| 索引號 | 01526268-7/20240924-00005 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2024-09-24 |
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監督索引號53052300436100401000
龍陵縣中醫醫院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
龍陵縣中醫醫院成立于1993年,屬國家“二級甲等”非營利性醫療機構?,F發展成為一所集醫療、教研、預防保健為一體的中醫綜合醫院,以針灸、推拿、中醫內外治法、民族民間醫學較為優勢特色。新院區占地43.8畝,總建筑面積3.6萬平方米。目前,醫院編制床位200張,現有在職職工274人。全院設有15個臨床科室,5個醫技科室,其中:中醫婦科、肺病科、脾胃病科被評為省級中醫特色優勢學科,院外設有凱龍城中醫館、鎮安溫泉理療中心、邦臘掌溫泉康養中心。建有2個云嶺名醫工作站,3個省級專家工作站,1個全國基層名老中醫藥專家傳承工作室,1個省級基層名老中醫藥專家傳承工作室,是保山中醫藥高等專科學校的定點實習醫院。
醫院負責中醫醫療保健、教學科研、中醫適宜技術急危癥患者救治等工作,承擔全縣中醫適宜技術推廣指導及龍山鎮上片區基本公共衛生服務職能。
(二)2023年度重點工作任務概述
1.醫療服務情況
2023年1-11月業務收入50,816,056.55元,總診療98249人次,門診人次98249人次,住院6177人次,手術臺次1377臺次,固定資產6814.87萬元。
2.黨建及黨風廉政建設情況
強化思想引領,深化黨的政治建設。一是聚焦習近平總書記關于健康中國、耕地保護、中醫藥發展、醫療保障、人才工作、文化傳承、意識形態等重要論述和指示批示精神,著重在全面學習、全面把握、全面落實上下功夫。二是聚焦醫院發展,堅持圍繞中心、服務大局,圍繞科室業務發展、人才培養、科室管理等重點工作開展開放式、互動式交流討論,進一步謀劃新一年度科室工作思路、任務目標和特色亮點。
強化責任落實,全面壓實責任。制定《龍陵縣中醫醫院2023年基層黨建重點工作項目清單》《2023年度龍陵縣中醫醫院黨委班子成員抓基層黨建工作責任清單》,班子成員積極支持和配合做好分管領域的黨建工作,建立黨建工作聯系點和黨支部書記述職制度。形成了黨委書記帶頭抓、黨委班子成員分工抓、黨支部書記具體抓的責任體系。堅持黨建工作與業務工作同謀劃、同部署、同推進、同考核。
抓黨建強服務,促進醫院發展。醫院黨委緊緊以“圍繞業務抓黨建、抓好黨建促業務”為總體思路,強化監督,著力抓好黨建工作,助推醫院高質量發展。一是與邦臘掌公司簽訂中醫康養戰略合作協議,積極推廣中醫康養服務。二是大力推進師承教育,通過多方努力徐進、陳林興、李楊專家工作站落戶醫院。三是持續實施“雙培養”工程。做好發展黨員工作,2023年發展黨員2名,按期轉正2名,吸收入黨積極分子7名,向黨組織遞交入黨申請書4名。四是不斷加強學科建設水平,先后建成省級重點???個,市級重點專科1個,“朱勉生專家工作站”1個,云嶺名醫專家工作站2個,云南省基層名老中醫藥專家紀建文、趙映寶傳承工作室2個,職工創新工作室1個。通過專家“傳幫帶”頭雁示范作用,實現專家源于一線,服務于基層,受惠于群眾的初衷。五是2023年先后共派出260余人次黨員臨床專家深入全縣10個鄉鎮及部分村(社區),看守所、老年大學,開展中醫適宜技術培訓和免費義診活動15場次,獲益群眾8000余人次。在深入基層、主動服務、做好保障,敢作為、做得實上下功夫,切實在一線轉作風、解難題、促發展。
強化正風肅紀,緊繃紀律這根玄。一是強化責任意識。院黨委認真履行主體責任,院紀委認真履行監督責任,堅持主要領導每年上廉政黨課,分管領導掛鉤聯系支部上黨課,堅持廉政談話制度,推動責任落實到位,加強對重點科室、重點崗位工作人員開展廉政提醒談話,對新提拔任用的二級科室領導干部進行任前廉政談話。二是強化日常監督。院紀委把落實中央八項規定精神、糾治“四風”作為重要政治任務,聚焦節假日等重要時間節點,緊盯公車使用、賭酒賭博、酒駕、工作紀律、窗口服務等重點問題,開展專項監督檢查。用好正反面教材,深入開展警示教育活動,增強廉政教育的說服力和感染力,提高教育的針對性和有效性,筑牢拒腐防變思想防線。三是緊盯“四風”問題。嚴格落實中央八項規定精神及實施細則,切實糾正“四風”,嚴控“三公經費”支出,精簡會議、文件、簡報,發短文、開短會、講短話;嚴格執行公務接待、公務用車、辦公用房管理規定,嚴格規范津補貼發放等。四是統籌推進清廉醫院建設。按照“清廉龍陵”“清廉醫院”的要求,加強醫院黨的建設,構建醫院清廉黨風,加強醫院行風建設,構建醫院清新行風,加強醫院管理,構建醫院清凈院風,踐行醫院職業操守,構建醫院清潔醫風,緊盯醫院“四風”問題,構建醫院清朗作風的“五清醫院”,一體推進構建“以清為美、以廉為榮”的價值取向。
3.加強人才引進培養和新技術的開展
2023年安排前往上級醫院進修28人,其中,省外進修6人,省級進修15人,市級進修7人,短期培訓學習80余次。醫務科、護理部積極組織廣大醫務人員進行每月一次院內學習,每月周一至周五對醫務人員進行專業技能、安全工作等培訓,同時提高急診急救水平及綜合技能水平。繼續加強同保山市人民醫院、德宏州人民醫院等“三甲”以上醫院的溝通協調,診療科室長期與省內外多家三甲醫院結為遠程會診單位,對于疑難雜癥病例通過遠程會診得到上級專家的指點及幫助,減輕患者路途遠、看病難等問題。
4.中醫藥工作開展情況
