| 索引號 | 01526268-7/20250227-00009 | 發(fā)布機構 | 龍陵縣衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-27 |
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監(jiān)督索引號53052300436101100000
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預算公開目錄
第一部分龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1、提供公共衛(wèi)生服務
(1)承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務。(2)普及衛(wèi)生保健常識,在重點人群和重點場所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式,指導開展愛國衛(wèi)生工作。(3)提供并組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預防接種服務,落實國家免疫規(guī)劃。(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記報告本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例現(xiàn)場疫情。(5)開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測與評價,開展健康指導。(6)開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。(7)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調查和一般體格檢查,開展健康指導。(8)對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。(9)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。(10)負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助。(11)做好衛(wèi)生健康行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
2、提供基本醫(yī)療服務
(1)使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術,正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務。(2)一般衛(wèi)生院具備處理孕產婦順產能力,有條件的中心衛(wèi)生院應具備處理孕產婦難產的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置,能開展闌尾、氣等常見下腹部手術,有條件的中心衛(wèi)生院還應能開展部分上腹部手術。(3)健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。(4)執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策,為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。(5)開展國家生育政策、法律法規(guī)的宣傳和教育并提供生育健康技術服務和指導。(6)提供政府衛(wèi)生健康行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
(二)機構設置情況
我部門共設置12個內設機構,包括:西醫(yī)門診、住院部、中醫(yī)理療科、化驗室、B超室、口腔科、公衛(wèi)辦、放射室、后勤、藥庫、藥房、綜合辦公室。
我單位為基層預算單位,無下屬單位。
(三)重點工作概述
2025年我院嚴格按照部門工作職責,扎實開展好醫(yī)療服務工作,提升衛(wèi)生院的醫(yī)療服務水平,增強公共衛(wèi)生服務能力,改善患者就醫(yī)體驗,提高居民健康素養(yǎng),以適應不斷增長的醫(yī)療衛(wèi)生需求。
在各級黨委政府和主管部門的關心指導支持下,為老年人及婦女兒童組織開展健康體檢工作,開展好家庭醫(yī)生簽約服務;積極配合相關部門開展好疾病預防和婦幼工作,更好的服務當?shù)厝嗣袢罕姟?/p>
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制24人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制24人。在職實有24人,其中:財政全額保障24人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人,其中:離休0人,退休5人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛(醫(yī)療救護專用車),超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入7,167,120.49元,其中:一般公共預算3,367,120.49元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入3,800,000.00元,事業(yè)單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年對比,比上年減少2,429,217.54元,下降25.31%,總收入減少主要原因:一是一般公共預算上年結轉結余減少1,942,056.66元;二是事業(yè)預算收入減少200,000.00元;三是人員變動工資福利減少287,160.88元。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3,367,120.49元,其中:本年收入3,367,120.49元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3,367,120.49元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比,比上年減少2,229,217.54元,下降39.83%,財政撥款收入減少主要原因:一是一般公共預算上年結轉結余減少1,942,056.66元;二是人員變動工資福利減少287,160.88元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出7,167,120.49元。財政撥款安排支出 3,367,120.49元,其中:基本支出3,003,164.49元,與上年對比,比上年減少308,637.65元,下降9.31%,主要原因是人員變動工資福利減少;項目支出363,956.00元,與上年對比,比上年減少1,920,579.89元,下降84.07%,主要原因是2024年將上級補助結轉和結余納入年初預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
