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        龍陵縣人民政府
        索引號 01526262-8-/2019-0920019 發(fā)布機構(gòu) 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
        公開目錄 部門決算 發(fā)布日期 2019-09-20
        文號 瀏覽量
        主題詞 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
        龍陵縣土壤肥料工作站部門2018年度部門決算

        第一部分龍陵縣土壤肥料工作站概況

        一、主要職能

        二、部門基本情況

        第二部分 2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、財政專戶管理資金收入支出決算表

        九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

        第三部分 2018年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

        一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        二、國有資產(chǎn)占有情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        (一)項目績效自評報告

        (二)項目整體支出績效自評報告

        五、其他重要事項情況說明

        第五部分 名詞解釋

        第一部分 龍陵縣土壤肥料工作站概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        1.主要職能。龍陵縣土壤肥料工作站主要是搞好農(nóng)化分析、組織實施田間肥效試驗示范課題、推廣先進實用技術(shù),對農(nóng)作物的提質(zhì)增效、提高化肥利用率、減少污染源、保護全縣生態(tài)環(huán)境,促進糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展。

        2.機構(gòu)人員情況:有事業(yè)機構(gòu)1個,獨立報送單戶報表的單位1個。全站有在職人員6人,其中:高級農(nóng)藝師2人、農(nóng)藝師3人、助理農(nóng)藝師1人。

        3.機構(gòu)人員當年變動情況及原因。當年無變動。

        (二)2018年度重點工作任務介紹

        (一)測土配方施肥技術(shù)推廣工作取得明顯成效

        2018年沒有項目補貼資金,在保山市土壤肥料工作站的支持下舉辦4塊1000畝測土配方施肥核心示范區(qū),帶動全縣推廣測土配方施肥技術(shù)50.18萬畝。通過技術(shù)實施,效果顯著,累計增加作物產(chǎn)量1948.894萬千克,新增糧食693.85萬千克,節(jié)本增效2415.674萬元,平均畝節(jié)本增效48.14元。具體情況如下:

        一是2017年測土配方施肥技術(shù)推廣面積50.18萬畝,其中:水稻8.6萬畝、玉米10.7萬畝、馬鈴薯4.5萬畝、麥類4.3萬畝、烤煙4.75萬畝、茶葉5.13萬畝、甘蔗8.6萬畝、其它作物3.6萬畝;應用配方肥面積23.64萬畝;配方肥施用量(折純)0.94萬噸;技術(shù)覆蓋全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn),覆蓋率100%。

        二是通過測土配方技術(shù)推廣取得顯著效果,累計增加作物產(chǎn)量1948.894萬千克,新增糧食693.85萬千克,節(jié)本增效2415.674萬元,平均畝節(jié)本增效48.14元。其中:水稻測土配方施肥區(qū)比習慣施肥平均每畝增產(chǎn)22.6千克,累計新增水稻194.36萬千克、平均每畝節(jié)本增效20.3元,合計節(jié)本增效174.58萬元;玉米測土配方施肥區(qū)比習慣施肥平均每畝增產(chǎn)22.3千克,累計新增玉米238.61萬千克,平均每畝節(jié)本增效22.08元,合計節(jié)本增效236.256萬元;甘蔗測土配方施肥區(qū)比習慣施肥平均每畝增產(chǎn)132千克,累計新增甘蔗1135.2萬千克,平均每畝節(jié)本增效72.41元,合計節(jié)本增效622.726萬元;茶葉測土配方施肥區(qū)比習慣施肥平均每畝增產(chǎn)4.8千克,累計新增茶葉24.624萬千克,平均每畝節(jié)本增效62.4元,合計節(jié)本增效320.112萬元;烤煙測土配方施肥區(qū)比習慣施肥平均每畝增產(chǎn)3.6千克,累計新增烤煙17.1萬千克,平均每畝節(jié)本增效65.24元,合計節(jié)本增效309.89萬元;麥類測土配方施肥區(qū)比習慣施肥平均每畝增產(chǎn)18.6千克,累計新增大麥79.98萬千克,平均每畝節(jié)本增效45.1元,合計節(jié)本增效193.93萬元;馬鈴薯測土配方施肥區(qū)比習慣施肥平均每畝增產(chǎn)40.2千克,累計新增馬鈴薯180.9萬千克(折原糧36.18萬千克),平均每畝節(jié)本增效88.36元,合計節(jié)本增效397.62萬元;其他作物測土配方施肥區(qū)比習慣施肥平均每畝增產(chǎn)21.7千克,累計新增作物78.12萬千克,平均每畝節(jié)本增效44.6元,合計節(jié)本增效160.56萬元。

