| 索引號 | 01526262-8/20240914-00001 | 發布機構 | 龍陵縣農業農村局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2024-09-14 |
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監督索引號53052300232801000
龍陵縣鄉村振興局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果,統籌推進實施鄉村振興戰略有關具體工作。
(二)2023年度重點工作任務概述
2023年,縣鄉村振興局在縣委、縣政府的堅強領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神,聚焦“守底線、抓銜接、促振興”,把堅決守住不發生規模性返貧底線作為重要政治任務、擺在突出位置,把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接作為重點工作全力推進,落實好“四個不摘”的要求,保持主要幫扶政策總體穩定,狠抓責任、政策、工作落實,努力推進。
1.堅持機制不變,狠抓責任落實。一是強領導。調整充實了由縣委書記、縣長任雙組長的鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組,下設8個專項工作指揮部。繼續沿用脫貧攻堅期間的作戰指揮體系,實行縣級領導掛鄉聯村、省市縣掛包單位包村和三級書記帶頭遍訪低收入人口工作制度。二是強部署。共召開7次領導小組全體會議,全面部署推進各項重點工作。縣鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組辦公室堅持“一月一調度、一季一督查”,做到高位推動,壓實責任。三是強隊伍。嚴格落實常態化駐村工作機制,2023年全縣共選派駐村工作隊85支,工作隊員245名,實現全縣85個重點村工作隊選派全覆蓋,于5月30日完成全部工作隊員交接輪換。四是強整改。根據省結合國家反饋,統籌省委巡視、審計和省級考核、銜接資金績效評價發現的10個方面20個具體問題,龍陵縣全面認領,舉一反三,自查自擺11個方面、20項具體問題,制定54條整改措施。18個問題已經完成整改并長期堅持,2項問題取得階段性成效。
2.堅持力度不減,狠抓政策落實。一是完善政策措施。經過實地走訪、調研、查閱資料、征求意見等方式,制定印發《關于做好2023年脫貧人口穩崗就業促增收重點工作的通知》等文件,確保政策配套穩定。二是強化教育保障。健全完善控輟保學工作機制,確保全縣義務教育階段適齡兒童少年零輟學。全面落實從學前到大學各學段困難學生資助補助。2023年已發放各類資助資金46,701,400.00元,惠及學生80397人次。三是落實醫療保障。確保脫貧人口和監測對象參加城鄉居民醫療保險做到“應保盡保”,符合醫療救助條件的100%享受醫療救助。普通門診累計報銷32.63萬人次,總費用10,690,900.00元,報銷金額5,389,900.00元。脫貧人口和監測對象通過“三重保障”政策,范圍內醫療費用報銷比例達83.20%。四是鞏固住房保障。全面啟動農房抗震改造、農村危房改造和農村居民住房安全隱患排查工作。2023年實施民族地區農房功能提升161戶,全部改造對象均已開工建設,已完成改造147戶,竣工率91.3%。五是抓實兜底保障。2023年全縣脫貧人口和監測對象享受低保政策數量、檔次與去年基本持平,保持過渡期社會救助政策總體平穩。全縣脫貧人口納入農村低保保障9071人,監測對象納入農村低保保障4137人,特困供養1380人,實施臨時救助3784人次。2023年共發放救助資金90,664,500.00元。六是確保飲水安全。鞏固維護好已建農村供水工程成果,保障全縣農村飲水安全。全縣已建成農村供水工程631件,其中集中式供水工程468件,分散式供水工程163件,均已落實“三個責任人”“三項制度”;城鄉居民已全部實現供水入戶,農村飲水管網入戶率達100%,現行標準下集中供水率達86.95%,農村自來水普及率達98.35%。
3.堅持重心不變,狠抓工作落實
(1)抓實防止返貧動態監測幫扶。進一步完善《龍陵縣關于健全防止返貧動態監測和幫扶機制的實施方案》,開展常態化監測,確保監測全面精準。全縣脫貧人口和監測對象共有16636戶67430人,脫貧戶15698戶64016人,監測對象2804戶9828人,累計消除風險1831戶6971人,風險消除率70.93%,未消除風險973戶2857人。2023年累計新識別44戶131人,家庭人員自然增加779人,自然減少1056人。全縣脫貧人口及監測對象2023年人均收入16,366.61元,增幅14.5%。對排查出來的監測對象,按照缺什么補什么的原則,及時制定“一戶一方案”,切實履行托底責任,落實幫扶措施,跟進幫扶成效,確保監測對象得到相應的產業、就業、教育、醫療、最低生活保障、防貧保險等政策、資金的扶持。由教體、民政、人社、住建、水務、衛健、醫保、鄉村振興等8個部門組建“政府救助平臺”工作專班,具體負責“政府救助平臺”運行和管理。全縣累計申請事項4291件,辦結4218件,辦結率98.3%。
(2)脫貧人口持續增收見實效。嚴格按照《龍陵縣脫貧人口持續增收三年行動計劃》,通過“七個一批”,促進全縣脫貧人口收入穩步增長,牢牢守住不發生規模性返貧的底線。2023年針對脫貧人口持續增收制定了更具體的《關于做好2023年脫貧人口穩崗就業促增收重點工作的通知》《關于做好2023年脫貧人口產業發展促增收重點工作的通知》等實施文件,確保脫貧人口增收見實效。2023年度,全縣脫貧戶及監測對象人均純收入為16,355.27元,較2022年(14,294.38元)增加2,060.89元,增幅14.42%。其中,工資性收入10,404.22元,較上年(8,656.56元)增1,747.66元,增幅20.19%。生產經營性純收入4,196.58元,較上年(4,083.47元)增113.11元,增幅2.77%。轉移性收入1,603.86元,較上年(1,394.28元)增209.58元,增幅15.03%。財產性收入150.62元,較上年(160.06元)降9.44元,降幅5.9%。
