| 索引號(hào) | 01526268-7-/2021-0924011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2021-09-24 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分、部門績(jī)效自評(píng)情況
一、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
三、項(xiàng)目(部門整體)支出績(jī)效自評(píng)表
第五部分 名詞解釋
第一部分龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院主要職能有:宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī);嚴(yán)格執(zhí)行國家醫(yī)保政策;提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù),開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護(hù)理;貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度;組織實(shí)施國家計(jì)劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作;組織落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作措施;協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處理工作,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告;提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù);對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理,承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo);協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年以來,龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院在各級(jí)黨委、政府的高度重視和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣衛(wèi)健局的精心指導(dǎo)下,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,凝心聚力,攻堅(jiān)克難,創(chuàng)新舉措,狠抓落實(shí),努力開創(chuàng)全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作新局面。現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下:
1.健康扶貧工作扎實(shí)推進(jìn)。一是減輕貧困人口醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。二是全鎮(zhèn)整體醫(yī)療服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。三是健康扶貧“三個(gè)一批”工作有效落實(shí)。四是提高家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量。五是開展29種大病集中篩查。
2.醫(yī)療服務(wù)能力明顯增強(qiáng)。目前,全鎮(zhèn)5個(gè)農(nóng)村衛(wèi)生室均達(dá)到云南省標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室的要求,衛(wèi)生室都配備了能滿足當(dāng)?shù)厝罕娙粘>驮\需求的藥品及器材。全鎮(zhèn)人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強(qiáng)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)不斷完善。借助滇西邊境浦發(fā)扶貧投資基金項(xiàng)目,貧困村衛(wèi)生室的維修加固及附屬設(shè)施建設(shè),目前全部投入使用。
4.婦幼保健工作順利推進(jìn)。一是抓好居民健康檔案管理。二是抓好孕產(chǎn)婦健康管理。三是抓好兒童健康管理。四是“三病”母嬰阻斷工作扎實(shí)有效。五是云南省關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)。六是計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作順利推進(jìn)。
5.計(jì)劃生育工作進(jìn)展順利。一是持續(xù)推進(jìn)全面三孩政策的實(shí)施,積極引導(dǎo)群眾按政策生育。二是持續(xù)推進(jìn)全員人口信息化建設(shè)。三是持續(xù)抓實(shí)計(jì)劃生育各項(xiàng)優(yōu)惠政策的落實(shí),切實(shí)維護(hù)好群眾利益。
6.中醫(yī)藥工作、健康產(chǎn)業(yè)、老齡工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是鞏固提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力,中醫(yī)就醫(yī)環(huán)境和服務(wù)條件極大改善。二是重視中醫(yī)藥人才引進(jìn)和培養(yǎng),為中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展增添了后勁。三是加大中醫(yī)文化的普及宣傳。
7.人才隊(duì)伍素質(zhì)和服務(wù)水平逐步提高。一是加強(qiáng)衛(wèi)健人才引進(jìn)工作。二是加強(qiáng)衛(wèi)健人才培養(yǎng)工作。三是加強(qiáng)人才隊(duì)伍教育管理工作。加大衛(wèi)健隊(duì)伍人才培養(yǎng)及繼續(xù)醫(yī)學(xué)學(xué)習(xí)力度,加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員培養(yǎng)進(jìn)修學(xué)習(xí)。
8.艾滋病防治工作順利推進(jìn)。一是多措并舉,加大疫情監(jiān)測(cè)及干預(yù)及治療工作。二是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)關(guān)懷補(bǔ)助措施。三是強(qiáng)化防艾宣傳,營(yíng)造良好氛圍。
9.疾病防控及衛(wèi)生應(yīng)急工作有序開展。一是傳染病疫情管理有效控制。二是衛(wèi)生應(yīng)急工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是免疫規(guī)劃有序落實(shí)。四是結(jié)核病、麻風(fēng)病防治工作有效控制。五是精神衛(wèi)生綜合管理工作顯著提高。六是健康教育和健康促進(jìn)工作。
10.醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管協(xié)力推進(jìn)。一是全力推進(jìn)各項(xiàng)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作。二是食品安全工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是全面推進(jìn)衛(wèi)生健康系統(tǒng)社會(huì)信用體系建設(shè)。四是貫徹落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行職業(yè)病防治相關(guān)工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院部門2020年末實(shí)有人員編制14人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制14人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員13人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。
離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院部門2020年度收入合計(jì)5706341.99元。其中:財(cái)政撥款收入3252998.88元,占總收入的57.01%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入2453343.11元,占總收入的42.99%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比增加853020.68元,增長(zhǎng)率為17.58%,主要原因是:
1.財(cái)政撥款收入3252998.88元,較上年2036612.19元增加1216386.69元,增長(zhǎng)率59.73%。原因是2020年財(cái)政應(yīng)返還額度增加,因財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難,上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位。
2.事業(yè)收入2453343.11元,較上年2389904.60元,增加63438.51元,增長(zhǎng)率2.65%,醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的提高病人增加。
二、支出決算情況說明
龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院部門2020年度支出合計(jì)4435138.01元。其中:基本支出3632174.01元,占總支出的81.9%;項(xiàng)目支出802964.00元,占總支出的18.1%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比減少127855.57元,降幅為2.8%。主要原因是2020年因財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難,上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3632174.01元。與上年對(duì)比增加411466.18元,增長(zhǎng)率為12.78%,主要原因分析年政策調(diào)整人員工資增加、醫(yī)療收入增加藥品成本也相應(yīng)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1166901.92元,占基本支出的32.13%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)2465272.09元,占基本支出的67.87%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出802964.00元。與上年對(duì)比減少539321.75元,下降40.18%,主要原因分析因財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難,上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位。項(xiàng)目支出具體情況:獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資86900.00;基藥補(bǔ)助50210.00元;基本公共衛(wèi)生服務(wù)277654.00元;突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理324400.00元; 其他公共衛(wèi)生支出100000.00元;其他醫(yī)療救助6800.00元; 其他衛(wèi)生健康支出57000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1985472.88元,占本年支出合計(jì)的44.77%。原因是2020年因財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難,上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付到位。基本支出減少162025.22元、項(xiàng)目支出減少120321.75元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
9.衛(wèi)生健康(類)支出1837840.24,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.56%。主要用于基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1009452.46元,其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出50210.00元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出277654.00元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理324400.00元,行政事業(yè)單位醫(yī)療112323.78元,醫(yī)療救助支出6800.00元,其他衛(wèi)生健康支出57000.00元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,與上年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,與上年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,與上年持平。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,與上年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,與上年持平。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額6699235.26元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)5188830.24元,固定資產(chǎn)1473447.23元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)36957.79元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1638535.42元,其中固定資產(chǎn)增加344296.02元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合計(jì) | 1 | 6699235.26 | 5188830.24 | 1473447.23 | 862125.86 | 42786.53 | 0 | 568534.84 | 0 | 0 | 36957.79 | 0 | |||
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值” | |||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2020年度,部門政府采購支出總額12300.00元,其中:政府采購貨物支出12300.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
項(xiàng)目一:
1.項(xiàng)目名稱:2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目
2.項(xiàng)目基本情況:通過開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作,不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感,通過實(shí)施國民健康行動(dòng)計(jì)劃,倡導(dǎo)健康的生活方式,引導(dǎo)科學(xué)就醫(yī)和安全合理用藥等,人民健康水平得到進(jìn)一步提高。通過建立應(yīng)急機(jī)制,對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時(shí)處理應(yīng)對(duì)。
3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。
我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng),2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為良。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是:一是提前預(yù)算,評(píng)估論證,確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面;二是明確責(zé)任,嚴(yán)格審核,確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi),確保專款專用;三是建立制度,對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。
4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(1)項(xiàng)目資金情況
①項(xiàng)目資金到位情況。
2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央補(bǔ)助812100.00元,省級(jí)補(bǔ)助103200.00元,市級(jí)補(bǔ)助7800.00元,合計(jì)921300.00元。
②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出合計(jì)277654.00元。
③項(xiàng)目資金管理情況:我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo),由于財(cái)政困難未能全額支付。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
(2)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
數(shù)量指標(biāo):基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目覆蓋率=100;基本公共衛(wèi)生服務(wù)對(duì)象管理率>=85%
質(zhì)量指標(biāo):基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行率=100%;突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率=100%。
時(shí)效指標(biāo):食源性疾病暴發(fā)事件報(bào)告及時(shí)率=100%;鼠疫、人禽流感等突發(fā)急性傳染病疫情處置及時(shí)率 =100%。
②效益指標(biāo)完成情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平=不斷提高;居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率=持續(xù)提高。