為進一步拓展中醫在基層婦科疾病治療中的優勢,鞏固和發展基層婦科技術服務能力,創新服務模式,提升現代化婦科管理水平。經市衛健委繼教辦批準,承辦了中醫藥適宜技術培訓,為全縣120余名村衛生室的鄉村醫生“充”電蓄能。舉辦“中醫婦科常見病診療基層學習班”和“慢性肺病中西醫規范診療培訓班”,其培訓邀請到省級專家親臨授課。9月舉行“西學中”培訓班,共培訓結業281人,全縣中醫適宜技術推廣培訓得到了提升。5月下旬,與邦臘掌合作成立康養中心??叼B中心的成立,為全縣醫療水平高質量發展注入新的生命與活力,對推動全縣中醫藥傳承創新發展產生積極的影響。
5.重點??平ㄔO有序推進
醫院本著以“中醫立院、人才強院、特色興院”的辦院方針,目前,肺病科、脾胃病科、中醫婦科項目已通過云南省中醫特色優勢專科專家組審核,順利納入項目建設。麻醉科、眼耳鼻咽喉科、婦科、產科、骨傷科、老年病科、兒科順利通過了市級優質護理病區驗收。
6.對口支援情況
2023年得到保山市中醫醫院和上海市第五人民醫院4位專家對口支援。
7.醫院管理體系情況
一是積極探索新時期醫院管理和發展模式,多舉措加強醫院內涵建設。邀請上級專家到院指導手術,進村開展義診服務30余場次。二是強化醫療質量考核評價體系建設,提升診療水平。嚴格執行醫療質量考評工作,強化科室疑難病例討論和落實醫院會診制度,嚴格執行季度考核,將考核結果與績效工資掛鉤。完成電子病歷等級、滿意度測評工作,醫院電子病歷等級達四級。完成病案首頁疾病分類代碼和手術操作代碼更換工作。三是積極開展新技術、新項目。開展腎盂癌癥根治術、椎管內鎮痛治療腰椎痛、腰椎骨折切開復位內固定術、腰椎管狹窄切開減壓術、髖關節置換術、椎間孔鏡、無痛分娩等多項新技術填補了醫院空白。
全院推廣使用的中醫醫療技術達10類50項,盡可能的滿足患者對醫療服務的需求。四是進一步明確醫院感染管理委員會職責,加強對臨床醫技科室的督查檢查,全年未發生院內交叉感染等。五是多舉措促臨床合理用藥。組織開展處方點評,組織中藥飲片、衛生耗材、檢驗試劑、消毒產品詢價采購,在保質保量的同時有效降低采購價格,強化成本控制。依托云南省藥品集中采購平臺,全面執行網上“兩票制”采購,年度藥品網采率達90%。對藥品采購數量金額在前10名的藥品進行重點監控。
8.穩步推進二期建設項目進度,確保工程按時按質完成
龍陵縣 中醫醫院建設項目新建二號住院樓于2020年10月13日開工建設,總占地面積13.6畝,概算資金9560萬元。該項目于2020年10月13日開工建設,住院樓已于2022年7月19日封頂,截至2023年7月16日,外墻砌體、樓梯間、電梯井砌體施工及外墻抹灰施工已完成,鋁合金外窗框安裝完成90%;完成部分外墻漆施工,中醫文化長廊及室外附屬正在施工。資金到位情況:2020年度抗疫特別國債資金8600萬元(已到位)。項目累計完成投資達5120萬元,項目資金已支付4061.68萬元(特別抗疫國債4061.68萬元)。預計2024年4月底竣工。
9.鞏固全國中醫藥先進縣創建成果 ,統籌抓好愛國衛生“7個專項行動”、安全生產等工作
一是積極開展“中醫中藥中國行”大型中醫藥文化宣傳周活動,貫徹落實《中華人民共和國中醫藥法》,推廣實施中醫藥適宜技術,強化中醫文化宣傳,中醫藥先進縣創建成果得到鞏固提升。二是發揮好醫療衛生單位主體作用,認真組織開展愛國衛生“7個專項行動”,大力宣傳倡導六項健康文明生活方式。三是切實開展隱患排查、醫院綜合治理,認真落實反恐、信訪維穩主體責任,各項工作取得階段性成效。四是全面落實安全生產責任制,抓實院內各項安全生產工作,強化源頭治理,加強問題整改,健全責任追究體系,2023年醫院無重大醫療糾紛及安全事故發生。
10.扎實開展家庭醫生簽約、基本公衛服務、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接
一是積極開展基本公共衛生服務,加強縣鄉村一體化管理,全面落實疾病預防控制、婦幼保健、衛生監督協管等公共衛生服務工作,圓滿完成了各項指標考核任務。二是統籌推進慢性病管理和家庭醫生簽約服務。
11.持續鞏固衛生縣城及創建文明城市工作
根據國務院、省、市愛衛會關于進一步落實新時期愛國衛生運動工作的實施意見的精神,我院明確工作職責,進一步完善組織領導機制,確保領導到位、人員到位、責任到位,措施到位,成立了醫院主要領導任組長,相關科室為成員的創建工作領導小組,做到分工明確,責任落實。
12.同心聚力,“醫”路前行,開展工會活動
為深入學習貫徹黨的二十大精神,豐富醫務人員的精神生活,匯集團結一致、積極向上、努力拼搏的團隊意識,激勵醫務人員凝心聚力,努力工作,舉辦以“青春獻禮二十大 天使筑夢新征程”為主題的護理技能競賽趣味活動和開展“放飛自我,展示風采,團結奮進,騰飛事業”為主題的“冬游”活動等展示了醫護隊伍良好的技能水平和精神風貌,更是激勵護理人員展示自我的平臺。
二、單位基本情況
(一)機構設置情況
我院共設置35個內設機構,包括:行政職能科室15個,分別是黨辦、院辦、紀檢監察室、醫務科、護理部、醫保辦、感控辦、疫情防控辦、信息科、人事科、總務科、設備科、財務科、公衛辦及藥劑科;醫技科室5個,分別是檢驗科、超聲科、放射科、麻醉科及藥劑科;臨床科室15個分別是門診部、民間醫學科、治未病科、體檢科、皮膚科、口腔科、婦產科、急診科、五官科、針灸推拿科、兒科、老年病科、內科、外科、骨傷科。
我院為基層預算單位,無下屬單位。
(二)決算單位構成
