| 索引號 | 01526268-7-/2022-0218015 | 發(fā)布機構(gòu) | 龍陵縣衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-18 |
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監(jiān)督索引號53052300436101100000
目錄
第一部分龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
1、財務(wù)收支預(yù)算總表
2、部門收入預(yù)算表
3、部門支出預(yù)算表
4、財政撥款收支預(yù)算總表
5、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
6、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
7、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
8、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)
9、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
10、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
11、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
12、部門政府采購預(yù)算表
13、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
14、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
16、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1、提供公共衛(wèi)生服務(wù)
(1)承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。(2)普及衛(wèi)生保健常識,在重點人群和重點場所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式,指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。(3)提供并組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù),落實國家免疫規(guī)劃。(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記報告本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例現(xiàn)場疫情。(5)開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測與評價,開展健康指導(dǎo)。(6)開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。(7)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。(8)對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo),對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。(9)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。(10)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助。(11)做好衛(wèi)生健康行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2、提供基本醫(yī)療服務(wù)
(1)使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。(2)一般衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力,有條件的中心衛(wèi)生院應(yīng)具備處理孕產(chǎn)婦難產(chǎn)的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置,能開展闌尾、氣等常見下腹部手術(shù),有條件的中心衛(wèi)生院還應(yīng)能開展部分上腹部手術(shù)。(3)健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。(4)執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策,為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。(5)開展國家生育政策、法律法規(guī)的宣傳和教育并提供生育健康技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)。(6)提供政府衛(wèi)生健康行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:西醫(yī)門診、住院部、中醫(yī)理療科、化驗室、B超室、公衛(wèi)辦、計劃生育、后勤、
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
2022年我院在各級黨委政府和各相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門職責(zé)認(rèn)真開展醫(yī)療服務(wù)工作,用最好的服務(wù)及醫(yī)療技術(shù)服務(wù)當(dāng)?shù)厝罕姟?/p>
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制23人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制23人。在職實有22人,其中:財政全額保障0人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入684.87萬元,其中:一般公共預(yù)算282.07萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入400萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入2.8萬元。
與上年213.55萬元對比增加471.32萬元增長68.82%,其中一般公共預(yù)算增加68.52萬元增長24.3%,單位資金增加402.8萬元增長100%(主要為事業(yè)收入增加400萬元增長100%,其他收入增加2.8萬元增長100%)。總收入增長的主要原因為人員變動及2022將村醫(yī)補助及保險納入本級預(yù)算(其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加2.92萬元、 事業(yè)單位離退休減少1.6萬元、 死亡撫恤金增加1.67萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加420.37萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加35.52萬元, 基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加6.82萬元、 事業(yè)單位醫(yī)療增加1.62萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助增加0.72萬元、其他醫(yī)療救助支出增加3.27萬元)。其次是2022年將單位資金收入納入預(yù)算純增加402.8萬元。
