| 索引號 | 01526268-7/20240301-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-01 |
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監(jiān)督索引號53052300436100000
龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)行政主管部門,主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,擬訂衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,起草相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施,提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,編制和實施全縣區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃,加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。推進(jìn)落實衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議,協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織實施深化公立醫(yī)院綜合改革工作,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)價格政策的建議。
3.制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃,組織實施國家免疫規(guī)劃,落實嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估,開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案及食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價,落實餐飲具集中消毒單位衛(wèi)生監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7.監(jiān)督實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議,完善計劃生育政策。
9.指導(dǎo)各醫(yī)療衛(wèi)生單位衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)及政策,擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策措施,負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī))醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
11.健全完善艾滋病防治工作機(jī)制,加強(qiáng)宣傳教育,采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施,綜合防治艾滋病。
12.推進(jìn)龍陵縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。
13.指導(dǎo)龍陵縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
龍陵縣衛(wèi)生健康局共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:黨工委辦公室、辦公室、人事股、規(guī)劃財務(wù)及信息化股、醫(yī)政醫(yī)管科教及體制改革股、防治艾滋病及疾病預(yù)防控制股、婦幼及人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥管理及健康發(fā)展股、政策法規(guī)及綜合監(jiān)督股。所屬單位15個,分別是:
1.縣疾病預(yù)防控制中心
2.縣婦幼保健院
3.縣人民醫(yī)院
4.縣中醫(yī)醫(yī)院
5.縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所
6.龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院
7.鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
8.龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院
9.臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院
10.碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院
12.象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
13.平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院
14.勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
15.木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院
(三)重點工作概述
一是要以提高全縣居民健康素養(yǎng)水平為目標(biāo),開展好健康知識普及、合理膳食、全民健身、控?zé)煛⑿睦斫】荡龠M(jìn)、健康環(huán)境促進(jìn)6個專項行動,努力實現(xiàn)全縣居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到全省、全市標(biāo)準(zhǔn)。二是維護(hù)好全生命周期健康。繼續(xù)實施婦幼健康、中小學(xué)健康促進(jìn)行動,確保嬰兒死亡率和孕產(chǎn)婦死亡率控制在現(xiàn)有水平以下;實施職業(yè)健康保護(hù)行動,認(rèn)真落實職業(yè)健康監(jiān)督管理工作,縣域內(nèi)職業(yè)病發(fā)病率明顯下降;實施老年健康促進(jìn)行動,要逐步探索醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的深度發(fā)展,要加快老年人健康服務(wù)體系建設(shè),進(jìn)一步完善居家和社區(qū)養(yǎng)老政策。三是加強(qiáng)對高血壓、糖尿病、慢性呼吸系統(tǒng)疾病的規(guī)范管理,實施傳染病及地方病防控行動,持續(xù)鞏固艾滋病防控“三個90%”和“兩個消除”成果,加強(qiáng)對結(jié)核、麻風(fēng)、病毒性肝炎、瘧疾、登革熱等傳染病和地方病的管理。四是鞏固中醫(yī)藥先進(jìn)縣創(chuàng)建成果,開展中醫(yī)藥示范縣創(chuàng)建工作,加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度,構(gòu)建完善的中醫(yī)治未病服務(wù)體系,加強(qiáng)中醫(yī)治未病服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共16個。其中:財政全額供給單位14個;差額供給單位2個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位1個;事業(yè)單位12個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制720人,其中:行政編制19人,工勤人員編制4人,事業(yè)編制697人。在職實有686人,其中:財政全額保障414人,財政差額補(bǔ)助272人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員278人,其中: 離休0人,退休278人。
車輛編制31輛,實有車輛33輛。(縣疾病預(yù)防控制中心:車輛編制3輛,實有車輛6輛,超編原因為:因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,滿足規(guī)范化工作要求所至。超編的3輛車均為上級部門配備,一是疫苗冷鏈運(yùn)輸特種專業(yè)技術(shù)用車配備2輛;二是消除瘧疾全球基金項目配備1輛。;木城衛(wèi)生院:車輛編制3輛,實有車輛2輛)
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入512,880,802.24元,其中:一般公共預(yù)算131,759,316.04元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入380,951,486.2元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入170,000.00元。
總收入與上年對比增加356,977,132.86元,同比增長228.97%,主要是:一般公共預(yù)算撥款增加48,797,646.66元,同比增長58.82%,主要原因為政策性調(diào)資等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加;事業(yè)收入預(yù)算增加308,059,486.20元,增長422.62%,原因是2023年部分單位事業(yè)收入未納入預(yù)算;其他收入預(yù)算比上年增加120,000.00元,增長240%,主要是捐贈等臨時性收入增加。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入131,759,316.04元,其中:本年收入87,615,935.54元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44,143,380.50元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款87,615,935.54元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年數(shù)82,961,669.38元對比,比上年預(yù)算增加48,797,646.66元,同比增長58.82%,主要原因分析:一是政策調(diào)資以及人員變動等增加預(yù)算收入,二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加44,143,380.50元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出232,837,732.24元。財政撥款安排支出131,759,316.04元,其中:基本支出86,609,480.62元,與上年對比增加7,203,707.11元,同比增長9.07%,主要原因是政策調(diào)資以及人員變動等增加預(yù)算支出;項目支出45,149,835.42元,與上年對比增加41,593,939.55元,同比增長1169.72%,主要原因是2024年基本公衛(wèi)、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目等資金預(yù)算支出增加,2023年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金納入本年預(yù)算中,導(dǎo)致項目收入大幅增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行9,900.81元,主要用于新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助;
