| 索引號 | 01526262-8-/2019-0920013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-09-20 |
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第一部分 龍陵縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目績效自評報告
(二)項目整體支出績效自評報告
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站概況
一、主要職能:促進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化又好又快發(fā)展,在省、市、縣上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)相關(guān)文件精神,堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,結(jié)合我縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作實際,緊緊圍繞龍陵縣2018年農(nóng)機(jī)工作計劃全面開展好我縣農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作,隸屬縣農(nóng)業(yè)局、財政全額撥款的事業(yè)單位。
部門基本情況
1、機(jī)構(gòu)情況:有事業(yè)機(jī)構(gòu)1個,獨立報送單戶報表的單位1個;
2、機(jī)構(gòu)人員情況:本站現(xiàn)有在職人員5人,其中公務(wù)員4人,工勤人員1人,退休人員4人。
(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹
當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
(一)常規(guī)業(yè)務(wù)辦理:截至2018年12月10日,我縣實際在冊拖拉機(jī)4872臺,新注冊拖拉機(jī)74臺(掛牌率100%),實檢驗拖拉機(jī)4065臺,檢驗率達(dá)92%,拖拉機(jī)轄區(qū)內(nèi)過戶登記401臺/次、轄區(qū)外轉(zhuǎn)籍198臺次,變更1210臺次,注銷拖拉機(jī)登記27臺次;在冊拖拉機(jī)駕駛員6093人(持證率100%),駕駛證適時審驗760/本;農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)發(fā)展,沒有發(fā)生統(tǒng)計范圍內(nèi)的拖拉機(jī)死亡事故;全縣微耕機(jī)在冊統(tǒng)計9680臺。
(二)下鄉(xiāng)開展便民服務(wù)39天次,出動監(jiān)理人員158人次,出動監(jiān)理用車39車次,發(fā)放《拖拉機(jī)年度檢驗通知書》2000余份。制作固定式“嚴(yán)禁拖拉機(jī)載人”宣傳牌50塊,分別設(shè)立在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)路段醒目處,共開展現(xiàn)場農(nóng)機(jī)安全宣傳37次,發(fā)放農(nóng)機(jī)安全宣傳資料20000余份,發(fā)放農(nóng)機(jī)安全短信5000人次,60000多人受益,召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)座談會50次,參加人數(shù)1600余人。
(三)全年在檢農(nóng)用拖拉機(jī)交強(qiáng)險投保率為100%。
(四)拖拉機(jī)噴涂“嚴(yán)禁違法載人”、粘貼拖拉機(jī)反光條達(dá)100%。
(五)按時上報各種報表,按時完成上級交辦的各項工作任務(wù)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入龍陵縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
2018年末實有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制5人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員5人(含參公管理事業(yè)人員5人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休4人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
(以上九表,詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2018年度收入合計792,277.32元。其中:財政撥款收入792,277.32元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少57567.48元,減少6.77%,主要原因分析:
1.2019999一般公共服務(wù)支出減少收入97125元.
2.2080502事業(yè)單位離退休費減少收入4404元.
3.2080505基本養(yǎng)老保險繳費減少11141.2元.
4.2080801死亡撫恤新增收入8112元.
5.2130101行政運行增加100982.24元.
6.2130104事業(yè)運行減少23991.52元.
7.2130110執(zhí)法監(jiān)管減少30000元.
二、支出決算情況說明
6.2018年度支出合計792,277.32元。其中:基本支出792,277.32元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少145117.48元,減少15.48%,主要原因分析:
1.2019999一般公共服務(wù)支出減少收入97125元.
2.2080502事業(yè)單位離退休費減少收入4404元.
3.2080505基本養(yǎng)老保險繳費減少11141.2元.
4.2080801死亡撫恤新增收入8112元.
5.2130101行政運行增加100982.24元.
6.2130104事業(yè)運行減少23991.52.
7.2130110執(zhí)法監(jiān)管減少30000元.
8、2130106科技轉(zhuǎn)化與服務(wù)減少87550元。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障龍陵縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出792,277.32元。與上年對比減少145117.48元,減少15.48%,主要原因分析:
1.2019999一般公共服務(wù)支出減少收入97125元.