(3)銜接資金項目助力鄉村振興。2023年實施項目共有76個,已開工76個,開工率100%,銜接資金支持合計127,910,000.00元,其中省級銜接資金支持26,370,000.00元,中央99,930,000.00元,市級1,610,000.00元;已報賬金額111,704,000.00元,報賬率88.58%。我局實施的項目有“雨露計劃”和脫貧人口小額信貸,其他基礎設施、產業、壯大村集體經濟等均下達到項目實施單位。“雨露計劃”項目完成對2022年春季學期補助的兌付,按1500元/人/學期的標準,發放1483人,2500元/人/學期的標準,發放320人,共發放1803人3,024,500.00元。脫貧人口小額信貸在年初下達55,000,000.00元指標的基礎上,按照全省的鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興考核指標中明確小額信貸貸款新增規模“穩中有增”,全省年度任務10,000,000,000.00元的要求,我縣繼續加壓,目標任務追加至84,260,000.00元,發放1876戶85,309,000.00元,貸款完成率100.12%。
(4)扶貧資產后續分類管護規范。對2013年以來實施財政扶貧資金項目形成的資產,已建立健全資產統計管理基礎臺賬,對達到條件的項目資產進行及時的確權、移交、系統錄入,確保項目資產持續發揮作用。根據省市要求完成了龍陵縣扶貧資產管理系統數據錄入工作,共錄入扶貧資產5733項,資產原值合計5,012,000,000.00元,已全部確權移交;同時,按照年度考核要求,對項目資產落實“鞏固、提升、盤活、另起爐灶”四個一批要求進行部署安排,做好考核準備。
(5)定點幫扶、對口幫扶走深走實。中央定點幫扶單位和滬滇幫扶協作堅持“扶上馬、送一程”,從項目資金、人才培育、消費幫扶等方面持續給予龍陵縣大力支持。2023年,中央定點幫扶方面,大連理工大學向龍陵縣直接投入幫扶資金2,650,000.00元(其中,無償資金750,000.00元),引進幫扶資金3,319,000.00元(其中,無償資金3,219,000.00元),實施31個項目,1名副部級以上領導親臨一線調研督導工作,累計選派掛職干部2名、駐村第一書記1名,舉辦各類培訓班20期,培訓各級黨政干部、專業技術人員、農村致富帶頭人1893余人,學校購買當地農副產品1,303,300.00元,幫助銷售脫貧地區農產品6,169,500.00元。滬滇幫扶方面,爭取滬滇項目資金41,220,000.00元,實施項目22個(上海市對口支援項目7個33,720,000.00元、閔行區對口支援項目7個3,000,000.00元、浦錦街道、浦江鎮對口支援項目8個4,500,000.00元),項目已經全部完工,先后協調對接東部地區30余家企業蒞龍調研,牽線兩地相關企業建立了較緊密的供銷關系,龍陵縣供銷社與上海“五星菜市場”蘭坪集簽訂合作協議并揭牌打造農特產品展銷中心,幫助支持上海企業在崇明區長興島郊野公園打造運營了“云南龍陵石斛園”,成為龍陵石斛走向上海市場的又一全新觸角和平臺,龍陵縣銷往東部地區(上海)農特產品總金額為63,000,000.00余元。
(6)黨的建設為鄉村振興保駕護航。一是抓實黨風廉政建設工作。結合《龍陵縣推進作風革命效能革命2023年工作要點》、龍陵縣關于在全縣大興調查研究的實施方案及“黨員日”+集中學習專題教育活動的開展,繼續抓好局內集中學習和理論學習中心組學習。召開黨風廉政工作會議2次,專題研討會2次,開展廉政提醒談話3次,理論學習中心組學習10次,黨員日+集中學習12次,按月完成網評作業及信息報送工作。二是黨建工作開展情況。堅持全面從嚴治黨,認真落實黨建工作主體責任和“第一議題”“第一主題”制度,運用理論學習中心組集中學習、“三會一課”、支部“主題黨日”、“萬名黨員進黨校”、“云嶺先鋒”夜校、學習強國等平臺,組織黨員干部及職工深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,切實加強黨員干部政治建設,提高政治敏銳性。今年以來,共制定黨組學習計劃1個,支委會12次,季度黨員大會4次,開展“黨員日”活動12次,上黨課4次。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
我部門共設置3個內設機構,包括:綜合股、項目股、扶貧信息中心。所屬單位0個。
(二)決算單位構成
納入龍陵縣鄉村振興局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣鄉村振興局2023年末實有人員編制10人。其中:行政編制7人(含行政工勤編制0人),事業編制3人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員8人(含行政工勤人員1人),參照公務員法管理事業人員0人,非參公管理事業人員3人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員8人(離休0人,退休8人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員0人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
