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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526268-7-/2022-0920015 發布機構 龍陵縣衛生健康局
        公開目錄 部門決算 發布日期 2022-09-20
        文號 瀏覽量
        主題詞 衛生
        龍陵縣中醫醫院2021年度部門決算公開報告

        監督索引號53052300436100401000

        目錄

        第一部分龍陵縣中醫醫院概況

        一、主要職能

        二、部門基本情況

        第二部分2021年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

        第三部分2021年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        二、國有資產占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        (一)部門整體支出績效自評情況

        (二)部門整體支出績效自評表

        (三)項目支出績效自評表

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        第五部分名詞解釋

        第一部分龍陵縣中醫醫院概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        龍陵縣中醫醫院始建于1994年,屬國家“二級甲等”非營利性醫療機構。以中醫、按摩、推拿、針灸、康復、骨傷為比較優勢的中醫醫院。醫院占地43.8畝,總建筑面積1.5萬平方米,實際開放床位200張。全院設有31個科室,其中設置11個職能科室,14個臨床科室,6個醫技及輔助科室,其中省級重點專科(骨傷科)1個,市級重點專科2個。建有云南省級云嶺名醫專家工作站2個、全國基層名老中醫藥專家傳承工作室1個,是復旦大學附屬上海市第五人民醫院對口支援醫院。2021年被確認為云南省第三十四批開展新型冠狀病毒核酸檢測工作醫療機構,并于5月17日正式投入使用。目前醫院配置了普通針具、灸療類、罐療類、刮痧類、中藥外治類、推拿類、牽引類、中醫電療類、中醫熱療類等中醫診療設備共計9類75臺件。能開展針刺類、灸類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類、敷熨熏浴類技術、骨傷類、肛腸類等10類57項中醫醫療服務技術項目。

        醫院負責中醫醫療保健、教學科研、中醫適宜技術急危癥患者救治等工作,承擔全縣中醫適宜技術推廣指導及龍山鎮上片區基本公共衛生服務職能。

        (二)2021年度重點工作任務介紹

        1.醫療服務情況

        醫院2021年業務收入3829.37萬元,總診療113330人次,門診人次108056人次,住院人次5174人次,出院5274人次,手術臺次1267臺次,固定資產4614.49萬元。

        2.黨建及黨風廉政建設情況

        學“四史”、樹新風,力爭做到學史明理、學史崇德、學史增信、學史力行。醫院以提升黨建質量為目標,以樹立中醫文化自信為基本點,多措并舉,深入查找作風潛在問題,及時整頓作風,號召全體員工樹立看齊意識,定期召開優秀黨員及優秀職工表彰大會,向優秀員工代表看齊、借鑒科室骨干工作經驗。

        加大醫院基層黨建工作推進力度,強隊伍、強作風、強技術、強服務;推行“我是黨員我帶頭,工作質量我負責”。醫院確立“黨建鑄醫魂,杏林紅先鋒”黨建主題,定期開展黨建知識講座,讓員工明白共產黨為什么行、中國特色社會主義為什么好、為什么要服從組織安排和聽從上級指令,讓黨推動發展、服務群眾、凝聚人心的作用得到充分發揮。

        強化黨風廉政意識,加強對全院干部職工的廉潔教育。一是定期組織全體新老職工收看電教片《醫德醫風警示錄》,以前人史為鏡,總結教訓;二是層層簽訂黨風廉政建設目標責任書,培養全體員工責任意識,堅守職業底線,堅持“9不準”原則。

        3.疫情防控工作開展情況

        新冠疫情發生以來,醫院職工眾志成城,以保障人民的生命安全為原則,將疫情防控工作作為工作的重心,堅持“早發現”、“早及時報道上報”、“早就地隔離”、“早引薦治療”,發揮好基層單位穿針引線的作用,及時披露風險信息和重點防控地區。全院執行習近平總書記對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作重要指示批示,接觸認識相關會議精神,開展專題部署,細化防控措施,集體扛起疫情防控工作職責,堅決服從上級安排部署。