龍陵縣中醫醫院作為二級預算單位納入衛生健康部門2023年度部門決算編報范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣中醫醫院2023年末實有人員編制87人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制87人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務員法管理事業人員0人,非參公管理事業人員87人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計39人(離休0人,退休39人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員39人(離休0人,退休39人)。
年末其他人員189人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員10人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制7輛,在編實有車輛6輛。(實有6輛,非三公經費開支車輛救護車6輛)
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
龍陵縣中醫醫院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入,無國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故公開09表《GK09 國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
龍陵縣中醫醫院2023年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收入,無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出,故公開10表《GK10 財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
龍陵縣中醫醫院2023年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出,故公開11表《GK11 一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣中醫醫院2023年度收入合計73,985,975.85元。其中:財政撥款收入26,128,391.22元,占總收入的35.32%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入47,732,571.38元(含教育收費元),占總收入的64.52%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入125,013.25元,占總收入的0.17%。與上年相比,收入合計減少3,811,153.48元,下降4.90%。其中:財政撥款收入增加4,980,047.50元,增長23.55%;上級補助收入增加0.00元,較上年無增減變動;事業收入減少8,916,214.23元,下降15.74%;經營收入增加0.00元,較上年無增減變動;附屬單位上繳收入增加0.00元,較上年無增減變動;其他收入增加125,013.25元,增長100%。主要原因是:(1)財政撥款收入增加4,980,047.50元,增長23.55%,因為政府性基金項目收入中用于支付二期建設項目工程的指標比上年增加;人員經費投入增加;(2)事業收入減少8,916,214.23元,下降15.74%,因為核酸采樣收入減少,醫療業務收入減少。
二、支出決算情況說明
龍陵縣中醫醫院2023年度支出合計75,039,602.10元。其中:基本支出53,901,356.69元,占總支出的71.83%;項目支出21,138,245.41元,占總支出的28.17%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少902,233.68元,下降1.19%。其中:基本支出減少6,229,818.08元,下降10.36%;項目支出增加5,327,584.40元,增長33.70%;上繳上級支出增加0.00元,較上年無增減變動;經營支出增加0.00元,較上年無增減變動;對附屬單位補助支出增加0.00元,較上年無增減變動。主要原因是:(1)基本支出減少6,229,818.08元,下降10.36%,原因為商品和服務支出減少,主要原因是日常辦公費縮減,應對疫情防控的相關支出減少,資本性支出如信息網絡及軟件購置更新等費用減少;(2)項目支出增加5,327,584.40元,增長33.70%,原因為就業補助相關費用增加,公共衛生服務投入經費增加。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障龍陵縣中醫醫院單位機構正常運轉的日常支出53,901,356.69元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出30,843,772.86元,占基本支出的57.22%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費23,057,583.83元,占基本支出的42.78%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障龍陵縣中醫醫院單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出21,138,245.41元。其中:社會保障和就業支出347,000.00元,用于支付見習人員生活補助;中醫(民族)醫院支出4,594,515.00元,用于支付醫院運轉各類經費;基層醫療衛生機構支出861,587.08元,用于支付村衛生室各類制度補助及村醫社保費;公共衛生支出2,335,143.33元,用于支付基本公共衛生服務項目各項支出;基本建設類項目支出13,000,000.00元,抗疫特別國債醫療衛生專項資金支出13,000,000.00元,性質為基本建設類項目支出,用于支付醫院二期住院部建設項目資金