1.208社會保障和就業(yè)支出359,614.52元。其中:2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休3,000.00元,主要用于退休人員公務經費;2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出242,843.52元,主要用于單位職工養(yǎng)老保險財政配套資金;2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金微費支出100,000.00元,主要用于單位職業(yè)年金繳費支出;2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤13,771.00元,主要用于單位職工死亡后遺屬生活困難補助。
2.210衛(wèi)生健康支出3,007,505.97元。其中:2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,461,934.64元,主要用于在職職工工資、工會經費、健康證補助及新冠過渡期醫(yī)務人員補助等費用;2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出242,859.20元,主要用于村醫(yī)養(yǎng)老保險繳費及家庭簽約服務縣級補助;2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務80,200.00元,主要用于村級開展基本公共衛(wèi)生服務勞務費縣級補助;2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療133,026.16元,主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費;2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助78,710.88元,用于在職人員醫(yī)療補助繳費;2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,775.09元,主要用于在職人員失業(yè)工傷保險繳費。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目17個,政府采購預算總額392,560.00元,其中:政府采購貨物預算216,560.00元、政府采購服務預算176,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元,與上年持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年因公出國(境)費預算為0元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務接待費預算為0元,與上年持平,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務用車購置及運行維護費
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2025年公務用車購置及運行維護費為0元,較上年無增減變動;公務用車運行維護費0元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院共申報項目6個,全部編制了項目績效目標6個,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算5個,財政預算安排363,956.00元,編制效益指標6個,其中:重點項目5個,財政預算安排363,956.00元,編制績效指標6個,2025年龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨預算同步公開。
項目一 2025家庭醫(yī)生簽約服務項目保衛(wèi)健〔2017〕790號縣級配套資金
(一)項目名稱
2025年家庭醫(yī)生簽約服務項目省級資金
(二)立項依據(jù)
按照《云南省物價局等部門關于設立家庭醫(yī)生簽約服務費的通知 》(云價收費〔2017〕125號)、《龍陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)龍陵縣貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕79號),家庭醫(yī)生簽約服務個人需繳納的12元,全額由財政補貼,省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔,對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔,按照現(xiàn)有已脫貧人口63,091人,縣級承擔48%,人均補助576元,補助合計21,801.6元;未脫貧人口151人,縣級承擔32%,人均補助384元,補助合計600元;縣級應配套補助資金合計24,559.20元。
(三)項目實施單位
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院
(四)項目基本概況
家庭醫(yī)生簽約服務個人需繳納的12元,其他全額由財政補貼,省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔,對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔,按照現(xiàn)有已脫貧人口63,091人,縣級承擔48%,人均補助576元,補助合計15,442.56元;未脫貧人口151人,縣級承擔32%,人均補助384元,補助合計600元;縣級應配套補助資金合計24,559.20元。
(五)項目實施內容
1.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務費個人需繳納的12元,由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔,對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔,簽約服務費主要用于保障家庭醫(yī)生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務。
2.準確把握應簽盡簽內涵,根據(jù)經濟社會發(fā)展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍。2019年起,不對居民簽約數(shù)量作要求,不追求全覆蓋,保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中,常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。(應簽底數(shù)源于健康扶貧核實核準的患者數(shù),甄別已死亡、長期外出務工/上學、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務的情況)。
3.考核兌付,依據(jù)上一年度各地簽約服務實際情況考核后向服務團隊兌付服務費
(六)資金安排情況
縣級財政年初預算安排24,559.20元。
(七)項目實施計劃
1.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務費個人需繳納的12元,由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔,對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔,簽約服務費主要用于保障家庭醫(yī)生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務。
