| 索引號(hào) | 01526268-7/20230920-00018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-09-20 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052300436100801000
目錄
第一部分 龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、提供公共衛(wèi)生服務(wù)
(1)承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。(2)普及衛(wèi)生保健常識(shí),在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育,幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式,指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。(3)提供并組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù),落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。(4)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記報(bào)告本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例現(xiàn)場(chǎng)疫情。(5)開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià),開(kāi)展健康指導(dǎo)。(6)開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。(7)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開(kāi)展健康指導(dǎo)。(8)對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo),對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。(9)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。(10)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助。(11)做好衛(wèi)生健康行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2、提供基本醫(yī)療服務(wù)
(1)使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病,對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。(2)一般衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力,有條件的中心衛(wèi)生院應(yīng)具備處理孕產(chǎn)婦難產(chǎn)的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置,能開(kāi)展闌尾、氣等常見(jiàn)下腹部手術(shù),有條件的中心衛(wèi)生院還應(yīng)能開(kāi)展部分上腹部手術(shù)。(3)健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。(4)執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷售等政策,為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。(5)開(kāi)展國(guó)家生育政策、法律法規(guī)的宣傳和教育并提供生育健康技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)。(6)提供政府衛(wèi)生健康行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年我院在各級(jí)黨委政府和各相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門職責(zé)認(rèn)真開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)工作,用最好的服務(wù)及醫(yī)療技術(shù)服務(wù)當(dāng)?shù)厝罕姟?/p>
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:西醫(yī)門診、中醫(yī)門診、住院部、口腔科、化驗(yàn)室、B超室、放射室、公衛(wèi)辦、院辦、計(jì)劃生育、后勤。所屬單位15個(gè),分別是:赧等村衛(wèi)生室、弄崗社區(qū)衛(wèi)生室、勐外壩村衛(wèi)生室、新寨村衛(wèi)生室、邦明村衛(wèi)生室、蕨葉壩村衛(wèi)生室、硝塘村衛(wèi)生室、上龍村衛(wèi)生室、勐柳村衛(wèi)生室、大漢壩社區(qū)衛(wèi)生室、邦煥村衛(wèi)生室、大新寨村衛(wèi)生室、弄福村衛(wèi)生室、弄玲村衛(wèi)生室、三臺(tái)山村衛(wèi)生室。
(二)決算單位構(gòu)成
納入龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:
1.龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制34人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制34人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員34人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人(離休0人,退休6人)。
實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛0輛。實(shí)有車輛2輛(非“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支車輛救護(hù)車2輛)。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
(一)龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
(二)龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
(三)龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有使用“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出,故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)17,021,140.26元。其中:財(cái)政撥款收入8,190,043.6元,占總收入的48.12%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入8,828,375.09元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的51.87%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入2,721.57元,占總收入的0.01%。與上年相比,收入合計(jì)增加4,001,149.6元,增長(zhǎng)30.73%。其中:財(cái)政撥款收入增加2,258,432.82元,增長(zhǎng)38.07%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);事業(yè)收入增加1,739,995.21元,增長(zhǎng)24.55%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);附屬單位上繳收入增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);其他收入增加2,721.57元,增長(zhǎng)100%。主要原因一是財(cái)政款收入增加2,258,432.82元,其中人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及補(bǔ)發(fā)工資撥款增加476,099.07元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加1,782,333.35元主要為補(bǔ)發(fā)以前年度鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)服務(wù)勞務(wù)費(fèi)及基藥補(bǔ)助;二是事業(yè)收入增加1,739,995.21元,主要是門診及住院病人增加及醫(yī)保局撥全民注射新冠疫苗治療收入增加 ;三是其他收入增加2,721.57元主要為2021年代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)17,007,256.49元。其中:基本支出13,308,472.79元,占總支出的78.25%;項(xiàng)目支出3,698,783.70元,占總支出的21.75%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加4,369,095.69元,增長(zhǎng)34.57%。其中:基本支出增加3,535,477.70元,增長(zhǎng)36.18%;項(xiàng)目支出增加833,617.99元,增長(zhǎng)29.09%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因一是基本支出增加3,535,477.70元,其中人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及補(bǔ)發(fā)工資人員經(jīng)費(fèi)支出增加476,099.07元,衛(wèi)生事業(yè)支出增加3,059,378.03元,主要為支付衛(wèi)生材料及支付藥品成本費(fèi);二是項(xiàng)目支出增加833,617.99元,項(xiàng)目支出增加主要原因是2022年補(bǔ)發(fā)以前年度鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)服務(wù)勞務(wù)費(fèi)及基藥補(bǔ)助。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,308,472.79元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,100,570.59元,占基本支出的45.84%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7,207,902.20元,占基本支出的54.16%。人均基本支出391,425.67元,其中:人均人員經(jīng)費(fèi)支出179,428.55元,人均公用經(jīng)費(fèi)支出211,997.12元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,697,400.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目到位資金2,259,300.00元主要用于開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)勞務(wù)補(bǔ)助及辦公及設(shè)備購(gòu)置;2、基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目到位資金821,700.00元主要用于開(kāi)展基本藥物制度改革彌補(bǔ)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi);3、2022年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目到位資金22,300.00元主要用于家庭簽約醫(yī)師勞務(wù)補(bǔ)助;3、2022年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理補(bǔ)助項(xiàng)目到位資金90,000.00元主要用于疫情期間疫情防控支出;4、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目208,500.00元主要用于支付村醫(yī)購(gòu)買基本養(yǎng)老保險(xiǎn)配套補(bǔ)助;5、醫(yī)療服務(wù)及能力提升項(xiàng)目到位資金295,600.00元主要用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力建設(shè)及提升醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,190,043.6元,占本年支出合計(jì)的48.16%。與上年相比增加1,594,472.78元,增長(zhǎng)24.17%,主要原因一是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及補(bǔ)發(fā)工資增加;二是2022年補(bǔ)發(fā)以前年度鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)服務(wù)勞務(wù)費(fèi)及基藥補(bǔ)助費(fèi)用增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出382,362.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出7,807,680.72元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.33%。主要用于工資福利支出3,753,560.74元(其中:基本工資1,495,286.00元,津貼補(bǔ)貼320,290.00元,獎(jiǎng)金105,466.00元,績(jī)效工資1,509,713.00元,職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)203,942.86元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)101,088.60元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)17,774.28元);商品和服務(wù)支出3,933,095.98元(其中:辦公費(fèi)34,454.00元,維修(護(hù))費(fèi)215,682.00元,培訓(xùn)費(fèi)19,800.00元,專用材料費(fèi)90,000.00元,勞務(wù)費(fèi)3,539,509.46元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,556.52元,其他交通費(fèi)用8,094.00元);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45,024.00元(其中:生活補(bǔ)助45,024.00元);資本性支出76,000.00元(其中:專用設(shè)備購(gòu)置76,000.00元)。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00,較上年無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,比上年增加0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因?yàn)辇埩昕h龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額17,705,598.86元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)11,533,950.67元,固定資產(chǎn)5,854,148.19元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程317,500.00元,無(wú)形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少137,256.67元,其中固定資產(chǎn)減少34,383.95元,流動(dòng)資產(chǎn)減少102,872.72元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052300436100801111