社會(huì)效益指標(biāo):居民健康水平=持續(xù)提高;公共衛(wèi)生服務(wù)水平=持續(xù)提高。
可持續(xù)影響指標(biāo):居民健康水平提高=中長(zhǎng)期;社會(huì)穩(wěn)定水平=逐步提高。
③滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象綜合知曉率>=逐步提高;感染患者滿意度>=90%
5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施:無
6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。
8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議:無。
其他需說明的問題
其他需說明的問題:無。
項(xiàng)目二:
1.項(xiàng)目名稱:2020年基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目
2.項(xiàng)目基本情況:基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目工作,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、維護(hù)和增進(jìn)人民群眾身心健康的重要內(nèi)容,是對(duì)公立醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入的補(bǔ)助,支持人才培養(yǎng)、設(shè)備購置、臨床重點(diǎn)專科建設(shè)等工作,對(duì)深化醫(yī)改具有重要意義。
3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。
我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng),2020年公立醫(yī)院改革項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為中。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是:一是提前預(yù)算,評(píng)估論證,確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面;二是明確責(zé)任,嚴(yán)格審核,確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi),確保專款專用;三是建立制度,對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。
4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
項(xiàng)目資金情況
①項(xiàng)目資金到位情況。
2020年基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目中央資金174020.00元,省級(jí)資金113300.00元,市級(jí)資金24300.00元;合計(jì)311620.00元。
②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:2020年基本藥物制度改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出50210.00元。
③項(xiàng)目資金管理情況:我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo),由于財(cái)政困難未能全額支付。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
(2)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
數(shù)量指標(biāo):政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度覆蓋率=100%;村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度覆蓋率=100%。
質(zhì)量指標(biāo):基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度執(zhí)行率=100%;基本藥物目錄藥品合格率=100%。
時(shí)效指標(biāo):鄉(xiāng)村醫(yī)生收入=保持穩(wěn)定;國家基本藥物制度在鄉(xiāng)村醫(yī)生持續(xù)實(shí)施=中長(zhǎng)期。
②效益指標(biāo)完成情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):鄉(xiāng)村醫(yī)生收入=保持穩(wěn)定;基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力有所提升=有所提升。
社會(huì)效益指標(biāo):轄區(qū)居民健康服務(wù)率>=90%;基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力有所提升。
可持續(xù)影響指標(biāo):國家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施=中長(zhǎng)期。
③滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)=90%;鄉(xiāng)村醫(yī)生滿意度>=90%。
5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施:無
6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果為中
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。
8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議:無。
9.其他需說明的問題
其他需說明的問題:無。
項(xiàng)目三:
1.項(xiàng)目名稱:2020年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)資金村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)
2.項(xiàng)目基本情況:鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目是加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作,提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)水平的要求,以提高人民群眾健康水平和適應(yīng)服務(wù)需求為導(dǎo)向,全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務(wù)能力,壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推動(dòng)基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè),提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務(wù)水平。
3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。
我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng),2020年鄉(xiāng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為中。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是:一是提前預(yù)算,評(píng)估論證,確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面;二是明確責(zé)任,嚴(yán)格審核,確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi),確保專款專用;三是建立制度,對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。
4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(1)項(xiàng)目資金情況
①項(xiàng)目資金到位情況。
2020年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老補(bǔ)助項(xiàng)目中央資金44200.00元,市級(jí)補(bǔ)助22700.00元,鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)66900.00元。
②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目支出0元。
③項(xiàng)目資金管理情況:我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo),由于財(cái)政困難未能及時(shí)支付。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
(2)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
數(shù)量指標(biāo):補(bǔ)助鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)19人,補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)66900.00元;村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度覆蓋率=100%。
