| 索引號(hào) | 01526268-7-/2022-0920005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-09-20 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052300436100901000
目錄
第一部分龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
我院位于龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐新街,是政府舉辦為臘勐和周圍各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位,是醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)有:認(rèn)真貫徹各種法規(guī)制度及衛(wèi)生健康工作方針政策,積極落實(shí)農(nóng)村衛(wèi)生改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、無償獻(xiàn)血、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)、基層黨建工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“鄉(xiāng)村一體化”管理等,強(qiáng)化內(nèi)部管理,改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量,并堅(jiān)持把改善醫(yī)療服務(wù)條件、堅(jiān)持以病人為中心,努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量等。
(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年以來,龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的高度重視和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣衛(wèi)健局的精心指導(dǎo)下,全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,凝心聚力,攻堅(jiān)克難,創(chuàng)新舉措,狠抓落實(shí),努力開創(chuàng)全縣衛(wèi)生健康工作新局面。現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下:
1.農(nóng)村衛(wèi)生改革。緊緊圍繞各級(jí)對(duì)衛(wèi)生改革的方針、政策,召開鄉(xiāng)村醫(yī)生例會(huì)和全院職工大會(huì),傳達(dá)各級(jí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的精神,積極做好職工的思想工作,配合農(nóng)村醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。
2.公共衛(wèi)生服務(wù)。為全面貫徹預(yù)防為主的衛(wèi)生工作方針,促進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)公平性,使全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民公平享有基本公共衛(wèi)生服務(wù),減少影響居民健康主要健康危險(xiǎn)因素,有效預(yù)防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急能力建設(shè),提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。大力推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù),使城鄉(xiāng)居民逐步獲得均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù),不斷提高全體居民健康水平。衛(wèi)生院積極做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作,制定了臘勐鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)實(shí)施方案,成立了組織機(jī)構(gòu),認(rèn)真開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作。
3.醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全。衛(wèi)生院把提高醫(yī)療質(zhì)量和確保醫(yī)療安全作為2021年工作的重點(diǎn)之一,年初院辦成立醫(yī)療質(zhì)量控制領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了《臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)護(hù)質(zhì)量控制管理規(guī)定》,住院科室實(shí)行患者責(zé)任劃分,實(shí)行首診責(zé)任制。院醫(yī)護(hù)質(zhì)量控制領(lǐng)導(dǎo)小組每月定期對(duì)病歷和處方進(jìn)行抽查,對(duì)不合格的給予經(jīng)濟(jì)處罰,進(jìn)一步規(guī)范了醫(yī)療文書和護(hù)理文書書寫質(zhì)量,提高了醫(yī)療質(zhì)量,確保醫(yī)療安全。
4.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作。
(1)2021年的籌資情況:我鎮(zhèn)2021年參保人數(shù)為21836人,以人為單位參保率為99.62%。
(2)運(yùn)行及補(bǔ)償情況:衛(wèi)生院院辦及醫(yī)保辦不斷加強(qiáng)對(duì)院內(nèi)各科室和村衛(wèi)生室進(jìn)行監(jiān)督檢查,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策。全年共補(bǔ)償住院患者1,280人次,補(bǔ)償金額1,152,621.43元;門診統(tǒng)籌補(bǔ)償76,700人次,補(bǔ)償金額428,438.85元;住院正常分娩0人次,補(bǔ)償金額0.00元。三項(xiàng)共補(bǔ)償77,980人次,補(bǔ)償金額1,581,060.28元。
5.無償獻(xiàn)血。認(rèn)真組織實(shí)施無償獻(xiàn)血活動(dòng),廣泛宣傳,為有效遏制非法采供血奉獻(xiàn)出應(yīng)有的力量。
6.中醫(yī)藥工作。不斷提升了中醫(yī)藥服務(wù)能力,努力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才,拓寬中醫(yī)服務(wù)范圍,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì),繼續(xù)鞏固創(chuàng)建全國基層中醫(yī)藥先進(jìn)單位取得的成果,衛(wèi)生院開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)9類13項(xiàng),有中藥飲片324種,中醫(yī)處方數(shù)占總處方數(shù)的30%以上,全鎮(zhèn)10個(gè)村衛(wèi)生室全部配備了神燈、火罐、刮痧板、銀針、電針儀等中醫(yī)設(shè)備,能開展4種及以上中醫(yī)藥適宜技術(shù),6個(gè)衛(wèi)生室中藥飲片配備達(dá)到100種以上,中藥飲片未達(dá)100種以上的衛(wèi)生室,中成藥配備全部達(dá)50種以上,確保各項(xiàng)創(chuàng)建指標(biāo)的完成,全力為中醫(yī)藥的發(fā)展提供必要的人力、物力、技術(shù)設(shè)備,促進(jìn)了全鎮(zhèn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。
