| 索引號 | 01526278-3/20240227-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣統(tǒng)計局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-02-27 |
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龍陵縣統(tǒng)計局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 龍陵縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 龍陵縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
八、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)
九、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 龍陵縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章。監(jiān)督和檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施,查處統(tǒng)計違法行為。
2.負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃。建立并管理全縣經(jīng)濟(jì)社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。
3.管理和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作。協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系。依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、 評估。依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目。加強(qiáng)全縣統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。
4.牽頭實施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查, 以及全國產(chǎn)糧大縣、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查等專項調(diào)查,匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù),并進(jìn)行統(tǒng)計分析。
5.負(fù)責(zé)實施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算和投入產(chǎn)出調(diào)查。核算全縣生產(chǎn)總值。搜集、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。
6.負(fù)責(zé)實施全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查。搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施。依法審批或備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目。統(tǒng)一核定、管理、提供、發(fā)布全縣性基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息和統(tǒng)計公報。
8.對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督。加強(qiáng)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展動態(tài)監(jiān)測,提供決策咨詢服務(wù)。參與對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的考核評價工作。
9.制定并負(fù)責(zé)實施全縣統(tǒng)計信息化建設(shè)規(guī)劃。建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)體系。組織實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報。
10.配合上級統(tǒng)計部門組織、管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)職稱考試報名和代省發(fā)證工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、綜合統(tǒng)計股、統(tǒng)計制度法規(guī)股,所屬單位1個,是龍陵縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊。
(三)重點工作概述
2024年,龍陵縣統(tǒng)計局將繼續(xù)圍繞縣委縣政府的中心工作,始終保持清醒頭腦,認(rèn)清工作形勢,把握工作重點,把統(tǒng)計工作放在全縣發(fā)展大局中去謀劃,以更高標(biāo)準(zhǔn)更高要求提升部門履職能力,體現(xiàn)新?lián)?dāng)、實現(xiàn)新突破、展現(xiàn)新作為,為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長提供統(tǒng)計服務(wù)保障。
(一)堅持政治引領(lǐng),全力推進(jìn)黨的建設(shè)。將黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于統(tǒng)計工作全過程,堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想放在“第一議題”。扎實開展黨員教育培訓(xùn),把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為推動統(tǒng)計改革發(fā)展的實際動力;圍繞中心工作抓黨建、抓好黨建促統(tǒng)計,持續(xù)推進(jìn)黨建和統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作融合發(fā)展,深化黨建品牌建設(shè),豐富黨內(nèi)政治生活,開展形式多樣的主題黨日活動,加大黨員關(guān)心關(guān)愛力度,增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
(二)抓牢抓實全面從嚴(yán)治黨,黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。嚴(yán)格落實管黨治黨政治責(zé)任,深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭,持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)、正本清源,把全面從嚴(yán)治黨引向深入。深化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè),堅持不懈貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省、市縣紀(jì)委相關(guān)要求,盯緊關(guān)鍵環(huán)節(jié),突出問題導(dǎo)向,厲行節(jié)約、反對浪費,大力壓減一切不必要的開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出,全面營造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
(三)提升統(tǒng)計質(zhì)量,全面深化精準(zhǔn)統(tǒng)計。一是加強(qiáng)企業(yè)一套表審核力度。做到即報即審并做好數(shù)據(jù)比對分析,加強(qiáng)趨勢性審核把握。二是加強(qiáng)企業(yè)指導(dǎo)工作,確保企業(yè)獨立上報數(shù)據(jù),堅決守住“四條紅線”。三是強(qiáng)化名錄庫建設(shè),抓好名錄維護(hù)。全面搜集全區(qū)范圍內(nèi)的新增、變更、注銷法人單位,為統(tǒng)計工作正常開展奠定基礎(chǔ)。抓好“四上”企業(yè)升規(guī)入統(tǒng),提升全縣經(jīng)濟(jì)總量。四是夯實基層基礎(chǔ)。進(jìn)一步加強(qiáng)對基層統(tǒng)計員培訓(xùn)指導(dǎo)力度,有針對性的對各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和村(社區(qū))統(tǒng)計員、輔調(diào)員以及新升規(guī)企業(yè)統(tǒng)計員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),切實提高源頭統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