質(zhì)量指標(biāo):基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍服務(wù)質(zhì)量明顯提高;基本藥物目錄藥品合格率=100%。
時(shí)效指標(biāo):鄉(xiāng)村醫(yī)生收入=保持穩(wěn)定;國家基本藥物制度在鄉(xiāng)村醫(yī)生持續(xù)實(shí)施=中長(zhǎng)期。
②效益指標(biāo)完成情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生收入=保持穩(wěn)定;基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力有所提升=有所提升。
社會(huì)效益指標(biāo):轄區(qū)居民健康服務(wù)率>=90%;基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力有所提升。
可持續(xù)影響指標(biāo):國家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施=中長(zhǎng)期。
③滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)=90%;鄉(xiāng)村醫(yī)生滿意度>=90%。
5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施:無
6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果為中
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。
8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議:無。
9.其他需說明的問題
其他需說明的問題:無。
項(xiàng)目四:
項(xiàng)目名稱:2020年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金
2.項(xiàng)目基本情況:實(shí)施健康扶貧工作項(xiàng)目,貫徹各級(jí)政府對(duì)健康扶貧工作的決策部署,保障農(nóng)村貧困人口享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),努力防治因病致貧返貧,提升群眾獲得感(滿意度)、降低醫(yī)療費(fèi)用實(shí)際負(fù)擔(dān)、落實(shí)便民惠民措施、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力、落實(shí)各項(xiàng)保障措施。
3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況
我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng),2020年健康扶貧工作項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為中。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是:一是提前預(yù)算,評(píng)估論證,確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面;二是明確責(zé)任,嚴(yán)格審核,確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi),確保專款專用;三是建立制度,對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。
4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(1)項(xiàng)目資金情況
①項(xiàng)目資金到位情況。
2020年健康扶貧工作項(xiàng)目資金省級(jí)補(bǔ)助20000.00元,市級(jí)補(bǔ)助5540.00元。
②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:2020年健康扶貧工作項(xiàng)目資金支出6800.00元。
③項(xiàng)目資金管理情況:我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo),由于財(cái)政困難未能及時(shí)支付。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
(2)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
數(shù)量指標(biāo):建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約率>=95%;建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助=25540.00萬元。
質(zhì)量指標(biāo):建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約隊(duì)伍服務(wù)質(zhì)量明顯提高=明顯提高;建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約執(zhí)行率=100%。
時(shí)效指標(biāo):服務(wù)團(tuán)隊(duì)考核兌付及時(shí)率=收到上級(jí)經(jīng)費(fèi)30個(gè)工作日內(nèi);資金下達(dá)時(shí)限=收到上級(jí)經(jīng)費(fèi)30個(gè)工作日內(nèi)。
成本指標(biāo):項(xiàng)目預(yù)算控制率=100%;家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=25540.00元。
②效益指標(biāo)完成情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)能力有所提升=有所提升。
社會(huì)效益指標(biāo):受益建檔立卡貧困人口數(shù)(≥**人)>=轄區(qū)人口;貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度知曉率>=85%。
可持續(xù)影響指標(biāo):人民群眾醫(yī)療服務(wù)獲得感=明顯提高。
③滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):簽約對(duì)象滿意度>=85%。
5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施:無
6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果為中
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。
8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議:無。
9.其他需說明的問題
其他需說明的問題:無。
項(xiàng)目五:
項(xiàng)目名稱:2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金
項(xiàng)目基本情況:實(shí)施醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目,貫徹各級(jí)政府對(duì)醫(yī)療服務(wù)能力工作的決策部署,保障廣大人民群眾享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),努力提升鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)能力,提升群眾獲得感(滿意度)、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力、落實(shí)各項(xiàng)保障措施。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況
我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng),2020年醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為良。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是:一是提前預(yù)算,評(píng)估論證,確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面;二是明確責(zé)任,嚴(yán)格審核,確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi),確保專款專用;三是建立制度,對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。
4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(1)項(xiàng)目資金情況
①項(xiàng)目資金到位情況。
2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金50000.00元,省級(jí)補(bǔ)助15000.00元;合計(jì)65000.00元。
②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金57000.00元。
③項(xiàng)目資金管理情況:我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo),由于財(cái)政困難足額支付。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