        三是核心示范樣板完成情況,2018年在保山市土壤肥料工作站的支持下成功舉測土配施肥核心示范區(qū)4塊1000畝。其中建成龍新鄉(xiāng)馬鈴薯測土配方施肥示范區(qū)200畝,涉及1個村,9個村發(fā)小組,151戶,經(jīng)實收最高產(chǎn)量2860.7千克/畝,最低產(chǎn)量2034.4千克/畝,平均產(chǎn)量2516.1千克/畝,較常規(guī)1986.2千克/畝增產(chǎn)529.9千克/畝,增26.7%;在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)建成大麥測土配方施肥示范區(qū)300畝,涉及3個村(社區(qū)),10個村民小組,215戶,經(jīng)15個點測產(chǎn)實收,最高單產(chǎn)602千克/畝,平均單產(chǎn)570.9千克/畝,比常規(guī)施肥臨近田塊490.6千克畝增產(chǎn)80.3千克,增幅16.4%;在龍新鄉(xiāng)建成玉米測土配方施肥示范區(qū)200畝,涉及1個村,2個村民小組,99戶農(nóng)戶,經(jīng)實收最高產(chǎn)量817.8千克 /畝,平均產(chǎn)量748.2千克/畝,比常規(guī)增57.1千克/畝;在鎮(zhèn)安鎮(zhèn)建成水稻核心示范區(qū)300畝,涉及3個村社區(qū)25個村民小組188戶農(nóng)戶,經(jīng)15個點測產(chǎn)實收,最高單產(chǎn)502千克/畝,平均單產(chǎn)487.6千克/畝,比常規(guī)施肥臨近田塊446.7千克畝增產(chǎn)40.9千克,增幅9.15%。

        四是農(nóng)企合作情況:2018年我站與龍陵縣勐糯復肥有限公司簽訂了配方肥推廣合作協(xié)議,由農(nóng)企合作企業(yè)對接,開展企業(yè)全程參與、共同實施測土配方施肥項目試點,探索通過購買服務實施測土配方施肥公益性服務的新方式。

        五是加大技術(shù)培訓力度,2018年我站與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站配合以現(xiàn)場會等形式培訓農(nóng)戶20多期2000余人次,發(fā)放技術(shù)材料1.5多萬份。

        (二)有效推進龍陵縣耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價調(diào)查取樣工作

        耕地質(zhì)量等級評價工作是農(nóng)業(yè)部門履行耕地質(zhì)量監(jiān)測保護職責,落實“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略的重要舉措。根據(jù)《耕地質(zhì)量等級》(GB/T33469-2016)國家標準,按照《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于做好耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價工作的通知》(云農(nóng)辦種植〔2017〕342號)及《云南省土壤肥料工作站關(guān)于做好耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價工作的指導意見》(云土〔2018〕2號)要求,做好龍陵縣耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價工作是今后五年我站重點工作。2018年我站圓滿完成全縣所有耕地69個點調(diào)查、取樣工作,其中水稻土23個,旱地土44個,設(shè)施地土2個,目前通過保山市土壤肥料工作站公開招標后所取樣品由云南省農(nóng)科院環(huán)資所進行化驗分析。

        (三)努力實施化肥零增長行動

        根據(jù)農(nóng)業(yè)部《到2020年化肥使用量零增長行動方案》要求,緊緊圍繞“穩(wěn)糧增收調(diào)結(jié)構(gòu),提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式”的工作主線,大力推進化肥減量提效、農(nóng)藥減量控害,積極探索產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路,擴大測土配方施肥在設(shè)施農(nóng)業(yè)及蔬菜、果樹、茶葉等園藝作物上的應用,基本實現(xiàn)主要農(nóng)作物測土配方施肥全覆蓋。全年推廣測土配方施肥技術(shù)50.18萬畝,測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達66.7%,配方肥使用9400噸,推廣面積23.64萬畝,建立化肥減量增效核心示范1000畝,推廣增施有機肥37.3萬畝(其中推廣商品有機肥6.1萬畝),農(nóng)作物秸稈還田25.2萬畝,推廣種植綠肥3.1萬畝,推廣高效新型肥料使用面積0.81萬畝,推廣水肥一體化1.03萬畝。