(四)提升統(tǒng)計服務(wù),全面提供決策依據(jù)。一是強(qiáng)化分析研究。各專業(yè)至少每季度形成1篇聚焦熱點難點、反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會民生的經(jīng)濟(jì)運行分析報告。二是加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警。緊盯2024年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo),認(rèn)真開展月度、季度經(jīng)濟(jì)運行跟蹤監(jiān)測,客觀反映高質(zhì)量發(fā)展成效。三是做好“五經(jīng)普”工作。嚴(yán)格按照國家、省、市普查的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真開展正式普查登記并組織專業(yè)人員對普查數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、評估、分析、開發(fā),按要求撰寫相關(guān)分析資料,并及時印刷和發(fā)布。
(五)堅持依法治統(tǒng),全力培育誠信統(tǒng)計。一是把統(tǒng)計法治宣傳融入到統(tǒng)計業(yè)務(wù)和統(tǒng)計服務(wù)中去,融入到重要節(jié)日等全領(lǐng)域、全過程。二是依法依規(guī)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查,結(jié)合統(tǒng)計造假屢禁難絕專項治理工作,切實加大對統(tǒng)計違法案件查處力度,對違法違紀(jì)行為零容忍。三是充實和優(yōu)化執(zhí)法隊伍,提升統(tǒng)計執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和執(zhí)法水平,全力推動依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)向基層和各領(lǐng)域延伸。
(六)做好意識形態(tài)和其他相關(guān)工作。深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要講話和指示精神,進(jìn)一步貫徹落實縣委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署,嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制,維護(hù)意識形態(tài)領(lǐng)域安全,為推進(jìn)統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展提供思想保證和精神力量,強(qiáng)化統(tǒng)計宣傳、文明創(chuàng)建,暢想主旋律,弘揚(yáng)正能量。根據(jù)2024年統(tǒng)計工作職責(zé)分工及縣直部門工作需求,研究制定民族團(tuán)結(jié)、平安建設(shè)、愛國衛(wèi)生、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、檔案管理、保密、婦女兒童等事項工作計劃,并按工作計劃抓牢抓實各項工作落實。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制19人,其中:行政編制9人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制9人。在職實有18人,其中: 財政全額保障18人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入3,624.426.21元,其中:一般公共預(yù)算3,524,426.21元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入100,000.00元。
與上年對比增加83,177.49元,增長2.35%。主要原因:一是一般公共預(yù)算收入3,524,426.21元,比上年減少16,822.51元,下降0.48%,主要原因是雖然2024年預(yù)算人員數(shù)比上年減少1人,但是工資標(biāo)準(zhǔn)提高和相關(guān)社會保障費用的提高,所以2024預(yù)算收入比2023年預(yù)算收入稍有下降。二是其他收入增加100,000.00元,主要是增加了勞動力調(diào)查等工作,工作經(jīng)費預(yù)計主要由國家統(tǒng)計局保山調(diào)查隊撥到財政代管資金賬戶,所以預(yù)算其他收入增加100,000.00元。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 3,524,426.21元,其中:本年收入3,517,861.21元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,565.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款3,524,426.21元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少16,822.51元,下降0.48%,主要原因是雖然2024年預(yù)算人員數(shù)比上年減少1人,但是工資標(biāo)準(zhǔn)提高和相關(guān)社會保障費用的提高,所以2024預(yù)算收入比2023年預(yù)算收入稍有下降。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 3,624,426.21元。財政撥款安排支出 3,524,426.21元,其中:基本支出2,817,861.21元,與上年對比減少123,387.51元,下降4.20%,主要原因是2024年預(yù)算人員數(shù)比上年減少1人;項目支出706,565.00元,與上年對比增加106,565.00元,增長17.76%,主要原因是2024年項目個數(shù)雖然與2023年一樣,但是2024年是第五次全國經(jīng)濟(jì)普查入戶登記年,2024年預(yù)算第五次全國經(jīng)濟(jì)普查項目支出比2023年增加106,565.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,2010501一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-行政運行1,266,629.71元,主要用于我局行政人員工資福利支出1,069,007.87元(其中:基本工資391,728.00元,津貼補(bǔ)貼523,464.00元,獎金153,244.00元,其他社會保障繳費571.87元),商品和服務(wù)支出197,621.84元(其中:辦公費22,000.00元,公務(wù)用車運行維護(hù)費40,000.00元,公務(wù)接待費30,000.00元,工會經(jīng)費16,161.84元,其他交通費89,460.00元);2010550一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-事業(yè)運行975,215.49元,主要用于我局事業(yè)人員工資福利支出889,616.61元(其中:基本工資373,836.00元,津貼補(bǔ)貼47,580.00元,獎金31,153.00元,績效工資432,288.00元,其他社會保障繳費4,759.61元),商品和服務(wù)支出85,598.88元(其中:郵電費7,000.00元,辦公費30,000.00元,差旅費15,000.00元,勞務(wù)費20,000.00元,工會經(jīng)費13,598.88元);2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4,200.00元,主要用于對退休人員公用支出,即其他商品和服務(wù)支出;2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出274,661.76元,主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出;2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出50,000.00元,主要用于2022年我局調(diào)出縣外人員職業(yè)年金記實;2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療71,676.00元,主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出;2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療59,155.13元,主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出;2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助109,521.44元,主要用于在職人員和退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出;2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,801.68元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出;2010507一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-專項普查活動406,565元,主要用于第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作(其中:辦公費70,000.00元,印刷費20,000.00元,差旅費90,000.00元,會議費20,000.00元,培訓(xùn)費80,000.00元,勞務(wù)費80,000.00元,其他交通費46,565.00元);2010508一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-統(tǒng)計抽樣調(diào)查300,000.00元,主要用于城鄉(xiāng)住戶調(diào)查支出(其中:辦公費4,000.00元,差旅費5,000.00元,郵電費20,000.00元,勞務(wù)費269,000.00元,培訓(xùn)費2,000.00元)。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目5個,政府采購預(yù)算總額55,600.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算3,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算52,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