龍陵縣鄉村振興局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,無政府性基金預算財政撥款安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
龍陵縣鄉村振興局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入,無國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣鄉村振興局2023年度收入合計10,710,568.47元。其中:財政撥款收入9,260,568.47元,占總收入的86.46%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入1,450,000.00元,占總收入的13.54%。與上年相比,收入合計增加4,292,981.14元,增長66.89%。其中:財政撥款收入增加2,842,981.14元,增長44.30%,主要原因是項目收入增加;上級補助收入較上年無增減變動;事業收入較上年無增減變動;附屬單位上繳收入較上年無增減變動;其他收入增加1,450,000.00元,主要原因是之前年度滬滇村企結對資金通過非稅進行撥付,不納入一體化系統。
二、支出決算情況說明
龍陵縣鄉村振興局2023年度支出合計10,710,568.47元。其中:基本支出1,971,166.92元,占總支出的18.40%;項目支出8,739,401.55元,占總支出的81.60%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加4199896.32元,增長64.51%。其中:基本支出減少315,032.71元,下降13.78%,主要原因是行政人員調出3人,人員經費和公用經費相應減少;項目支出增加4,514,929.03元,增長106.88%,主要原因是龍陵縣2023年扶貧小額信貸貼息項目資金支出增加;上繳上級支出較上年無增減變動;經營支出較上年無增減變動;對附屬單位補助支出較上年無增減變動。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障龍陵縣鄉村振興局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,971,166.92元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,772,949.36元,占基本支出的89.94%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費198,217.56元,占基本支出的10.06%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障龍陵縣鄉村振興局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出8,739,401.55元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:一是龍陵縣2023年扶貧小額信貸貼息資金6,227,757.17元,占項目支出的71.26%,通過對農戶進行貸款貼息,鞏固已脫貧戶發展產業增收;二是防貧保險保費縣級財政補助資金200,000.00元,占項目支出的2.29%,從“疾病(意外傷害)住院醫療、自然災害住房損失、意外傷害死亡”三個方面對參保對象進行保障,鞏固拓展脫貧攻堅成果;三是龍陵縣光伏扶貧實施方案編制資金25,000.00元,占項目支出的0.29%,通過編制科學可行的《龍陵縣光伏扶貧項目實施方案》,實施好村級光伏扶貧電站建設項目,用好專項資金,使資金使用效益最大化;四是鎮安等5個鄉鎮水廠建設項目前期費用資金140,000.00元,占項目支出的1.60%,通過規劃建設,帶動鄉鎮發展;五是2023年龍陵縣技能型工人培訓項目資金40,000.00元,占項目支出的0.46%,通過對脫貧戶進行技能培訓補助,增強就業能力,促進就業;六是滬滇村企結對資金1,450,000.00元,占項目支出的16.59%,上海江川社區發展基金會、萬瑋萬九(上海)物流科技有限公司、上海燎申智城科技發展有限公司、上海上藥新亞藥業有限公司、上海同仁藥業股份有限公司、不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司、挪亞檢測認證集團有限公司、上海仕洲建筑工程有限公司、上海健鼎建筑工程有限公司、上海融天建設工程有限公司、上海壘宬材料有限公司、上海握瑾建設工程有限公司等43家企業與龍陵縣龍山鎮核桃坪村、龍新鄉雪山村、龍江鄉上龍村、鎮安鎮大水溝村、象達鎮象達社區、臘勐鎮新和村、碧寨鄉擺達社區、勐糯鎮田坡社區、平達鄉安慶村、木城鄉烏木寨村等29個村結對,給予每個村50,000.00元資金支持,幫助鄉村完善了基礎設施建設,產業得到更好發展。七是鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興工作經費656,644.38元,占項目支出的7.51%,用于支付全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作產生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、委托業務費、交通費等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣鄉村振興局2023年度一般公共預算財政撥款支出9,260,568.47元,占本年支出合計的86.46%。與上年相比增加2,842,981.14元,增長44.30%,主要原因是上級下達項目較多,項目資金支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(類)支出247,238.88元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.67%。主要用于支付單位配套養老保險費及退休人員的辦公費、遺屬補助費、病癱人員護理費。
