,原因是2018年車輛經費和人員經費標準提高,人員經費從2017年人均3000元提高到2018年的人均8000元,車輛經費從每輛8000元提高到每輛20000元。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
(四)“三公”經費預算情況
2018年預算“三公”經費9.5萬元,比2017年預算減少6.19萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2.5萬元,公務接待費7萬元,分別比2017年減少0萬元、3萬元、3.19萬元。主要原因是主要是我局完善了公務接待制度,接待規模和人次將會減少。
龍陵縣統計局
2018年2月6日