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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526268-7/20250917-00001 發(fā)布機構 龍陵縣衛(wèi)生健康局
        公開目錄 部門決算 發(fā)布日期 2025-09-17
        文號 瀏覽量
        主題詞 衛(wèi)生
        龍陵縣疾病預防控制中心2024年度部門決算

        監(jiān)督索引號53052300436100101000

        龍陵縣疾病預防控制中心2024年度部門決算公開報告

        目錄

        第一部分 單位概況

        一、主要職責

        二、基本情況

        三、重點工作概述

        第二部分 2024年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

        十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

        十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

        第三部分 2024年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經(jīng)費支出情況

        二、國有資產占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        第五部分 名詞解釋

        第一部分 單位概況

        一、主要職責

        完成國家和省市縣下達的疾病預防控制任務,實施疾病預防控制規(guī)劃、方案,組織開展轄區(qū)內疾病爆發(fā)調查處理和報告,負責轄區(qū)內預防性生物制品管理,組織實施預防接種工作;負責轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的調查與信息收集、報告,實施控制措施,管理轄區(qū)疫情及相關公共衛(wèi)生信息;開展常見病原微生物檢驗監(jiān)測和常見毒物、污染物的檢驗鑒定;開展疾病監(jiān)測和食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學校衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生等領域健康危害因素監(jiān)測;承擔衛(wèi)生行政部門委托的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗監(jiān)測任務;組織開展健康教育與健康促進;負責對下級疾病預防控制機構的業(yè)務指導、人員培訓和業(yè)務考核,指導轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生機構傳染病防治工作;承擔國家基本公共衛(wèi)生服務工作的培訓、督查、指導與評價,并提供相關數(shù)據(jù)。

        二、單位基本情況

        (一)機構設置情況

        我單位共設置14個內設機構,包括:辦公室、財務室、麻風病結核病防治科、檢驗科、地方病防治科、綜合衛(wèi)生科、寄生蟲病防治科、質控科、艾滋病防治科、綜合門診部、健康教育科、計劃免疫規(guī)劃科、急性傳染病防治科、慢性非傳染性疾病防治科。

        我單位為基層預算單位,無下屬單位。

        (二)決算單位構成

        我單位作為龍陵縣衛(wèi)生健康局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

        (三)單位人員和車輛的編制及實有情況

        我單位2024年末編制內實有人員48人。包括財政撥款開支經(jīng)費的:公務員0人,參照公務員法管理人員0人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員45人,機關和事業(yè)工人3人;經(jīng)費自理人員0人。

        我單位2024年末其他人員1人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員1人;經(jīng)費自理人員0人。

        年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計24人(離休0人,退休24人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人(離休0人,退休24人)。

        車輛編制6輛,在編實有車輛6輛,超編0輛。

        三、重點工作概述

        2024年,龍陵縣疾病預防控制中心圍繞“預防為主、防治結合”的工作方針,在傳染病防控、健康教育、公共衛(wèi)生項目監(jiān)測等多領域發(fā)力,為全縣人民的健康保駕護航,具體重點工作如下:

        一是強化傳染病防控核心職能:修訂完善各類傳染病防控和疫情處置應急預案,進一步優(yōu)化衛(wèi)生應急工作機制,充分利用新冠疫情處置的經(jīng)驗,積極應對各類傳染病疫情。加強監(jiān)測預警,實時掌握疫情動態(tài),確保早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療。配備充足的衛(wèi)生應急物資和先進裝備,滿足疫情防控和應急處置需求。定期組織傳染病防控、處置知識培訓,開展多場景、實戰(zhàn)化的衛(wèi)生應急演練,全面提升中心應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和傳染病防控的能力,有效遏制傳染病的傳播和擴散。

        二是深化健康教育與服務項目:組織縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療衛(wèi)生機構開展系統(tǒng)培訓,提升其健康教育和疾控服務項目的執(zhí)行能力與服務水平。轉變醫(yī)療衛(wèi)生機構觀念,樹立“公衛(wèi)帶臨床、臨床促公衛(wèi)”的協(xié)同發(fā)展思路,細化工作指標,運用科學工作方法,持續(xù)推進“駐點幫扶后三”措施,促進全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務均等化發(fā)展。通過社區(qū)講座、學校課程、線上宣傳等多種形式,廣泛普及健康知識,傳播健康理念,倡導健康文明的生活方式和行為,提高居民健康意識和自我保健能力。

