| 索引號 | 01526262-8-/2019-0920018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-09-20 |
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第一部分龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目績效自評報(bào)告
(二)項(xiàng)目整體支出績效自評報(bào)告
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站概況
一、主要職能
(一)主要職能
(1)以維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定為立足點(diǎn),抓好三大管理工作,即加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理,穩(wěn)定和完善土地承包關(guān)系,全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證填發(fā)工作;加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理,保護(hù)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)利益;加強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理及農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì),防止集體資產(chǎn)流失。
(2)以促進(jìn)農(nóng)民增收為主線,開展三項(xiàng)指導(dǎo)工作,即指導(dǎo)搞好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,培育和健全風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的新機(jī)制;指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織,組織和引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)入市場;指導(dǎo)健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,為家庭經(jīng)營提供優(yōu)質(zhì)豐富的服務(wù)。
(3)開展好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作,加強(qiáng)基層情況、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)資料三項(xiàng)建設(shè)。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、積極完成脫貧攻堅(jiān)工作
今年是龍陵縣脫貧攻堅(jiān)的關(guān)鍵之年,全縣的各項(xiàng)工作以脫貧攻堅(jiān)工作為中心,我站的工作也是圍繞脫貧攻堅(jiān)工作開展,全站職工共幫扶碧寨鄉(xiāng)三家村25戶農(nóng)戶,今年以來全站職工共深入農(nóng)戶家中開展三同及調(diào)查分析、感恩教育、圍繞“兩不愁三保障”進(jìn)行短板清除等各項(xiàng)工作9次,72人次,積極配合三家村村委會開展工作,完成了各級交辦的任務(wù)。
2、農(nóng)民收入倍增行動達(dá)到預(yù)期增幅
據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,2018年全縣農(nóng)村常住居民人均可支配收入10629元,同比增加922元,增9.5%。
3、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)工作圓滿完成
全縣完成確權(quán)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)為10個(gè)、村(社區(qū))120個(gè),村民小組為1640個(gè),簽訂土地承包合同64242份,合同簽訂率達(dá)100%;頒發(fā)經(jīng)營權(quán)證書64242本,登記確權(quán)647153宗,確權(quán)面積1119027.93畝。建立了縣級土地確權(quán)數(shù)據(jù)庫和信息管理系統(tǒng)并已基本通過質(zhì)檢并完成了農(nóng)業(yè)部的匯交工作;確權(quán)技術(shù)檔案收集整理完成,形成了較為完整的土地確權(quán)成果檔案資料。有效化解了眾多承包土地矛盾糾紛,保障了農(nóng)民群眾合法權(quán)益,促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展,得到了各級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和農(nóng)民群眾的認(rèn)可與歡迎。農(nóng)村土地確權(quán)工作的順利開展,為我縣的農(nóng)村綜合改革和下一步實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)機(jī)制建設(shè)進(jìn)展順利
2018年計(jì)劃新增規(guī)模化流轉(zhuǎn)農(nóng)村耕地1.42萬畝,實(shí)際完成流轉(zhuǎn)面積1.85萬畝,總流轉(zhuǎn)面積達(dá)8.11萬畝,完成全年計(jì)劃1.42畝的130.3%,超任務(wù)30.3%。一是及時(shí)啟動“田保姆”耕作方式的試點(diǎn)。二是建立“三權(quán)”抵押貸款工作機(jī)制。三是建設(shè)好經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)后備庫建設(shè)。
5、村級會計(jì)委托代理工作
全縣共有10個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、121個(gè)村(社區(qū))、1642個(gè)村民小組已實(shí)行村、組財(cái)務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管服務(wù)工作,分別占全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組數(shù)的100%、100%和100%。主要措施是:一是成立機(jī)構(gòu),加強(qiáng)組織保障。二是加強(qiáng)宣傳,認(rèn)真落實(shí)政策。三是加強(qiáng)監(jiān)管,落實(shí)各項(xiàng)制度。
6、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作正常開展
一是工作機(jī)制不斷得到完善。縣、鄉(xiāng)兩級均把減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作納入黨委政府的重要議事日程,調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),充實(shí)了工作人員,認(rèn)真履行工作職責(zé)。落實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)五項(xiàng)制度,加大宣傳,強(qiáng)化服務(wù),提高農(nóng)民的自我保護(hù)意識。在全縣建立50戶農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測戶,對農(nóng)民的各項(xiàng)負(fù)擔(dān)進(jìn)行全面監(jiān)測。二是積極開展涉農(nóng)收費(fèi)專項(xiàng)治理,嚴(yán)格規(guī)范涉農(nóng)價(jià)格收費(fèi)行為,我縣除明文規(guī)定且有公示牌公示的正常收費(fèi)外無其他收費(fèi),亂收費(fèi)問題得到根本治理。三是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“一事一議”籌資籌勞及財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策,省審定人均籌資不得超40元,勞均籌勞不得超過10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工日,經(jīng)查,所有項(xiàng)目點(diǎn)均沒有超出限定標(biāo)準(zhǔn),不存在強(qiáng)行以資代勞等現(xiàn)象,沒有出現(xiàn)超范圍、超限額籌資的行為。四是強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策得到落實(shí),各項(xiàng)資金及時(shí)足額兌付到位。五是檢查工作日常化,縣減負(fù)辦共開展檢查1次。
