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        龍陵縣人民政府
        索引號(hào) 01526268-7-/2019-0920009 發(fā)布機(jī)構(gòu) 龍陵縣衛(wèi)生健康局
        公開(kāi)目錄 部門(mén)決算 發(fā)布日期 2019-09-20
        文號(hào) 瀏覽量
        主題詞 衛(wèi)生
        龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2018年度部門(mén)決算

        第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

        一、主要職能

        二、部門(mén)基本情況

        第二部分 2018年度部門(mén)決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

        九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

        第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入決算情況說(shuō)明

        二、支出決算情況說(shuō)明

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

        三、政府采購(gòu)支出情況

        四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

        (一)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

        (二)項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

        五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第五部分 名詞解釋

        第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是龍陵縣衛(wèi)生健康局下屬的二級(jí)部門(mén),主要職責(zé)有:貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合實(shí)際,制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法;推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;依法行政,實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督;制訂實(shí)施全鎮(zhèn)疾病預(yù)防控制規(guī)劃,加強(qiáng)突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè);研究制訂全鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織實(shí)施基本藥物制度;建立和完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制;擬定全鎮(zhèn)農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施;組織制訂全鎮(zhèn)衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)衛(wèi)生人才整體性資源開(kāi)發(fā);研究制訂全鎮(zhèn)中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃;貫徹國(guó)家愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作規(guī)劃,組織實(shí)施全鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)防治艾滋病的日常工作;認(rèn)真落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生各項(xiàng)方針政策。

        (二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

        2018年,我院認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、全省衛(wèi)生計(jì)生工作會(huì)議精神,按照縣委、縣政府、縣衛(wèi)計(jì)局下達(dá)的年度衛(wèi)生、計(jì)生工作責(zé)任目標(biāo)要求,突出重點(diǎn),強(qiáng)化措施,狠抓落實(shí),各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生工作得到了有效推進(jìn)。主要為:

        1.全力推進(jìn)健康脫貧攻堅(jiān)。制定貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案、大病專項(xiàng)集中救治方案和大病專項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)實(shí)施方案等健康扶貧有關(guān)政策措施,突出重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)病種綜合精準(zhǔn)施策,有效防止因病致貧、因病返貧。

        2.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革取得新進(jìn)展。一是全民醫(yī)保體系全面建立,二是基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制不斷鞏固完善。

        3.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)制度體系日益健全。全鎮(zhèn)覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系基本建成,醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施條件明顯改善,服務(wù)可及性不斷增強(qiáng),進(jìn)一步滿足了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

        4.公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平逐步提高。全鎮(zhèn)積極推動(dòng)衛(wèi)生發(fā)展模式從重疾病治療向全面健康管理轉(zhuǎn)變,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)基本覆蓋居民生命全周期。

        5.基層中醫(yī)藥工作走取得良好進(jìn)展。全鎮(zhèn)以爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)縣為載體,促進(jìn)基層中醫(yī)醫(yī)療資源快速增長(zhǎng),服務(wù)能力顯著增強(qiáng),為改變基層群眾就醫(yī)習(xí)慣和破解醫(yī)改難題進(jìn)行了有益的探索和實(shí)踐。

        6.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)綜合監(jiān)管顯著加強(qiáng)。認(rèn)真落實(shí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》等法律法規(guī),加強(qiáng)醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)工作,構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

        7.人口計(jì)生各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。按要求實(shí)施全面兩孩政策,改革和完善《生育服務(wù)證》登記辦理,認(rèn)真落實(shí)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策,加強(qiáng)出生人口監(jiān)測(cè)預(yù)警和出生人口性別比綜合治理,積極推進(jìn)流動(dòng)人口計(jì)劃生育基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等工作。

        8.第四輪防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)攻堅(jiān)。嚴(yán)格落實(shí)一把手負(fù)責(zé)制和目標(biāo)責(zé)任制,鞏固宣傳教育和醫(yī)防合作新模式,不斷加強(qiáng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)和感染者管理,強(qiáng)化行為干預(yù)措施,性病艾滋病防控工作取得新成效。

        9.全面從嚴(yán)治黨和行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)扎實(shí)有效。堅(jiān)定不移抓理想信念和黨性黨風(fēng)教育,嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,強(qiáng)化日常教育監(jiān)督管理,加大正風(fēng)肅紀(jì)力度,保持了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。認(rèn)真抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和行風(fēng)建設(shè),全力推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),強(qiáng)化醫(yī)德考評(píng)和宣傳教育。