        制定預檢分診24小時輪班值守制度,設置發熱門診值守崗位,安排資質醫師全天值守。規范發熱門診診治流程,值守人員定期消毒、醫療廢物定時清理。對發熱門診患者、新住院患者及陪護人員和醫務人員此三類重點人群做到“應檢盡檢”,不放過任何一個風險的角落。同時,積極開展院外核酸檢測工作,采樣龍山鎮卡點截留人員、社區重點人員等,年內完成龍山鎮城市五社區大規模核酸采樣兩次,定期對交通站、餐館、超市等人員密集場所的從業人員進行核酸采樣送檢。聯合龍山鎮指揮部進行發熱患者轉運,參與縣指揮部邊境疫情防控演練等。嚴格落實云南抗疫情掃碼等風險排除工作。新冠疫情風險因全體人員努力被良好抑制,全縣人民、全體職工的生命安全得到保障。

        4.人才隊伍建設情況

        一是吸納新生人才資源。2021年新招錄人員共計25人,招錄專業分別為:醫生類9人,中醫醫生2人;護理類8人;檢驗2人;信息1人;會計1人;其他專業類4人。

        二是培養優秀人員骨干、提高在職人員業務能力。安排前往上級醫院進修28人,其中,省外進修2人,省級進修14人,市級進修13人,短期培訓學習200余次。醫務科、護理部組織廣大醫務人員進行每月一次院內學習,定期對醫務人員進行專業技能、安全工作等培訓,提高了急診急救水平及綜合技能水平。

        5.醫院綜合服務能力提升情況

        根據《關于全面提升縣級醫院綜合服務能力工作方案的通知》和《云南省提升縣級中醫醫院綜合服務能力工作方案(試行)》文件要求,我院經過動員部署、查缺補漏、整改落實等階段的建設,已順利通過省級評審,證明了我院中醫綜合服務能力的新跨越。同時,統籌抓好愛國衛生“7個專項行動”、安全生產等工作;積極開展“中醫中藥中國行”大型中醫藥文化宣傳周活動,推廣中醫藥適宜技術和中醫文化宣傳;認真組織開展愛國衛生“7個專項行動”,宣傳倡導六項健康文明生活方式;開展隱患排查、醫院綜合治理,積極參與掃黑除惡、反恐、信訪維穩專項斗爭工作,各項工作取得階段性成效,2021年醫院無重大醫療糾紛及安全事故發生。

        6.脫貧攻堅、健康扶貧任務執行情況

        我院掛鉤扶貧村為象達鎮營坡村,有建檔立卡戶151戶,醫院根據干部職工情況分別掛鉤幫扶,已全部脫貧。嚴格按照家庭醫生簽約標準組建家庭醫生簽約團隊26個,為簽約對象特別是建檔立卡貧困人口進行簽約服務。為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展1次健康體檢。對高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者,每年提供公4次隨訪管理,一般人群每年免費開展1次健康體檢等多樣化醫療幫扶,實現了醫療資源下沉與鄉村振興的緊密聯合。

        二、部門基本情況

        (一)部門決算單位構成

        納入龍陵縣中醫醫院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,事業單位1個。

        (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

        龍陵縣中醫醫院部門2021年末實有人員編制89人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制89人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員85人(含參公管理事業人員0人)。

        離退休人員37人,其中:離休0人,退休37人。

        實有車輛編制5輛,在編實有車輛5輛。

        第二部分2021年度部門決算表

        (詳見附件1-9)

        第三部分2021年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        龍陵縣中醫醫院部門2021年度收入合計90,207,336.06元。其中:財政撥款收入34,279,914.92元,占總收入的38.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入55,927,421.14元(含教育收費0.00元),占總收入的62.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加28636179.02元,增長46.51%,主要原因分析:1.2021年財政項目撥款收入27466360.57元,同比增加15867878.08元,增幅136.81%,從2020年年末開始,財政項目撥款增加,主要用于支付給二期工程建項目工程款給云南建投公司、歸還遷建項目貸款本金及利息;2.事業收入55927421.14元,同比增加16343983.65元 ,增幅 41.28%,原因:2021年醫院醫療收入增加、診療患者人數增多、醫保局撥付往年未撥病人醫保報銷款;3.財政撥款基本支出收入7272304.31元,同比減少663932.75元,減幅8.37%,原因是2021年財政補助基本工資和績效工資數額少于2020年,2021年12月的職工醫療保險補助和公務員補助申請指標不足。