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣中醫醫院2023年度一般公共預算財政撥款支出13,128,391.22元,占本年支出合計的17.50%。與上年相比增加1,096,847.50元,增長9.12%,主要原因是一般公共預算財政撥款收入提高,及時支付基本公衛服務經費、兌付村醫基藥補助、兌付三年行動專項資金、兌付醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央補助資金。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(類)支出1,884,502.05元,占一般公共預算財政撥款總支出的14.35%。主要用于繳納職工的養老保險和職業年金及就業補助。其中功能分類科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,037,828.23元,功能分類科目2080506機關事業單位職業年金繳費支出499,673.82元,功能分類科目2080711就業見習補貼147,000.00元,功能分類科目2080799其他就業補助支出200,000.00元;
9.衛生健康(類)支出10,521,420.17元,占一般公共預算財政撥款總支出的80.14%。主要用于功能分類科目2100202中醫(民族)醫院6,704,347.56元,功能分類科目2100399其他基層醫療衛生機構支出861,587.08元,功能分類科目2100408基本公共衛生服務2,335,143.33元,功能分類科目2101102事業單位醫療409,685.02元,功能分類科目2101103公務員醫療補助188,360.93元,功能分類科目2101199其他行政事業單位醫療支出22,296.25元;
10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出722,469.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.50%。主要用于功能分類科目2210201住房公積金支出,繳納職工的住房公積金財政承擔部分;
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍陵縣中醫醫院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務接待費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元,較上年無增減變動。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,較上年無增減變動;公務用車購置費支出決算增加0.00元,較上年無增減變動;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元,較上年無增減變動;公務接待費支出決算增加0.00元,較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣中醫醫院2023年機關運行經費支出0.00元,比上年增加0.00元,較上年無增減變動,我單位屬于財政差額額撥款事業單位,無機關運行經費,與上年一致。
二、國有資產占用情況
截至2023年末,龍陵縣中醫醫院資產總額167,914,106.33元,其中,流動資產45,736,735.30元,固定資產29,872,177.34元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程91,087,847.11元,無形資產614,296.42元(凈值),其他資產603,050.16元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加19,373,252.48元,其中固定資產增加4,595,286.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。
(國有資產占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額6,234,565.98元,其中:政府采購貨物支出3,486,710.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出2,747,855.98元。授予中小企業合同金額5,986,735.16元,其中:授予小微企業合同金額3,961,986.08元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
龍陵縣中醫醫院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監督索引號53052300436100401111