        三是扎實推進重大公衛(wèi)項目:提前謀劃、部署和安排重大公共衛(wèi)生項目,確保項目有序開展。及時開展“雙隨機”抽查,加強對公共衛(wèi)生領域的監(jiān)督管理,保障公眾健康權益。做好學生常見病及健康影響因素監(jiān)測工作,關注學生身心健康,為學校衛(wèi)生工作提供科學依據(jù)。按時完成農村枯、豐水期飲用水,成人煙草、健康素養(yǎng),社區(qū)健康倡導干預,職業(yè)病危害因素等監(jiān)測項目,全面掌握公共衛(wèi)生狀況,為制定針對性的防控措施提供數(shù)據(jù)支持。

        2024年,龍陵縣疾病預防控制中心通過以上重點工作的有效開展,在疾病預防控制領域取得了顯著成效,為全縣公共衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展做出了積極貢獻。未來,中心將繼續(xù)秉承“預防為主”的理念,不斷提升服務能力和水平,為保障全縣人民的身體健康而不懈努力 。

        第二部分 2024年度部門決算表

        (詳見附件)

        本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入,無政府性基金預算財政撥款安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表;無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

        第三部分 2024年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        龍陵縣疾病預防控制中心2024年度收入合計9,505,465.15元。其中:財政撥款收入8,892,373.33元,占總收入的93.55%;無上級補助收入;事業(yè)收入613,091.82元(含教育收費0.00元),占總收入的6.45%;無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入。

        與上年相比,收入合計減少6,753,245.81元,下降41.54%。其中:財政撥款收入減少6,505,418.19元,下降42.25%;事業(yè)收入減少247,827.62元,下降28.79%。主要原因是:新冠疫情結束,財政補助的項目資金減少及事業(yè)收入減少(核酸檢測收入)。

        二、支出決算情況說明

        龍陵縣疾病預防控制中心2024年度支出合計9,528,334.45元。其中:基本支出7,574,449.20元,占總支出的79.49%;項目支出1,953,885.25元,占總支出的20.51%;無上繳上級支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位補助支出。

        與上年相比,支出合計減少6,674,655.14元,下降41.19%。其中:基本支出增加149,603.66元,增長2.01%;項目支出減少6,824,258.80元,下降77.74%。主要原因是:新冠疫情結束,應對疫情防控方面的支出減少,項目支出也相應減少;事業(yè)收入減少,績效工資也相應減少。

        (一)基本支出情況

        2024年度用于保障龍陵縣疾病預防控制中心機構正常運轉的日常支出7,574,449.20元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,478,049.20元,占基本支出的98.73%;工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等公用經(jīng)費96,400.00元,占基本支出的1.27%。

        (二)項目支出情況

        2024年度用于保障龍陵縣疾病預防控制中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出 1,953,885.25元。其中:基本建設類項目支出0.00元。公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費1,953,885.25元,主要用于傳染病防控工作,包括傳染病的監(jiān)測、疫情處置、疫苗接種管理等相關支出,以保障全縣傳染病防控工作的有效開展,維護公眾健康。

        2024年收入公共衛(wèi)生服務項目工作經(jīng)費1,931,015.95元,支出1,953,885.25元,年初結轉和結余55,721.37元,年末結轉和結余32,852.07元。我單位按照年初設定的項目目標,按進度開支使用,年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。項目開展及完成情況:做好國家免疫規(guī)劃疫苗及國家要求的應急儲備疫苗需求計劃,組織轄區(qū)內0-6歲適齡兒童的國家免疫規(guī)劃疫苗接種實施,保證疫苗應用效果評估和疑似預防接種異常反應監(jiān)測達到國家和省級要求,保證以鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)為單位適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率>90%,保護兒童身體健康;開展重大慢性病早期篩查干預項目,落實慢性病及其相關危險因素監(jiān)測;65歲及以上老年人、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群,提供針對性的健康管理服務;開展對重點疾病及危害因素監(jiān)測,有效控制疾病流行,為制定相關政策提供依據(jù);保持重點地方病防治措施全面落實;開展職業(yè)病監(jiān)測,最大限度保護放射人員、患者和公眾的健康權益;同時推進健康素養(yǎng)促進、衛(wèi)生應急等方面工作;持續(xù)開展全縣轄區(qū)范圍內重點人群、重點單位及重點場所新冠監(jiān)測工作,2024年共檢測份水樣239份,4479項;醫(yī)療機構醫(yī)院感染監(jiān)測2家,共63份;麻疹、風疹IgM抗體水平定性監(jiān)測243人份;共處理及報告了17起食源性疾病事件;共審核并上報全縣各哨點醫(yī)院上報的食源性疾病主動監(jiān)測病例240例;校園食品安全專項風險監(jiān)測,成品飯菜混合樣品監(jiān)測抽取6所學校,6份樣本;對全縣各類公共場所共39家,137份進行監(jiān)測;30所學校二次供水,30份進行監(jiān)測;新冠肺炎共檢測樣本1256份,其中各類人員樣本1150人次,環(huán)境及從業(yè)人員樣本106份;共檢測手足口樣本14份;共檢測流感樣本590份。推動優(yōu)化、整合及拓展現(xiàn)有傳染病監(jiān)測網(wǎng)絡,為長期、連續(xù)、系統(tǒng)地收集疫情信息,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的深度分析與綜合利用提供技術支持;開展病毒性腹瀉暴發(fā)疫情監(jiān)測,掌握病毒性腹瀉暴發(fā)疫情的主要病原及其流行特征,開展病毒性腹瀉暴發(fā)疫情調查處置;減少艾滋病新發(fā)感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情總體下降。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        龍陵縣疾病預防控制中心2024年度一般公共預算財政撥款支出8,892,373.33元,占本年支出合計的93.33%。與上年相比減少6,505,418.19元,下降42.25%,完成年初預算的86.7%。主要原因是:新冠疫情結束,應對疫情防控方面的支出減少,財政補助支出也相應減少。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

