| 索引號(hào) | llsjj/20250825-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣審計(jì)局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2025-08-25 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
龍陵縣審計(jì)局是縣人民政府的組成部門,負(fù)責(zé)全縣的審計(jì)工作。貫徹執(zhí)行國家審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策;組織領(lǐng)導(dǎo)全縣的審計(jì)工作、確定審計(jì)工作重點(diǎn)及制定審計(jì)工作計(jì)劃;依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,對(duì)同級(jí)財(cái)稅部門、行政機(jī)關(guān)、下級(jí)人民政府、企事業(yè)單位以及其他有國家資產(chǎn)的單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,辦理同級(jí)黨政和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng),向縣政府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告并向縣政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)及宏觀管理措施的建議;維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。
二、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣審計(jì)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(龍辦發(fā)〔2019〕37號(hào))精神,龍陵縣審計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)接受中共龍陵縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),承擔(dān)中共龍陵縣委審計(jì)委員會(huì)具體工作。龍陵縣審計(jì)局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、法規(guī)股、財(cái)政審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股。
所屬單位2個(gè),其中:行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。分別是:
1.行政單位1個(gè),是:龍陵縣審計(jì)局(本級(jí))
2.事業(yè)單位1個(gè),是:龍陵縣政府投資審計(jì)中心
(二)決算單位構(gòu)成
我單位作為云南省審計(jì)廳的三級(jí)預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報(bào)范圍。
納入龍陵縣審計(jì)局2024年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:
1.龍陵縣審計(jì)局
納入龍陵縣審計(jì)局2024年度部門決算編報(bào)的單位與所屬單位范圍存在差異,主要原因是上述1個(gè)事業(yè)單位屬于未獨(dú)立核算的事業(yè)單位,故由龍陵縣審計(jì)局會(huì)計(jì)核算并編制預(yù)決算。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員24人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的:公務(wù)員13人,參照公務(wù)員法管理人員0人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員10人,機(jī)關(guān)和事業(yè)工人1人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
我單位2024年末其他人員4人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員4人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人(離休0人,退休9人)。
車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛,超編0輛。
三、重點(diǎn)工作概述
2024年,龍陵縣審計(jì)局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面深入貫徹黨的二十大和二十屆中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議精神,立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位,聚焦財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)合法效益主責(zé)主業(yè),以有力有效的審計(jì)監(jiān)督服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效地推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,合理安排年度審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量。全年共完成審計(jì)項(xiàng)目23項(xiàng)(其中:上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織審計(jì)項(xiàng)目8項(xiàng),縣本級(jí)計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目15項(xiàng)),以有力有效的審計(jì)監(jiān)督為龍陵經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
第二部分 2024年度部門決算表
(詳見附件)
龍陵縣審計(jì)局2024年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;龍陵縣審計(jì)局2024年度沒有國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營收入安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣審計(jì)局2024年度收入合計(jì)6,618,612.53元。其中:財(cái)政撥款收入6,078,612.53元,占總收入的91.84%;無上級(jí)補(bǔ)助收入;無事業(yè)收入;無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入540,000.00元,占總收入的8.16%。
與上年相比,收入合計(jì)增加476,778.96元,增長(zhǎng)7.76%。其中:財(cái)政撥款收入減少63,221.04元,下降1.03%;無上級(jí)補(bǔ)助收入、無事業(yè)收入、無經(jīng)營收入、無附屬單位上繳收入,與上年一致;其他收入增加540,000.00元,上年無其他收入,主要原因是:財(cái)政撥款收入減少的原因是本年度有正常退休及調(diào)出的在職人員,基本工資及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金支出均有所減少;其他收入增加的原因一是龍陵縣財(cái)政局撥付了2020年政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)中介費(fèi)用缺口資金500,000.00元;二是2024年12月末保山市審計(jì)局轉(zhuǎn)撥審計(jì)署資金40,000.00元。
二、支出決算情況說明
龍陵縣審計(jì)局2024年度支出合計(jì)6,579,413.87元。其中:基本支出5,171,677.45元,占總支出的78.60%;項(xiàng)目支出1,407,736.42元,占總支出的21.40%;無上繳上級(jí)支出、無經(jīng)營支出、無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
與上年相比,支出合計(jì)增加354,638.64元,增長(zhǎng)5.70%。其中:基本支出減少296,867.76元,下降5.43%,主要原因是本年度有正常退休及調(diào)出的在職人員,基本工資及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金支出均有所減少;項(xiàng)目支出增加651,506.40元,增長(zhǎng)86.15%,主要原因是支付了2020年政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)中介費(fèi)用缺口資金500,000.00元;無上繳上級(jí)支出、無經(jīng)營支出、無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,與上年一致。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障龍陵縣審計(jì)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,171,677.45元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,667,677.20元,占基本支出的90.25%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)504,000.25元,占基本支出的9.75%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2024年度用于保障龍陵縣審計(jì)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,407,736.42元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
龍陵縣審計(jì)局2024年中央對(duì)地方審計(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出15,600.00元,占比1.11%,主要用于支付研究型審計(jì)、書籍刊物征訂等費(fèi)用;
審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出593,300.00元,占比42.15%,主要用于支付差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、設(shè)備購置等費(fèi)用;
其他人員支出項(xiàng)目支出298,035.08元,占比21.17%,主要用于支付編外人員基本工資、住房公積金及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)等;
2024年政府固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(非同級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目)支出500,801.34元,占比35.57%,主要用于支付2020年政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)中介費(fèi)等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
龍陵縣審計(jì)局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,078,612.53元,占本年支出合計(jì)的92.39%。與上年相比減少63,221.04元,下降1.03%,完成年初預(yù)算的99.47%。主要原因是本年度有正常退休及調(diào)出的在職人員,基本工資及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金支出均有所減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出4,900,215.01元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.61%,完成年初預(yù)算的100.27%。其中:行政運(yùn)行2,590,005.89元,主要用于龍陵縣審計(jì)局機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出;審計(jì)業(yè)務(wù)906,935.08元,主要用于龍陵縣審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出;事業(yè)運(yùn)行1,403,274.04元,主要用于龍陵縣審計(jì)局所屬事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是年中工資調(diào)增,人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.無外交(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
