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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526268-7/20250919-00004 發布機構 龍陵縣衛生健康局
        公開目錄 部門決算 發布日期 2025-09-19
        文號 瀏覽量
        主題詞 衛生
        龍陵縣中醫醫院2024年度部門決算

        監督索引號53052300436100401000

        龍陵縣中醫醫院2024年度部門決算公開報告

        目錄

        第一部分 單位概況

        一、主要職責

        二、基本情況

        三、重點工作概述

        第二部分 2024年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

        十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

        第三部分 2024年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        二、國有資產占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        第五部分 名詞解釋

        第一部分 單位概況

        一、主要職責

        龍陵縣中醫醫院成立于1993年,屬國家“二級甲等”非營利性醫療機構。現發展成為一所集醫療、教研、預防保健為一體的中醫綜合醫院,以針灸、推拿、中醫內外治法、民族民間醫學較為優勢特色。醫院占地43.8畝,總建筑面積3.6萬平方米。目前,醫院編制床位200張,現有在職職工274人。全院設有18個臨床科室,5個醫技科室,其中:中醫婦科、肺病科、脾胃病科被評為省級中醫特色優勢學科,院外設有凱龍城中醫館、鎮安溫泉理療中心、邦臘掌溫泉康養中心。建有2個云嶺名醫工作站,1個時空針灸創始人朱勉生專家工作站,6個省級專家工作站,6個市級專家工作站,1個全國基層名老中醫藥專家傳承工作室,2個省級基層名老中醫藥專家傳承工作室,1個市級名老中醫藥專家。醫院始終堅持“以發揮中醫藥特色為優勢,以健康為中心,以質量為核心”為原則的辦院宗旨,不斷滿足全縣廣大人民群眾的健康需求。

        二、單位基本情況

        (一)機構設置情況

        我院共設置38個科室,其中:黨務、行政職能科室15個;醫技科室5個;臨床科室18個(含肺病科、脾胃病科、中醫婦科)。黨務、行政職能科室包括:院黨辦、紀檢室、辦公室、人事科、醫務科、護理部、感染管理科、設備裝備科、醫保辦公室、財務科、公衛辦、總務科、信息科、體檢科、疫情防控辦公室。醫技科室:包括藥劑科、放射科、超聲科、消毒供應室、檢驗科。臨床科室:包括口腔科、治未病科、皮膚科、民族民間醫學科、急診科、兒科、針灸推拿科、婦產科、老年病科、內科、外科、骨傷科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、門診部(住院科室診室、心電圖室、胃腸鏡室)。

        我單位為基層預算單位,無下屬單位。

        (二)決算單位構成

        我龍陵縣中醫醫院作為二級預算單位納入衛生健康部門2024年度部門決算編報范圍。

        (三)單位人員和車輛的編制及實有情況

        我單位2024年末編制內實有人員87人。包括財政撥款開支經費的:公務員0人,參照公務員法管理人員0人,事業管理人員和專業技術人員87人,機關和事業工人0人;經費自理人員0人。

        我單位2024年末其他人員189人。包括財政撥款開支經費的人員0人;經費自理人員189人。

        年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員39人(離休0人,退休39人)。年末遺屬5人。

        車輛編制6輛,在編實有車輛6輛,超編0輛。

        三、重點工作概述

        (一)加強黨風廉政建設,努力提升服務品質

        加強理論學習。堅持不懈抓好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這個首要任務,嚴格執行“第一議題”制度,通過黨委理論學習中心組集中學習、“三會一課”、主題黨日等活動形式,深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神、黨的二十大精神等重要理論,不斷提高黨員干部政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。一年來,共落實第一議題46次,組織理論學習中心組集中學習8次。

        加強政治建設。全面落實黨委主體責任,堅持把黨建工作與中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核。嚴格執行“三重一大”制度,充分發揮黨委作用,認真落實意識形態工作責任制,始終把加強意識形態工作作為重大政治責任,納入重要議事日程,納入黨建工作責任制。

