| 索引號(hào) | 01526262-8-/2019-0919001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-09-19 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分龍陵縣農(nóng)業(yè)局會(huì)計(jì)核算中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(二)項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)局會(huì)計(jì)核算中心概況
一、主要職能
(一)主要職能
(1).貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,按照會(huì)計(jì)電算化的核算要求,對(duì)各單位統(tǒng)一進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,真實(shí)、完整、及時(shí)地反映單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)狀況,做好全系統(tǒng)集中核算工作;
(2).按規(guī)定向單位和有關(guān)部門提供預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)報(bào)表等財(cái)會(huì)信息;
(3).執(zhí)行部門預(yù)、決算,辦理核算單位的現(xiàn)金、零余額賬戶用款額度的收付、往來款項(xiàng)的管理和其他收付事項(xiàng)等資金結(jié)算業(yè)務(wù),核定備用金,協(xié)助單位做好經(jīng)費(fèi)使用情況的審核 、控制和監(jiān)督,提高資金使用效益;
(4).負(fù)責(zé)核算中心的工作人員及各單位報(bào)賬員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);
(5).監(jiān)督核算單位執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),規(guī)范核算單位財(cái)務(wù)收支行為,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律;
(6).負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理核算單位的會(huì)計(jì)檔案,辦理其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算事項(xiàng);
(7).與局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科做好銜接,配合好內(nèi)部會(huì)計(jì)內(nèi)部審計(jì)工作;
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.認(rèn)真做好2018年賬務(wù)記賬、會(huì)計(jì)檔案保管工作;2017年年終決算編制、上報(bào)及決算公開;2019年預(yù)算編制、上報(bào);2018年年終預(yù)決算編制、上報(bào)工作;
2.認(rèn)真做好執(zhí)行部門預(yù)算的各二級(jí)單位2018年現(xiàn)金、零余額賬戶用款額度的收付、往來款項(xiàng)的管理和其他收付事項(xiàng)等資金結(jié)算業(yè)務(wù)及資金使用監(jiān)管工作;
3.根據(jù)《中共龍陵縣紀(jì)委辦公室關(guān)于全面檢查違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則和省委市委、縣委實(shí)施辦法有關(guān)問題的通知》(龍紀(jì)辦發(fā)﹝2018〕2號(hào))文件要求,今年以來組織農(nóng)業(yè)系統(tǒng)2013年以來的財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行全面自查,并對(duì)自查情況,上報(bào)中共龍陵縣紀(jì)委第四紀(jì)檢監(jiān)察室整改落實(shí)情況報(bào)告;對(duì)其中的三家農(nóng)業(yè)局二級(jí)單位,開展內(nèi)部審計(jì)抽查工作;
4.每月按時(shí)上報(bào)厲行節(jié)約、向上爭(zhēng)取資金、公共機(jī)構(gòu)能源、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等各類報(bào)表編制、上報(bào)工作;
5.認(rèn)真做好農(nóng)業(yè)局在職人員每月工資編制、上報(bào)工作;
6.今年以來對(duì)農(nóng)業(yè)局二級(jí)單位的負(fù)責(zé)人及報(bào)賬員開展了三次相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)工作;
7.認(rèn)真做好農(nóng)業(yè)局及各類相關(guān)文件交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入龍陵縣農(nóng)業(yè)局會(huì)計(jì)核算中心部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2018年末實(shí)有人員編制4人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制4人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員4人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)473,365.72元。其中:財(cái)政撥款收入473,365.72元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加53557.32元,增長(zhǎng)12.76%,其中:基本支出收入增53557.32元,主要為:工資福利支出增81334.49元,商品和服務(wù)支出減3777.17元,其他一般公共服務(wù)支出減24000元。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)473,365.72元。其中:基本支出473,365.72元,占總支出的100.00%;項(xiàng)目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增53557.32元,增長(zhǎng)12.76%,其中:基本支出增53557.32元,主要為:工資福利支出增81334.49元,商品和服務(wù)支出減3777.17元,其他一般公共服務(wù)支出減24000元。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)局會(huì)計(jì)核算中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出473,365.72元。與上年對(duì)比增加53557.32元,增長(zhǎng)12.76%,主要原因?yàn)椋?/p>
1.2019999其他一般公共服務(wù)支出(類)支出,比上年減少24000元;
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(類)支出,比上年增加4696.8元;
3.2130104事業(yè)運(yùn)行(類)支出,比上年增加72860.52元;
基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.33%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.67%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障龍陵縣農(nóng)業(yè)局會(huì)計(jì)核算中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出473,365.72元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加53557.32元,增長(zhǎng)12.76%,主要原因?yàn)椋?/p>
1.2019999其他一般公共服務(wù)支出(類)支出,比上年減少24000元;
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(類)支出,比上年增加4696.8元;
3.2130104事業(yè)運(yùn)行(類)支出,比上年增加72860.52元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出57,590.40元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.17%。 主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57590.4元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出415,775.32元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.83%。 主要用于事業(yè)運(yùn)行支出415775.32元。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè),累計(jì)0.00人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0.00批次,接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
龍陵縣農(nóng)業(yè)局會(huì)計(jì)核算中心部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,龍陵縣農(nóng)業(yè)局會(huì)計(jì)核算中心部門資產(chǎn)總額26,541.66元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)541.66元,固定資產(chǎn)26,000.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(減少)26,527.38元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加527.38元,固定資產(chǎn)增加26,000.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產(chǎn)增加0.00元,其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計(jì) | 1 | 26541.66 | 541.66 | 26000 | |||||||||
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
項(xiàng)目一: 1.項(xiàng)目名稱2.項(xiàng)目基本情況3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況(1)項(xiàng)目資金情況①項(xiàng)目資金到位情況。②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況③項(xiàng)目資金管理情況(2)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況 ①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況②效益指標(biāo)完成情況 ③滿意度指標(biāo)完成情況5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議9.其他需說明的問題
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1.項(xiàng)目名稱
2.部門基本情況
(1)部門概況
(2)部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
(3)部門整體收支情況
(4)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
3.績(jī)效自評(píng)工作情況
(1)績(jī)效自評(píng)目的
(2)自評(píng)指標(biāo)體系(本部分為報(bào)告核心內(nèi)容)
(3)自評(píng)組織過程
4.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
(1)投入情況分析
(2)過程情況分析
(3)產(chǎn)出情況分析
(4)效果情況分析
5.存在的問題和整改情況
6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
8.其他需說明的情況 部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表14) 部門績(jī)效自評(píng)情況參照保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi):是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。