| 索引號 | 01526268-7-/2022-0920013 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2022-09-20 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監督索引號53052300436100301000
目錄
第一部分龍陵縣人民醫院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分龍陵縣人民醫院概況
一、主要職能
(一)主要職能
龍陵縣人民醫院始建于1945年,是一所集醫療、預防保健、臨床教學為一體的二級甲等縣級綜合公立醫院。醫院占地35畝,建筑面積19590平方米,固定資產22276.38萬元,醫療設備總額16596.73萬元。現有編制床位300張,實際開放床位400張。醫院下設42個科室:其中臨床科室19個、醫技科室8個、職能科室15個。醫院先后得到保山市人民醫院、上海交通大學醫學院附屬新華醫院、昆明醫科大學附屬口腔醫院的對口支援,2016年成為昆明醫科大學教學醫院,是保山市中醫藥高等專科學校實習醫院,是德宏職業學院教學醫院。目前建有省內外專家工作站13個和1個“上海交通大學顱神經疾病診治中心云南分中心”。有省級臨床重點專科建設項目6個(婦產科、兒科、普外科、感染性疾病科、康復醫學科、眼科),省級補短板項目2個(急診科、呼吸內科),市級臨床重點專科建設項目4個(兒科、普外、眼科、泌尿外科)。醫院“五大中心”建設已全部通過國家省市級現場核查,走在全市前列。2019年在云南省“三區三州”及其他貧困地區事業單位開展脫貧攻堅專項獎勵中被省級集體“記大功”一次,2020年被授予云南省三八紅旗集體、市級脫貧攻堅先進單位、保山市青年五四獎章集體、龍陵縣五四紅旗團總支等榮譽稱號。
(二)2021年度重點工作任務介紹
1.全面做好常態化疫情防控工作。
認真貫徹落實上級部門有關疫情防控工作的各項決策部署,在上級部門的正確領導下,及時建立健全醫院疫情防控作戰指揮體系,指揮長執行雙組長,由黨委書記和院長任雙指揮長,負責對醫院整體防控工作的制定、檢查、指導、督查;副指揮長為副院長、紀委書記,分別負責醫院5個片區,做到醫院內每一個區域,每一個環節,每一個角落都有一名副指揮長負責,確保醫院內“三個不發生”。同時承擔著全縣疑似、確診病人的收治救治以及疫苗接種、核酸采樣等工作,強化疫情防控知識培訓,細化各項感控工作流程,實現零感染、零死亡、零漏診目標,在疫情期間為全縣人民生命健康保駕護航。同時,根據上級部門要求對PCR實驗室火速升級改造,開展核酸檢測服務,引進了首臺64排CT,疫情防控常態化管理機制日臻完善。
2.黨建工作不斷夯實。
龍陵縣人民醫院始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,以及習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話精神。認真貫徹落實新時代黨的建設總要求,重點抓好黨史學習教育和“基層黨建質量提升年”目標任務,以高質量黨建引領醫療服務能力提升和促進中心工作為核心,推動醫院高質量發展。在嚴格執行《中共龍陵縣人民醫院委員會黨委會議事規則》《龍陵縣人民醫院院長辦公會議議事規則》《龍陵縣人民醫院黨委書記和院長定期溝通制度》的同時,研究制定《“基層黨建質量提升年”總體方案》《2021年基層黨建工作重點項目清單》等系列文件,醫院黨員隊伍建設、醫德醫風建設、黨委抓黨建主體責任等重點任務得到壓實。充分利用黨員日活動,到李鑫故居、縣黨史陳列館、松山教育基地、象達鎮朱家莊、歷史歷史文化陳列館等紅色教育基地開展黨史學習現場教學。
結合“我為群眾辦實事”,全院干部職工為勐糯鎮田坡社區青樹三組意外失火家庭捐款2.16萬元;醫院建立了吳曉梅專家團隊工作站、危重孕產婦和新生兒救治中心通過省級驗收;2021年以來,醫院共開展宣傳活動7場次,覆蓋人數3138人,宣傳內容主要包括個體化健康指導,高血壓、糖尿病等慢性病知識、三減三健、醫保政策、雙向轉診、健康生活方式、疫情防控、醫共體政策等知識;開展義診活動14場次,參與人數308人,義診人數5894人,義診服務內容主要包括免費測量血壓、血糖、B超、心電圖、婦檢、中醫理療、專家義診等,有效的推動了縣域醫療衛生事業和解決群眾就醫問題。
3.單項技術實現新的突破。
沒有技術提升,就談不上醫療質量保障。2021年以來,我院積極推進醫院發展改革,不斷創新工作舉措,推動新技術、新項目落地,在“難”字上下功夫,以“單項技術突破”為重點,著力打造醫院介入導管室,現已配備大C臂、心電監護儀、造影儀、麻醉機、吸痰器等設備,醫院邀請省市級專家不定期到龍陵縣開展介入手術指導,已累計開展293例。通過介入導管室建設,強化腎腦血管、普外科、卒中、胸痛等高難度手術開展,明顯降低院內外轉率,取得了良好的社會效益,提升醫院作為縣域醫共體醫療中心的能力水平。
4.對口支援工作取得實效。
2021年,上海新華醫院第18批醫療隊接過“脫貧攻堅”與“鄉村振興”之間的接力棒,自2021年4月9日進駐龍陵縣人民醫院以來,5位專家發揚“啃硬骨頭”“釘釘子”精神,從醫、教、研三個方面精準幫扶受援科室,在縣人民醫院留下了深深的“新華印記”。駐龍的半年,多途徑、多路子幫助受援科室提高科室管理水平和業務能力,同時積極服務當地群眾,據統計,半年來第18批醫療隊共服務門診患者1174人次,住院患者785人次,義診群眾1165人次,開展手術118臺次,開展學術講座84次,開展新技術16項。
5.醫共體建設工作穩步推進。
