| 索引號 | 01526268-7/20250302-00002 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2025-03-02 |
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監督索引號53052300436101400000
龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2025年部門預算公開目錄
第一部分 龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策,嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規;嚴格執行國家醫保政策;提供基本醫療衛生服務,開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理;貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度;組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作;組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施;協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作,承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告;提供計劃生育技術指導和服務;對所屬行政村衛生室實行一體化管理,承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導;協助做好愛國衛生工作。
(二)機構設置情況
我部門共設置12個內設機構,包括:院辦、醫務科、護理部、財務科、綜合后勤科、公衛辦、內兒科、外婦科、麻醉科、中醫康復科、門診部(含口腔科門診)、醫技科。
(三)重點工作概述
2025年,我院在主管部門的領導下,在全院職工的共同努力下,認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策,積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施,繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革,強化內部管理,改善服務態度,提高服務質量,并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心,努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點;重視基礎設施建設,保證國有資產的保值和增值,在促進衛生事業的發展,鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。切實加強內部管理,認真執行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求,使各項衛生工作得到有效落實,圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。
二、預算單位基本情況
龍陵縣勐糯鎮中心衛生院編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截至2024年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制34人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制34人。在職實有34人,其中:財政全額保障34人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員與上年對比增加3人,同比增加9.67%,主要原因分析:2024年新入3人,調出1人,調入1人。
離退休人員8人,其中:離休0人,退休8人。退休人員與上年對比增加0人,同比增長0%。
車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入4,249,915.35元,其中:一般公共預算4,249,915.35元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業收入20,000,000.00元,事業單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年對比增加2,177,059.45,同比增長9.8%,主要原因一是政策性工資調整,工資福利預算數增加;二是2025年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加;三是進一步落實全口徑預算編制,將事業收入納入預算編制。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入24,249,915.35元,其中:本年收入24,249,915.35元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4,249,915.35元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比2,177,059.45,同比增長9.8%,主要原因一是政策性工資調整,工資福利預算數增加;二是2025年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加;三是進一步落實全口徑預算編制,將事業收入納入預算編制。
四、預算單位支出情況
2025年龍陵縣勐糯鎮中心衛生院預算總支出24,249,915.35元。財政撥款安排支出4,249,915.35元,其中:基本支出4,005,706.79元,與上年對比減少82,553.31元,同比降低2.02%,原因是2024年調出1人,工資福利預算減少,養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金預算數減少。項目支出244,208.56元,與上年對比減少819,886.2元,同比降低77.05%,主要原因一是基本公共衛生服務項目縣級補助資金減少214,192.55元;二是2025年鄉村醫生養老保險補助資金減少287,775.87元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
1.208社會保障和就業支出456860.16元,其中:2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休4,800.00元,用于退休人員公務費。2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出452,060.16元,用于單位基本養老保險繳費支出。
2.210衛生健康支出3793055.19元,其中2100302衛生健康支出-基層醫療衛生機構-鄉鎮衛生院3,189,582.36元,主要用于工資、獎金、常規工作經費、工會費、家庭醫生簽約服務項目補助支出。2100399衛生健康支出-基層醫療衛生機構-其他基層醫療衛生機構支出130,434.56元,主要用于縣級村醫養老保險補助。2100408衛生健康支出-公共衛生-基本公共衛生服務支出46,000.00元,主要用于基本公共衛生服務項目支出。2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療214,772.64元,用于醫療保險繳費補助。2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助128025.12元,用于醫療保險繳費補助。2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出16,466.51元,用于大病保險、工傷保險。2109999衛生健康支出-其他衛生健康支出-其他衛生健康支出67,774.00元,用于健康證辦理補助。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年龍陵縣勐糯鎮中心衛生院不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元,與上年持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2024年因公出國(境)費預算為0元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2025年公務接待費預算為0元,與上年持平,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務用車購置及運行維護費
龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2024年公務用車購置及運行維護費為0元,與上年持平。其中:公務用車購置費0元,與上年持平;公務用車運行維護費0元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
龍陵縣勐糯鎮中心衛生院2024年有4個重點項目,分別是2025年鄉村醫生養老保險補助資金、2025年公衛資金、2025年家簽補助資金、2025年健康證辦理補助資金。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬于財政撥款事業單位,無機關運行經費,與上年一直。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,龍陵縣勐糯鎮中心衛生院資產總額32522917.99元,其中,流動資產16,815,892.55元,固定資產8,132,225.44元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程7,540,000.00元,無形資產34,800.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額增加8,145,804.75元,其中固定資產增加2,425,990.5元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0.00項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產月報數。
附件:2025年部門預算公開表
監督索引號53052300436101400111