        (四)農(nóng)化分析工作不斷提升

        2018年我站遵照“公正、科學、廉潔、高效”的技術(shù)監(jiān)督工作方針,確保向社會提供公正、科學、準確、可靠的檢測數(shù)據(jù)、全方位的優(yōu)質(zhì)服務,以測土配方施肥、耕地保護與質(zhì)量提升等項目實施提供基礎(chǔ)服務為重點開展工作。一年來分析土樣69個,分析69項次。

        (五)不斷強化農(nóng)資打假專項治理工作

        受龍陵縣農(nóng)業(yè)局委托,依法整頓農(nóng)資市場秩序,依法打擊向農(nóng)民出售假化肥的違法行為;取締非法經(jīng)營、制止坑農(nóng)害農(nóng)行為、凈化規(guī)范農(nóng)資市場,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)順利進行和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,維護農(nóng)民利益,我站2018年持行政執(zhí)法證4人,為加強農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法力度奠定為基礎(chǔ)。一年來,我站積極農(nóng)業(yè)局組織的執(zhí)法活動,加強對市場的監(jiān)督檢查,加大對違法行為的查處、打擊力度,齊抓共管,抽調(diào)人員組成檢查組,分別對縣內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資經(jīng)營點做定期或不定期的、定點或不定點的方法進行檢查。其檢查內(nèi)容為各單質(zhì)化肥、復混肥料:登記證號、生產(chǎn)許可證號、執(zhí)行標準號、肥料標識、生產(chǎn)日期、使用說明書。檢查企業(yè)(含零售商)12個、整頓市場6次、出動執(zhí)法人員12人次、發(fā)放資料2000余份。

        (六)積極開展脫貧攻堅工作

        根據(jù)龍陵縣“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作聯(lián)席辦及縣農(nóng)業(yè)黨委的安排,我站6名職工共結(jié)對幫扶14戶,其中三家村2戶,坡頭村12戶,一年來我站認真及時開展遍訪、回訪及“三同”工作,摸清建檔立卡貧困戶的基本情況,幫助貧困戶選準產(chǎn)業(yè),制訂切實可行的幫扶計劃、措施,為實施精準脫貧奠定基礎(chǔ);及時與掛鉤戶簽訂軍令狀,掌握幫扶對象家庭人口、主要產(chǎn)業(yè)、收入來源、家庭支出、致貧原因等基本情況,做好各種脫貧攻堅政策宣傳及解答,確保各項政策措施落到實處,幫助群眾出主意、想辦法,落實后續(xù)幫扶措施,做到扶貧與“扶志”相結(jié)合,不斷激發(fā)群眾內(nèi)生動力,引導群眾知黨恩、感黨恩、跟黨走,共與掛鉤戶簽訂脫貧攻堅軍令狀14份;在開展同吃同住同勞動活動中,按照縣委關(guān)于脫貧攻堅的部署和要求,為切實抓好干部職工幫扶貧困戶工作,2018年組織干部職工開展三同工作48人次,宣講政策140人次,解決實際問題118件;分批抽調(diào)駐村工作隊員7人批次145天,協(xié)助掛鉤村開展動態(tài)管理及貧困戶信息錄入等扶貧工作;用歷年往來資金玖萬伍仟元購買配方肥40噸幫助掛包村建檔戶發(fā)展產(chǎn)業(yè);在2018年動態(tài)管理中脫貧12戶、2015脫貧1戶、未脫貧1戶。

        二、部門基本情況

        (一)部門決算單位構(gòu)成

        納入龍陵縣土壤肥料工作站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。

        (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

        2018年末實有人員編制6人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

        離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

        實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

        第二部分 2018年度部門決算表

        (詳見附件)

        第三部分 2018年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        2018年度收入合計833,077.44元。其中:財政撥款收入833,077.44元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加94752.92元,增長12.83%,主要原因分析:

        1.2019999其他一般公共服務(類)收入,比上年減少36000.00元,與上年對比減少100%;

        2.2080502事業(yè)單位離休(類)收入,比上年減少6004.00元,與上年對比減少100%;