(二)財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入282.07萬元,其中:本年收入282.07萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款282.07萬元(本級財力282.07萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年213.55萬元對比增加68.52萬元增長24.30%。財政撥款收入增長的主要原因為人員變動及2022將村醫(yī)補助及保險納入本級預(yù)算(其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加2.92萬元、 事業(yè)單位離退休減少1.6萬元、 死亡撫恤金增加1.67萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加17.58萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加35.52萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加6.82萬元、事業(yè)單位醫(yī)療增加1.62萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助增加0.72萬元、其他醫(yī)療救助支出增加3.27萬元)。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出684.87萬元。財政撥款安排支出282.07萬元,其中:基本支出252.87萬元,與上年213.55萬元對比增加39.32萬元增長15.54%。預(yù)算總支出增加主要原因為因人員變動及2022將村醫(yī)補助及保險納入本級預(yù)算(其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加2.92萬元、 事業(yè)單位離退休減少1.6萬元、 死亡撫恤金增加1.67萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加17.58萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加16.41萬元、事業(yè)單位醫(yī)療增加1.62萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助增加0.72萬元)。其次是2022年將事業(yè)收入納入預(yù)算純增加402.8萬元。
項目支出29.2萬元,上年無本年純增加,項目支出增加主要原因為2022將村醫(yī)補助及保險納入本級預(yù)算。
事業(yè)支出增加400萬元,上年無本年純增加,增加主要原因為2021年以前事業(yè)收入未列入預(yù)算管理。
其他支出2.8萬元,上年無本年純增加,增加主要原因為2021年以前利息支出未列入預(yù)算管理。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
2080502 事業(yè)單位離退休支出0.12萬元,主要用于退休人員生活補助。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.94萬元、主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。
2080801死亡撫恤支出1.67萬元、主要用于退休人員遺屬生活補助費。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院590.91萬元,主要用于在職人員工資及工會經(jīng)費。
2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出35.52萬元、主用于村醫(yī)2022年養(yǎng)老保險繳費。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)6.82萬元,主要用于村級開展基本公衛(wèi)生服務(wù)勞務(wù)費縣級補助。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出14.53萬元、用于在職人員基本醫(yī)療補助繳費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出6.48萬元,用于在職人員醫(yī)療補助繳費。
2101399 其他醫(yī)療救助支出3.27萬元。用于家庭簽約醫(yī)師縣級補助。
(二)財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)分類情況,主要用于:
1.基本支出安排人員經(jīng)費249.51萬元。其中:30101基本工資75.53萬元,30102津貼補貼23.80萬元,30103年終一次性獎金6.29萬元,30107績效工資77.55萬元,30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.94萬元,30110職工基本醫(yī)療保險繳費14.1萬元,30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.48萬元,30112其他社會保障繳費1.73萬元,30199其他工資福利支出16.41萬元,30305生活補助(遺屬補助)1.67萬元。
2.基本支出安排公用經(jīng)費3.36萬元。其中:30228工會經(jīng)費3.24萬元,30299其他商品和服務(wù)支出(退休人員公用經(jīng)費)0.12萬元。
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費安排支出10.09萬元。其中:30226勞務(wù)費10.09萬元。
4.鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費項目經(jīng)費安排支出19.11萬元。其中:30311代繳社會保險費19.11萬元
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元,與上年持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團(tuán)組約0個,因公出國(境)約0人次。
(二)公務(wù)接待費
龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元,與上年持平,國內(nèi)公務(wù)接待批次約0次,共計接待約0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元,與上年持平。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院共申報項目2個,全部編制了項目績效目標(biāo),項目績效目標(biāo)編制率為100%,納入一般公共預(yù)算2個,財政預(yù)算安排29.2萬元,編制效益指標(biāo)2個,其中:重點項目2個,財政預(yù)算安排29.2萬元,編制績效指標(biāo)2個,2022年龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨預(yù)算同步公開。
項目一:2022家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目保衛(wèi)健〔2017〕90號縣級補助資金
(一)項目名稱
家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助資金
(二)立項依據(jù)
按照《云南省物價局等部門關(guān)于設(shè)立家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費的通知》(云價收費〔2017〕125號)、《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》(龍政辦發(fā)〔2017〕79號),家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人需繳納的0.0012萬元,全額由財政補貼,省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔(dān),對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔(dān),按照現(xiàn)有已脫貧人口63091人,縣級承擔(dān)48%,人均補助0.0576萬元,補助合計36.34萬元;未脫貧人口151人,縣級承擔(dān)32%,人均補助0.0384萬元,補助合計0.06萬元;縣級應(yīng)配套補助資金合計36.4萬元。
(三)項目實施單位
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院
(四)項目基本概況
