| 索引號 | 01526268-7-/2022-0920010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-09-20 |
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監(jiān)督索引號53052300436101401000
目錄
第一部分龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能有:宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī);嚴(yán)格執(zhí)行國家醫(yī)保政策;提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù),開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護(hù)理;貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度;組織實(shí)施國家計(jì)劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作;組織落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作措施;協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處理工作,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告;提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù);對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理,承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo);協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
為全面提高我鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作水平,加快衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展步伐,確保2021年度衛(wèi)生健康工作各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到位,根據(jù)縣衛(wèi)生健康局對衛(wèi)生健康工作的相關(guān)要求,我院認(rèn)真梳理2021年以來工作開展情況,現(xiàn)將2021年年終主要工作總結(jié)如下:
(一)黨風(fēng)廉政建設(shè)及政治思想工作
我院認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想,提高認(rèn)識,切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。結(jié)合“兩學(xué)一做”及“基層黨建鞏固深化年”的開展,將職業(yè)道德建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作融于其中,扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,收到了顯著效果。年內(nèi)我院沒有違法違紀(jì)事件發(fā)生。
(二)醫(yī)療工作
2021年共收治門診病人107309人次;住院病人3545人次;業(yè)務(wù)收入總計(jì)1390.56萬元,門診人次及住院人次與去年同期比稍有上升,業(yè)務(wù)收入比上年增加84.19萬元。為保障人民群眾的健康和生命安全做了力所能及的工作,取得了一定成效。
(三)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作
1.瘧疾防治工作
開展三熱病人的血檢,完成瘧疾血涂片158人次,流動人口預(yù)防服藥449人次,有效預(yù)防瘧疾發(fā)生。
2.結(jié)核病防治工作
以多種宣傳形式認(rèn)真組織開展結(jié)核病防治宣傳工作,3月在勐糯鎮(zhèn)開展了網(wǎng)絡(luò)結(jié)核病知識宣傳活動;年內(nèi)對勐糯鎮(zhèn)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行1次培訓(xùn),3月21-28日在門診輸液室播放結(jié)核病防治知識宣傳片;及時(shí)發(fā)現(xiàn)病人10例并規(guī)范免費(fèi)治療,轉(zhuǎn)診疑似病例63例;年內(nèi)規(guī)范管理肺結(jié)核患者10人,其中初治涂陰5例,初治涂陽5例,涂陽病人家屬篩查19例。
3.艾滋病防治工作
積極配合縣疾控中心,認(rèn)真開展檢測工作,開展PITC 12390人,管理涉外婚姻人員121對,我院目前共管理艾滋病病人22人,均按時(shí)進(jìn)行隨訪管理。梅毒檢測4904人,確診梅毒3例。
4.計(jì)劃免疫工作
認(rèn)真組織村醫(yī)開展接種疫苗技術(shù)培訓(xùn)及《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)學(xué)習(xí),提高預(yù)防接種質(zhì)量,防范接種事故發(fā)生,嚴(yán)格臺賬管理制度,使疫苗質(zhì)量得到保障和有效利用。擴(kuò)大免疫疫苗完成情況分別為:我鎮(zhèn)完成計(jì)劃中的12次冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)工作,全鎮(zhèn)疫苗全程接種3266人。兒童建證率100%,完成“4.25”預(yù)防接種日7.28“世界肝炎日”宣傳總結(jié),開展二類疫苗接種:流感疫苗25人,乙肝疫苗112人,狂犬疫苗322人。開展新型冠狀病毒肺炎疫苗應(yīng)急接種,完成第一劑次17862人次,第二劑次17626人次,加強(qiáng)針10645人次,合計(jì)46133人次。
5.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作
主動與有關(guān)部門聯(lián)系,對勐糯鎮(zhèn)范圍內(nèi)飲食服務(wù)等行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行健康體檢,年內(nèi)共免費(fèi)健康體檢820人,同時(shí)配合相關(guān)部門督導(dǎo)檢查周邊環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校周邊飲食服務(wù)業(yè)治理、學(xué)校衛(wèi)生及飲用水現(xiàn)場檢查10次;全鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)場監(jiān)督檢查36次,全鎮(zhèn)有1個(gè)集中供水廠現(xiàn)場檢查4次,74個(gè)公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管現(xiàn)場巡查296次。計(jì)劃生育巡查4次,職業(yè)衛(wèi)生巡查21次。