        加強基層組織建設。2024年醫院團支部推薦入黨積極分子2名,支部接收1名預備黨員,2名預備黨員按期轉正;嚴格按照黨費收繳管理制度的有關規定,及時收繳黨費,按時上交縣衛健工委。

        加強黨風廉政建設。一是加強廉政教育,通過觀看警示教育片、參觀廉政教育基地、通報典型案例,教育引導干部職工樹牢規矩意識、強化責任擔當、提升履職能力,堅定不移推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭。二是深入推進“清廉醫院”建設、“行業不正之風”集中整治及“醫清患樂”專項治理,聚焦群眾看病難、看病貴問題,持續開展“看病就醫多頭跑、流程多、耗時長專項整治”,藥領域腐敗問題集中整治,不斷改善群眾就醫體驗,切實提升群眾就醫獲得感和滿意度,營造風清氣正的政治生態。

        扎實開展黨紀學習教育。制定支部開展黨紀學習教育的學習計劃,通過集中學習的方式,堅持原原本本、逐章逐句、聯系實際學習新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》。針對習近平總書記關于全面加強黨的紀律建設和開展黨紀學習教育重要論述重要講話精神等重要學習內容開展專題研討2次,黨委班子成員講黨紀專題黨課2次。堅持用“身邊事”警醒“身邊人”、用“案中人”點醒“夢中人”,讓黨員干部切實感受到紀法就在身邊、教訓就在眼前;組織全院干部職工觀看《糊涂官出行記》《看片人成片中人》警示教育片,通報保山市衛生健康系統違紀違法違規典型案例,真正讓黨員干部受警醒、明底線、知敬畏,增強主動抵制各種腐敗誘惑的意識,時刻銘記全心全意為人民服務的宗旨。同時緊盯“關鍵少數”,強化權力制約。醫院黨委認真按照“崗權對應、崗人相符”的原則,對醫院35個內設科室及個人開展了廉政風險排查,查找廉政風險點177個,制定防范措施438條,切實筑牢拒腐防變的思想防線。

        加強思想作風內涵建設。一是強化組織領導。制定《黨風廉政建設工作計劃》《行業作風建設工作方案》,成立行業作風建設領導小組,下設辦公室在紀檢監察室,負責行風建設工作領導小組的日常事務工作,結合醫德醫風建設推進行風建設。二是強化社會監督。公開投訴舉報電話6121331,在后勤樓、住院部、門診大廳分別設立意見箱2個。三是提升患者滿意度。以提高醫務人員醫療技術水平和醫療服務質量為抓手,積極開展優質護理、優化就醫環境、提升技術水平、送醫下鄉等利民、便民服務活動,不斷提示國家二級以上公立醫院和中醫績效考核滿意度測評滿意度。

        (三)持續用力,補齊人才梯隊建設短板

        加強專業技術人才培養和新技術的開展。2024年新進人員3人,安排前往上級醫院進修26人,其中,省外進修4人,省級進修19人,市級進修3人,短期培訓學習100余次。2024年得到保山市中醫醫院3人專家、對我院進行對口幫扶,提高了全院職工的急診急救水平及綜合技能水平。繼續加強同保山市人民醫院、德宏州人民醫院等“三甲”以上醫院的溝通協調,我院所有診療科室長期與省內外多家三甲醫院結為遠程會診單位,對于疑難雜癥病例通過遠程會診得到上級專家的指導及幫助,讓患者在家門口就能得到專家的治療。

        嚴格執行職稱考試報名政策,規范考務工作管理。2024年,我院嚴格按照省市有關職稱資格考試政策和規定執行,組織完成了53人衛考報名審核工作,其中衛生專業技術人員報名考試53人,護士執業資格報名考試2人,衛生專業技術考試26人,通過率49.06%(初級師20人、中級6人)。執業(助理)醫師資格考試報名33人,審核通過33人,取得執業(助理4)醫師資格10人。