(2)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
數(shù)量指標(biāo):全科醫(yī)生特設(shè)崗位在崗人數(shù)=1人。
質(zhì)量指標(biāo):全科醫(yī)生特設(shè)崗位在崗人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放完成比例=0%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院骨干人員培訓(xùn)完成率=100%。
時(shí)效指標(biāo):資金下達(dá)時(shí)間=收到上級(jí)經(jīng)費(fèi)30個(gè)工作日內(nèi);資金到位率=0%。
成本指標(biāo):全科特崗計(jì)劃中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=65000.00元。
②效益指標(biāo)完成情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院診療人次數(shù)>=較上年提高5%;全科醫(yī)生收入=明顯提高。
社會(huì)效益指標(biāo):醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力=明顯提高;全科醫(yī)生業(yè)務(wù)水平=大幅提高。
可持續(xù)影響指標(biāo):人民群眾醫(yī)療服務(wù)獲得感=明顯提高;貧困鄉(xiāng)衛(wèi)生院開展疾病診療能力建設(shè)新項(xiàng)目平均數(shù)量≧1項(xiàng)。
③滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)=90%;全科醫(yī)生滿意度>=80%。
5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施:無
6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。
8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議:無。
9.其他需說明的問題
其他需說明的問題:無。
項(xiàng)目六:
1.項(xiàng)目名稱:2020年優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)
2.項(xiàng)目基本情況:優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作,提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)水平的要求,以提高人民群眾健康水平和適應(yīng)服務(wù)需求為導(dǎo)向,全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務(wù)能力,壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推動(dòng)基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè),提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務(wù)水平。
3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況
我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng),2020年優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)自評(píng)結(jié)果為中。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是:一是提前預(yù)算,評(píng)估論證,確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面;二是明確責(zé)任,嚴(yán)格審核,確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi),確保專款專用;三是建立制度,對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。
4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(1)項(xiàng)目資金情況
①項(xiàng)目資金到位情況。
2020年優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助100000.00元。
②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0元。
③項(xiàng)目資金管理情況:我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo),由于財(cái)政困難未能及時(shí)支付。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
(2)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
數(shù)量指標(biāo):醫(yī)務(wù)人員數(shù)量1人;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)=100000.00元。
質(zhì)量指標(biāo):人員素質(zhì)>=逐步提高;突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率
=100%。
時(shí)效指標(biāo):做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障,加快資金撥付=100%;突發(fā)疫情及時(shí)處置率=100%。
成本指標(biāo):項(xiàng)目預(yù)算控制率=100%。
②效益指標(biāo)完成情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):突發(fā)疫情有效處置率=100%;邊境疫情輸入防控率=100%。
社會(huì)效益指標(biāo):重點(diǎn)場(chǎng)所防控率=100%;突發(fā)疫情有效處置率=100%。
生態(tài)效益指標(biāo):防疫醫(yī)療廢物規(guī)范處理=100%。
可持續(xù)影響指標(biāo):全鎮(zhèn)居民健康保障率=100%;社會(huì)穩(wěn)定水平=逐步提高。
③滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度
=100。
5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施:無
6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果為中
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。
8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議:無。
9.其他需說明的問題
其他需說明的問題:無。
項(xiàng)目七:
1.項(xiàng)目名稱:2020年新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金
2.項(xiàng)目基本情況:通過開展新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金項(xiàng)目工作,不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感,通過實(shí)施國民健康行動(dòng)計(jì)劃,倡導(dǎo)健康的生活方式,引導(dǎo)科學(xué)就醫(yī)和安全合理用藥等,人民健康水平得到進(jìn)一步提高。通過建立應(yīng)急機(jī)制,對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時(shí)處理應(yīng)對(duì)。
3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況
我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng),2020年新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金項(xiàng)目結(jié)果為中。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是:一是提前預(yù)算,評(píng)估論證,確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面;二是明確責(zé)任,嚴(yán)格審核,確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi),確保專款專用;三是建立制度,對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。
4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(1)項(xiàng)目資金情況
①項(xiàng)目資金到位情況。
2020年新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金項(xiàng)目資金594400.00元。
②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金項(xiàng)目資金324400.00元。