6.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作
我院開展急診急救應(yīng)急演練,進(jìn)一步加強(qiáng)了我院對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理能力,年內(nèi)進(jìn)行了1次全民核酸采樣應(yīng)急演練,進(jìn)行新冠肺炎密接和次密接流調(diào)采樣、消殺、全員核酸采樣工作10余次,未出現(xiàn)新冠肺炎疫情,未出現(xiàn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
7.傳染病控制工作
每季度進(jìn)行一次疫情分析上報(bào)疾控中心。對傳染病認(rèn)真預(yù)檢分診,并對接診處采取必要的消毒措施,對呼吸道等特殊傳染病病人或疑似病人,采取隔離或者控制傳播措施,對病人的陪同人員和其他密切接觸人員采取醫(yī)學(xué)觀察及他必要的預(yù)防措施。我院共檢出傳染病162例,其中乙肝93例,恙蟲病13例,丙肝2例,水痘20例,隱性梅毒3例,疑似肺結(jié)核3例,手足口病27例,疑似麻疹1例。無傳染病遲報(bào)、漏報(bào)未造成疫情暴發(fā)流行。
8.鼠疫聯(lián)防工作
成立鼠疫防治聯(lián)防領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,全鎮(zhèn)范圍內(nèi)無鼠間鼠疫和人間鼠疫發(fā)生,認(rèn)真執(zhí)行“鼠疫三報(bào)”和自死鼠“零”報(bào)告制度。
9.健康教育服務(wù)
設(shè)置健康教育宣傳欄衛(wèi)生院2個(gè),每個(gè)村衛(wèi)生室1個(gè),宣傳欄總更新42次;發(fā)放宣傳材料41種,49073份。播放影像資料19種,累計(jì)時(shí)長876小時(shí),開展公眾健康咨詢活動9次,參加人數(shù)1972人;舉辦健康知識講座48次,其中衛(wèi)生院12次,參加人數(shù)433人,村衛(wèi)生室36次,參加人數(shù)共1293人;開展個(gè)體化健康教育4578人次。
10.慢性病管理及65歲以上老年人管理
完成高血壓病人管理1687人,規(guī)范管理1672人,最近一次血壓達(dá)標(biāo)人數(shù)1125人,糖尿病病人管理298人,規(guī)范管理294人,最近一次血糖達(dá)標(biāo)137人。35歲以上人群血糖篩查313人,管理65歲以上老年人1563人,完成全套體檢1183人。
11.重性精神疾病管理
我鎮(zhèn)共管理嚴(yán)重精神障礙患者101人,進(jìn)行健康體檢85人,最近一次隨訪病情穩(wěn)定83人,年內(nèi)每季度開展1次聯(lián)合隨訪工作。
12.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作
家庭醫(yī)生簽約服務(wù),我鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)有10個(gè)團(tuán)隊(duì),保證每個(gè)團(tuán)隊(duì)簽約人數(shù)不超過1000人。今年主要簽約對象以65歲以上老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、重性精神障礙患者、慢性病、建檔立卡貧困戶、計(jì)生特殊家庭為重點(diǎn)人群進(jìn)行簽約。我院目前共簽約、履約并錄入系統(tǒng)5813人,其中0-6歲兒童1002人,孕產(chǎn)婦33人,老年人1583人,高血壓1697人,糖尿病306人,精神障礙患者83人,肺結(jié)核20人,建檔立卡貧困戶2862人,計(jì)劃生育特殊家庭成員11人,低保五保845人,殘疾人員241人。
13.婦幼及計(jì)劃生育工作
2021年孕產(chǎn)婦管理193人,產(chǎn)婦131人,其中高危產(chǎn)婦23人,一般產(chǎn)婦108人;婚前檢查率95%完成93對(完成率99%),檢出疾病2人(乙肝),孕前優(yōu)生任務(wù)60對,完成44對,完成率73.33%。葉酸發(fā)放90人,共443瓶,三相片419盒,避孕套發(fā)放831盒,壬苯醇醚栓16盒,壬苯醇醚凝膠27盒,兒童出生131人,產(chǎn)婦死亡0人,死胎死產(chǎn)0人,高危兒童管理44人,兒童死亡0人。兒童體檢1140人,體檢次數(shù)1211次。計(jì)生手術(shù)共開展172例:其中放環(huán)79例,取環(huán)82例,皮埋6人。人工流產(chǎn)173例,(其中無痛人流122例、藥流51人),無手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生。
14.居民健康檔案工作
全鎮(zhèn)居民電子檔案系統(tǒng)健康檔案16846人,兒童1243人,孕產(chǎn)婦131人,65歲以上老年人1563人,高血壓患者總?cè)藬?shù)1687人,2型糖尿病患者總?cè)藬?shù)298人,重性精神疾病患者101人。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制34人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制34人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員29人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。
離退休人員8人。其中:離休0人,退休8人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分2021年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)17,753,354.11元。其中:財(cái)政撥款收入4,066,582.06元,占總收入的22.91%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入13,686,772.05元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的77.09%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加1492448.6元,增長8.41%,主要原因是:
1.財(cái)政補(bǔ)助總收入4066582.06元,占總收入的22.91%,比上年減少1349063.53元,同比減少24.91%;減少原因:人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金撥款減少。
