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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526262-8-/2021-0923001 發布機構 龍陵縣農業農村局
        公開目錄 部門決算 發布日期 2021-09-23
        文號 瀏覽量
        主題詞 農業、畜牧業、漁業
        龍陵縣植保植檢站2020年度部門決算公開

                                                龍陵縣植保植檢站2020年度部門決算

                                                                        目錄

        第一部分 部門概況

        一、主要職能

        二、部門基本情況

        第二部分 2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

        第三部分 2020年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        二、國有資產占用情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        (一)項目績效自評報告

        (二)部門整體支出績效自評報告

        (三)項目(部門整體)支出績效自評表

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        第五部分 名詞解釋

        第一部分龍陵縣植保植檢站概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        開展農作物病蟲草鼠害調查、搞好預測預報,指導全縣農作物病蟲草鼠防治工作;搞好農藥經營監督管理,新農藥新藥械的試驗、示范、推廣;依法開展植物檢疫檢驗工作。

        (二)2020年度重點工作任務介紹

        1、抓好農作物重大病蟲害監測預警及防控工作

        按照省市植保站的測報要求,結合我縣農作物區域布局及病蟲發生的實際,重點抓好水稻稻瘟病、白葉枯病、稻飛虱、螟蟲、玉米草地貪夜蛾、葉斑病、麥類銹病、麥類白粉病、小春作物蚜蟲、十字花科根腫病、經濟作物病蟲害、農田鼠害等的發生情況監測工作,收集分析全縣農作物病蟲害發生情況,及時發布防治信息指導全縣病蟲害防治工作的開展。全年累計發布病蟲情報7期1000份,完成計劃任務的100%以上。印發病蟲草鼠害防治技術資料15000余份。在微信群等發布草地貪夜蛾等病蟲害防控信息100余條,按時向上級主管部門上報各種病蟲害發生防治情況報表,完成上報率達100%。據統計,2020年,我縣農作物總播種面積89.56萬畝,病蟲草鼠害累計發生127.142萬畝次,完成防治163.32萬畝次,防治后挽回產量損失15473.48噸。

        2、開展宣傳培訓情況

        開展農作物病蟲害統防統治及綠色防控技術培訓科技人員9次、培訓農民10場次、召開現場會3場次,舉辦農藥管理法規座談會、培訓班8場次,累計培訓科技人員540人次,農民26800人次。共計發放技術資料15000余份。

        3、開展綠色防控技術推廣應用

        全年完成綠色防控總面積35.52萬畝次。其中,完成水稻綠色防控6.5萬畝次,玉米綠色防控12萬畝次,煙草綠色防控5萬畝次,茶葉綠色防控6.5萬畝次,果樹綠色防控1.52萬畝次,蔬菜綠色防控2萬畝次,其他經作2萬畝次。

        4、開展草地貪夜蛾監測及防控工作

        認真按照上級相關要求開展測報工作,按時完成測報數據,發布病蟲情報4期。建立監測點30個村級監測點,木城鄉7個、勐糯鎮5個、碧寨8個、鎮安鎮10個;加大防控宣傳,舉辦了草地貪夜蛾防控知識培訓會6次,縣級召開培訓2次、鄉鎮級召開4次、共計參加培訓720余人次,發放草地貪夜蛾防控彩圖1500余份,相關材料1000余份;開展防控工作,全縣累計發生面積8.622萬畝次,累計防治面積14.65萬畝次,采用農藥“甲維.茚蟲威”配虱螨脲和甲維.殺鈴脲對蟲害重災區進行統防統治面積4.5208萬畝。

        5、農藥經營許可和監督管理工作開展情況

        至2020年我縣共審批發放農藥經營許可證145戶(本)。農藥經營監督管理情況。一年來共發放各種宣傳資料5000余份,開展科技咨詢服務17次,出動執法人員181余人次,出動車輛40輛次,張貼標語50余幅,培訓農民13000余人次。

        二、部門基本情況

        (一)部門決算單位構成

        納入龍陵縣植保植檢站2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

        (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

        龍陵縣植保植檢站部門2020年末實有人員編制7人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制7人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員7人(含參公管理事業人員0人)。其他人員0人。

        離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。

        實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

        第二部分 2020年度部門決算表

        (詳見附件)

        第三部分 2020年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        龍陵縣植保植檢部門2020年度收入合計892051.76元。其中:財政撥款收入892051.76元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0X元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年918,924.00元對比減少26872.24元,下降2.92%,主要原因分析:

        1.213 農林水支出財政撥入資金696961.79元,與上年747998.12元對比減少收入51036.33元。其中:農業農村事業運行費撥入696961.79元,比上年減少51036.33元;

        2.208 社會保障和就業支出財政撥入資金103648.64元,與上年100617.12元對比增加3031.52元;

        3.210 衛生健康支出財政撥入資金91441.33元,與上年70308.76元對比增加21132.57元。

        二、支出決算情況說明

        龍陵縣植保植檢部門2020年度支出合計892051.76元。其中:基本支出840091.76元,占總支出的94.13%;項目支出51960元,占總支出的5.82%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比減少26872.24元,下降2.92%,主要原因分析:

        (一)基本支出情況

        2020年度用于保障龍陵縣植保植檢站機構正常運轉的日常支出840091.76元。與上年908,924.00元對比減少68832.24元,下降7.57%,主要原因分析:

        (1)20805行政事業單位離退休社會保障和就業支出103648.64元,比上年100617.12元增加支出3031.52元;

        (2)2130104農林水農業農村事業運行基本支出696961.79元比上年737998.12元減少支出41036.33元。

        (3)21011行政事業單位醫療衛生健康支出91441.33元,比上年70308.76元增加支出21132.57元。

        包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出799508.56元,占基本支出的95.17%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出40583.20元,占基本支出的4.83%。

        (二)項目支出情況

        2020年度用于保障龍陵縣植保植檢站機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于病蟲害監測防治與農藥管理工作人員績效工資的經費支出51960.00元。與上年10000.00元對比增加41960.00元,增長419.6%。主要原因單位工作人員2019年績效工資項目支出增加。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        龍陵縣植保植檢站部門2020年度一般公共預算財政撥款支出892051.76元,占本年支出合計的100%。與上年918,924.00元對比減少26872.24元,下降2.92%,主要原因分析:

        1、基本支出840091.76元,與上年908,924.00元對比減少68832.24元。其中:人員經費基本支出799508.56元,公用經費支出40583.20元。

        3、農林水農業項目支出51960.00元,比上年10000.00元新增支出41960.00元。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        8.社會保障和就業(類)支出103648.64元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.62%。主要用于:2080502事業單位離退休支出800元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出102848.64元;

        9.衛生健康(類)支出91441.33元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.25%。主要用于:2101102事業單位醫療費支出65729.17元,2101103公務員醫療補助支出25712.16元;

        10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        12.農林水(類)支出696961.79元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.13%。主要用于:基本支出645001.79元,項目支出51960元;

        13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。;

        16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

        26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

        龍陵縣植保植檢站2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為10000元,支出決算為0元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數,主要原因是2021年我單位嚴格執行“中央八項規定”,嚴格管控“三公”經費支出,沒有產生公務用車公務用車購置及運行費、公務接待費、及因公出國(境)費用,故年終決算比年初預算減少。

        2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少11,230.00元,下降100%。其中:因公出國(境)費支出為0元,與上年持平;公務用車購置及運行費支出決算減少11,230.00元,下降100%;公務接待費支出為0元,與上年持平。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是無公務用車公務用車購置及運行費、公務接待費支出均為0元。

        (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

        2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出0元,占0%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

        公務用車運行維護支出0元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        3.公務接待費支出0元。其中:

        國內接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

        國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        龍陵縣植保植檢站部門2021年機關運行經費支出0.00元,與上年持平,主要原因:龍陵縣植保植檢站為事業單位,無機關運行經費預算支出。

        二、國有資產占用情況

        截至2020年12月31日,龍陵縣植保植檢站部門資產總額59800.00元,其中,流動資產0.00元,固定資產59800元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加6790.54元,其中;流動資產減少14550.00元,固定資產增加21340.54元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產增加0.00元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0.00項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

        三、政府采購支出情況

        2020年度,龍陵縣植保植檢站部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

        四、部門績效自評情況

        (一)項目績效自評報告

        項目一:

        1.項目名稱:龍陵縣植保植檢站2019年終一次性獎金項目

        2.項目基本情況:發放2019年年終一次性獎金

        3.項目績效自評工作開展情況

        前期準備:組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定項目評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和相關要求。

        組織過程:安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織單位自評并上報自評報告;上報龍陵縣財政局審核。

        4.項目績效實現情況

        (1)項目資金情況

        ①項目資金到位情況:2020年共收到財政撥付龍陵縣植保植檢站2019年終一次性獎金51960.00元,資金撥付及時。項目資金到賬后,我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金指標內容及時足額付,做到專項核算。

        ②項目資金執行情況:2020年收到財政撥款51960.00元,用于支付龍陵縣植保植檢站2019年終一次性獎金51960元,資金支付符合規定。

        ③項目資金管理情況:支出嚴格執行專項資金使用管理辦法,項目申請的資金與具體實施的內容相符,與下達資金的內容相符,專款專用,無截留、挪用行為。為進一步加強績效管理水平,強化支出責任,提升財政資金使用效益,我單位將在今后的工作中不斷完善績效管理制度、預算管理制度等。

        (2)項目績效指標完成情況

        ①產出指標完成情況

        數量指標:財政撥款數51960.00元,實際支出數51960.00元,執行率100%。

        質量指標:完成發放7人一次性年終獎51960.00元。

        時效指標:于2020年8月全額發放完畢。

        ②效益指標完成情況

        社會效益:改善了農業人口的生產生活條件

        生態效益:綠化、美化環境,改善農業生產的服務條件和質量。

        ③滿意度指標完成情況

        社會對象或服務對象滿意度指標:社會公眾和服務對象滿意度達到90%以上。

        5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

        于2020年8月底完成全額發放,完成績效目標。

        6.績效自評結果

        根據《部門整體支出績效評價指標》評分,得分98分,項目績效評價等級為“優”。通過項目支出績效自評,一是增強了單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進規范了資金的使用。