9.衛生健康(類)支出173,227.08元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.87%。主要用于支付醫療保險、公務員醫療等單位配套的保險費。
10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水(類)支出8,840,102.51元,占一般公共預算財政撥款總支出的95.46%。主要用于基本支出1,550,700.96元,項目支出7,289,401.55元。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為80,000.00元,決算為70,872.05元,完成年初預算的88.59%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元,決算為18,722.05元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的26.42%,完成年初預算的46.81%;公務接待費支出年初預算為40,000.00元,決算為52,150.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的73.58%,完成年初預算的130.38%,具體是國內接待費支出決算52,150.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍陵縣鄉村振興局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為80,000.00元,支出決算為70,872.05元,完成年初預算的88.59%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元,決算為18,722.05元,完成年初預算的46.81%;公務接待費支出年初預算為40,000.00元,決算為52,150.00元,完成年初預算的130.38%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因:本單位從嚴安排出車,堅持控制用車成本,提高車輛使用效率,規范單位因公用車管理,公務用車運行維護費有所下降。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少20,712.52元,下降22.62%。其中:因公出國(境)費支出決算較上年無增減變動;公務用車購置費較上年無增減變動;公務用車運行維護費支出決算減少29,681.52元,下降61.32%;公務接待費支出決算增加8,969.00元,增長20.77%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本單位從嚴安排出車,堅持控制用車成本,提高車輛使用效率,規范單位因公用車管理,公務用車運行維護費有所下降。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果,統籌推進實施鄉村振興戰略所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待78批次(其中:外事接待0批次),接待人次542人(其中:外事接待人次0人)。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作上級檢查、督查、驗收等發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣鄉村振興局2023年機關運行經費支出198,217.56元,比上年減少53,230.55元,下降21.17%,主要原因是堅持厲行節約、最大限度縮減辦公經費。單位機關運行經費主要用于維護部門開展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作所需支出的辦公費、電費、差旅費、公務接待費、公車運行維護管理費用等支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末,龍陵縣鄉村振興局資產總額143,816.33元,其中,流動資產30,372.58元,固定資產113,443.75元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少80,531.84元,其中固定資產減少80,531.84元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產22項,賬面原值194,060.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。
(國有資產占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額27,342.55元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出27,342.55元。授予中小企業合同金額27,342.55元,其中:授予小微企業合同金額23,620.50元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
龍陵縣鄉村振興局無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監督索引號53052300232801111