| 索引號 | 01526268-7/20250922-00008 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2025-09-22 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監督索引號53052300436101201000
龍陵縣象達鎮中心衛生院2024年度部門決算公開
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
龍陵縣象達鎮中心衛生院主要職責:宣傳貫徹落實黨和政府的各項醫療衛生方針政策,嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規;嚴格執行國家醫保政策;提供基本醫療衛生服務,開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理;貫徹落實國家藥物政策和實行國家基本藥物制度藥品零差率銷售,是政府舉辦為象達鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務;組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作;組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施;協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作,承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告;提供計劃生育技術指導和服務;對所屬行政村衛生室實行一體化管理,承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導;協助做好愛國衛生工作和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。
二、基本情況
(一)機構設置情況
我單位共設置9個內設機構,包括:外產科、內兒科、中醫綜合服務區、醫技科、口腔科、公衛辦、院辦、財務科和后勤保障科等。機構下轄15個村衛生室,分別是:象達社區衛生室、營坡社區衛生室、赧灑社區衛生室、甘寨社區衛生室、棠梨坪社區衛生室、壩頭社區衛生室、朝陽社區衛生室、坡頭田村衛生室、迤沙寨村衛生室、邦工村衛生室、大場村衛生室、芹菜塘村衛生室、帕掌河社區衛生室、小米地村衛生室和勐蚌村衛生室。
我單位為基層預算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構成情況
我單位作為作為龍陵縣衛生健康局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實有情況
我單位2024年末編制內實有人員47人。包括財政撥款開支經費的:公務員0人,參照公務員法管理人員0人,事業管理人員和專業技術人員46人,機關和事業工人1人;經費自理人員0人。
我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人;經費自理人員0人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員14人(離休0人,退休14人)。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制2輛,在編實有車輛2輛,超編0輛。
三、重點工作概述
龍陵縣象達鎮中心衛生院在象達鎮黨委政府和龍陵縣衛生健康局的堅強領導下,積極推進醫藥衛生體制改革,改善服務態度,提高醫療質量,規范醫療行為,促進醫患和諧,重點抓好基本公共衛生服務、醫療質量醫療安全、城鄉居民基本醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作,切實加強內部管理,各項衛生工作得到有效落實。現將工作開展情況總結如下:
1.基本公共衛生服務
為全面貫徹預防為主的衛生工作方針,促進衛生服務公平性,使全鎮城鄉居民公平享有基本公共衛生服務,減少影響居民健康主要健康危險因素,有效預防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強突發公共衛生事件應急能力建設,提高突發公共衛生事件應急處置能力。大力推進基本公共衛生服務,使城鄉居民逐步獲得均等化的基本公共衛生服務,不斷提高全體居民健康水平。衛生院積極做好基本公共衛生服務工作,制定了象達鎮基本公共衛生服務實施方案,成立了組織機構,認真開展基本公共衛生服務各項工作。
2.基本醫療衛生服務工作
我單位根據上級部門的安排部署,結合縣域醫共體下發的醫療質量控制細則,為確保醫療質量和醫療安全,我院規范了診療行為,提升了我院服務能力。醫務科以醫療核心制度管理臺賬的管理為重點,制定臺賬管理流程,主抓科室醫療質量分析、病歷書寫質控、三基培訓。2024年我院全年共接納各類診療病人80170人次,其中:門診77023人次,其中:門急診病人75891人次,急診病人1132人次,住院3147人次。為當地人民群眾解除了不少疾苦,積極配合各相關部門開展有關業務工作,取得了一定的社會效益和經濟效益。
3.城鄉居民基本醫療保險工作
認真貫徹落實國家醫療保障局醫療保障待遇政策及醫保基金監管法律法規,積極宣傳解讀醫療保障基金監管法律法規與政策規定,持續鞏固《醫療保障基金使用監督管理條例》宣傳成效,依法嚴厲打擊欺詐騙保行為。我單位院辦及醫保辦不斷加強對院內各科室和村衛生室進行監督檢查,嚴格執行醫保政策。進一步筑牢醫保基金安全防線,進一步強化定點醫藥機構和參保人員法治意識,營造全社會關注并自覺維護醫療保障基金安全的良好氛圍。
4.無償獻血
認真組織實施無償獻血活動,廣泛宣傳,積極響應鎮政府組織的兩場次無償獻血活動,為有效遏制非法采供血奉獻出應有的力量。
5.人才培養
我院不斷加強業務培訓,提高醫療質量和技術服務水平。年初制訂了人才培養計劃,積極組織人員參加上級開展的長短期業務、法律法規等培訓。為提高我鎮醫療衛生技術力量打好堅實基礎。
6.中醫藥工作
我院不斷提升了中醫藥服務能力,努力培養中醫藥人才,拓寬中醫服務范圍,發揮中醫藥特色優勢,積極創建全國基層中醫藥工作示范縣,衛生院開展中醫藥適宜技術10類27項,有中藥飲片338種,中醫處方數占總處方數的65%以上,全鎮15個村衛生室全部配備了神燈、火罐、刮痧板、銀針、電針儀等中醫設備,能開展4種及以上中醫藥適宜技術,6個衛生室中藥飲片配備達到100種以上,中藥飲片未達100種以上的衛生室,中成藥配備全部達50種以上,確保各項指標的完成,全力為中醫藥的發展提供必要的人力、物力、技術設備,促進了全鎮中醫藥事業的發展。