通過理事會的統一協調,統籌規劃醫共體內各成員單位的功能定位和職能分工,今年出臺了《龍陵縣緊密型縣域醫療衛生共同體雙向轉診2021年工作實施方案(試行)》,全縣統一外轉患者出口,所有需要外轉治療的患者由雙向轉診領導小組審核把關,積極實行分級診療、雙向轉診,2021年普通門診116.18萬人次,比2020年同期增加7.22萬人次,比2019年同期增加1.04萬人次;縣域內住院4.73萬人次,比2020年同期增加0.31萬人次,比2019年同期增加0.2萬人次,絕大部分的患者留在縣域內門診或住院治療,居民報銷比例增,高減輕群眾負擔。同時醫共體總院突出急危重癥救治帶動學科發展,著力在介入治療等方面取得專項突破,隨著縣域醫療技術水平提高,患者縣域外轉診率持續減低,2021年縣域外轉率為20.19%比2020年同期降低2.8%,比2019年同期降低5.37%;隨著“健康龍陵”微信公眾服務號、院前急救中心、心電中心、影像中心、遠程會診等陸續上線使用,實現了群眾足不出戶就能掛號預約、檢驗檢查結果查詢,在鄉鎮衛生院做的檢驗檢查能實現鄉檢查、縣診斷,廣大群眾對衛生健康工作的滿意度逐步提高;面對復雜多變的疫情防控形勢,醫共體管理模式下的優勢得到充分展現,核酸檢測、疫苗接種的人員調度、應急救治、物資儲備調配、防控措施安排等方面的統一,有效解決防控物資缺乏、防控人員欠缺、防控能力不足等問題,實現了聯防聯控、精準防控目標。
6.醫療質量管理、科教工作齊頭并進。
在狠抓疫情防控工作的同時,我院對醫療質量管理、科學教研工作毫不放松,醫療戰線定期組織醫療質量考核、病歷質量檢查、處方點評等工作,組織開展“三基三嚴”培訓、各類搶救演練,并以臨床路徑為契機,規范醫療行為。在縣衛健局組織舉辦的醫共體醫師節競賽中,我院獲臨床組一等獎1人、二等獎1人,中醫組二等獎2人,應急組榮獲二等獎。2021年醫院共接收醫學院校實習醫師共69人;共派出48人到上海新華醫院及昆明各大三甲醫院進修學習,并對進修結束回院醫生組織講座及交流學習。疫情期間,我院積極采用線上線下相結合的培訓模式,充分利用微信、視頻等載體多形式開展學術講座交流等活動。
7.醫院收入結構持續向優。
醫院通過調整結構,對使用藥品、耗材實行集中采購降價談判。2021年1月至7月藥品采購下降率為20%;高值耗材2021年1至7月份減少80萬,下降21%。最大程度的讓利于人民群眾,最大限度的擴大了醫院的利潤空間。
8.醫療設備、信息化建設、基礎建設不斷完善。
2021年,我們盼望多年的1.5T核磁共振和64排CT兩臺大型設備終于入駐醫院;新院遷建項目地下室及地上八層主體砼已澆筑,門診醫技樓1-5軸地下室頂板已澆筑;新院傳染樓如期完工,已經具備使用條件,這必將極大緩解醫院疫情防控壓力,滿足日常感染性疾病診療服務的同時,有效提升醫院應對重大傳染性疾病的應急救治能力,為百姓提供更加安全、高效的診療環境;按計劃完成了影像中心改擴建工程,對醫院發電機進行了升級改造;對全院衛生間進行改造,醫院食堂環境及服務得到大幅提升;醫院信息化軟硬件升級改造,實現門診病歷系統電子化,創新開展線上查房,為醫院實現新突破奠定了基礎。
9.愛國衛生“七個專項”行動深入開展。
醫院加強對外環境、窗簾、玻璃、衛生死角進行全方位打掃,醫院保潔員分別負責不同衛生區域,確保醫院干凈整潔。院內廁所均達到“三無三有,四凈三通”標準,所有制度上墻,全部安裝防臭閥做防臭處理。強化洗手臺建設和改造,我院洗手臺共173座,對公共洗手臺15座進行了翻新改造,新增8座洗手臺達到“2+1”標準,新增9座兒童洗手臺,并張貼“洗手臺管理制度”、“洗手臺”、“洗手臺指引牌”、“勤洗手”、“眾參與”“、七步洗手法”等標識,對全院洗手臺上的水龍頭都安裝了感應水龍頭。專人每天對醫院患者食堂和職工食堂進行1次檢查,每周對院外網格區內的2家餐館進行全面檢查1次。在醫院候診大廳設常消毒公示牌,對全院消毒進行消毒公示,每天打卡上報消毒記錄,對衛生間、電梯、生活垃圾暫存間、醫療廢物暫存間、科室臺面、床、扶手、通道、醫療設備、空調等單獨設有消毒記錄卡,候診大廳消毒人員和保潔均持有健康證。醫院將院內外網格區分別由清潔員定時打掃,黨支部為單位輪班打掃,全院職工都是控煙勸導員,積極開展全院控煙工作,就醫環境得到進一步提升,全院愛國衛生“七個專項行動”得到持續開展。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入龍陵縣人民醫院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣人民醫院2021年末實有人員編制193人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制193人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員188人(含參公管理事業人員0人)。
離退休人員101人。其中:離休1人,退休100人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛8輛。
第二部分2021年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣人民醫院2021年度收入合計318,684,469.68元。其中:財政撥款收入154,250,822.55元,占總收入的48.4%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入164,333,647.13元(含教育收費0元),占總收入的51.57%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入100,000元,占總收入的0.03%。與上年對比增加94,420,891.52元,增長42.1%,主要原因分析:政策性調整人員經費及社會保險費基數導致基本撥款預算收入增長;醫院遷建項目專項債券120,000,000.00元預算收入,導致政府性基金撥款預算收入增長比率大;本年開展24項新技術,新增專家工作站等舉措,加之疫情慢慢恢復導致事業預算收入增長。
二、支出決算情況說明
