| 索引號 | 01526268-7-13_A/2018-0921011 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2018-09-21 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 龍陵縣平達鄉中心衛生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣平達鄉中心衛生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
我院位于龍陵縣平達鄉平達街頭,是政府舉辦為平達鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。
(二)2017年度重點工作任務介紹
2017年住院病人1153人,門診病人36029人,并于2017年初以中醫針灸,拔罐,理療為主,發展中醫事業,全年中醫2431人,比2017年增加206人,2017年做到全年財務公開,建立健全了單位內控制度及財務制度,規范了收支行為,定期與銀行核對賬目,做到賬表一至,賬賬相符,賬實相符。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入龍陵縣平達鄉中心衛生院2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。其中:行政單位0個,事業單位1個,其他單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣平達鄉中心衛生院2017年末實有人員編制36人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制36人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員30人(含參公管理事業人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣平達鄉中心衛生院2017年度收入合計8,195,685.02元。其中:財政撥款收入4,445,243.23元,占總收入的54.24%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入3,695,649.58元,占總收入的45.09%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入54,792.21元,占總收入的0.67%。與上年對比增加126,838.32元,增長1.50%,主要原因為:財政撥款收入下幾班養老保險等社會保障和就業支出增加304,652,00元,基藥補助增加26020.00元,基本公共衛生服務經費增加113100.00元。
二、支出決算情況說明
龍陵縣平達鄉中心衛生院2017年度支出合計7,194,090.16元。其中:基本支出5,584,338.91元,占總支出的77.62%;項目支出1,609,751.25元,占總支出的22.38%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加534,979.30元,增長7.43%,主要原因為:
(一)基本支出情況
2017年度用于保障龍陵縣平達鄉中心衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,584,338.91元。與上年對比增加709,574.28元,增長12.70%,主要原因為:
1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出352,292.00元,增加基本支出304,652,00元,原因是2017年增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出。
2.醫療衛生與計劃生育支出5584338.91元,增加基本支出709574.28元,其中工資福利支出2612902.78元,商品和服務支出2971436.13元。原因是2017年政策性調資,基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職業年金繳費、臨時工工資增加。
其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的46.78%,人均62211.97元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的53.22% ,人均70748.47元。
(二)項目支出情況
2017年度用于保障龍陵縣平達鄉中心衛生院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,609,751.25元。與上年對比減少174594.98元,減少10.84%,主要原因為:
1.基層醫療衛生機構支出741774.48元,減少項目支出127598.87元,該項目按年實施,因2017年度基本藥物制度補助經費減少。
2.基本公共衛生服務項目資金867976.77元,減少項目支出46996.11元,原因是基本公衛服務項目經費醫院工作量不能轉醫療收入,只能按實際支付,公衛經費兌付資金減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣平達鄉中心衛生院2017年度一般公共預算財政撥款支出4,353,422.29元,占本年支出合計的60.51%。與上年對比增加620083.44元,增加14.24%,主要原因為:
1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出352,292.00元,增加基本支出304,652,00元,原因是2017年增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出。
2.醫療衛生與計劃生育支出5584338.91元,增加基本支出709574.28元,其中工資福利支出2612902.78元,商品和服務支出2971436.13元。原因是2017年政策性調資,基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職業年金繳費、臨時工工資增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(類)支出354,872元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.15%。主要用于遺屬補助2580.00元。機關事業單位基本養老保險支出352292.00元。
9.醫療衛生與計劃生育(類)支出3,998,550.29元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.85%。主要基層醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出2709293.53元,基層醫療衛生機構其他基層醫療衛生機構支出421279.99元,基本公共衛生服務支出867976.77元。
10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。;
11.城鄉社區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
1.龍陵縣平達鄉中心衛生院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元,支出決算為0元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的0%。
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加0元,增長0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元,增長0%;公務接待費支出決算增加0元,增長0%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:
公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0元。
國內接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待0批次。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
龍陵縣平達鄉中心衛生院屬于事業單位,無機關運行經費支出。
(二)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,龍陵縣平達鄉中心衛生院資產總額16,890,153.01元,其中,流動資產6,670,474.01元,固定資產6,397,949元,對外投資及有價證券0元,在建工程3,821,730元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加555316.88元,其中;流動資產增加202718.88元,固定資產增加35500.00元,在建工程增加317098.00元。
國有資產占有使用情況表 | ||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 減:累計折舊及減值準備 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 減:累計攤銷 | 其他資產 | ||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 大型設備(單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備) | 其他固定資產 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計 | 1 | 16890153.01 | 6670474.01 | 6397949 | 2375235.76 | 149800 | 2538724 | 3821730 | ||||||
填報說明: 1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產 | ||||||||||||||
2.固定資產=房屋構筑物+汽車+大型設備+其他固定資產 | ||||||||||||||
(三)政府采購支出情況
龍陵縣平達鄉中心衛生院2017年度政府采購支出合計3,361.21元,其中:貨物采購支出3361.21元,工程采購支出0元,服務采購支出0元。主要用于:辦公室辦公用品采購。
(四)績效自評信息情況
我單位根據績效評價工作要求,認真開展對我院衛生計生專項資金績效自評,2017年部門開展基本公衛服務等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是:一是提前預算,評估論證,確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面;二是明確責任,嚴格審核,確保按計劃預算使用經費,確保專款專用;三是建立制度,對經費使用情況進行監督,確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明:我院預算項目的申請、設立過程符合相關要求;項目所設定的績效目標依據充分,符合客觀實際;項目完成的質量高,項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下:
1.公共衛生服務工作項目
(1)項目資金情況
?項目資金到位情況:2017年基本公共衛生服務工作項目補助1099700.00元,2017年全部補助到位。
?項目資金管理情況:我單位按照年初上級設定的項目目標,按進度開支使用,年底資金使用1609751.25元,項目支出結轉818964.48元(主要為家庭醫生簽約服務經費和第四季度公衛服務經費),在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。
(2)項目效益績效指標完成情況
社會效益指標:居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標,健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣,強化了對不良行為的干預,削弱了危險因素的作用,并使人們逐步建立起科學的生活方式,提高了人群健康狀況和生活質量。
可持續影響指標:基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。
?滿意度指標完成情況。
一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值,滿意度超過80%。
(五)其他重要事項情況說明
無
(六)相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。