        二、部門(mén)基本情況

        (一)部門(mén)決算單位構(gòu)成

        納入龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:

        1.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

        (二)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

        2018年末實(shí)有人員編制34人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制34人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員33人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

        離退休人員6人。其中:離休0人,退休6人。

        實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

        第二部分 2018年度部門(mén)決算表

        (詳見(jiàn)附件)

        第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入決算情況說(shuō)明

        2018年度收入合計(jì)16,526,160.32元。其中:財(cái)政撥款收入4,650,669.64元,占總收入的28.14%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入11,766,721.80元,占總收入的71.20%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入108,768.88元,占總收入的0.66%。與上年對(duì)比增加739435.67元,增長(zhǎng)4.68%,主要原因分析:

        1.財(cái)政撥款收入減少18380.76元,原因是2018衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金減少,財(cái)政撥款收入減少。

        2.事業(yè)收入增加793593.73元,原因是隨著醫(yī)療服務(wù)水平的提高,醫(yī)療衛(wèi)生單位事業(yè)收入也逐年增加。

        3.其他收入減少35777.3元,原因是救護(hù)車收入、藥品盤(pán)盈等其他收入較2017年有所減少。

        二、支出決算情況說(shuō)明

        2018年度支出合計(jì)15,675,662.87元。其中:基本支出14,206,093.58元,占總支出的90.63%;項(xiàng)目支出1,469,569.29元,占總支出的9.37%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加2767064.08元,增長(zhǎng)21.44%,主要原因析:

        1.基本支出比上年增加2783790.84元,增長(zhǎng)24.37%,原因是2018年政策性調(diào)資、事業(yè)單位人員增加基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

        2.項(xiàng)目支出比上年減少16726.76元,減少1.13%,主要原因?yàn)?018年無(wú)基建項(xiàng)目等重大項(xiàng)目支出。

        (一)基本支出情況

        2018年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,206,093.58元。與上年對(duì)比增加2783790.84元,增長(zhǎng)24.37%,主要原因?yàn)?018年政策性調(diào)資、事業(yè)單位人員增加基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。

        其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的37.33%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的62.67%。

        (二)項(xiàng)目支出情況

        2018年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,469,569.29元。與上年對(duì)比減少16726.76元,減少1.13%,主要原因?yàn)樵蚴?018年無(wú)基建項(xiàng)目等重大項(xiàng)目支出。

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,926,584.21元,占本年支出合計(jì)的31.43%。與上年對(duì)比增加468251.60元,增長(zhǎng)10.5%,主要原因?yàn)?018年政策性調(diào)資、事業(yè)單位人員增加基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出426,767.20元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.66%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出426767.20元。

        9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出4,223,902.44元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.34%。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出3,512,547.72元,公共衛(wèi)生支出695,400.00元, 其他醫(yī)療救助支出15,954.72元。

        10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。

        (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0%。具體情況如下:

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:

        公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。

        國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

        國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

        第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

        二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至2018年12月31日,龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額26,007,226.92元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)9,903,661.12元,固定資產(chǎn)16,068,765.80元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)34,800.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1,547,233.01元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加369,233.01元,固定資產(chǎn)增加1,178,000.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元,其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

        國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表




        單位:元


        項(xiàng)目

        行次

        資產(chǎn)總額

        流動(dòng)資產(chǎn)

        固定資產(chǎn)

        對(duì)外投資/有價(jià)證券

        在建工程

        無(wú)形資產(chǎn)

        其他資產(chǎn)


        小計(jì)

        房屋構(gòu)筑物

        車輛

        單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

        其他固定資產(chǎn)



        欄次


        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11


        合計(jì)

        1

        26007226.92

        9903661.12

        16068765.80

        5930699.80

        164000.00


        9974066.00



        34800.00







        填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)


        三、政府采購(gòu)支出情況

        2018年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額179500.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出179500.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

        四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

        部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10—附表14)

        五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        無(wú)。

        六、相關(guān)口徑說(shuō)明

        (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

        (三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

        第五部分 名詞解釋

        一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

        三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

        八、三公經(jīng)費(fèi):是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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