7、農(nóng)村承包土地糾紛仲裁工作
一是仲裁庭建設(shè)。龍陵縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目屬于全國1204個(gè)項(xiàng)目縣之一,農(nóng)業(yè)部于2014年底批復(fù)同意建設(shè),批復(fù)建設(shè)內(nèi)容為一庭三室,建設(shè)規(guī)模為:建設(shè)三層調(diào)解仲裁綜合樓1幢,建筑面積596.97平方米(一樓為仲裁庭、二樓為交易中心,三樓為檔案室、案件受理室、會商調(diào)解室),購置桌椅8組、椅子60把、檔案密集架80個(gè)。項(xiàng)目總投資159.7萬元,其中綜合樓主體工程投資111.9萬元,其他附屬工程投資47.8萬元。現(xiàn)主體工程已完工,預(yù)計(jì)近期能投入使用。二是糾紛調(diào)解仲裁工作,共調(diào)解農(nóng)村承包土地糾紛72起,仲裁1起。
8、鞏固提升農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)
經(jīng)過努力,2016年我縣全面實(shí)現(xiàn)了消除空殼村的任務(wù)。今年的主要任務(wù)是鞏固提升,一是采取股份合作壯大村集體經(jīng)濟(jì)。充分利用“紅色股份”等資金與專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社、公司等多渠道合作,聯(lián)合發(fā)展養(yǎng)殖、種植等方式進(jìn)行利益分成,增加村集體收入。如龍新鄉(xiāng)黑山村、象達(dá)鄉(xiāng)大場村以集體資源與縣黃龍玉開發(fā)公司入股,每年分成收入都在50萬元以上;臘勐鄉(xiāng)松山村采取“紅色股份”合作,發(fā)展養(yǎng)牛項(xiàng)目效益較好;勐糯鎮(zhèn)海頭村利用扶持資金10萬元于公司入股,年收益1萬元以上。二是通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、開發(fā)資源壯大集體經(jīng)濟(jì)。在發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作中,通過大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),增加村級收入。如發(fā)展烤煙和甘蔗產(chǎn)業(yè),返利于村集體。三是土地流轉(zhuǎn)適度規(guī)模經(jīng)營,公司返利于村集體,如勐糯鎮(zhèn)流轉(zhuǎn)上萬畝土地給公司用于發(fā)展儲橙。四是開發(fā)資源壯大村集體經(jīng)濟(jì),如黃草壩村熱泉資源,村集體年收入在7萬元以上。
9、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作按時(shí)完成
農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)是農(nóng)經(jīng)站的基礎(chǔ)性工作,我站嚴(yán)格按市站及省站的要求及時(shí)上報(bào)云南省農(nóng)村入戶調(diào)查表、農(nóng)村固定觀察點(diǎn)、物價(jià)調(diào)查點(diǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測點(diǎn)、農(nóng)民收入情況預(yù)測表、發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)進(jìn)度表、農(nóng)村經(jīng)營管理情況表、農(nóng)民專業(yè)合作社統(tǒng)計(jì)表、仲裁庭建設(shè)進(jìn)度表等各種報(bào)表,同時(shí)及時(shí)對各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)并及時(shí)上報(bào),通過努力,農(nóng)經(jīng)基礎(chǔ)性工作按時(shí)按質(zhì)完成,得到了各級的好評。
10、加強(qiáng)農(nóng)經(jīng)工作的宣傳
為推進(jìn)龍陵農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理工作的全面開展,宣傳農(nóng)經(jīng)工作,2018年云南省農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)、龍陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)農(nóng)經(jīng)動態(tài)專欄采用農(nóng)經(jīng)信息11條,有效推動了龍陵農(nóng)村經(jīng)營管理工作的全面開展。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2018年末實(shí)有人員編制7人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制7人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員8人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站2018年度收入合計(jì)1,098,360.28元。其中:財(cái)政撥款收入1,098,360.28元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加12486.92元,增長1.15%,主要原因是:
1、2019999一般公共服務(wù)(類)支出比上年減少48000元,原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)績效及改革性補(bǔ)貼調(diào)資的支出;
2、2080502事業(yè)單位離退休(類)支出比上年減少10884元,原因是2017年單位遺屬生活補(bǔ)助支出在此項(xiàng)列支,2018年轉(zhuǎn)為2080801死亡撫恤(類)支出;
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(類)支出比上年增加7289.6元,原因是人員調(diào)資引起基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高;
4、2080801死亡撫恤(類)支出比上年增加16224元,原因是2017年單位遺屬生活補(bǔ)助支出在2080502事業(yè)單位離退休(類)列支,2018年轉(zhuǎn)為2080801死亡撫恤(類)支出;
5、2130101行政運(yùn)行(類)支出比上年減少30000元,原因是本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;
6、2130104事業(yè)運(yùn)行(類)支出比上年增加131857.32元,原因是人員調(diào)資、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加等;
7、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(類)支出比上年減少44000元,原因是本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;
8、2130701對村級一事一議的補(bǔ)助(類)支出比上年減少10000元,原因是本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;
二、支出決算情況說明
龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站2018年度支出合計(jì)1,098,360.28元。其中:基本支出1,098,360.28元,占總支出的100.00%;項(xiàng)目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加12486.92元,增長1.15%,主要原因是:
1、201(類)一般公共服務(wù)支出比上年減少48000元,原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)績效及改革性補(bǔ)貼調(diào)資的新增支出;
2、208(類)社會保障和就業(yè)支出比上年增12629.6元,原因是死亡撫恤標(biāo)準(zhǔn)提高、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高;