        (四)大力弘揚中醫藥文化,中醫藥工作穩中求進

        積極開展中醫藥宣傳,擴大醫院中醫藥影響力。為了弘揚中醫藥文化宣傳我院于每周五晚上在宣傳文化中心(體育廣場)、凱龍城大環島、龍山湖公園入口、玉緣廣場(職中門口)開展專家義診、中草藥展示、免費提供中藥涼茶、中藥互動、針灸推拿免費治療、中醫八段錦養生操演示中醫夜市活動。普及中醫藥知識,增強公眾對中醫藥文化的認識和信任,營造了良好的中醫藥發展氛圍。自中醫夜市開市以來獲得了老百姓的一致認可,取得了良好的社會效應。

        積極發揮中醫藥特色,努力提高中醫內涵質量。積極開展“中醫中藥中國行”大型中醫藥文化宣傳周活動,貫徹落實《中醫藥法》,推廣實施中醫藥適宜技術,強化中醫文化宣傳,中醫藥先進縣創建成果得到鞏固提升。我院為加強中醫優勢專科建設,樹立中醫服務品牌,開設中醫綜合治療門診,推廣中醫特色治療技能,提升我院中醫藥服務的便捷性和專業性。2024年龍山鎮轄區內管理65歲及以上老年人4690人,中醫藥健康管理服務3714人,服務率79.19%;0-3歲兒童數978人,服務925人,服務率94.58%。

        舉辦云南省省級繼續教育培訓班,2024年慢性阻塞性肺疾病暨中醫適宜技術推廣培訓班,服務人數每場次達200余人;市級繼續教育培訓班4次,服務人數100余人次;組織院內業務學習9場次,專題講座23個;邀請外院專家專題講座25個;三基三嚴培訓1期,參加衛生技術人員249人。全年接收保山中醫藥高等專科學校、云南新興職業學院及自主聯系實習生23人;見習生21人。接收鄉鎮衛生院及衛生室衛生技術人員到我院進修學習9人。

        2024年我院衛生技術人員在全國及全省期刊雜志發表論文23篇。 2024年度我院申報云南中醫藥大學聯合專項課題四項分別是《自擬清肺湯聯合西醫治療兒童肺炎風熱閉肺證的療效觀察》《潰瘍性結腸炎發作的Logistic回歸分析》《高風險因素與中醫體質辨證的關聯及其在臨床治療中的應用價值》《基于氧化應激反應探討健脾益腎強骨針法對絕經后骨質疏松大鼠UA/Cr水平的影響》正在審批中;外科、脾胃病科申報保山市醫學聯合專項科研項目課題兩項分別是:《基于清熱解毒法探究濕潤燒傷膏抑制p53/HMOX1軸調控鐵死亡治療急性肛裂的機制研究》《龍陵紫皮石斛改善胃脘痛的臨床研究》,其中《龍陵紫皮石斛改善胃脘痛的臨床研究》通過保山市醫學聯合專項立項于2025年1月1日正式啟動。

        (五)突出專科專病、重點專科建設有序推進

        醫院本著以“中醫立院、人才強院、特色興院”的辦院方針,目前,中醫婦科、肺病科、脾胃病科被評為省級中醫特色優勢學科,骨傷科、老年病科被評為市級重點專科,科室建設在有序推進,醫院引進新的信息系統建設,把三個中醫特色科室獨立成科,有相應的科室配置,人員結構合理。

        (六)用好遠程會診工號,提高滿意度

        2024年開始遠程會診和上醫智云(北京)醫療科技有限公司合作,全年會診例數41例,昆明醫學院第二附屬醫院33例,云南阜外醫院1例,昆華醫院4例,延安醫院3例。2024年10月和大連理工大學對接了遠程會診平臺,已開始會診。