7.人才培養(yǎng)。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高醫(yī)療質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)水平。年初制訂了人才培養(yǎng)計(jì)劃,積極組織人員參加上級(jí)開展的長期業(yè)務(wù)、法律法規(guī)等培訓(xùn)。按照縣衛(wèi)健局安排,每年派一名醫(yī)生到縣級(jí)以上醫(yī)院進(jìn)行全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。為提高我鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)力量打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
8.黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)。為全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,認(rèn)真開展“治賄”工作,在醫(yī)藥購銷領(lǐng)域中,嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一招采購標(biāo)政策,堅(jiān)決杜絕向非中標(biāo)公司購藥,治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域中的不正之風(fēng)。衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)是關(guān)系衛(wèi)生事業(yè)成敗的關(guān)鍵所在,我們針對(duì)群眾關(guān)心的“熱點(diǎn)”問題作為切入點(diǎn),結(jié)合創(chuàng)建黨建工作示范點(diǎn)工作,建立健全黨建工作制度,設(shè)立黨員先鋒崗,把黨員身份露出來,全院職工掛牌上崗。將職工一覽表、服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目、藥品價(jià)格等在門診大廳進(jìn)行公示,還設(shè)立患者意見投訴箱,廣泛收集患者的意見建議,讓我院的服務(wù)收費(fèi)、藥價(jià)、服務(wù)態(tài)度接受社會(huì)各界監(jiān)督。認(rèn)真開展了財(cái)務(wù)收支、服務(wù)收費(fèi)、院務(wù)公開及藥品器械購進(jìn)程序的自查自糾工作,認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,做好廉潔自律工作。建立健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核、激勵(lì)和懲戒等管理制度,促進(jìn)了我鎮(zhèn)衛(wèi)生行風(fēng)的好轉(zhuǎn)。進(jìn)一步完善藥品購進(jìn)及醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)合理制度,我院藥品、器械、耗材一律網(wǎng)上采購和逐級(jí)審批備案采購,規(guī)范藥事活動(dòng)記錄。公示服務(wù)承諾,向廣大患者或家屬發(fā)放《群眾滿意度測評(píng)表》,收集患者或家屬的意見建議,以便改進(jìn)我院的服務(wù)能力。
9.基層黨建工作。2021年是我們黨在基層黨組織和黨員中開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)的第九年,衛(wèi)生院黨支部,在繼續(xù)鞏固和推進(jìn)基層黨建取得的成績的基礎(chǔ)上,緊緊圍繞各級(jí)黨委和衛(wèi)健局黨委的要求,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了實(shí)施方案,并組織實(shí)施和開展自查總結(jié)。
10.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為切實(shí)抓好衛(wèi)生院、各村衛(wèi)生室的項(xiàng)目儲(chǔ)備、建設(shè),按照縣衛(wèi)健局的統(tǒng)一安排全鎮(zhèn)10個(gè)村衛(wèi)生室按村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求配齊、配全硬件、軟件設(shè)施設(shè)備。
11.“鄉(xiāng)村一體化”工作。進(jìn)一步完善了“鄉(xiāng)村一體化”管理工作,“鄉(xiāng)村一體化”管理工作是規(guī)范鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)行為,提高鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)水平,強(qiáng)化鄉(xiāng)村衛(wèi)生運(yùn)行管理的重要舉措,是凈化醫(yī)療市場的必要前提。我們嚴(yán)格按照“三制、四有、七統(tǒng)一”的要求,結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際,因地制宜,加強(qiáng)對(duì)村衛(wèi)生室各項(xiàng)工作的督導(dǎo),進(jìn)一步鞏固和完善“鄉(xiāng)村一體化”管理工作。目前,十個(gè)村衛(wèi)生室基本規(guī)范運(yùn)行。繼續(xù)將每月月末一日定為村醫(yī)例會(huì)日,每月都定時(shí)召開,加強(qiáng)了對(duì)村醫(yī)的管理,各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制22人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制22人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員20人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。
離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分2021年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)6,963,651.97元。其中:財(cái)政撥款收入3,357,296.18元,占總收入的48.21%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%,降幅無變化,比上年無變化,同比無變化;事業(yè)收入3,606,355.79元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的51.79%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%,降幅無變化,比上年無變化,同比無變化;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%,降幅無變化,比上年無變化,同比無變化;其他收入0.00元,占總收入的0.00%,降幅無變化,比上年無變化,同比無變化。與上年對(duì)比增加303,634.22元,增長4.56%,主要原因?yàn)椋?/p>
(一)財(cái)政撥款收入3,357,296.18元,比上年4,072,024.10元減少