2.準確把握應簽盡簽內涵,根據(jù)經濟社會發(fā)展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍。2019年起,不對居民簽約數(shù)量作要求,不追求全覆蓋,保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中,常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。(應簽底數(shù)源于健康扶貧核實核準的患者數(shù),甄別已死亡、長期外出務工/上學、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務的情況)。
(八)項目實施成效
通過保障對重點人群和重點病種提供簽約服務,對高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者來說是一種福音,每年定期上門體檢,定期篩查,群眾滿意度進一步提高。
項目二 2025年基本公共衛(wèi)生服務縣級配套資金
(一)項目名稱
2025年基本公共衛(wèi)生服務項目資金
(二)立項依據(jù)
保財社〔2019〕155號《保山市財政局關于下達2019年國家基本公共衛(wèi)生服務項目市級配套補助資金的通知》
(三)項目實施單位
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院
(四)項目基本概況
免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務,促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案,開展健康教育、預防接種等服務,將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群,提供針對性的健康管理服務。
(五)項目實施內容
1.免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務,促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案,開展健康教育、預防接種等服務,將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群,提供針對性的健康管理服務。
2.2023年確保貧困人口農村婦女“兩癌”檢查目標人群覆蓋率達45%以上,免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上,基本避孕藥具隨訪率 達到80%以上,農村婦女增補葉酸服用率達到90%以上,營養(yǎng)包有效服用率達到70%以上,當年免費地中海貧血篩目標人群覆蓋率達到80%以上,全省遺傳代謝病性疾病篩查率達到95%以上,全省新生兒聽力篩查率達到95%以上。
3.完成全省醫(yī)療服務價格與成本監(jiān)測數(shù)據(jù)上報,對全市醫(yī)療服務價格提出意見及建議。
4.每年在每個試點村(居、社區(qū))按年齡結構確定70—90個有不健康生活方式和行為習慣、不具備健康素養(yǎng)的居民,在每個試點村(居、社區(qū))聘用1名預備健康干預員(健康宣傳員、引導員),通過規(guī)范化、同質化培訓考評,培養(yǎng)為正式健康干預員(健康宣傳員、引導員)
(六)資金安排情況
縣級財政年初預算安排80,200.00元。
(七)項目實施計劃
一是提前預算,評估論證,確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面;二是明確責任,嚴格審核,確保按計劃預算使用經費,確保專款專用;三是建立制度,對經費使用情況進行監(jiān)督,確保經費發(fā)揮最大效益。
(八)項目實施成效
通過開展基本公共衛(wèi)生服務項目工作,不斷提升公共衛(wèi)生服務水平和人民群眾健康服務獲得感,通過實施國民健康行動計劃,倡導健康的生活方式,引導科學就醫(yī)和安全合理用藥等,人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制,對突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時處理應對。
項目三 2025年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費縣級補助資金
(一)項目名稱
鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費縣級補助資金
(二)立項依據(jù)
根據(jù)《保山市衛(wèi)生健康委員會 保山市財政局 保山市人力資源和社會保障局關于做好鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設有關工作的通知(保正健發(fā)(2020)275號)文件要求,補助資金足額兜底、按時參保,加強資金管理,確保專款專用。
(三)項目實施單位
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院
(四)項目基本概況
鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助項目是加強基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作,提高基層醫(yī)務人員服務水平的要求,以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向,全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的職業(yè)綜合素質和崗位服務能力,壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設,推動基層醫(yī)療服務體系建設,提高基層醫(yī)療服務質量、人員素質及服務水平。
(五)項目實施內容
強化鄉(xiāng)村醫(yī)生滿意度、穩(wěn)定基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍、提升鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍服務質量。
(六)資金安排情況
縣級財政年初預算安排218,300.00元。
(七)項目實施計劃
一是提前預算,評估論證,確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面;二是明確責任,嚴格審核,確保按計劃預算使用經費,確保專款專用;三是建立制度,對經費使用情況進行監(jiān)督,確保經費發(fā)揮最大效益。
(八)項目實施成效
通過開展項目實施,全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的職業(yè)綜合素質和崗位服務能力,壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設,推動基層醫(yī)療服務體系建設,提高基層醫(yī)療服務質量、人員素質及服務水平。
項目四 2025年健康證辦理補助縣級配套資金
(一)項目名稱
健康證辦理補助縣級配套資金
(二)立項依據(jù)