        (七)加大投入,智慧醫院內涵初顯成效

        2023年1月,龍陵縣中醫醫院信息化升級改造項目內容,已全部實施完畢并驗收運行。使用一年來除日常問題外,未發生任何重大問題。根據國家政策要求增加了食源性疾病直報、醫博士慢性病直報、醫保藥品追溯碼、醫保事前事中審核、醫保處方雙向流轉、精麻藥品數據直報等接口。2024年8月,為加強村衛生室管理需求,醫保掃臉結算、藥品追溯碼上傳、精麻藥品購藥信息上傳、藥品嚴格實行庫存管理及零差率銷售等需要,以重慶中聯信息產業有限責任公司合作,啟動鄉村一體化信息系統建設,同年9月開始部署實施使用,現階段以滿足衛生管理需求。

        (八)創新管理方式,運營更加有效

        一是積極探索新時期醫院管理和發展模式,多舉措加強醫院內涵建設。二是強化醫療質量考核評價體系建設,提升診療水平。2024年聘請北京精醫萬家科技有限公司到我院開展綜合運營管理指導,制定了2024年下半年績效改革方案,并通過第六屆第四次職工代表大會同意執行,目前績效改革方案運行穩定。完成病案首頁疾病分類代碼和手術操作代碼更換工作。三是積極開展新技術、新項目。開展腎盂癌癥根治術、椎管內鎮痛治療腰椎痛、腰椎骨折切開復位內固定術、腰椎管狹窄切開減壓術、髖關節置換術、椎間孔鏡、無痛分娩等多項新技術填補了醫院空白。四是全院推廣使用的中醫醫療技術達10類50項,盡可能的滿足患者對醫療服務的需求。四是進一步明確醫院感染管理委員會職責,加強對臨床醫技科室的督查檢查,全年未發生院內交叉感染等。五是多舉措促臨床合理用藥。組織開展處方點評,組織中藥飲片、衛生耗材、檢驗試劑、消毒產品詢價采購,在保質保量的同時有效降低采購價格,強化成本控制。依托云南省藥品集中采購平臺,全面執行網上“兩票制”采購,年度藥品網采率達90.35%。對藥品采購數量金額在前10名的藥品進行重點監控。

        (九)規范服務內涵,優質護理不斷提升

        新編《護士規范化培訓手冊》并投入使用,做到培訓有規劃、有年度計劃、有培訓實施細則,有考核、有臺賬資料,有獲益、有成效。同時建立了院內日常學習管理制度,并做到周周有內容安排,有進度跟蹤,有督導問效。年內,選派護理人員外出培訓8人次。創新和優化護理業務查房和夜查房,全年開展護理業務全院質控12次,飛檢28次,行政查房48次,業務查房24次,護理會診12次,全院護理質量季度考核4次,有效推動護理質量與安全管理工作進一步提升。同時建立我院護理應急管理體系和應急人力資源庫,組織了針對應急方面的演練4次,急救理論技術培訓6次。表彰優秀護士長3人,優秀護理人員21人;組織參加縣質控中心靜療競賽1次,獲獎并接受表彰2人;參加保山市中醫護理技能競賽、云南省中醫藥學會關于開展“我的中醫護理之路”征集活動,并選了三個作品上報。極大的豐富了醫院護理人員的業余文化生活。

        (十)加強藥品管理,確保用藥安全

        為嚴格麻醉藥品、精神藥品管理和使用,不斷健全各項管理制度,完善毒麻第一類精神藥品使用管理制度、麻醉精神藥品各項檢查制度、麻醉藥品使用規范、精神藥品使用規范、麻醉第一類精神藥品采購運輸、驗收、保管破損管理制度、管理精麻人員每月核對麻醉藥品、精神藥品使用管理情況,對存在安全隱患及不合理使用情況及時登記。每月按時上傳使用情況報表,做好了麻醉藥品、精神藥品的網上采購及已使用的特殊藥品登記和上報工作。