2.醫(yī)療收入13686772.05元,占總收入77.09%,比上年增加2841512.13元,增長幅度26.2%;增長原因:門診收入增加。
二、支出決算情況說明
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)15,716,148.12元。其中:基本支出13,981,525.26元,占總支出的88.96%;項(xiàng)目支出1,734,622.86元,占總支出的11.04%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0%。與上年對比增加1305564.39元,增長9.06%,主要原因是:
1.當(dāng)年財(cái)政撥款支出增加,事業(yè)支出增加。其中:工資福利支出2916333.74元,比上年增加345381.32元,同比上升7.77%;上升原因:績效工資支出增加、職業(yè)年金支出增加。
2.商品和服務(wù)支出10352552.24元,比上年增加697549.87元,增長幅度7.22%;增加原因:當(dāng)年辦公費(fèi)支出、勞務(wù)費(fèi)支出、專用材料費(fèi)支出增加,本年度購入設(shè)備支出增加。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,981,525.26元。與上年對比增加203921.53元,增長1.46%,主要原因分析是基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,790,612.68元,占基本支出的34.26%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9,190,912.58元,占基本支出的65.74%。增加原因:當(dāng)年辦公費(fèi)支出、勞務(wù)費(fèi)支出、專用材料費(fèi)支出增加,本年度購入設(shè)備支出增加。
(二)項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1734622.86元。與上年對比增加1101642.86元,增長63.51%,主要原因是基藥補(bǔ)助支出增加;公共衛(wèi)生支出增加;中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出125055.00元,占比7.21%;基藥補(bǔ)助支出399495.47元,占比24.41%;基本公共衛(wèi)生服務(wù)856557.89元,占比52.34%;突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理253514.50元,占比15.49%;中醫(yī)(民族醫(yī))藥專100000.00元,占比6.11%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,574,958.96元,占本年支出合計(jì)的29.11%。與上年對比增加902493.37元,增長19.73%,主要原因是本年度基本支出增加203921.53元,項(xiàng)目支出增加1101642.86元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出382,868.36元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.37%。主要用于在職在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出334113.28元及退休職工的職業(yè)年金紀(jì)實(shí)支出48755.08元;
9.衛(wèi)生健康(類)支出4,192,090.60元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.63%。主要用于基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2339958.21元,其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出399495.47元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出856557.89元,重大公共衛(wèi)生服務(wù)253514.5元,中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)100000.00元,事業(yè)單位醫(yī)療156291.61元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助86272.92元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額32398418.13元,其中,流動資產(chǎn)14897979.13元,固定資產(chǎn)17465639.00元,對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)34800.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加2752554.81元,其中固定資產(chǎn)增加711890.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計(jì) | 1 | 32398418.13 | 14897979.13 | 17465639 | 5594203 | 164000 | 4600000 | 7107436 | 0.00 | 0.00 | 34800.00 | 0.00 |
填報(bào)說明: | 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) | |||||||||||
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額91700.00元,其中:政府采購貨物支出91700.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
(二)龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營收入安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
(三)龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有使用“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出,故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置 費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等 支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
監(jiān)督索引號53052300436101401111