        3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(類)收入,與上年對比增加8755.80元,增長9.4%,

        4.2130104農(nóng)業(yè)事業(yè)運行(類)收入,比上年增加119889.12元,上年對比增加19.87%。

        二、支出決算情況說明

        2018年度支出合計833,077.44元。其中:基本支出833,077.44元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加94752.92元,增長12.83%,主要原因分析:

        1.2019999其他一般公共服務(類)支出,比上年減少36000.00元,與上年對比減少100%;

        2.2080502事業(yè)單位離休(類)支出,比上年減少6004.00元,與上年對比減少100%;

        3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(類)支出,與上年對比增加8755.80元,增長9.4%,

        4.2130104農(nóng)業(yè)事業(yè)運行(類)支出,比上年增加119889.12元,上年對比增加19.87%。

        (一)基本支出情況

        2018年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出833,077.44元。與上年對比增加94752.92元,增長12.83%,主要原因分析:

        1.2019999其他一般公共服務(類)支出,比上年減少36000.00元,與上年對比減少100%;

        2.2080502事業(yè)單位離休(類)支出,比上年減少6004.00元,與上年對比減少100%;

        3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(類)支出,與上年對比增加8755.80元,增長9.4%,

        4.2130104農(nóng)業(yè)事業(yè)運行(類)支出,比上年增加119889.12元,上年對比增加19.87%。

        包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.12%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.88%。

        (二)項目支出情況

        2018年度用于保障龍陵縣土壤肥料工作站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00元。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        2018年度一般公共預算財政撥款支出833,077.44元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加94752.92元,增長12.83%,主要原因分析:

        1.2019999其他一般公共服務支出比上年減少36000.00元,與上年對比減少100%;

        2.2080502事業(yè)單位離休支出比上年減少6004.00元,與上年對比減少100%;

        3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出與上年對比增加8755.80元,增長9.4%,

        4.2130104農(nóng)業(yè)事業(yè)運行支出比上年增加119889.12元,上年對比增加19.87%。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        6.科學技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        8.社會保障和就業(yè)(類)支出109,920.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.19%。主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出101808.00元;2080801撫恤項目中死亡撫恤支出8112.00元;;

        9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        12.農(nóng)林水(類)支出723,157.44元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.81%。主要用于在職人員工資支出784315.37元、辦公費支出9124.42元、電費支出1210.21元、郵電費支出4020元、差旅費支出16748元、工會經(jīng)費支出9247.44元、其他交通費支出300元。

        13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

        2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元,支出決算為0.00元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的0%。

        2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。

        (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

        2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0.00個,累計0.00人次。

        2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

        公務用車購置支出0.00元,購置車輛0.00輛。

        公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

        3.公務接待費支出0.00元。其中:

        國內(nèi)接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0.00批次,接待人次0.00人。

        第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

        一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        龍陵縣土壤肥料工作站部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元,原因是我單位為財政全額撥款的事業(yè)單位,所以沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

        二、國有資產(chǎn)占用情況

        截至2018年12月31日,龍陵縣土壤肥料工作站部門資產(chǎn)總額134,679.01元,其中,流動資產(chǎn)20,300.00元,固定資產(chǎn)114,379.01元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加-133,661.71元,其中;流動資產(chǎn)增加-133,661.71元,固定資產(chǎn)增加0.00元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產(chǎn)增加0.00元,其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

        國有資產(chǎn)占有使用情況表

        單位:元

        項目

        行次

        資產(chǎn)總額

        流動資產(chǎn)

        固定資產(chǎn)

        對外投資/有價證券

        在建工程

        無形資產(chǎn)

        其他資產(chǎn)

        小計

        房屋構(gòu)筑物

        車輛

        單價200萬以上大型設(shè)備

        其他固定資產(chǎn)

        欄次


        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        合計

        1

        134679.01

        20300.00

        114379.01

        0

        0

        0

        114379.01





        填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

        2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

        三、政府采購支出情況

        2018年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

        四、部門績效自評情況

        我單位2018年沒有項目資金, 部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》

        五、其他重要事項情況說明

        我單位無其他重要事項情況說明。

        六、相關(guān)口徑說明

        (一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

        (三)按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

        (四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

        三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        八、三公經(jīng)費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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