③項(xiàng)目資金管理情況:我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo),由于財(cái)政困難未能足額支付。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
(2)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
數(shù)量指標(biāo):采購醫(yī)療設(shè)備=300000.00;采購醫(yī)用防護(hù)口罩、防護(hù)服等疫情防控重點(diǎn)醫(yī)用防護(hù)物資=24400.00元。
質(zhì)量指標(biāo):嚴(yán)格資金管理,切實(shí)發(fā)揮資金效益,全程跟蹤問效=項(xiàng);突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率=100%。
時(shí)效指標(biāo):做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障,加快資金撥付=55%;突發(fā)疫情及時(shí)處置率=100%。
成本指標(biāo):項(xiàng)目預(yù)算控制率=100%。
②效益指標(biāo)完成情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):突發(fā)疫情有效處置率=100%;邊境疫情輸入防控率=100%。
社會(huì)效益指標(biāo):重點(diǎn)場(chǎng)所防控率=100%;突發(fā)疫情有效處置率=100%。
生態(tài)效益指標(biāo):防疫醫(yī)療廢物規(guī)范處理=100%。
可持續(xù)影響指標(biāo):全鎮(zhèn)居民健康保障率=100%;社會(huì)穩(wěn)定水平=逐步提高。
③滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度
=100。
5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)未完成原因及下一步改進(jìn)措施:無
6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果為中
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺(tái)公開。
8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議:無。
9.其他需說明的問題
其他需說明的問題:無。
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1.部門基本情況
(1)部門概況
龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院始建于1957年,位于龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通中心,河頭街子中段,距龍陵縣城29公里,占地面積2747平方米,房屋建筑面積1316.87平方米,業(yè)務(wù)用房面積1316.47平方米。是黨委政府舉辦為象達(dá)鎮(zhèn)和周圍各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營(yíng)利性的基層醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、衛(wèi)生、計(jì)生、健康教育為一體的一級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。主要從事臨床醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)。核定編制床位20張,實(shí)際開放床位24張,設(shè)有內(nèi)兒科、外產(chǎn)科、中醫(yī)科、全科醫(yī)療科、公衛(wèi)辦、后勤組、財(cái)務(wù)科、院黨支部、院辦等科室。核定編制人數(shù)14人,現(xiàn)有在職人員13人,其中,在職職工中衛(wèi)生技術(shù)人員10人(其中:醫(yī)生5人,護(hù)士5人)和后勤3人;臨時(shí)聘用人員13人,臨聘人員中專業(yè)技術(shù)人員11人,非專業(yè)技術(shù)人員2人。
(1)部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院嚴(yán)格按照績(jī)效管理辦法設(shè)立部門績(jī)效目標(biāo)。
(2)部門整體收支情況
龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院部門2020年度收入合計(jì)5706341.99元。其中:財(cái)政撥款收入3252998.88元,事業(yè)收入2453343.11元。支出合計(jì)4435138.01元。其中:基本支出3632174.01元,項(xiàng)目支802964.00元。
(3)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
為提高預(yù)算編制質(zhì)量,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,強(qiáng)化監(jiān)督管理,參照省、市、縣相關(guān)預(yù)算管理系列文件的要求,結(jié)合工作實(shí)際,制定出相關(guān)管理辦法,不斷完善預(yù)算管理制度建設(shè)。
2.績(jī)效自評(píng)工作情況
(1)績(jī)效自評(píng)目的
通過部門績(jī)效自評(píng),進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的指示精神,建立健全行之有效的績(jī)效預(yù)算管理機(jī)制,提升政府效能。
(2)自評(píng)指標(biāo)體系
通過設(shè)立三級(jí)指標(biāo)體系來開展績(jī)效自評(píng)工作,一級(jí)指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo);二級(jí)指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等;三級(jí)指標(biāo)是具體的工作開展及完成情況指標(biāo),保證項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。
(2)自評(píng)組織過程
一是前期準(zhǔn)備階段:根據(jù)績(jī)效自評(píng)的范圍和對(duì)象,確定納入績(jī)效自評(píng)的年度預(yù)算項(xiàng)目。擬定組織實(shí)施方案,明確開展績(jī)效自評(píng)的指標(biāo)體系、工作流程、工作時(shí)限、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用等,認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)工作。二是組織實(shí)施階段:結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素,補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo),按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格,通過集中討論,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問題,形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
(1)投入情況分析
投入情況合理
(2)過程情況分析
評(píng)價(jià)過程因績(jī)效目標(biāo)細(xì)化較為復(fù)雜
(3)產(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出情況符合目標(biāo)制定
(4)效果情況分析
達(dá)到預(yù)期效果
4.存在的問題和整改情況
一是在項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行上,年初未做好項(xiàng)目的整體預(yù)算工作,與實(shí)際下達(dá)預(yù)算存在一定的偏差;二是資金的撥付進(jìn)度受財(cái)政資金調(diào)度影響,比較遲緩。
5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
對(duì)各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析,將其作為改善我部門預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時(shí)不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),逐步建立符合我部門工作特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是績(jī)效自評(píng)中加強(qiáng)宣傳教育,提高對(duì)績(jī)效自評(píng)工作重要性的認(rèn)識(shí),將績(jī)效自評(píng)思想融入工作細(xì)節(jié),爭(zhēng)取事半功倍。二是強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用,對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改,為預(yù)算管理提高堅(jiān)實(shí)保障。
7.其他需說明的情況
無
(三)項(xiàng)目(部門整體)支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表12)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi):是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。