7.黨風廉政建設和行風建設
認真貫徹落實黨風廉政建設和反腐敗工作,在醫藥購銷領域中,嚴格執行集中采購政策,堅決杜絕私自向醫藥公司購藥,治理醫藥購銷領域中的不正之風。專門設立患者意見投訴箱,將投訴電話對群眾公布,讓我院的服務收費、藥價、服務態度接受社會各界監督。認真開展財務收支、服務收費、院務公開及藥品器械購進程序的自查自糾工作,認真執行黨風廉政建設的有關規定,落實黨風廉政建設責任制,做好廉潔自律工作。建立健全醫德醫風考核、激勵和懲戒等管理制度,促進了我鎮衛生行業行風建設。
8.基層黨建工作
認真搞好基層黨建工作,在繼續鞏固和推進基層黨建取得的成績的基礎上,衛生院黨支部緊緊圍繞各級黨委和衛生健康工委的要求,成立了領導小組,制定了實施方案并組織實施和開展自查總結。
9.基礎設施建設
切實抓好衛生院、各村衛生室的項目儲備、建設,按照縣衛計局的統一安排全鎮15個村衛生室按村衛生室標準化建設要求配齊、配全硬件、軟件設施設備。為切實提高基層中醫藥服務能力,不斷滿足人民群眾對中醫藥服務的的健康需求,我院創建了村室中醫閣,為群眾創建了更舒適的就醫環境。
10.“鄉村一體化”工作
進一步完善了“鄉村一體化”管理工作,“鄉村一體化”管理工作是規范鄉村衛生服務行為,提高鄉村衛生服務水平,強化鄉村衛生運行管理的重要舉措,是凈化醫療市場的必要前提。我們嚴格按照“三制、四有、七統一”的要求,結合本鎮實際,因地制宜,加強對村衛生室各項工作的督導,進一步鞏固和完善“鄉村一體化”管理工作。目前,15個村衛生室加強了對村醫的管理,基本規范了診療行為,各項農村衛生工作正常運行。一是要以提高全縣居民健康素養水平為目標,開展好健康知識普及、合理膳食、全民健身、控煙、心理健康促進、健康環境促進6個專項行動,努力實現全縣居民健康素養水平達到全省、全市標準。二是維護好全生命周期健康。繼續實施婦幼健康、中小學健康促進行動,確保嬰兒死亡率和孕產婦死亡率控制在現有水平以下;實施職業健康保護行動,認真落實職業健康監督管理工作,縣域內職業病發病率明顯下降;實施老年健康促進行動,要逐步探索醫養結合的深度發展,要加快老年人健康服務體系建設,進一步完善居家和社區養老政策。三是加強對高血壓、糖尿病、慢性呼吸系統疾病的規范管理,實施傳染病及地方病防控行動,持續鞏固艾滋病防控“三個90%”和“兩個消除”成果,加強對結核、麻風、病毒性肝炎、瘧疾、登革熱等傳染病和地方病的管理。四是鞏固中醫藥先進縣創建成果,開展中醫藥示范縣創建工作,加大中醫藥人才培養力度,構建完善的中醫治未病服務體系,加強中醫治未病服務標準化建設。
第二部分 2024年度部門決算表
(詳見附件)
(一)龍陵縣象達鎮中心衛生院2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
(二)龍陵縣象達鎮中心衛生院2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
(三)龍陵縣象達鎮中心衛生院2024年度無“三公”經費收入,也沒有使用“三公”經費收入安排的支出,故《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
(四)龍陵縣象達鎮中心衛生院2024年度無“三公”經費收入,也沒有使用“三公”經費收入安排的支出,故《一般公共預算“三公”經費情況表》為空表。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣象達鎮中心衛生院2024年度收入合計21,214,356.43元。其中:財政撥款收入10,299,037.29元,占總收入的48.55%;無上級補助收入;事業收入10,915,319.14元(含教育收費元),占總收入的51.45%;無經營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入。
與上年相比,收入合計增加212,208.30元,增長1.01%。其中:財政撥款收入增加1,067,999.74元,增長11.57%;事業收入減少855,791.44元,下降7.27%。主要原因是:一是2024年政策性調資及人員變動等導致人員經費增加;二是項目支出主要是公共衛生項目支出及其他醫療衛生支出財政撥款增加;三是基本醫療服務人次減少,病人外轉率增加,事業收入較上年有所減少;四是應收醫保款醫療補償保障金醫保部門未及時撥付。
二、支出決算情況說明
龍陵縣象達鎮中心衛生院2024年度支出合計21,453,507.47元。其中:基本支出17,375,547.66元,占總支出的80.99%;項目支出4,077,959.81元,占總支出的19.01%;無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。
與上年相比,支出合計減少1,250,072.86元,下降5.51%。其中:基本支出增加529,366.68元,增長3.14%;項目支出減少2,210,723.54元,下降35.15%。主要原因:基本支出增加原因是2024年政策性調資及人員變動等導致人員經費、辦公費、印刷費、水電費、培訓費、勞務費、委托業務費、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、無形資產購置增加;項目支出減少原因是2024年其他基層醫療衛生機構支出、基本公共衛生服務支出、其他衛生健康支出較上年減少。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障龍陵縣象達鎮中心衛生院機構正常運轉的日常支出17,375,547.66元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,645,021.05元,占基本支出的35.24%;辦公費、印刷費、水電費、培訓費、勞務費、委托業務費、辦公設備購置等公用經費10,730,526.61元,占基本支出的64.76%。
(二)項目支出情況
2024年度用于保障龍陵縣象達鎮中心衛生院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出4,077,959.81元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目支出及開展工作情況如下:
1.其他基層醫療衛生機構支出854,718.13元,主要用于持續推動所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助和家庭醫生簽約服務項目補助以及對實施國家基本藥物制度的村衛生室在崗鄉村醫生工資、養老保險的補助。
