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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526262-8/20250917-00007 發(fā)布機構 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
        公開目錄 部門決算 發(fā)布日期 2025-09-17
        文號 瀏覽量
        主題詞 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
        龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心2024年度部門決算

        監(jiān)督索引號53052300232600901000

        龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心2024年度部門決算

        目錄

        第一部分 單位概況

        一、主要職責

        二、基本情況

        三、重點工作概述

        第二部分 2024年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

        十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

        十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

        第三部分 2024年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經(jīng)費支出情況

        二、國有資產(chǎn)占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、單位績效自評情況

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        第五部分 名詞解釋

        第一部分 單位概況

        一、主要職責

        龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心貫徹執(zhí)行國家農(nóng)機化和安全生產(chǎn)的方針政策。負責組織農(nóng)機安全宣傳教育、農(nóng)業(yè)機械(包括拖拉機、聯(lián)合收割機等農(nóng)業(yè)機械車輛)的安全技術檢驗,駕駛操作人員考核、農(nóng)業(yè)機械牌證初審服務。負責農(nóng)機監(jiān)理員資格管理,對農(nóng)業(yè)機械及駕駛操作人員進行年度檢審。負責農(nóng)機安全日常檢查,配合農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊開展農(nóng)機事故調查處置工作。完成主管部門交辦的其他任務。

        二、基本情況

        (一)機構設置情況

        我單位共設置1個內(nèi)設機構,主要為辦公室

        我單位為基層預算單位,無下屬單位。

        (二)決算單位構成

        我單位作為龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

        (三)單位人員和車輛的編制及實有情況

        我單位2024年末編制內(nèi)實有人員6人。包括財政撥款開支經(jīng)費的:公務員0人,參照公務員法管理人員0人,事業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員6人,機關和事業(yè)工人0人;經(jīng)費自理人員0人。

        我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人;經(jīng)費自理人員0人。

        年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

        車輛編制0輛,在編實有車輛0輛,超編0輛。

        三、重點工作概述

        (一)強化組織領導,壓實安全責任。一是加強領導。調整充實了由局主要領導任組長,分管副職任副組長,相關股室、二級單位負責人為成員的農(nóng)機安全領導小組,為農(nóng)機安全生產(chǎn)工作提供組織保障。二是嚴格落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬地管理責任和生產(chǎn)經(jīng)營者主體責任。縣局與10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心簽訂了《2024年農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)責任書》和《2024年農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn)責任書》,縣、鄉(xiāng)農(nóng)機管理部門與農(nóng)業(yè)機械操作手、農(nóng)機維修點簽訂《農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn)責任書》3,200余份,形成了層層有人抓、處處有人管的工作局面。三是建立完善縣、鄉(xiāng)、村三級網(wǎng)格化管理體系,及時調整充實了縣級農(nóng)機網(wǎng)格化管理人員,構建縣級網(wǎng)格1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級網(wǎng)格10個、村級網(wǎng)格區(qū)121個,形成了層層有人抓、處處有人管的工作局面。

        (二)強化源頭管理,規(guī)范辦理業(yè)務。一是摸清底數(shù),建立完善拖拉機、微耕機、聯(lián)合收割機及駕駛員分類管理臺賬,及時掌握監(jiān)管對象情況。二是規(guī)范辦理農(nóng)機監(jiān)理業(yè)務。全年共辦理拖拉機業(yè)務總計842臺次,其中:注冊登記22臺次,變更登記1臺,轉入4臺次,轉出1臺次,注銷登記617臺次,補換領2臺次,登記更正業(yè)務2臺次,年檢193臺次;辦理駕駛證業(yè)務總計933人次,其中:記載事項更正4人次,恢復業(yè)務5人次,違法記分業(yè)務2人次,舊數(shù)據(jù)修改172人次,數(shù)據(jù)補錄3人次,轉入3人次,期滿換證637人次,補領30人次,吊銷9人次,自動注銷68人次,身份信息變化466人次。期間,下鄉(xiāng)開展便民服務5次,大大提高了拖拉機年檢率和駕駛證審驗率。

        (三)強化變型拖拉機專項整治,有序推進變拖清零。根據(jù)《保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關于印發(fā)深入推進變型拖拉機專項整治工作方案的通知》(保農(nóng)發(fā)〔2,021〕3號)文件要求,持續(xù)開展變型拖拉機專項整治。共公告注銷使用年限滿9年的變型拖拉機5期,辦理變拖注銷登記584臺。其中每一期公告注銷的變型拖拉機名單,同時從公文平臺發(fā)送到縣公安局交警大隊,形成監(jiān)管合力。