        (十一)按質按時完成二期建設項目

        龍陵縣中醫醫院二期建設項目已竣工驗收投入使用,將在新住院大樓開展中醫特色專科,康復、醫養、治未病等科室建設,將更好的為廣大群眾提供更優質的中醫藥服務。

        (十二)統籌抓好愛國衛生專項行動、安全生產等工作

        一是發揮好醫療衛生單位主體作用,認真組織開展愛國衛生專項行動,大力宣傳倡導六項健康文明生活方式。二是切實開展隱患排查、醫院綜合治理,認真落實掃黑除惡、反恐、信訪維穩主體責任,各項工作取得階段性成效。三是全面落實安全生產責任制,抓實院內各項安全生產工作,強化源頭治理,加強問題整改,健全責任追究體系,2024年醫院無重大醫療糾紛及安全事故發生。

        (十三)持續加壓創新方法,基本公共衛生服務穩中有升

        一是積極開展基本公共衛生服務,加強縣鄉村一體化管理,全面落實疾病預防控制、婦幼保健、衛生監督協管、居民健康檔案管理、65歲以上老年人健康管理服務、高血壓和糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、免疫規劃工作、結核病患者健康管理等公共衛生服務工作,圓滿完成了各項指標考核任務。二是統籌推進慢性病管理和家庭醫生簽約服務。全年共計開展健康知識講座12期,參加講座人次數637人,龍山鎮13個村(社區)衛生室舉辦知識講座91期,參與人次2971人。根據國務院、省、市愛衛會關于進一步落實新時期愛國衛生運動工作的實施意見的精神,我院明確工作職責,進一步完善組織領導機制,確保領導到位、人員到位、責任到位,措施到位,成立了醫院主要領導任組長,相關科室為成員的創建工作領導小組,做到分工明確,責任落實。

        第二部分 2024年度部門決算表

        (詳見附件)

        龍陵縣中醫醫院2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入,無國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故公開09表《GK09 國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

        龍陵縣中醫醫院2024年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收入,無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出,故公開10表《GK10 財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

        龍陵縣中醫醫院2024年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出,故公開11表《GK11 一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表。

        第三部分 2024年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        龍陵縣中醫醫院2024年度收入合計124,089,987.87元。其中:財政撥款收入61,053,547.04元,占總收入的49.2%;無上級補助收入;事業收入63,001,347.62元,占總收入的50.77%;無經營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入35,093.21元,占總收入的0.03%。

        與上年相比,收入合計增加50,104,012.02元,增長67.72%。其中:財政撥款收入增加34,925,155.82元,增長133.67%;無上級補助收入;事業收入增加15,268,776.24元,增長31.99%;無經營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入減少89,920.04元,下降71.93%。主要原因是(1)財政撥款收入增加34,925,155.82元,增長133.67%,因為政府性基金項目收入中用于支付二期建設項目工程的指標比上年增加;人員經費投入減少;(2)事業收入增加15,268,776.24元,增長31.99%,因為上年下半年醫保基金因賬戶原因未能撥付到賬,本年到賬,導致事業預算收入增加,醫療服務能力提升,醫療業務收入增加。

        二、支出決算情況說明

        龍陵縣中醫醫院2024年度支出合計121,282,269.10元。其中:基本支出66,023,642.80元,占總支出的54.44%;項目支出55,258,626.30元,占總支出的45.56%;無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。

        與上年相比,支出合計增加46,242,667.00元,增長61.62%。其中:基本支出增加12,122,286.11元,增長22.49%;項目支出增加34,120,380.89元,增長161.42%;無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。主要原因是:本年工資、績效調整等導致人員經費增加,去年醫保資金本年到賬,支付部分材料、設備等費用較多;抗疫國債支付二期建設項目工程款較多。

        (一)基本支出情況

        2024年度用于保障龍陵縣中醫醫院機構正常運轉的日常支出66,023,642.80元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出35,620,909.69元,占基本支出的53.95%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費30,402,733.11元,占基本支出的46.05%。

        (二)項目支出情況

        2024年度用于保障龍陵縣中醫醫院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出55,258,626.30元。其中:

        1.基本建設類項目支出0.00元;

