| 索引號(hào) | 15262660/20250917-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣文化和旅游局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-09-17 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052300135700201000
龍陵縣民族文化工作隊(duì)單位2024年度部門(mén)決算報(bào)告
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
龍陵縣民族文化工作隊(duì)做好群眾文化輔導(dǎo)工作,認(rèn)真抓好劇目的生產(chǎn)整理及加工保護(hù)保,增強(qiáng)精品意識(shí),創(chuàng)作、演出優(yōu)秀劇目,堅(jiān)持以優(yōu)秀的作品鼓舞人,加大對(duì)人才的培養(yǎng)力度,多方籌資經(jīng)費(fèi)、改善辦團(tuán)條件,增創(chuàng)一流文藝團(tuán)體。
二、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
龍陵縣民族文化工作隊(duì)作為二級(jí)預(yù)算單位納入龍陵縣文化和旅游局2024年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員14人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的:公務(wù)員0人,參照公務(wù)員法管理人員0人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員14人,機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員0人;經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人(離休0人,退休10人)。
車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛,超編0輛。
三、重點(diǎn)工作概述
1.精心創(chuàng)作與演出,編創(chuàng)演出《幸福山歌》、《魅力龍江》、《幸福阿昌花芬芳》等文藝作品20余個(gè)。組織惠民演出、送戲下鄉(xiāng)、傳統(tǒng)戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村進(jìn)校園各類演出 71場(chǎng)次,覆蓋全縣 12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),受益群眾達(dá)8萬(wàn)余人次。
2、人才引進(jìn)與培養(yǎng),積極參加省、市文化部門(mén)舉辦的創(chuàng)作、編導(dǎo)、快板等培訓(xùn)班,邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)專家來(lái)團(tuán)開(kāi)展講座和業(yè)務(wù)指導(dǎo)20場(chǎng)次,通過(guò)學(xué)校上課、參加本單位演出的方式進(jìn)一步提升聯(lián)合辦學(xué)藝術(shù)專業(yè)班學(xué)生演出能力。
3、積極開(kāi)展對(duì)外交流活動(dòng),先后赴昆明、保山、騰沖、施甸等地以融合交流的方式參加云南美好生活·2024茶咖網(wǎng)絡(luò)文化周(昆明)、保山五四青年節(jié)《青春·奮斗》文藝晚會(huì)(保山)、保山市第五屆體育運(yùn)動(dòng)會(huì)民族表演(施甸)活動(dòng)。
4、取得的成就,大型紅色革命歷史舞臺(tái)劇《云嶺星火》成功入選2024年度云南省文藝精品創(chuàng)作扶持項(xiàng)目名單;《游在龍陵 向美而行》入圍優(yōu)秀作品系云南省唯一入選作品;《滇西雨城畫(huà)中畫(huà)》榮獲龍陵縣宣傳思想文化系統(tǒng)大比武二等獎(jiǎng);保山市第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)民族表演項(xiàng)目《窩則嘞》榮獲銀獎(jiǎng);競(jìng)技類項(xiàng)目《長(zhǎng)筷戲囍》榮獲銀獎(jiǎng);健身操《得嘟啦》金獎(jiǎng);綜合類表演《咣叮奘》榮獲金獎(jiǎng)。
第二部分 2024年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
龍陵縣民族文化工作隊(duì)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
龍陵縣民族文化工作隊(duì)2024年度收入合計(jì)2546605.83元。其中:財(cái)政撥款收入2346605.83元,占總收入的92.15%;本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入,其他收入200000.00元,占總收入的7.85%。
與上年相比,收入合計(jì)增加23219.27元,增長(zhǎng)0.92%。其中:財(cái)政撥款收入減少176780.73元,下降7.01%;其他收入增加200000.00元,增長(zhǎng)100.00%。主要原因是調(diào)資政策實(shí)施導(dǎo)致本年度單位職工工資增加,一般公用經(jīng)費(fèi)減少,涉及中央、省級(jí)項(xiàng)目資金、往年度中央、省、市級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年年初預(yù)算但本年支出較少等形成預(yù)決算差異率過(guò)大。
二、支出決算情況說(shuō)明
龍陵縣民族文化工作隊(duì)2024年度支出合計(jì)2546605.83元。其中:基本支出2028346.83元,占總支出的79.65%;項(xiàng)目支出518259.00元,占總支出的20.35%;無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
與上年相比,支出合計(jì)增加23219.27元,增長(zhǎng)0.92%。其中:基本支出減少251859.73元,下降11.05%;項(xiàng)目支出增加275079.00元,增長(zhǎng)113.12%。主要原因是調(diào)資政策實(shí)施導(dǎo)致本年度單位職工工資增加,一般公用經(jīng)費(fèi)減少,涉及中央、省級(jí)項(xiàng)目資金、往年度中央、省、市級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年、年初預(yù)算本年支出較少等形成預(yù)決算差異率過(guò)大。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障龍陵縣民族文化工作隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2028346.83元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1930267.73元,占基本支出的95.16%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)98079.10元,占基本支出的4.84%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2024年度用于保障龍陵縣民族文化工作隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出518259.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
龍財(cái)教〔2024〕72號(hào)2023年文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60475.00元,主要用于勐糯、碧寨等鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化人才培訓(xùn),文化人才下鄉(xiāng)輔導(dǎo)演出等。