龍陵縣統(tǒng)計局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計70,000.00元,較上年減少3,000.00元,下降4.11%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
龍陵縣統(tǒng)計局2024年因公出國(境)費預(yù)算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
龍陵縣統(tǒng)計局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為30,000.00元,較上年減少3,000.00元,下降9.09%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次,共計接待320人次。
增減變化原因是我局完善了公務(wù)接待管理制度,從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待相關(guān)費用支出。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
龍陵縣統(tǒng)計局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為40,000.00元,較上年增加0元,增長0%。其中:公務(wù)用車購置費0元,較上年增加0元,增長0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費40,000.00元,較上年增加0元,增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年龍陵縣統(tǒng)計局共申報項目3個,全部編制了項目績效目標(biāo),項目績效目標(biāo)編制率為100%。其中:納入一般公共預(yù)算財政撥款項目2個,財政預(yù)算安排706,565.00元。納入非財政撥款項目1個,預(yù)算資金100,000.00元。具體情況如下:
(一)項目一
1.項目名稱:城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費。
2.立項依據(jù):保調(diào)字〔2023〕58號《國家統(tǒng)計局保山調(diào)查隊關(guān)于提高住戶調(diào)查輔助調(diào)查員勞務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的請示》、保山市財政局關(guān)于《關(guān)于提高住戶調(diào)查輔助調(diào)查員勞務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的請示》的回復(fù)意見、《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣新一輪住戶調(diào)查大樣本輪換工作實施方案的通知》。
3.項目實施單位:龍陵縣統(tǒng)計局。
4.項目基本概況:城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費用于保障城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作的辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等。
5.項目實施內(nèi)容:嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,保障城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作正常開展。
6.資金安排情況:預(yù)算資金300,000.00元。
7.項目實施計劃:2024年度內(nèi)正常支付各項費用開支。
8.項目實施成效:通過開展城鄉(xiāng)住戶調(diào)查,能全面綜合掌握國家民生政策改革實效、收入分配改革進(jìn)程的重要方式,為各級黨委、政府聽取民聲民意的重要渠道以及宏觀調(diào)控、科學(xué)決策提供重要依據(jù),同時也為各級綜合考評、鄉(xiāng)村振興、文明城市測評、高質(zhì)量發(fā)展綜合績效評價和共同富裕示范區(qū)建設(shè)等考核評價提供重要依據(jù)。
(二)項目二
1.項目名稱:第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費。
2.立項依據(jù):國發(fā)〔2022〕22號《國務(wù)院關(guān)于開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查的通知》。
3.項目實施單位:龍陵縣統(tǒng)計局。
4.項目基本概況:第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費用于保障第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作的辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他交通費等。
5.項目實施內(nèi)容:嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,保障好第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作正常開展。
6.資金安排情況:預(yù)算資金406,565.00元。
7.項目實施計劃:2024年度內(nèi)正常支付各項費用開支。
8.項目實施成效:通過開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查,全面掌握我縣第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、結(jié)構(gòu)和效益等情況,建立健全基本單位名錄庫及其數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),為各級黨委、政府研究制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,提高決策和管理水平奠定基礎(chǔ)。
(三)項目三
1.項目名稱:勞動力調(diào)查等經(jīng)費。
2.立項依據(jù):保調(diào)字〔2023〕39號《關(guān)于下?lián)鼙I绞?023年國家樣本點勞動力調(diào)查經(jīng)費的通知》。
3.項目實施單位:龍陵縣統(tǒng)計局。
4.項目基本概況:勞動力調(diào)查等經(jīng)費用于保障全縣勞動力調(diào)查工作所需的相關(guān)費用。
5.項目實施內(nèi)容:嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,保障全縣勞動力調(diào)查工作正常開展。
6.資金安排情況:預(yù)算資金100,000.00元。
7.項目實施計劃:2024年度內(nèi)正常支付各項費用開支。
8.項目實施成效:全面完成上級調(diào)查部門安排的調(diào)查任務(wù),服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上,為各級黨委政府制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
龍陵縣統(tǒng)計局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排287,420.72元,與上年對比減少18,513.44元,下降6.05%。主要原因是2024年預(yù)算人數(shù)比2023年減少1人,公用經(jīng)費隨之減少。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,龍陵縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額235,669.17元,其中,流動資產(chǎn)79,949.45元,固定資產(chǎn)155,719.72元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加25,237.97元,其中:流動資產(chǎn)增加22,658.54元,固定資產(chǎn)增加2,579.43元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 龍陵縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算公開表(詳見附件)
附件:1.龍陵縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算編制說明
2.龍陵縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052300141000111