2080199社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出100,000.00元,主要用于縣人民醫(yī)院其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出;
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休7,800.00元,主要用于行政單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出;
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休79200.00元,主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出;
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出8,660,318.79元,主要用于單位事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出;
2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,640,000.00元,主要用于單位事業(yè)人員職業(yè)年金記實繳費(fèi)支出;
2080705社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-公益性崗位補(bǔ)貼4,800.00元,主要用于公益性崗位人員支出;
2080711社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼334,100.00元,主要用于見習(xí)人員的見習(xí)補(bǔ)貼;
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤249,356.00元,主要用于遺屬人員補(bǔ)助支出;
2100101衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行2,871,275.41元,主要用于行政人員的工資的支出及單位日常支出;
2100199衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出961,563.05元,主要用于事業(yè)人員的工資的支出及單位日常支出;
2100201衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院14,156,456.12元,主要用于縣人民醫(yī)院人員的工資支出及日常支出;
2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-醫(yī)(民族)醫(yī)院7,329,276.48元,主要用于中醫(yī)醫(yī)院人員的工資支出及日常支出;
2100299衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出1,171,000.00元,主要用于公立醫(yī)院支出;
2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院32,634,173.50元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工資、獎金、常規(guī)工作經(jīng)費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)支出等單位日常支出;
2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出7,282,202.64元,主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、縣級村醫(yī)養(yǎng)老保險補(bǔ)助及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目補(bǔ)助;
2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)6,179,311.18元,主要用于疾病預(yù)防控制中心人員的工資支出及日常支出(車輛經(jīng)費(fèi)及工會經(jīng)費(fèi));
2100402衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)976,556.80元,主要用于監(jiān)督所在職人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);
2100403衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機(jī)構(gòu)5,413,964.26元,主要用于婦幼保健院人員的工資的支出及單位日常支出;
2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)10,071,851.82元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出;
2100409衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)7,229,047.42元,主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出;
2100410衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置3,422,600.00元,主要用于醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助;
2100499衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出448,159.63元,主要用于居民健康保健意識和健康知識知曉率調(diào)查補(bǔ)助資金;
2100799衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務(wù)-其他計劃生育事務(wù)支出7,166,020.00元,
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療236,267.24元,主要用于行政人員的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3,891,609.50元,主要用于事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2,328,207.69元,主要用于在職及退休人員的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出;
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出221,932.02元,主要用于在職人員(事業(yè))、退休人員的大病保險及在職人員的工傷保險;
2109999衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出4,914,065.68元,主要用于新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助;
2110304節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-固體廢棄物與化學(xué)品1,718,300.00元。主要用于醫(yī)療廢物收集貯存轉(zhuǎn)移項目支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門2024年無市對下專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目72個,政府采購預(yù)算總額6,572,440.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算6,136,440.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算436,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計238,000元,與上年持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為55,000元,比上年減少10,000.00元,下降15.38%。預(yù)算國內(nèi)公務(wù)接待批次約為30次,共計接待約400人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少的原因是2024年因開展國家衛(wèi)生城市復(fù)審、中醫(yī)藥先進(jìn)縣復(fù)審等工作接待人次、批次等預(yù)計較上年減少,所以接待費(fèi)用預(yù)算減少。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)183,000.00元,與上年持平。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)183,000.00元,較上年增加10,000.00元。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為32輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門2024年無重點項目。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2024年我部門一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,376,320.12元,比上年預(yù)算減少32,585.56元,同比下降2.31%,占基本支出的1.59%,主要原因是縣級村醫(yī)補(bǔ)助未納入公用經(jīng)費(fèi)下核算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,龍陵縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額870,542,638.71元,其中,流動資產(chǎn)387,794,145.79元,固定資產(chǎn)216,720,405.27元,對外投資及有價證券0元,在建工程258,269,431.58元,無形資產(chǎn)5,642,894.19元,其他資產(chǎn)2,115,761.88元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加83,694,885.46元,其中固定資產(chǎn)增加22,733,440.25元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值107,206.09元;報廢報損資產(chǎn)43項,賬面原值321,334.77元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入43,333.00元,其中出租資產(chǎn)189.93平方米,資產(chǎn)出租收入43,333.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表
預(yù)算表詳見附件。
監(jiān)督索引號53052300436100111