2.2080502事業(yè)單位離退休費減少收入4404元.
3.2080505基本養(yǎng)老保險繳費減少11141.2元.
4.2080801死亡撫恤新增收入8112元.
5.2130101行政運行增加100982.24元.
6.2130104事業(yè)運行減少23991.52。
7.2130110執(zhí)法監(jiān)管減少30000元。
8、2130106科技轉(zhuǎn)化與服務(wù)減少87550元。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.32%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.68%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障龍陵縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年對比減少117550元,減少100%,主要原因分析:沒有爭取到上級項目。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出792,277.32元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少145114.48元,減少15.48%,主要原因分析:
1.2019999一般公共服務(wù)支出減少收入97125元.
2.2080502事業(yè)單位離退休費減少收入4404元.
3.2080505基本養(yǎng)老保險繳費減少11141.2元.
4.2080801死亡撫恤新增收入8112元.
5.2130101行政運行增加100982.24元.
6.2130104事業(yè)運行減少23991.52.
7.2130110執(zhí)法監(jiān)管減少30000元.
8、2130106科技轉(zhuǎn)化與服務(wù)減少87550元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出792277.32元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出89,390.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.28%。主要用于退休職工工資福利支出(其中:工資支出:87790.00元;離退休公務(wù)經(jīng)費:1600.00元);
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出702,887.32元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.72%。主要用于行政運行。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1740.00元,支出決算為1,640.00元,完成預(yù)算的94.25%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1,640.00元,完成預(yù)算的94.25%;公務(wù)接待費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年我單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定,堅持厲行節(jié)約,嚴(yán)禁用公款大吃大喝,公務(wù)消費嚴(yán)格按照縣政府規(guī)定要求接待,故年終決算比年初預(yù)算略有減少。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1,794.00元,下降52.24%。其中:因公出國(境)費支出決算增長0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1,794.00元,下降52.24%;公務(wù)接待費支出決算0.00元,增長0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2018年我單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定,堅持厲行節(jié)約,嚴(yán)禁用公款大吃大喝,公務(wù)消費嚴(yán)格按照縣政府規(guī)定要求接待,故年終決算比年初預(yù)算略有減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1,640.00元,占100.00%;公務(wù)接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1,640.00元。主要用于燃料費及過路費支出。
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出1,640.00元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中:
國內(nèi)接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
龍陵縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出52,902.70元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,龍陵縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站部門資產(chǎn)總額742,111.06元,其中,流動資產(chǎn)120,106.06元,固定資產(chǎn)622,005.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少410,586.83元,其中;流動資產(chǎn)減少410,586.83元,固定資產(chǎn)增加0.00元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產(chǎn)增加0.00元,其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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| 單位:元 |
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| 項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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| 小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
|||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
| 合計 |
1 |
742111.06 |
120106.06 |
622005 |
279579 |
127000 |
215426 |
||||||
| 填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
|||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
(一)項目績效自評報告
項目一: 1.項目名稱
2.項目基本情況
3.項目績效自評工作開展情況
前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況
4.項目績效實現(xiàn)情況
(1)項目資金情況
①項目資金到位情況。
②項目資金執(zhí)行情況。
③項目資金管理情況。
(2)項目績效指標(biāo)完成情況
①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
②效益指標(biāo)完成情況。
③滿意度指標(biāo)完成情況。
5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
6.績效自評結(jié)果
7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
9.其他需說明的問題
項目二:……
項目三:……
(二)部門整體支出績效自評報告
1.項目名稱
2.部門基本情況
(1)部門概況
(2)部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
(3)部門整體收支情況
(4)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
3.績效自評工作情況
(1)績效自評目的
(2)自評指標(biāo)體系(本部分為報告核心內(nèi)容)
(3)自評組織過程
4.評價情況分析及綜合評價結(jié)論
(1)投入情況分析
(2)過程情況分析
(3)產(chǎn)出情況分析
(4)效果情況分析
5.存在的問題和整改情況
6.績效自評結(jié)果應(yīng)用
7.主要經(jīng)驗及做法
8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 部門績效自評情況參照保財預(yù)〔2019〕107號《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。