        7.結果公開情況和應用打算

        一是充分發揮專項資金的使用效益,做好財務信息公開,自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行直接轉賬支付到項目單位,無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

        二是堅持把群眾的利益放在最高位置,重點關注和著力解決群眾反映最突出的問題,切實轉變工作作風,努力做到科學決策、合理規劃、精心組織、狠抓落實、確保實效。

        8.績效自評工作的經驗、問題和建議

        (1)績效評價的經驗:通過加強我單位預算績效管理工作,使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念,進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

        ①重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益,對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理;二是建立考核評價機制;三是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題;四是對項目資金結余原因進行逐項分析,加快項目預算執行。

        ②提高項目執行質量。經費下達后,及時制定項目實施方案,明晰經費使用內容和范圍,督促經費執行進度。涉及物資采購的,提前組織專家論證并提出設備、物資參數,經費落實后立即進入政府采購程序,加快采購進度。

        ③落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制,確保資金使用安全有效。

        ④逐步規范績效評價工作。2020年,我單位進一步加強績效管理 ,強化支出責任,提升財政資金使用效益,對所有2020年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

        9.其他需說明的問題:無

        (二)部門整體支出績效自評報告

        1.部門基本情況

        (1)部門概況:龍陵縣植保植檢站為縣農業農村局管理的股級全額撥款事業單位,2020年實有人員編制7人。其中:事業編制7人,在職在編實有事業人員7人。

        (2)部門績效目標的設立情況:年初嚴格按照績效目標設定有關規定執行。

        (3)部門整體收支情況:我單位2020年度部門整體收入892051.76元,支出892051.76元,全年績效項目收入51960元,支出51960元。

        (4)部門預算管理制度建設情況:嚴格執行預算管理制度,無違規問題發生。

        2.績效自評工作情況

        (1)績效自評目的:設定績效目標,圍繞績效目標值開展工作。

        (2)自評指標體系:成立領導小組,制定工作方案,明確專人負責。

        (3)自評組織過程:嚴格按照項目管理規定,對照績效目標設定值開展工作。

        3.評價情況分析及綜合評價結論:優。

        (1)投入情況分析:根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。本年度實際在職人員數與編制數的適合,“三公經費”變動率為0%,變動比率合理,預算安排上年結轉項目資金0元。預算項目資金安排符合履職目標。

        (2)過程情況分析:預算數的調整均為落實國家政策,上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。資金支出進度按時撥付,預算管理依據財政局相關文件規定,資金使用合規,預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定,資產處置規范,賬實相符。

        (3)產出情況分析:所有財政撥款資金支出主要用于保障本機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔縣植保植檢站事業發展相關工作。基本支出,用于保障人員支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及社會保障費等日常人員經費;項目支出無。

        (4)效果情況分析

        4.存在的問題和整改情況

        (1)預算不夠明確和細化,預算編制的合理性不夠,年初預算數與結算數有差異,預算執行力度還要進一步加強。

        (2)預算編制的前瞻性不夠,對當年度新情況、新問題加強前瞻性、針對性研究不多,預算和實際支出調整有差異。

        (3)財務管理水平有待提高。財務工作按部就班,缺乏創新,在精準度和深度上欠缺,還需要進一步完善。

        (4)細化預算編制工作,將進一步重視預算的編制工作,加強單位內部機構的預算管理意識,科學規劃預算編制的精準度,提高財政資金使用效率,加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達,盡量減少預算資金的調整、結轉和結余的情形。

        (5)建議財政部門加強對各單位財務人員隊伍建設的重視,加強對財務人員做好各項財務工作的指導和培訓,尤其是加強新《中華人民共和國預算法》《政府會計制度》等學習培訓。

        (6)進一步完善和落實預算績效評價等相關制度,加強學習內部控制管理制度,嚴格遵照相關制度貫徹落實到位,做到精細化管理。

        5.績效自評結果應用

        績效自評結果應用。根據《部門整體支出績效評價指標》評分,得分98分,績效評價等級為“優”。通過整體支出績效自評,一是增強了單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進規范了資金的使用。

        (1)重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益,對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理;二是建立考核評價機制;三是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題;四是對項目資金結余原因進行逐項分析,加快項目預算執行。

        (2)提高項目執行質量。經費下達后,及時制定項目實施方案,明晰經費使用內容和范圍,督促經費執行進度。涉及物資采購的,提前組織專家論證并提出設備、物資參數,經費落實后立即進入政府采購程序,加快采購進度。

        (3)落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制,確保資金使用安全有效。

        (4)逐步規范績效評價工作。2020年,我單位進一步加強績效管理 ,強化支出責任,提升財政資金使用效益,對所有2020年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

        6.主要經驗及做法

        通過加強我單位預算績效管理工作,使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念,進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

        7.其他需說明的情況:無

        (三)項目(部門整體)支出績效自評表

        部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表12)

        部門績效自評情況參照保財預〔2021〕66號《保山市財政局關于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》。

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

        (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

        (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

        (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

        三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

        五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

        八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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