| 索引號 | 01526268-7-/2022-0218007 | 發布機構 | 龍陵縣衛生健康局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發布日期 | 2022-02-18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監督索引號53052300436101500000
目錄
第一部分龍陵縣木城鄉衛生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分龍陵縣木城鄉衛生院2022年部門預算表
1.財務收支預算總表
2.部門收入預算表
3.部門支出預算表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
6.一般公共預算“三公”經費支出預算表
7.基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
8.項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
9.項目支出績效目標表(本級下達)
10.項目支出績效目標表(另文下達)
11.政府性基金預算支出預算表
12.部門政府采購預算表
13.政府購買服務預算表
14.市對下轉移支付預算表
15.市對下轉移支付績效目標表
16.新增資產配置表
第一部分龍陵縣木城鄉衛生院衛生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
龍陵縣木城鄉衛生院主要職能有:宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策,嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規;嚴格執行國家醫保政策;提供基本醫療衛生服務,開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理;貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度;組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作;組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施;協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作,承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告;提供計劃生育技術指導和服務;對所屬行政村衛生室實行一體化管理,承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導;協助做好愛國衛生工作。
(二)機構設置情況
我部門共設置8個內設機構,包括:院務辦公室、門診部、住院部、財務室、公衛辦、影像科、醫技科、后勤組。機構下轄5個村衛生室,分別是:木城村衛生室、老滿坡村衛生室、花椒村衛生室、烏木寨村衛生室、魚塘埡口村衛生室。
(三)重點工作概述
為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛生工作會議精神,緊緊圍繞醫改政策的推進,切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新。2022年因新冠肺炎疫情的影響,我院在衛生局主管部門的領導下,在全院職工的共同努力下,認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策,設立預檢分診室,嚴格排查外來人口,嚴格控制發熱病人,每天詢問發熱病人情況,向廣大人民群眾宣傳新冠肺炎的傳播途徑,以及如何預防新冠肺炎等,把疫情防控工作作為2022年的工作重心。積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施,繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革,強化內部管理,改善服務態度,提高服務質量,并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心,努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點;重視基礎設施建設,保證國有資產的保值和增值,在促進衛生事業的發展,鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。切實加強內部管理,認真執行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求,使各項衛生工作得到有效落實,圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個,其中:財政全供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截至2021年12月統計,我部門基本情況如下:
在職人員編制19人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制0人,事業編制19人。在職實有17人,其中: 財政全額保障17人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人,其中: 離休 0人,退休 5人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 181.15萬元,其中:一般公共預算181.15萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對比增加0.84萬元,同比增長0.47%,主要原因分析為:一是政策性工資調整,工資福利預算數增加;二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數增長。其中:工會經費支出減少0.07萬元,人員經費支出減少3.15萬元,項目支出增加4.06萬元。
(二)財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 181.15萬元,其中:本年收入181.15萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款181.15萬元(本級財力181.15萬元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加0.84萬元,同比增長0.47%,主要原因分析為:一是政策性工資調整,工資福利預算數增加;二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數增長。其中:工會經費支出減少0.07萬元,人員經費支出減少3.15萬元,項目支出增加4.06萬元。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出181.15萬元。財政撥款安排支出181.15萬元,其中:基本支出177.09萬元,與上年對比減少3.22萬元,同比降低1.79%,主要原因分析為:一是政策性工資調整,工資福利預算數增加;二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金和住房公積金等基數增長。其中:工會經費支出減少0.07萬元,人員經費支出減少3.15萬元。項目支出4.06萬元,與上年對比純增4.06萬元,增長100%,主要原因分析為基本公共衛生經費支出增加1.91萬元,鄉村醫生養老保險縣級補助資金支出增加1.91萬元; 其他基層醫療衛生機構支出增加2.15萬元,家庭醫生簽約縣級補助經費增加2.15萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于事業單位離退休0.29萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出18.93萬元,鄉鎮衛生院支出137.15萬元,其他基層醫療衛生機構支出6.47萬元,基本公共衛生服務支出1.91萬元,事業單位醫療支出10.62萬元,公務員醫療補助支出4.73萬元,其他衛生健康支出1.05萬元。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組,基本支出177.09萬元,主要用于:工資福利費基本工資51.43萬元;工資福利費津貼補貼14.49萬元;工資福利費獎金4.29萬元;工資福利費績效工資59萬元;工資福利費機關事業單位基本養老保險繳費18.93萬元;工資福利費職工基本醫療保險繳費10.29萬元;工資福利費公務員醫療補助繳費4.73萬元;工資福利費其他社會保障繳費1.28元;工資福利費其他工資福利支出4.32萬元;商品和服務支出工會經費2.37萬元;其他對個人和家庭的補助0.29萬元,對個人和家庭的補助生活補助費1.05萬元;項目支出4.06萬元(其中,財政撥款4.06萬元,主要用于:商品和服務支出勞務費2.15萬元;辦公費1.19萬元)。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本單位不涉及此項預算公開事項
(二)按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項預算公開事項
(三)經濟社會事業發展事項
本單位不涉及此項預算公開事項
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我單位2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,與上年持平,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
我單位2022年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
我單位2022年公務接待費預算為0萬元,與上年持平,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務用車購置及運行維護費
我單位2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,與上年持平。其中:公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位無重點項目
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
為做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。2022年龍陵縣木城衛生院預算運行經費約2.65萬元,較上年2.44萬元增加0.21萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日,龍陵縣木城鄉衛生院資產總額645.12萬元,其中,流動資產298.86萬元,固定資產340.26萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程6萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加60.61萬元,其中固定資產增加275.42萬元,流動資產減少214.81萬元。。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。
第二部分龍陵縣木城鄉衛生院2022年部門預算表
預算表詳見附件。
監督索引號53052300436101500111