家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人需繳納的0.0012萬元,全額由財政補貼,省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔(dān),對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔(dān),按照現(xiàn)有已脫貧人口63091人,縣級承擔(dān)48%,人均補助0.0576萬元,補助合計36.34萬元;未脫貧人口151人,縣級承擔(dān)32%,人均補助0.0384萬元,補助合計0.06萬元;縣級應(yīng)配套補助資金合計36.4萬元。
(五)項目實施內(nèi)容
1.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費個人需繳納的0.0012萬元,由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔(dān),對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔(dān),簽約服務(wù)費主要用于保障家庭醫(yī)生團(tuán)隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務(wù)。
2.準(zhǔn)確把握應(yīng)簽盡簽內(nèi)涵,根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r、基層服務(wù)能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應(yīng)簽范圍。2019年起,不對居民簽約數(shù)量作要求,不追求全覆蓋,保障對重點人群和重點病種提供簽約服務(wù)。其中,常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結(jié)核和嚴(yán)重精神障礙患者“應(yīng)簽盡簽”。(應(yīng)簽底數(shù)源于健康扶貧核實核準(zhǔn)的患者數(shù),甄別已死亡、長期外出務(wù)工/上學(xué)、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務(wù)的情況)。
3.考核兌付,依據(jù)上一年度各地簽約服務(wù)實際情況考核后向服務(wù)團(tuán)隊兌付服務(wù)費
(六)資金安排情況
縣級財政年初預(yù)算安排10.09萬元。
(七)項目實施計劃
建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費個人需繳納的0.0012萬元,由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔(dān),對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔(dān),簽約服務(wù)費主要用于保障家庭醫(yī)生團(tuán)隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務(wù)。
2.準(zhǔn)確把握應(yīng)簽盡簽內(nèi)涵,根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r、基層服務(wù)能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應(yīng)簽范圍。2019年起,不對居民簽約數(shù)量作要求,不追求全覆蓋,保障對重點人群和重點病種提供簽約服務(wù)。其中,常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結(jié)核和嚴(yán)重精神障礙患者“應(yīng)簽盡簽”。(應(yīng)簽底數(shù)源于健康扶貧核實核準(zhǔn)的患者數(shù),甄別已死亡、長期外出務(wù)工/上學(xué)、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務(wù)的情況)。
(八)項目實施成效
通過保障對重點人群和重點病種提供簽約服務(wù),對高血壓、糖尿病、肺結(jié)核和嚴(yán)重精神障礙患者來說是一種福音,每年定期上門體檢,定期篩查,群眾滿意度進(jìn)一步提高。
項目二:2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險保衛(wèi)健發(fā)【2020】275號縣級補助資金
(一)項目名稱
鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金
(二)立項依據(jù)
根據(jù)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省促進(jìn)衛(wèi)生健康人才隊伍發(fā)展的三十條措施的通知》(云辦通〔2020〕37號)《關(guān)于做好鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)有關(guān)工作的通知》(保衛(wèi)健發(fā)〔2020〕275號),養(yǎng)老保險單位承擔(dān)部分,由市級財政每年承擔(dān)20%,其余由縣級財政承擔(dān),村醫(yī)人數(shù)302人,2021年繳費標(biāo)準(zhǔn)3770元,財政承擔(dān)16%,人均每月603.2元,縣級承擔(dān)80%,每月補助14.573萬元,合計174.88萬元
(三)項目實施單位
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院
(四)項目基本概況
龍陵縣龍新鄉(xiāng)有鄉(xiāng)村醫(yī)生31人,家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人需繳納的0.0012萬元,全額由財政補貼,省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔(dān),對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔(dān),按照現(xiàn)有已脫貧人口63091人,縣級承擔(dān)48%,人均補助0.0576萬元,補助合計36.34萬元;未脫貧人口151人,縣級承擔(dān)32%,人均補助0.0384萬元,補助合計0.06萬元;縣級應(yīng)配套補助資金合計36.4萬元。
(五)項目實施內(nèi)容
通過建立健全并執(zhí)行行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄、重大執(zhí)法決定法制審核三項制度,保護(hù)行政管理相對人合法權(quán)益。在實施衛(wèi)生健康行政處罰過程中,嚴(yán)格按照法律法規(guī)認(rèn)定違法主體和違法事實,遵守衛(wèi)生行政處罰程序?qū)嵤┬姓幜P,做到違法事實清楚,處罰程序合法,處罰證據(jù)確鑿,處罰程度適當(dāng),保證了衛(wèi)生健康行政處罰的公平性和公正性。
(六)資金安排情況
縣級財政年初預(yù)算安排19.11萬元。
(七)項目實施計劃
從2022年起為穩(wěn)定村醫(yī)隊伍,解決村醫(yī)待遇問題,今后縣財政將鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險納入本級預(yù)算管理。
(八)項目實施成效
通過繳納養(yǎng)老保險,村醫(yī)隊伍得到穩(wěn)定,業(yè)務(wù)技術(shù)得到加強,服務(wù)態(tài)度得到改善,極大方便和解決了村民看病的需要。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排3.36萬元,與上年3.33萬元增加0.03萬元,增長0.9%,增加的主要原因是2022年實有在職人員工資增加,工會經(jīng)費增加。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1203.98萬元,其中,流動資產(chǎn)617.65萬元,固定資產(chǎn)581.43萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)4.9萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少144.17萬元(其中流動資產(chǎn)減少135.71萬元,非流動資產(chǎn)減少8.46萬元),其中固定資產(chǎn)減少8.46萬元(其中:固定資產(chǎn)原值增加29.5萬元,固定資產(chǎn)折舊增加37.96萬元,固定資凈值減少8.46萬元)。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53052300436101100111