        1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        8.社會保障和就業(yè)(類)支出868,449.12元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.77%,完成年初預算的98.95%。主要用于:事業(yè)單位離退休14,400.00元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出850,449.12元,就業(yè)見習補貼3,200.00元;造成預決算差異的主要原因是:年初預算的退休人員的機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出在年內未能撥付出去,所以導致年初預算數(shù)與預算執(zhí)行數(shù)產生差異。

        9.衛(wèi)生健康(類)支出8,659,885.33元,占一般公共預算財政撥款總支出的90.23%,完成年初預算的82.63%。主要用于:疾病預防控制機構支出6,829,475.14元,基本公共衛(wèi)生服務357,607.31元,重大公共衛(wèi)生專項630,736.73元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置15,700.00元,事業(yè)單位醫(yī)療費420,693.62元,公務員醫(yī)療補助287,791.04元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,881.49元,其他衛(wèi)生健康支出(新冠采樣終端機采購支出)90,000.00元;造成預決算差異的主要原因是:新冠疫情結束,應對疫情防控方面的支出減少,財政補助項目支出也相應減少(基本公衛(wèi)減少91,398.87元,重大公衛(wèi)減少919,651.47元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置減少300,000.00元),所以導致年初預算數(shù)與預算執(zhí)行數(shù)差異較大。

        10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)總體情況

        2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為60,000.00元,決算為60,000.00元,完成年初預算的100%;支出決算與上年一致。

        因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元,決算為60,000.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%,完成年初預算的100.00%;公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。

        因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為60,000.00元,支出決算為60,000.00元,完成年初預算的100.00%,支出決算較上年增加0.00元,增長0.00%。

        一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元,決算為60,000.00元,完成年初預算的100%;公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元。

        一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務接待費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。

        一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況:

        1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于疾病預防控制所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

        3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

        (三)需要說明的事項

        不存在需要說明的事項。

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經(jīng)費支出情況

        龍陵縣疾病預防控制中心2024年機關運行經(jīng)費支出0.00元,比上年增加0.00元,增長0.00%,主要原因是我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費,與上年一致。

        二、國有資產占用情況

        截至2024年末,龍陵縣疾病預防控制中心資產總額25,792,642.65元,其中,流動資產10,376,055.58元,固定資產12,216,587.07元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程3,200,000.00元,無形資產0.00元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少2,338,850.33元,其中固定資產增加358,916.20元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產8項,賬面原值125,200.00元,實現(xiàn)資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產使用收入0.00元。

        (國有資產占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購支出情況

        2024年度,單位政府采購支出總額75,753.72元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出75,753.72元。授予中小企業(yè)合同金額32,500.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額32,500.00元。

        四、單位績效自評情況

        單位績效自評情況詳見附表。

        五、其他重要事項情況說明

        無其他重要事項情況說明。

        六、相關口徑說明

        (一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

        (二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

        (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費,不含非財政撥款部分。

        (四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分 名詞解釋

        部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

        財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

        事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

        監(jiān)督索引號53052300436100101111


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