        (四)強化農(nóng)機安全防范,推進農(nóng)機專項整治行動落實。一是在1月19日召開的全縣2024年第一季度交通安全聯(lián)席會暨春運期間交通安全工作視頻會議上,分管副局長對今年的農(nóng)機安全生產(chǎn)工作進行了安排部署;12月底,組織開展了一期農(nóng)機安全監(jiān)理業(yè)務培訓,增強了全縣農(nóng)機管理人員的業(yè)務素質。二是下發(fā)了《全縣防范化解道路交通安全風險隱患方案的通知》《龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關于印發(fā)龍陵縣2024年春運農(nóng)機安全管理工作方案的通知》,部署開展了歲末年初、春運、新一輪農(nóng)機百日攻堅和農(nóng)機治本攻堅三年行動等。三是由班子帶隊,開展了4次農(nóng)業(yè)行業(yè)安全督導檢查,單位組織開展農(nóng)機專項檢查8次,檢查農(nóng)機維修、銷售點21個次,排查農(nóng)業(yè)機械195臺次,排查駕駛人員1680人次,發(fā)現(xiàn)一般問題隱患12個,已全部完成整改,排查拖拉機、駕駛證逾期未檢77人,已全部進行了催辦。對監(jiān)管對象存在的問題提出了整改意見,要求立行立改,做到了事故隱患提前預防。四是開展農(nóng)機“亮尾”行動,粘貼拖拉機反光標識貼62臺、682條,車身噴“嚴禁違法載人”警示標語134條。查處拖拉機違法11起,其中,吊銷駕駛證9人,暫扣2人。。

        (五)全面開展宣傳教育培訓。一是常態(tài)化開展農(nóng)機安全教育。深入學習習近平總書記關于安全生產(chǎn)的重要論述和重要指示批示精神,各級安全生產(chǎn)文件及會議精神,學習《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》和《云南省生產(chǎn)安全事故應急辦法》等法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)范,提升監(jiān)管能力。二是通過微信公眾號、朋友圈、抖音等各種渠道全方位開展農(nóng)機安全宣傳。以農(nóng)機“五進”活動為主線,組織開展春節(jié)、春播夏收、5·12防災減災日、六月安全月等重要節(jié)假日和重點時段農(nóng)機安全宣傳6次,共噴印“農(nóng)機安全 預防為主”“嚴禁拖拉機違法載人”“嚴禁酒后駕駛農(nóng)業(yè)機械”等宣傳標語5套共124條,發(fā)放宣傳材料8000余份,受教育群眾2000余人次;開展平安農(nóng)機安全“進驛站”活動2期,“進社區(qū)”3期,組織開展農(nóng)機安全培訓講座4期,發(fā)布農(nóng)機安全信息8條;在七彩云端APP上發(fā)布《農(nóng)機安全微課堂》12期,在中國松山寶地龍陵視頻號上發(fā)布農(nóng)機安全宣傳視頻2期,在龍陵縣人民政府門戶網(wǎng)站發(fā)布了《致龍陵縣農(nóng)機手的一封信》《“三秋”農(nóng)機作業(yè)安全提醒》,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都進行了轉載,取得了較好的效果。

        (六)規(guī)范建立臺賬,推進平安農(nóng)機創(chuàng)建。指導龍陵縣勐發(fā)農(nóng)機專業(yè)合作社,進一步完善制度、臺賬,做好社內(nèi)農(nóng)機安全監(jiān)管,以點帶面,推進農(nóng)機安全示范社創(chuàng)建工作。完成龍陵縣勐發(fā)農(nóng)機專業(yè)合作社和龍陵縣田坡農(nóng)機專業(yè)合作社2個區(qū)域農(nóng)機服務中心的申報認定工作。

        第二部分 2024年度部門決算表

        (詳見附件)

        本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

        本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

        第三部分 2024年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心2024年度收入合計828,546.96元。其中:財政撥款收入828,546.96元,占總收入的100.00%;無上級補助收入;無事業(yè)收入(含教育收費);無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入。

        與上年相比,收入合計減少134,373.11元,下降13.95%。其中:財政撥款收入減少134,373.11元,下降13.95%無上級補助收入;無事業(yè)收入(含教育收費);無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入。主要原因是2023年4月機構改革,龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心延用原龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊的單位代碼,所以上年度該單位代碼核算原龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊20人的工資保險等各項支出,導致本年收入較上年減少。

        二、支出決算情況說明

        龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心2024年度支出合計828,546.96元。其中:基本支出828,546.96元,占總支出的100.00%;無項目支出;無上繳上級支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位補助支出。

        與上年相比,支出合計減少134,373.11元,下降13.95%。其中:基本支出減少134,373.11元,下降13.95%;無項目支出;無上繳上級支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位補助支出。主要原因是2023年4月機構改革,龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心延用原龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊的單位代碼,所以上年度該單位代碼核算原龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊20人的工資保險等各項支出,導致本年支出較上年減少。

