| 索引號 | 015262660-12_A/2016-1104007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣文化和旅游局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2016-11-04 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 龍陵縣宣傳文化中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 龍陵縣宣傳文化中心年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門龍陵縣宣傳文化中心年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分龍陵縣宣傳文化中心概況
一、主要職能
活躍城區(qū)人民群眾文化生活,充分發(fā)揮文化宣傳陣地作用,促進(jìn)兩個文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
二.機(jī)構(gòu)情況
單位性質(zhì)為事業(yè)單位,屬獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
三.人員情況
宣傳文化中心人員編制2人。其中:事業(yè)編制2人,2015年初在職人3人。
第二部分 2015年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年龍陵縣文體廣電旅游局決算總收入16.10萬元,其中:財政撥款收入16.10萬元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比2015年總收入比上年22.98萬元減少6.88萬元,主要原因是專項工作經(jīng)費(fèi)的減少。
二、支出決算情況說明
龍陵縣宣傳文化中心決算總支出18.11萬元,其中:基本支出18.11萬元,占總支出的100%;與上年總支出20.97萬元對比減少2.86萬元,主要原因是專項工作經(jīng)費(fèi)減少。
(一)基本支出情況
2015年用于保障龍陵縣宣傳文化中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18.11萬元。與上年20.97萬元對比減少2.86萬元,主要原因分析工作經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.47%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.53%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣宣傳文化中心2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出16.10萬元,占本年支出合計的88.90%。比上年22.97萬元減少6.87萬元,減43%,原因2015年宣傳文化中心水電費(fèi)項目資金撥付到局機(jī)關(guān)由局機(jī)關(guān)支付。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
文化體育與傳媒(類)支出18.11萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.077萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用支出0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出0.077萬元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.077萬元,比上年決算數(shù)0.078萬元減0.001萬元,減幅0.001%,公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員數(shù)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(2)我單位無可會議費(fèi)支出情況。
(3)我單位無其他對單位影響較大的支出情況。
(4)我單位無重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
龍陵縣宣傳文化中心
2016年9月12日