龍財(cái)預(yù)〔2024〕10號(hào)2024年閔行區(qū)對(duì)口支援龍陵縣民族文化工作隊(duì)文化惠民工程資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200000.00元,主要用于配置一批文化惠民演出器材如:手持話筒、頭戴話筒、音響設(shè)備、燈光設(shè)備、演出服裝服飾。
龍財(cái)教〔2024〕72號(hào)2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)240991.00元,主要用于演出背景布及道具制作、燈光音響租賃、服裝購(gòu)買(mǎi)租賃,節(jié)目、劇本創(chuàng)編及音樂(lè)制作、
龍財(cái)教〔2024〕24號(hào)2024年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系(戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村)建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16793.00元,主要用于惠民演出駕駛員勞務(wù)費(fèi)、國(guó)門(mén)文化建設(shè)演出費(fèi)、碧寨山歌會(huì)、勐糯潑水節(jié)等演出相關(guān)費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
龍陵縣民族文化工作隊(duì)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2346605.83元,占本年支出合計(jì)的92.15%。與上年相比減少176780.73元,下降7.01%,完成年初預(yù)算的76.65%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出1848493.82元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.77%,完成年初預(yù)算的75.89%。主要用于文化和旅游支出1848493.82元,其中藝術(shù)表演團(tuán)體支出1530234.82元;文化創(chuàng)作與保護(hù)支出60475.00元;其他文化旅游體育與傳媒支出257784.00元;造成預(yù)決算差異的主要原因是調(diào)資政策實(shí)施導(dǎo)致本年度單位職工工資增加,一般公用經(jīng)費(fèi)減少,涉及中央、省級(jí)項(xiàng)目資金、往年度中央、省、市級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年、年初預(yù)算本年支出較少等形成預(yù)決算差異率過(guò)大。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出275738.72元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.75%,完成年初預(yù)算的66.49%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出275738.72元,其中事業(yè)單位離退休支出4200.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出222981.76元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出48556.96元;造成預(yù)決算差異的主要原因是本單位退休3人,新招錄2人,新招錄人員社會(huì)保障和就業(yè)類支出遠(yuǎn)小于老干部職工支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出222373.29元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.48%,完成年初預(yù)算的105.36%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出222373.29元,其中事業(yè)單位醫(yī)療支出125308.21元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出91337.60元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5727.48元;造成預(yù)決算差異的主要原因是調(diào)資政策實(shí)施導(dǎo)致本年度單位職工衛(wèi)生健康(類)支出增加。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元,決算為20000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%;支出決算較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元,決算為20000.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,上年無(wú)此項(xiàng)支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元,支出決算為20000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%,支出決算較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元,決算為20000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出;國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無(wú)此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況:
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開(kāi)展文化惠民演出及群文輔導(dǎo)培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市級(jí)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
(三)需要說(shuō)明的事項(xiàng)
龍陵縣民族文化工作隊(duì)無(wú)需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
龍陵縣民族文化工作隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,比上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末,龍陵縣民族文化工作隊(duì)資產(chǎn)總額761465.47元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)165.94元,固定資產(chǎn)761298.53元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)1元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加52292.53元,其中固定資產(chǎn)增加56253.74元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)392項(xiàng),賬面原值331047.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度,單位政府采購(gòu)支出總額20000.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出20000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052300135700201111