3.無國防(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
4.無公共安全(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
5.無教育(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
6.無科學(xué)技術(shù)(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
7.無文化旅游體育與傳媒(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出481,597.95元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.92%,完成年初預(yù)算的96.54%。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出468,285.92元,主要用于龍陵縣審計(jì)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出13,312.03元,主要用于龍陵縣審計(jì)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位人員工傷保險(xiǎn)等支出;造成預(yù)決算差異的主要原因是在職人員變動(dòng),調(diào)入調(diào)出工資基數(shù)差異,社會(huì)保障和就業(yè)(類)實(shí)際支出小于年初預(yù)算。
9.衛(wèi)生健康(類)支出324,575.57元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.34%,完成年初預(yù)算的88.04%。其中:行政單位醫(yī)療101,377.01元,事業(yè)單位醫(yī)療87,380.45元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助135,091.50元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出726.61元,主要用于龍陵縣審計(jì)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位人員職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;造成預(yù)決算差異的主要原因是在職人員變動(dòng),調(diào)入調(diào)出工資基數(shù)差異,衛(wèi)生健康(類)實(shí)際支出小于年初預(yù)算。
10.無節(jié)能環(huán)保(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
11.無城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
12.無農(nóng)林水(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
13.無交通運(yùn)輸(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
14.無資源勘探工業(yè)信息等(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
15.無商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
16.無金融(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
17.無援助其他地區(qū)(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
18.無自然資源海洋氣象等(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
19.住房保障(類)支出372,224.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.12%,完成年初預(yù)算的104.44%。其中:住房公積金支出372,224.00元,主要用于龍陵縣審計(jì)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位職工住房公積金繳存;造成預(yù)決算差異的主要原因是實(shí)際繳納基數(shù)大于年初預(yù)算基數(shù),年中開展清算并追加預(yù)算。
20.無糧油物資儲(chǔ)備(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
21.無國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
22.無災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
23.無其他(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
24.無債務(wù)還本(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
25.無債務(wù)付息(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
26.無抗疫特別國債安排(類)支出,年初無此項(xiàng)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)總體情況
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為64,120.00元,決算為45,641.80元,完成年初預(yù)算的71.18%;支出決算較上年減少24,857.86元,下降35.26%。
因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為36,300.00元,決算為36,300.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的79.53%,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為27,820.00元,決算為9,341.80元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的20.47%,完成年初預(yù)算的33.58%。
因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加3,937.00元,增長(zhǎng)12.17%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少28,794.86元,下降75.50%;具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,341.80元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年減少28,794.86元,下降75.50%;國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元,上年無此項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為64,120.00元,支出決算為45,641.80元,完成年初預(yù)算的71.18%,支出決算較上年減少24,857.86元,下降35.26%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為36,300.00元,決算為36,300.00元,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為27,820.00元,決算為9,341.80元,完成年初預(yù)算的33.58%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是局機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求,從嚴(yán)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)列支。其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,無差異;公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是局機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求,從嚴(yán)壓減公務(wù)接待費(fèi)列支。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,上年無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,937.00元,增長(zhǎng)12.17%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少28,794.86元,下降75.50%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,341.80元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年減少28,794.86元,下降75.50%;國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元,上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求,從嚴(yán)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是我單位本年度異地審計(jì)項(xiàng)目較多,公車使用頻繁,但單位僅有1輛公務(wù)用車,且購置年代久遠(yuǎn),公務(wù)用車運(yùn)行成本較去年增高。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況:
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我局在開展日常工作中所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次127人(其中:外事接待人次0人)。主要用于審計(jì)項(xiàng)目對(duì)接、鄉(xiāng)村振興、學(xué)習(xí)交流等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
(三)需要說明的事項(xiàng)
不存在需要說明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
龍陵縣審計(jì)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出504,000.25元,比上年增加20,924.61元,增長(zhǎng)4.33%,主要原因是2024年度龍陵縣審計(jì)局對(duì)掛鉤村的教育幫扶力度加大,相關(guān)幫扶費(fèi)用從日常公用經(jīng)費(fèi)中列支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末,龍陵縣審計(jì)局資產(chǎn)總額817,535.41元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)132,624.30元,固定資產(chǎn)677,624.93元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)7,286.18元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少34,410.97元,其中固定資產(chǎn)減少70,678.02元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2024年度,龍陵縣審計(jì)局政府采購支出總額230,800.00元,其中:政府采購貨物支出126,200.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出104,600.00元。授予中小企業(yè)合同金額227,200.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額227,200.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
龍陵縣審計(jì)局2024年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
審計(jì)業(yè)務(wù):審計(jì)機(jī)關(guān)依據(jù)有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)收支的法律、法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定,在法定職權(quán)范圍內(nèi)開展審計(jì)監(jiān)督。
其他審計(jì)事務(wù):審計(jì)機(jī)關(guān)在開展審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)生的其他有關(guān)工作或事項(xiàng)。