龍陵縣人民醫院2021年度支出合計221,549,946.88元。其中:基本支出17,038,822.55元,占總支出的7.69%;項目支出41,868,000元,占總支出的18.9%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共162,643,124.33元,占總支出的73.41%。與上年對比增加16,769,405.71元,增長7.57%,主要原因分析:2021年醫院為提高醫療服務質量和應對新冠疫情,開展核酸采樣檢測等措施,購買較多的醫用低值易耗品和化驗材料等;藥品、耗材等采購量增多;招錄工作人員,工資福利支出和社會保險費支出增加。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障龍陵縣人民醫院正常運轉的日常支出17,038,822.55元。與上年對比增加2,809,687.59元,增長19.75%,主要原因分析:招錄工作人員,工資福利支出和社會保險費支出增加;社保基數調整,社會保險支出增加。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出17,038,822.55元,占基本支出的100%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0元,占基本支出的0%。
(二)項目支出情況
2021年度用于保障龍陵縣人民醫院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出41,868,000元。與上年對比減少4,624,600元,下降9.95%,主要原因分析:財政資金調度困難,撥款減少。
(1)基本公共衛生服務項目
免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務,促進基本公共衛生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛生服務規范(第三版)》為城鄉居民建立健康檔案,開展健康教育、預防接種等服務,將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群,提供針對性的健康管理服務。
確保貧困人口農村婦女“兩癌”檢查目標人群覆蓋率達45%以上,免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上,綜合節育率達到80%以上,農村婦女增補葉酸服用率達到90%以上,營養包目標人群覆蓋率達到80%以上,地中海貧血篩查任務完成率、地中海貧血基因檢測率達到80%以上。
監測流感活動水平和流行動態,及時發現毒株變異情況,進一步提高哨點醫院工作質量。按照國家及省衛生健康委安排部署,認真完成2021年衛生健康國家隨機監督抽查計劃任務及其他衛生監督管理任務。
(2)新冠病毒核酸檢測能力和醫療救治能力項目
進一步提升新冠病毒核酸檢測能力和醫療救治能力,有效應對縣內突發新冠肺炎疫情單點或多點暴發的風險,按照“平戰結合,填平補齊”的原則,提升核酸檢測能力、醫療救治能力。快速提升醫院核酸檢測能力,提高日單檢測能力。提升醫療救治能力,配備核心醫療救治設備等。
(3)醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養)
貫徹落實《中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》(中發(2006號)、《國務院關于建立全科醫生制度的指導意見》(國發(2011)23號)、《國務院辦公廳關于深化醫教協同進一步推進醫學教育改革與發展的意見》(國辦發(2017)63號)、《國務院辦公廳關于改革完善全科醫生培養與使用激勵機制的意見》(國辦發(2018)3號)、《國務院辦公廳關于加快醫學教育創新發展的指導意見》(國辦發(2020)34號)、《關于開展住院醫師規范化培訓制度的指導意見》(國衛科教發(2013)56號)、《關于開展專科醫師規范化培訓制度試點的指導意見》(國衛科教發(2015)97號)等文件提出的工作任務。完成2021年中央財政經費支持的各項衛生健康培訓任務。
(4)醫療衛生事業發展三年行動
推進醫療衛生三年行動計劃,提升醫療衛生服務能力,加快補齊醫療衛生人才短板,助推健康云南建設,滿足人民日益增長的衛生健康需求。
(5)醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)
基本建立具有中國特色的權責清晰、管理科學、治理完善、運行高效、監督有力的現代醫院管理制度,建立維護公益性、調動積極性、保障可持續的運行新機制和科學合理的補償機制。
(6)國家重大傳染病防控專項
完成適齡兒童的國家免疫規劃疫苗接種,保證疫苗應用效果評估和疑似預防接種異常反應監測達到國家要求,保證適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率達到90%以上,保護兒童身體健康。加強監測力度,不出現突發疫情,不發生急感病例及新發病例。開展重大慢性病早期篩查干預項目,落實慢性病及其相關危險因素監測。掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影響因素等狀況及變化趨勢。推動優化、整合及拓展現有傳染病監測網絡,為長期、連續、系統地收集疫情信息,實現數據的深度分析與綜合利用提供技術支持。減少艾滋病新發感染,降低艾滋病病死率。
醫療服務與保障能力提升(縣域醫療衛生機構力建設)