2.基本公共衛生服務項目支出1,965,973.68元,主要用于基本公共衛生服務,免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務,促進基本公共衛生服務逐步均等化。
3.重大公共衛生服務項目支出85,158.00元,主要用于開展重大慢性病早期篩查干預項目,落實慢性病及其相關危險因素監測。加強嚴重精神障礙患者篩查、登記、報告和隨訪服務,開展社會心理服務體系建設,掌握主要病原和影響因素等狀況及變化趨勢。推動優化、整合及拓展現有傳染病監測網絡,為長期、連續、系統地收集疫情信息,實現數據的深度分析與綜合利用提供技術支持。
4.其他公共衛生項目支出3,100.00元,主要用于其他公共衛生服務項目,實施農村計劃生育家庭獎勵扶助制度,解決農村獨生子女家庭的養老問題,提高部分計生家庭的發展能力,一次性生育補貼及育兒補助。
5.其他衛生健康支出1,169,010.00元,主要用于七個專項行動項目工作經費,醫療衛生事業發展三年行動計劃、提升醫療衛生服務能力專項資金等相關支出。支持縣域醫療機構能力提升、疾病預防控制、婦幼保健機構能力提升建設、職業病防治能力提升和特崗全科醫生補助支出。推進醫療衛生三年行動計劃,加快補齊醫療衛生人才短板,完成醫療機構提質達標建設,提升基層醫療服務能力,滿足人民日益增長的衛生健康需求。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣衛生健康局2024年度一般公共預算財政撥款支出10,299,037.29元,占本年支出合計的48.01%。與上年度相比增加1,067,999.74元,增長11.57%,完成年初預算的153.18%。主要原因:一是2024年政策性調資及人員變動等導致人員經費增加;二是項目支出主要是公共衛生項目支出及其他醫療衛生支出財政撥款增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
8.社會保障和就業(類)支出734,890.96元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.14%,完成年初預算的102.39%。主要用于事業單位離退休8,400.00元,機關事業單位基本養老保險繳費支出714,628.96元,死亡撫恤11,862.00元;造成預決算差異的主要原因是政策性調資、社保基數調整及人員變動等。
9.衛生健康(類)支出9,564,146.33元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.86%,完成年初預算的159.25%。主要用于人員經費支出、辦公費、郵電費、水電費、差旅費、勞務費、專用材料費、辦公設備購置等機構運轉支出。其中:鄉鎮衛生院支出4,827,370.35元,其他基層醫療衛生機構支出854,718.13元,基本公共衛生服務1,965,973.68元,重大公共衛生服務85,158.00元,其他公共衛生支出3,100.00元,事業單位醫療387,218.39元,公務員醫療補助247,410.72元,其他行政事業單位醫療支出24,187.06元,其他衛生健康支出1,169,010.00元。造成預決算差異的主要原因是2024年其他基層醫療衛生機構支出、基本公共衛生服務、突發公共衛生事件應急處理、其他公共衛生支出、其他衛生健康支出等當年上級補助資金未納入年初預算。
10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
19.住房保障(類)支出1,448,206.50元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.71%,年初無此項預算。主要用于住房公積金1,448,206.50元。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)總體情況
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;上年無此項支出。
因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。
因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務接待費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,上年無此項支出。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,上年無此項支出。公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務接待費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況:
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于參加上級會議培訓、到鄉鎮督導檢查各項工作落實情況所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
(三)需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣象達鎮中心衛生院2024年機關運行經費支出0.00元,較上年無增減變動。
二、國有資產占用情況
截至2024年末,龍陵縣象達鎮中心衛生院資產總額23,187,722.67元,其中,流動資產10,444,728.53元,固定資產12,726,194.14元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產16,800.00元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少1,179,007.92元,其中固定資產減少470,159.16元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。
(國有資產占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2024年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,其中:授予小微企業合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監督索引號53052300436101201111