3、213(類)農(nóng)林水支出比上年增47857.32元,主要是行政運(yùn)行支出減少30000元,減少的原因主要本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;事業(yè)運(yùn)行支出增加131857.32元,增加的原因主要是人員調(diào)資,事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加等;科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出減少44000元,減少的原因主要本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;對村級一事一議的補(bǔ)助支出減少10000元,減少的原因主要本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;
(一)基本支出情況
2018年度用于保障龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,098,360.28元。比上年增加12486.92元,增長1.15%,主要原因是:
1、2019999一般公共服務(wù)(類)支出比上年減少48000元,原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)績效及改革性補(bǔ)貼調(diào)資的新增支出;
2、2080502事業(yè)單位離退休(類)支出比上年減少10884元,原因是2017年單位遺屬生活補(bǔ)助支出在此項(xiàng)列支,2018年轉(zhuǎn)為2080801死亡撫恤(類)支出;
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(類)支出比上年增7289.6元,原因是人員調(diào)資引起基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高;
4、2080801死亡撫恤(類)支出比上年增16224元,原因是2017年單位遺屬生活補(bǔ)助支出在2080502事業(yè)單位離退休(類)列支,2018年轉(zhuǎn)為2080801死亡撫恤(類)支出;
5、2130104事業(yè)運(yùn)行(類)支出比上年增131857.32元,原因是人員調(diào)資、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加等;
其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.36%;人均130927.84元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.64%,人均6367.20元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對比減少84000元,增長-100%,主要原因是:
1、2130101行政運(yùn)行(類)支出比上年減少30000元,原因是本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;
2、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(類)支出比上年減少44000元,原因是本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;
3、2130701對村級一事一議的補(bǔ)助(類)支出比上年減少10000元,原因是本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,098,360.28元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加12486.92元,增長1.15%,主要原因是:
1、201(類)一般公共服務(wù)支出比上年減少48000元,原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)績效及改革性補(bǔ)貼調(diào)資的新增支出;
2、208(類)社會保障和就業(yè)支出比上年增12629.6元,原因是死亡撫恤標(biāo)準(zhǔn)提高、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高;
3、213(類)農(nóng)林水支出比上年增47857.32元,主要是行政運(yùn)行支出減少30000元,減少的原因主要是本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;事業(yè)運(yùn)行支出增加131857.32元,增加的原因主要是人員調(diào)資,事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加等;科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出減少44000元,減少的原因主要是本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;對村級一事一議的補(bǔ)助支出減少10000元,減少的原因主要是本年度上級未安排實(shí)施此項(xiàng)目;
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
8.社會保障和就業(yè)(類)支出155,317.60元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.14%。主要用于事業(yè)單位離退休支出1200元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出137893.6元,死亡撫恤資金16224元;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
12.農(nóng)林水(類)支出943,042.68元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.86%,主要用于工資支出542011元、績效工資支出337740元、其他社會保障繳費(fèi)支出13554.11元、辦公費(fèi)支出21337.36元、水費(fèi)支出2911元、電費(fèi)支出905.53元、郵電費(fèi)支出2892元、差旅費(fèi)支出2270元、維修(護(hù))費(fèi)支出5140元、會議費(fèi)支出240元、工會經(jīng)費(fèi)支出12091.68元、其他交通費(fèi)支出1950元;
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0元,增長0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元,增長0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次;
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛;
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人);
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人;
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年對比增加0元,主要原因是:我單位為全額撥款的事業(yè)單位,所以沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營管理站部門資產(chǎn)總額208,011.13元,其中,流動資產(chǎn)59,843.13元,固定資產(chǎn)148,168.00元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少69,585.00元,其中;流動資產(chǎn)減少69,585.00元,固定資產(chǎn)增加0元,對外投資及有價(jià)證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產(chǎn)增加0元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計(jì) | 1 | 208011.13 | 59843.13 | 148168 | 148168 | ||||||||
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2018年我單位沒有項(xiàng)目資金,部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 部門績效自評情況參照保財(cái)預(yù)〔2019〕107號《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。(情況說明里沒有介紹,但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。)
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi):是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。