        二、支出決算情況說明

        龍陵縣中醫醫院部門2021年度支出合計90,666,086.02元。其中:基本支出63,199,725.45元,占總支出的69.71%;項目支出27,466,360.57元,占總支出的30.29%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加31613880.5元,增長53.53%,主要原因分析:12021年財政項目撥款支出27466360.57元,同比增加20048198.08元,增幅 270.25 %,主要用于支付給二期工程建項目工程款給云南建投公司、歸還遷建項目貸款本金及利息;2非財政撥款事業支出55927421.14元,同比增加16409935.17元 ,增幅41.53%,原因:2021年醫院醫療費用增加、應對新冠疫情、開展核酸采樣檢測和提高醫療服務質量,購買較多的醫用低值易耗品和化驗材料;購買西藥、中草藥、中成藥比上年增加;經上級批準為檢驗科購置全自動核酸采樣儀等貴重專用設備;招錄了一批合同制編外人員,工資福利支出和社會保險費支出增加。

        (一)基本支出情況

        2021年度用于保障龍陵縣中醫醫院正常運轉的日常支出63,199,725.45元。與上年對比增加11565682.42元,增長22.4%,主要原因分析:1.工資福利支出同比增加1712398.56元。其中2021年新招錄編外合同制人員凈增加15人,支付員工薪酬增加,績效工資、養老保險增加,2021年實施績效方案改革,人均獎勵性績效增加,績效工資總額增加581569.63元,同比增長15.85%;2021年社會保險費中,養老保險繳納基數上調,員工人員增加,繳納社會保險費增加,機關事業單位基本養老保險繳費402210.87元,同比增長19.6%。

        2商品和服務支出同比增加3657675.37元。其中專用材料費5558563.8,為應對新冠疫情和開展核酸采樣檢測,醫院自費購買較多的醫用低值易耗品和化驗材料,出于醫院業務需要,購買西藥、中草藥、中成藥比上年增加;維修(護)費減少2058388.98元,原因為2020年用于支付維修通用設備、專用設備、房屋改造的費用過多,2021年有所縮減;委托業務費增加614927.84元,主要是支付給委托公司的審計費、安裝費、檢測費、監測費、設計費等費用。

        3債務利息及費用支出同比增加5498402.81元,增幅273.37%。主要內容為:歸還為支付遷建項目工程款,醫院向龍陵縣長江村鎮銀行、富滇銀行龍陵分行、平安點創國際融資租賃有限公司1824000元(分期支付2021年8-12期)申請或者融資得到的貸款本金及利息。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出28,216,304.02元,占基本支出的44.65%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費34,983,421.43元,占基本支出的55.35%。

        (二)項目支出情況

        2021年度用于保障龍陵縣中醫醫院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出27,466,360.57元。與上年對比增加20048198.08元,增長270.25%,主要原因分析:1收支龍財社〔2020〕59號抗疫特別國債醫療衛生專項資金1350萬元,同比增加850萬元,用途為支付給二期工程建項目工程款給云南建投公司;2收支龍財預〔2021〕120號龍陵縣中醫醫院遷建項目補助資金,一般公共預算本級支出10215500元,用于歸還遷建項目貸款本金及利息。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        龍陵縣中醫醫院部門2021年度一般公共預算財政撥款支出21,238,664.88元,占本年支出合計的23.43%。與上年對比增加10884265.33元,增長105.12%,主要原因分析:①.龍財預〔2021〕120號龍陵縣中醫醫院遷建項目補助資金10215500元,款級科目2100202中醫(民族)醫院,用于支付二期遷建項目工程款給云南建投公司;②.龍財社〔2020〕59號抗疫特別國債醫療衛生專項資金13500000元,款級科目2340101公共衛生體系建設用于支付二期工程項目、住院樓等基礎設施建設欠款給云南建投公司。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        8.社會保障和就業(類)支出1,652,186.80元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.78%。主要用于繳納87名正式職工的養老保險和職業年金。其中款級科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出831186.8元;款級科目2080506機關事業單位職業年金繳費支出821000元。