        (一)基本支出情況

        2024年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心機構正常運轉的日常支出828,546.96元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出795,813.12元,占基本支出的96.05%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費32,733.84元,占基本支出的3.95%。

        (二)項目支出情況

        本單位無項目支出。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心2024年度一般公共預算財政撥款支出828,546.96元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少134,373.11元,下降13.95%,完成年初預算的98.70%。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

        1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        8.社會保障和就業(yè)(類)支出98,032.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.83%,完成年初預算的108.00%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出98,032.00元;造成預決算差異的主要原因是人員調資,工資社會保險支出增加。

        9.衛(wèi)生健康(類)支出82,955.46元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.01%,完成年初預算的127.28%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費48,933.87元、公務員醫(yī)療補助繳費30,039.20元、其他社會保障繳費3,198.39元;醫(yī)療補助費784.00元;造成預決算差異的主要原因是人員調資,工資社會保險支出增加。

        10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%,年初無此項預算。

        11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%,年初無此項預算。

        12.農(nóng)林水(類)支出647,559.50元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.16%,完成年初預算的94.74%。主要用于基本工資258,078.00元、津貼補貼31,800.00元、獎金12,758.40元、績效工資297,679.60元、其他社會保障繳費10,329.66元、醫(yī)療費4,180.00元、辦公費6,001.00元、水費524.30元、電費1,140.05元、郵電費4,483.77元、差旅費9,030.00元、公務接待費1,648.00元、工會經(jīng)費9,906.72元;造成預決算差異的主要原因是造成預決算差異的主要原因是我單位落實“過緊日子”政策,削減了辦公費等支出。

        13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%,年初無此項預算。

        14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%年初無此項預算。

        17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

        四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)總體情況

        2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為6,000.00元,決算為1,648.00元,完成年初預算的27.47%;支出決算較上年減少20,136.00元,下降92.43%。

        因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%;公務接待費支出年初預算為6,000.00元,決算為1,648.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%,完成年初預算的27.47%。

        因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年減少20,000.00元,下降100.00%;公務接待費支出決算較上年減少136.00元,下降7.62%;具體是國內(nèi)接待費支出決算1,648.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少136.00元,下降7.62%;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為6,000.00元,支出決算為1,648.00元,完成年初預算的27.47%,支出決算較上年減少20,136.00元,下降92.43%。

        一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務接待費支出年初預算為6,000.00元,決算為1,648.00元,完成年初預算的27.47%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費厲行節(jié)約制度,嚴控經(jīng)費預算收支,導致決算數(shù)小于年初預算數(shù)。

        一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算減少20,000.00元,下降100.00%;公務接待費支出決算減少136.00元,下降7.62%,具體是國內(nèi)接待費支出決算1,648.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年增加0.00元,上年無此項支出;國(境)外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費厲行節(jié)約制度,嚴控經(jīng)費支出,導致本年支出較上年減少。

        一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況:

        1.安排因公出國(境)團組0.0個,累計0.0人次。

        2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.0輛。

        3.安排國內(nèi)公務接待2.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次17.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于XX(相關工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務接待0.0批次,接待人次0.0人。主要用于:農(nóng)機安全監(jiān)理調研督導工作產(chǎn)生的接待1批次10人次發(fā)生的接待支出998.00元;用于龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)機安全工作交流產(chǎn)生的接待1批次7人次發(fā)生的接待支出650.00元。

        (三)需要說明的事項

        不存在需要說明的事項。

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經(jīng)費支出情況

        龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心屬于財政全額撥款事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費,與上年一致。

        二、國有資產(chǎn)占用情況

        截至2024年末,龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心資產(chǎn)總額142,146.81元,其中,流動資產(chǎn)373.42元,固定資產(chǎn)141,772.39元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少7,064.53元,其中固定資產(chǎn)減少7,398.53元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)21項,賬面原值87,868.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;無償調撥資產(chǎn)1項,賬面原值4,094.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

        (國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購支出情況

        2024年度,單位政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

        四、部門績效自評情況

        龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心2024年度沒有安排項目支出,故《2024年度項目支出績效自評表》為空表。

        五、其他重要事項情況說明

        龍陵縣農(nóng)業(yè)機械安全服務中心無其他重要事項情況說明。

        六、相關口徑說明

        (一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

        (二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

        (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費,不含非財政撥款部分。

        (四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分 名詞解釋

        部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

        情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,應至少公開一條與決算相關的財務專業(yè)名詞解釋,或請直接保留模板提供專用名詞。

        監(jiān)督索引號53052300232600901111


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