        2.基本公共衛生服務項目經費1,702,650.12元,主要用于支付基本公共衛生服務項目各項支出;

        基本藥物制度補助資金項目經費355,968.87元,主要用于實施基本藥物制度各項支出;

        健康證辦理補助項目經費214,576.75元,主要用于支付辦理健康證工作中的各項支出;

        在崗鄉村醫生養老保險補助項目經費143,040.00元,主要用于保障鄉村醫生養老保險繳費支出;

        抗疫特別國債醫療衛生專項資金項目經費48,504,000.00元,主要用于醫院二期建設相關支出;

        中央疫情防控財力補助資金項目經費206,442.80元,主要用于支付疫情防控工作中產生的材料費及其他相關支出;

        政府采購單位自有資金項目經費4,131,947.76元,主要用于醫院固定資產及相關政府采購購置支出。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        龍陵縣中醫醫院2024年度一般公共預算財政撥款支出12,549,547.04元,占本年支出合計的10.35%。與上年相比減少578,844.18元,下降4.41%,完成年初預算的107.32%。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

        1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        8.社會保障和就業(類)支出1,695,076.24元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.51%,完成年初預算的180.26%。主要用于主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出1,023,939.24元,機關事業單位職業年金繳費支出396133元,死亡撫恤275,004元;造成預決算差異的主要原因是社保基數調整導致社會保險繳費增加;年初預算無職業年金。

        9.衛生健康(類)支出10,203,350.8元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.30%,完成年初預算的77.73%。主要用于中醫(民族)醫院6,103,499.27元,其他基層醫療衛生機構758,885.90元,基本公共衛生服務1,702,650.12元,突發公共衛生事件應急處置206,442.80元,事業單位醫療670,796.68元,公務員醫療補助502,301.51元,其他行政事業單位醫療支出44,197.77元,其他衛生健康支出214,576.75元;造成預決算差異的主要原因是村醫各項補助、基本公共衛生服務經費、家庭醫生簽約服務經費、醫療服務能力提升項目、醫療衛生事業高質量發展項目等經費未及時結算。

        10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        19.住房保障(類)支出651,120.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.19%,年初無此項預算。主要用于住房公積金651,120.00元;造成預決算差異的主要原因是年初預算無住房公積金。

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)總體情況

        2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,;上年無此項支出。

        因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。

        因公出國(境)費支出決算上年無此項支出;公務用車購置費支出決算上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算上年無此項支出;公務接待費支出決算上年無此項支出;具體是國內接待費上年無此項支出;國(境)外接待費上年無此項支出。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,上年無此項支出。

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數上年無此項支出。

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出決算上年無此項支出;公務用車購置費支出決算上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算上年無此項支出;公務接待費支出決算上年無此項支出,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算上年無此項支出。

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況:

        1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

        (三)需要說明的事項

        不存在需要說明的事項

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        龍陵縣中醫醫院2024年機關運行經費支出0.00元,比上年增加0.00元,較上年無增減變動,我單位屬于財政差額額撥款事業單位,無機關運行經費,與上年一致。

        二、國有資產占用情況

        截至2024年末,龍陵縣中醫醫院資產總額205,623,066.99元,其中,流動資產54,032,790.79元,固定資產24,751,346.25元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程121,699,317.76元,無形資產5,098,722.59元(凈值),其他資產40,889.6元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加37,708,960.66元,其中固定資產減少5,120,831.09元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

        (國有資產占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購支出情況

        2024年度,單位政府采購支出總額5,236,346.99元,其中:政府采購貨物支出4,412,011.3元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出824,335.69元。授予中小企業合同金額0.00元,其中:授予小微企業合同金額0.00元。

        四、單位績效自評情況

        單位績效自評情況詳見附表。

        五、其他重要事項情況說明

        無。

        六、相關口徑說明

        (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

        (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

        (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。

        (四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分 名詞解釋

        部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

        財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

        事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

        經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

        機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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