        9.衛生健康(類)支出19,010,224.38元,占一般公共預算財政撥款總支出的89.51%。主要用于支付差額撥款單位由財政承擔的70%財政工資、工傷保險、失業保險、醫療保險、公務員補助;村醫補助及養老金、勞務費、公衛經費、基藥制度改革補助金;資本性支出(專用設備購置);PPP項目補助及扶貧、棚改、基礎設施等政府購買服務還本付息支出經費;邊境地區新冠肺炎疫情防控防治省級補助資金。其中:款級科目21002公立醫院支出15953937.39元。分別為項級科目2100202中醫(民族)醫院支出15853360.69元,包含龍財預〔2021〕120號龍陵縣中醫醫院遷建項目補助資金10215500元、項級科目2100299其他公立醫院支出100576.7元:龍財社〔2021〕84號2021年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央結算補助資金);款級科目21004公共衛生支出1710947.91元。分別為項級科目2100408基本公共衛生服務支出710947.91元:龍財社〔2021〕42號2021年基本公共衛生服務項目省級補助資金;龍財社〔2021〕42號2021年基本公共衛生服務項目省級補助資金;龍財社〔2021〕21號2021年基本公衛服務項目中央補助資金。項級科目2100410突發公共衛生事件應急處理支出1000000元:龍財預〔2021〕32號2021年度邊境地區新冠肺炎疫情防控防治省級補助資金)。款級科目2100399其他基層醫療衛生機構支出656335.96元:龍財社〔2020〕114號醫療衛生事業發展三年行動(第一批)專項資金;龍財社〔2021〕84號2021年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央結算補助資金;龍財社〔2021〕133號2021年在崗鄉村醫生養老保險繳費市級補助資金;龍財社〔2021〕91號2021年醫療衛生事業發展三年行動專項資金;龍財社〔2021〕43號2021年基本藥物制度中央補助資金;龍財社〔2021〕51號2021年基層醫療衛生機構實施基本藥物制度和綜合改革省級補助經費;龍財社〔2020〕94號2020年基藥制度中央補助資金;龍財社〔2020〕115號2020年在崗鄉村醫生養老保險市級補助資金;龍財社〔2020〕98號2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務市級配套補助資金;龍財社〔2020〕97號2020年建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務個人繳費補助資金;龍財社〔2020〕40號2020年市級預算安排村衛生室實施基本藥物制度綜合改革村醫補助資金;龍財社〔2020〕45號2020年基本藥物制度和綜合改革省級補助資金;龍財社〔2020〕19號2020年基本藥物制度中央補助資金。款級科目210011行政事業單位醫療支出689003.12元。分別為項級科目21001102事業單位醫療支出424494.97元;項級科目21001103公務員醫療補助支出264508.15元。

        10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        19.住房保障(類)支出576,253.70元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.71%。主要用于繳納87名正式職工的養老保險和職業年金。其中項級科目2210201住房公積金支出576253.7元。

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

        龍陵縣中醫醫院部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元,支出決算為0.00元,完成預算的100%。公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的100%。

        2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.00元,與上年持平。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,與上年持平;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元,與上年持平;公務接待費支出決算增加0.00元,與上年持平。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

        2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

        公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

        公務用車運行維護支出0.00元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        3.公務接待費支出0.00元。其中:

        國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

        國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

        第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        龍陵縣中醫醫院2021年機關運行經費支出0.00元,與上年對比無增減,主要原因分析:龍陵縣中醫醫院部門2021年無部門機關運行經費。

        二、國有資產占用情況

        截至2021年12月31日,龍陵縣中醫醫院資產總額162594895.8元,其中,流動資產34463998.23元,固定資產48926848.25元,對外投資及有價證券0元,在建工程77120253.92元,無形資產2083795.4元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加15916310.46元,其中固定資產增加10351949.82元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產28項,賬面原值784666.48元,實現資產處置收入15000元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

        國有資產占有使用情況表







        單位:元

        項目

        行次

        資產總額

        流動資產

        固定資產

        對外投資/有價證券

        在建工程

        無形資產

        其他資產

        小計

        房屋構筑物

        車輛

        單價200萬以上大型設備

        其他固定資產

        欄次


        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        合計

        1

        162594895.8

        34463998.23

        48926848.25

        43568729.01

        891285.82

        4466833.42

        0

        0

        77120253.92

        2083795.4

        0

        填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產;

        2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產;

        3.填報金額為資產“賬面原值”。


        三、政府采購支出情況

        2021年度,部門政府采購支出總額751362元,其中:政府采購貨物支出294562元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出456800元。授予中小企業合同金額751362元,占政府采購支出總額的100%。

        四、部門績效自評情況

        部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

        五、其他重要事項情況說明

        龍陵縣中醫醫院無國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

        龍陵縣中醫醫院無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收入,也沒有使用“三公”經費、行政參公單位機關運行經費安排的支出,故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據。

        六、相關口徑說明

        (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

        (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

        (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置 費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 費用。

        (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分名詞解釋

        一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

        三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

        五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

        八、三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        監督索引號53052300436100401111


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