根據(jù)《食品衛(wèi)生法》《住宿業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》《美容美發(fā)場所衛(wèi)生規(guī)范》(衛(wèi)生部、商務部、衛(wèi)監(jiān)督發(fā)〔2007〕221號)《關于取消調整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號《食品衛(wèi)生法》《住宿業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》《美容美發(fā)場所衛(wèi)生規(guī)范》(衛(wèi)生部、商務部、衛(wèi)監(jiān)督發(fā)〔2007〕221號)《關于取消調整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號。
(三)項目實施單位
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院
(四)項目基本概況
全縣范圍內餐飲、食品、藥品、公共服務場從業(yè)人員健康體檢率達到100%。
(五)項目實施內容
從業(yè)人員健康體檢,是由相關部門根據(jù)法律法規(guī),結合我縣實際情況,指定由疾控部門具體實施。該項目實行從業(yè)人員免費體檢,體檢合格者免費辦理健康證,體檢所需材料費從縣財政專項資金撥付。
(六)資金安排情況
縣級財政年初預算安排35,804.00元。
(七)項目實施計劃
一是提前預算,評估論證,確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面;二是明確責任,嚴格審核,確保按計劃預算使用經費,確保專款專用;三是建立制度,對經費使用情況進行監(jiān)督,確保經費發(fā)揮最大效益。
(八)項目實施成效
通過項目實施,保障我縣人民身體健康,增強人民體質,減輕企業(yè)負擔,促進實體經濟發(fā)展。
(七)項目實施計劃
一是提前預算,評估論證,確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面;二是明確責任,嚴格審核,確保按計劃預算使用經費,確保專款專用;三是建立制度,對經費使用情況進行監(jiān)督,確保經費發(fā)揮最大效益。
(八)項目實施成效
通過項目實施,醫(yī)療服務得到進一步提升,群眾就醫(yī)得到進一步改善。
項目五 過渡期醫(yī)務人員臨時性補助縣級部分資金
(一)項目名稱
過渡期醫(yī)務人員臨時性補助縣級部分資金
(二)立項依據(jù)
按照中央政策,2022年 12月 7 日至 2023年 3月 31 日過渡期內,對符合條件的醫(yī)務人員按規(guī)定落實臨時性工作補助,中央財政對我省承擔 60%,省級財政對我市承擔 85%,騰沖市由省級按 85%的比例給予補助,其余部分由地方各級財政負擔。市級財政單獨安排醫(yī)務人員臨時性工作補助資金,按照《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市醫(yī)療衛(wèi)生領域財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》(保政辦發(fā)〔2021〕16號)要求,補助比例為:隆陽區(qū)、施甸縣、龍陵縣、昌寧縣按 20%的比例給予補助。市級單位所需經費由市財政補足。
(三)項目實施單位
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院
(四)項目基本概況
為體現(xiàn)對醫(yī)務人員的關心關愛,各單位申報并經省初核的醫(yī)務人員臨時性工作補助統(tǒng)計數(shù)據(jù),預撥新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員省級臨時性工作補助資金,及時足額兌付到個人。
(五)項目實施內容
各地衛(wèi)生健康部門要組織并督促醫(yī)療衛(wèi)生機構嚴格執(zhí)行發(fā)放范圍和標準,認真統(tǒng)計并公開公示執(zhí)行各類補助標準的人員范圍、人員名單、工作天數(shù),及時把補助資金發(fā)放到醫(yī)務人員手中,不得拖欠。
(六)資金安排情況
縣級財政年初預算安排5,092.80元。
(七)項目實施計劃
一是提前預算,評估論證,確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面;二是明確責任,嚴格審核,確保按計劃預算使用經費,確保專款專用;三是建立制度,對經費使用情況進行監(jiān)督,確保經費發(fā)揮最大效益。
(八)項目實施成效
通過項目實施,提升醫(yī)務人員工資福利待遇,體現(xiàn)出對醫(yī)務人員的關心關愛,不斷提升醫(yī)療服務能力,促進健康中國發(fā)展。
項目六 2025年單位自有資金項目補助資金
(一)項目名稱
單位自有資金項目補助資金
(二)立項依據(jù)
按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門職責認真開展醫(yī)療服務工作,積極開展各種公共衛(wèi)生事業(yè)活動,為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查,開展家庭醫(yī)生簽約行動更好的為當?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部啵黄浯问欠e極配合相關部門開展傳染病防治工作,積極配合各相關部門開展好醫(yī)療服務工作。
(三)項目實施單位
龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院
(四)項目基本概況
緊緊圍繞《衛(wèi)生工作目標》要求,全面完成上級下達工作任務。
(五)項目實施內容
以醫(yī)療、預防、保健、衛(wèi)生、計生、健康教育為一體,以臨床醫(yī)療衛(wèi)生服務及基本公共衛(wèi)生服務為工作重心,開展好各項衛(wèi)生服務工作。
(六)資金安排情況
縣級財政年初預算安排3,800,000.00元。
(七)項目實施計劃
一是提前預算,評估論證,確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面;二是明確責任,嚴格審核,確保按計劃預算使用經費,確保專款專用;三是建立制度,對經費使用情況進行監(jiān)督,確保經費發(fā)揮最大效益。
(八)項目實施成效
通過項目實施,醫(yī)療服務得到進一步提升,群眾就醫(yī)得到進一步改善。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年機關運行經費安排0元,因本單位為事業(yè)單位,無機關運行經費。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產總額12,577,585.30元,其中,流動資產7,222,056.33元,固定資產5,148,232.09元,對外投資及有價證券0元,在建工程88,212.00元,無形資產119,084.88元,其他資產0元。與上年相比,本年資產總額減少208,513.08元,其中固定資產減少69,745.28元,流動資產減少36,782.68元,在建工程減少221,070.00元,無形資產增加119,084.88元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。
附件:2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052300436101100111