結合醫院臨床專科建設基礎,通過重點專科建設、縣域醫共體、專科聯盟、遠程醫療協助網、設備采購、技術引進等,進一步提升醫院醫療服務與保障能力,提高了就診率、患者滿意度等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣人民醫院2021年度一般公共預算財政撥款支出23,854,822.55元,占本年支出合計的10.77%。與上年對比增加8,385,087.59元,增長54.2%,主要原因分析:招錄人員、社保基數調整導致人員經費增加,一般項目支出增加較多。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(類)支出2,891,955.27元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.12%。主要用于職工養老保險1846980.85元、職業年金898490.42元、離休費146484元。
9.衛生健康(類)支出18,640,127.68元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.14%。主要用于職工工資5474257.1元、津貼補貼2535246元、績效工資2134464元、基本醫療保險956186.59元、公務員醫療補助621780.68元、其他社會保障77538.81元、專用材料費100000元、對個人和家庭的生活補助24654.5元、房屋建筑物購建2000000元、專用設備購置4520000元、其他資本性支出196000元。
10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉社區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出2,322,739.6元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.74%。主要用于繳納職工住房公積金。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經營預算(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍陵縣人民醫院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20,000元,支出決算為0元,完成預算的0%。其中:公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因編制車輛維修較少,未向財政申請撥付。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年持平。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:
公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費支出0元。其中:
國內接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣人民醫院2021年機關運行經費支出162,643,124.33元,與上年對比增加16,769,405.71元,增長7.57%,主要原因分析:2021年醫院為提高醫療服務質量和應對新冠疫情,開展核酸采樣檢測等措施,購買較多的醫用低值易耗品和化驗材料等;藥品、耗材等采購量增多;招錄工作人員,工資福利支出和社會保險費支出增加。部門機關運行經費主要用于醫院自負30%部分人員經費,日常運行的材料費、藥費、水電費、維修費等。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日,龍陵縣人民醫院資產總額399,669,726.24元,其中,流動資產292,302,982.02元,固定資產91,311,302.22元,對外投資及有價證券0元,在建工程12,955,215.58元,無形資產1,886,306.82元,其他資產1,213,919.6元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加14,4387,301元,其中固定資產增加23,397,030.31元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值232,905元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋189.93平方米,賬面原值378,434.24元,實現資產使用收入40,000元。
國有資產占有使用情況表 | |||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | |||||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合計 | 1 | 399,669,726.24 | 292,302,982.02 | 91,311,302.22 | 31,262,630.99 | 1,123,954.48 | 32,383,251.45 | 26,541,465.3 | 0 | 12,955,215.58 | 1,886,306.82 | 1,213,919.6 | |||
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產; 2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產; 3.填報金額為資產“賬面原值”。 | |||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額25,734,825元,其中:政府采購貨物支出25,734,825元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事項情況說明
龍陵縣人民醫院無國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
監督索引號53052300436100301111