714,727.92元,下降17.56%;減少原因:人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金撥款減少。
(二)事業(yè)收入3,606,355.79元(含教育收費(fèi)0.00元),比上年
2,587,993.65元增加1,018,362.14元,同比增長39.35%,原因是:2021年醫(yī)護(hù)力量增強(qiáng),服務(wù)質(zhì)量和能力上升,事業(yè)收入增長;同時(shí)醫(yī)保考核形式改變、醫(yī)保限費(fèi)和醫(yī)保考核扣款,導(dǎo)致部分收入減少。
二、支出決算情況說明
龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)7,399,477.71元。其中:基本支出4,724,627.76元,占總支出的63.85%;項(xiàng)目支出2,674,849.95元,占總支出的36.15%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。比上年增加1,730,060.69元,同比增長39.35%,增長原因:當(dāng)年財(cái)政撥款支出減少,事業(yè)支出增加。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,724,627.76元。與上年對(duì)比增加246,870.34元,增長5.51%,主要原因是2020年政策調(diào)整人員工資增加、村醫(yī)人數(shù)增加,基本支出下兌付村醫(yī)補(bǔ)助增加。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,823,177.47元,占基本支出的59.75%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,901,450.29元,占基本支出的40.25%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,674,849.95元。與上年對(duì)比增加1,483,190.35元,增長124.46%,主要原因分析:2021年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)及基本藥物制度經(jīng)費(fèi)部分撥付,項(xiàng)目支出增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,801,512.14元,占本年支出合計(jì)的51.38%。2021年總支出較2020年2,737,294.1相比增加1,064,218.04元,增長38.88%。其中:2021年基本支出1,872,202.79元,較2020年減少80,191.31元,下降4.11%,主要原因是2021年政策調(diào)整人員工資減少,基本支出下保險(xiǎn)費(fèi)用補(bǔ)助減少;項(xiàng)目支出1,929,309.35元,比2020年增加1,144,409.35元,增長145.80%;主要原因分析:2021年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金和基本藥物制度資金撥款增加,新增突發(fā)公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金及中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出237,078.24元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出20,748.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出216,330.24元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出3,564,433.90元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.76%。主要用于基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1,480,642.45元,其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出476,471.44,基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,002,837.91元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理350,000.00元,事業(yè)單位醫(yī)療101,945.3元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52,536.80元,中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)10,000.00元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年持平。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10,624,894.59元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)4,395,834.63元,固定資產(chǎn)6,229,059.96元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程1,565,260.00元,無形資產(chǎn)82,300.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少306565.18元,其中固定資產(chǎn)增加1083063.12元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合計(jì) | 1 | 10624894.59 | 4395834.63 | 6229059.96 | 1792013.65 | 241338.52 | 0 | 4195707.79 | 0 | 1565260.00 | 82300.00 | 0 | |||
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn); 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn); 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 | |||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額84,110.00元,其中:政府采購貨物支出78,550.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出5,560.00元。授予中小企業(yè)合同金額13,760.00元,占政府采購支出總額的16.36%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
(二)龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營收入安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
(三)龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有使用“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出,故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置 費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052300436100901111